Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
: 06. Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
200.000.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Agustus
5
3.127.000,00
Triwulan IV
(Rp)
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
149.310.500,00
-
-
39.592.500,00
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
21.450.000,00
-
-
-
-
-
20.550.000,00
-
-
900.000,00
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
17.700.000,00
-
-
-
-
-
16.800.000,00
-
-
900.000,00
-
-
-
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
-
-
-
-
-
150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
15.000.000,00
-
-
-
-
-
15.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.750.000,00
-
-
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.750.000,00
-
-
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
142.695.000,00
-
-
3.127.000,00
-
-
128.760.500,00
-
-
-
-
900.000,00
2.837.500,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.127.000,00
-
-
3.127.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.127.000,00
-
-
3.127.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
20.795.000,00
-
-
-
-
-
10.325.000,00
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
2.500.000,00
-
7.970.000,00
7.970.000,00
7.970.000,00
8.125.000,00
-
-
-
-
-
8.125.000,00
-
-
11.170.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00
-
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
27.850.000,00
-
-
-
-
-
27.850.000,00
-
-
-
-
-
-
21.000.000,00
-
-
-
-
-
21.000.000,00
-
-
-
-
-
-
6.850.000,00
-
-
-
-
-
6.850.000,00
-
-
-
-
-
-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.413.000,00
-
-
-
-
-
10.413.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.413.000,00
-
-
-
-
-
10.413.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20.000.000,00
-
-
-
-
-
20.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
20.000.000,00
-
-
-
-
-
20.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
30.810.000,00
-
-
-
-
-
30.472.500,00
-
-
337.500,00
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
675.000,00
-
-
-
-
-
337.500,00
-
-
337.500,00
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
30.135.000,00
-
-
-
-
-
30.135.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
29.700.000,00
-
-
-
-
-
29.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
29.700.000,00
-
-
-
-
-
29.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.3.
Belanja Modal
35.855.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
35.855.000,00
-
-
-
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
35.855.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
35.855.000,00
-
-
-
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
35.855.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
35.855.000,00
-
-
-
2.500.000,00
7.970.000,00
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
200.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
200.000.000,00
4
-
5
-
3.127.000,00
3.127.000,00
-
6
-
149.310.500,00
149.310.500,00
-
7
-
39.592.500,00
-
39.592.500,00
7.970.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
7.970.000,00
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013
Unit Organisasi
Program
Kegiatan
: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 17. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
: 06. Bimbingan teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Anggaran
Tahun Ini
(Rp)
3
200.000.000,00
Triwulan I
(Rp)
Triwulan II
(Rp)
Februari
Januari
Maret
April
Triwulan III
(Rp)
Juni
Mei
4
Juli
Agustus
5
3.127.000,00
Triwulan IV
(Rp)
Nopember
Oktober
September
6
Desember
7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
-
-
-
149.310.500,00
-
-
39.592.500,00
-
-
5.2.1.
Belanja Pegawai
21.450.000,00
-
-
-
-
-
20.550.000,00
-
-
900.000,00
-
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
17.700.000,00
-
-
-
-
-
16.800.000,00
-
-
900.000,00
-
-
-
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
150.000,00
-
-
-
-
-
150.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
750.000,00
-
-
-
-
-
750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.01.04.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.800.000,00
-
-
-
-
-
900.000,00
-
-
-
-
-
5.2.1.01.05.
Honorarium Peneliti/Narasumber/Instruktur
15.000.000,00
-
-
-
-
-
15.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
3.750.000,00
-
-
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.1.02.01.
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
3.750.000,00
-
-
-
-
-
3.750.000,00
-
-
-
-
-
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
142.695.000,00
-
-
3.127.000,00
-
-
128.760.500,00
-
-
-
-
900.000,00
2.837.500,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
3.127.000,00
-
-
3.127.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
3.127.000,00
-
-
3.127.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
20.795.000,00
-
-
-
-
-
10.325.000,00
-
-
-
-
5.2.2.02.06.
Belanja Tas Kegiatan
-
-
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
-
-
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.07.
2.500.000,00
-
7.970.000,00
7.970.000,00
7.970.000,00
8.125.000,00
-
-
-
-
-
8.125.000,00
-
-
11.170.000,00
-
-
-
-
-
700.000,00
-
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
1.500.000,00
-
-
-
-
-
-
27.850.000,00
-
-
-
-
-
27.850.000,00
-
-
-
-
-
-
21.000.000,00
-
-
-
-
-
21.000.000,00
-
-
-
-
-
-
6.850.000,00
-
-
-
-
-
6.850.000,00
-
-
-
-
-
-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
10.413.000,00
-
-
-
-
-
10.413.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.07.02.
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
10.413.000,00
-
-
-
-
-
10.413.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
20.000.000,00
-
-
-
-
-
20.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.08.03.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara
20.000.000,00
-
-
-
-
-
20.000.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
30.810.000,00
-
-
-
-
-
30.472.500,00
-
-
337.500,00
-
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
675.000,00
-
-
-
-
-
337.500,00
-
-
337.500,00
-
-
-
5.2.2.11.04.
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
30.135.000,00
-
-
-
-
-
30.135.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
29.700.000,00
-
-
-
-
-
29.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
29.700.000,00
-
-
-
-
-
29.700.000,00
-
-
-
-
-
-
5.2.3.
Belanja Modal
35.855.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
35.855.000,00
-
-
-
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
35.855.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
35.855.000,00
-
-
-
5.2.3.12.11.
Belanja Modal Pengadaan Software/Aplikasi Komputer
35.855.000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
35.855.000,00
-
-
-
2.500.000,00
7.970.000,00
1
2
3
Jumlah Belanja Per Bulan
200.000.000,00
Jumlah Belanja Per Triwulan
200.000.000,00
4
-
5
-
3.127.000,00
3.127.000,00
-
6
-
149.310.500,00
149.310.500,00
-
7
-
39.592.500,00
-
39.592.500,00
7.970.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas
H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006
7.970.000,00