Kecamatan Tembalang TABEL T-IV.C.22

Tabel.T.IV.C22
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah

Tujuan

1
Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
persampahan
100 %

Indikator
Sasaran
sasaran

2

3


Kode

Program dan Kegiatan

4

1

5

08

004

Meningkatnya
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup 100 %


1

08

1 20 17 16

001

Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 %

1

20

1 20 17 01


002

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2

Tahun-4

Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp

Tahun-5

target

Rp


target

Rp

target

Rp

target

Rp

10

11

12

13


14

15

16

17

Kebersihan wilayah Kecamatan
Tembalang

100%

20%

-

20%

-


20%

-

20%

-

20%

-

100%

-

Kecamatan
Tembalang


lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman

100%

20%

41.280.000

20%

41.303.500

20%

42.129.650

20%

42.972.250


20%

43.831.700

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan

lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman

100%


20%

49.404.000

20%

50.482.220

20%

51.491.784

20%

52.521.613

20%

53.572.040


100%

-

Kecamatan
Tembalang

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup

Wilayah yang bersih dan sehat

100%

100%

- 100%

- 100%


- 100%

-

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura

terciptanya kota yang bersih dan
sehat

100%

100%

7.000.000 100%

7.140.000 100%

100%

7.428.456 100%

7.577.025

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Tertib Administrasi Perkantoran

100%

100%

- 100%

- 100%

- 100%

- 100%

-

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik

Kebutuhan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air, listrik
dan koran

100%

20%

81.600.000

20%

91.300.000

20%

93.600.000

20%

96.000.000

20%

98.400.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor.

100%

20%

31.680.000

20%

35.580.000

20%

36.470.000

20%

37.400.000

20%

38.300.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

9

Tahun-3

8

Penyediaan prasarana dan sarana
002 pengelolaan persampahan dan
pertamanan

6

Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
7

Program Prngembangan kinerja
Pengelolaan persampahan

1 20 17 15

Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)

- 100%

7.282.800

18

19

20

011

Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan.

100%

20%

15.150.500

20%

17.299.988

20%

17.735.737

20%

18.264.631

20%

18.924.997

100%

-

Kecamatan
Tembalang

012

Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor

Tercukupinya penerangan kantor
dan rumah dinas

50%

20%

4.000.000

20%

4.500.000

20%

4.600.000

20%

4.750.000

20%

4.800.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Kelancaran kerja dan kegiatan
rapat-rapat dinas.

100%

20%

76.200.000

20%

85.350.000

20%

87.500.000

20%

89.700.000

20%

91.900.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

0%

20%

58.500.000

20%

65.500.000

20%

67.150.000

20%

68.850.000

20%

70.000.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

017 Penyediaan makanan dan minuman
146

Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD

Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di kelurahan percontohan

Lokasi

21

Tujuan

1
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perkantoran 50
%

Indikator
Sasaran
sasaran

2

3

Kode

Program dan Kegiatan

4

1

5

20

1

22

1

22

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

100%

-

Kecamatan
Tembalang

005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

kelancaran operasional kegiatan
kantor

100%

20%

15.000.000

20%

15.000.000

20%

15.000.000

20%

15.000.000

20%

16.000.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

009 Pengadaan peralatan gedung kantor

Kebutuhan pengadaan peralatanan
gedung kantor.

100%

20%

33.000.000

20%

34.000.000

20%

40.000.000

20%

41.000.000

20%

42.000.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Rumah dinas camat yang nyaman

100%

20%

1.000.000

20%

1.100.000

20%

1.200.000

20%

1.300.000

20%

1.350.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor

100%

20%

15.550.000

20%

17.400.000

20%

17.850.000

20%

18.300.000

20%

18.750.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

18

19

20

024

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

Terawatnya kendaraan operasional
dinas Mobil , kendaraan roda dua
dan tiga

100%

20%

67.236.000

20%

75.300.000

20%

77.200.000

20%

79.100.000

20%

81.100.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

028

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

Terpeliharanya komputer, laptop,
LCD, mesin ketik, printer dan AC

100%

20%

7.000.000

20%

8.000.000

20%

8.500.000

20%

9.000.000

20%

9.200.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Rumah dinas lurah Tembalang
yang nyaman

50%

20%

20.000.000

20%

22.400.000

20%

23.000.000

20%

23.500.000

20%

24.000.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

50%

20%

235.000.000

20%

263.500.000

20%

270.000.000

20%

276.750.000

20%

283.650.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

50%

20%

210.000.000

20%

235.400.000

20%

241.300.000

20%

247.300.000

20%

253.500.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

100%

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan capaian kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang tepat mutu dan waktu

100%

20%

21.564.000

20%

18.622.200

20%

19.087.755

20%

19.564.949

20%

20.054.073

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan

eksistensi lembaga dan organisasi
masyarakat

100%

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat

Meningkatnya keberdayaan
lembaga dan organisasi
masyarakat

100%

20%

35.400.000

20%

36.285.000

20%

37.192.125

20%

38.121.928

20%

39.074.976

100%

-

Kecamatan
Tembalang

100%

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

20%

-

100%

Rehabilitasi sedang/berat ruang
pertemuan

Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan

1 20 17 06

1 20 17 15

1 20 17 17

target

-

001

Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam

Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp

Tahun-5

20%

001

Meningkatnya
pemberdayaan
lembaga dan
ormas 100 %

Tahun-4

50%

047

20

9

Tahun-3

Kebutuhan pengadaan
perlengkapan kantor Kec. & Kel.

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

042 Rehabilitasi sedang/besar gedung kantor

1

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2

8

1 20 17 02

6

Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
7

041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Tersusunnya
dokumen
laporan
capaian kinerja
dan keuangan

Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)

Terlaksananya pembangunan
gedung sekretariat bersama di
Kec. Tembalang dan perbaikan di
7 kantor kelurahan
Terlaksananya
rehab/pembangungan 7 balai
kelurahan

Tersusunnya dokumen laporan
capaian kinerja dan keuangan dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program peningkatan partisipasi
Peningkatan swadaya masyarakat
masyarakat dalam membangun Kelurahan

-

Kecamatan
Tembalang

Lokasi

21

Tujuan

1

Indikator
Sasaran
sasaran

2

3

Kode

Program dan Kegiatan

4

5

Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)

6

Kelancaran kegiatan bulan bhakti
gotong royong,Pokjanal Posyandu,
peningkatan mutu kader PKK,
pembinaan LPMK dan RW serta
sosialisasi rupa bumi
Tersusunnya daftar skala prioritas
Pelaksanaan Masyawarah Pembangunan
002
pembangunan tingkat Kecamatan
Desa
dan Kelurahan
001

Pembinaan Kelompok Masyarakat
pembangunan kelurahan

004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

009

Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan
Hasil Musrenbang

Pembinaan Kelompok Masyarakat
013 pembangunan Kelurahan Percontohan
SKPD
014

Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan

Tersusunnya laporan hasil Monev,
Terlaksananya pembangunan fisik
dan non fisik di wilayah hasil
Musrenbangcam

Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

10

11

12

13

14

15

16

17

Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp

7

8

100%

20%

38.350.000

20%

43.000.000

20%

44.000.000

20%

45.100.000

20%

46.250.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

100%

20%

16.900.000

20%

19.000.000

20%

19.500.000

20%

20.000.000

20%

20.500.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

100%

20%

48.450.000

20%

54.300.000

20%

55.650.000

20%

57.000.000

20%

58.400.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

120.000.000 20%

132.000.000

20%

145.200.000

20%

159.700.000

20%

175.600.000 100% -

Kecamatan
Tembalang

100%

20%

9

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2

18

19

20

Peningkatan kualitas dan kuantitas
kelompok masyarakat kelurahan
percontohan

0%

20%

21.500.000

20%

24.100.000

20%

24.700.000

20%

25.300.000

20%

25.900.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Peningkatan kualitas dan kuantitas
potensi kelurahan percontohan

0%

20%

50.000.000

20%

56.000.000

20%

57.400.000

20%

58.800.000

20%

60.300.000

100%

-

Kecamatan
Tembalang

Semarang,

Lokasi

21

Januari 2011

CAMAT TEMBALANG

Drs. ENDRO P. MARTANTONO, M.si
NIP. 19700420 199001 002

Dokumen yang terkait

ANALISIS EFISIENSI PEMASARAN DAN PENDAPATAN USAHATANI ANGGUR (Studi Kasus di Kecamatan Wonoasih Kotamadya Probolinggo)

52 472 17

Keanekaragaman Makrofauna Tanah Daerah Pertanian Apel Semi Organik dan Pertanian Apel Non Organik Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebagai Bahan Ajar Biologi SMA

26 317 36

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN DAN EFISIENSI ANTARA BERAS POLES MEDIUM DENGAN BERAS POLES SUPER DI UD. PUTRA TEMU REJEKI (Studi Kasus di Desa Belung Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)

23 307 16

PERANAN ELIT INFORMAL DALAM PENGEMBANGAN HOME INDUSTRI TAPE (Studi di Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)

38 240 2

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Tangan Di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

7 76 65

ERBANDINGAN PREDIKSI LEEWAY SPACE DENGAN MENGGUNAKAN TABEL MOYERS DAN TABEL SITEPU PADA PASIEN USIA 8-10 TAHUN YANG DIRAWAT DI KLINIK ORTODONSIA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JEMBER

2 124 18

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB ORANG TUA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUANYA PADA USIA DINI ( Studi Deskriptif di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember)

12 105 72

Hubungan Antara Kompetensi Pendidik Dengan Kecerdasan Jamak Anak Usia Dini di PAUD As Shobier Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

4 116 4

IbM Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut Petani Kakao Kecamatan Bangsalsari

5 96 57

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT (Studi Deskriptif di Desa Tiris Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo)

21 177 22