Kecamatan Tembalang TABEL T-IV.C.22
Tabel.T.IV.C22
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah
Tujuan
1
Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
persampahan
100 %
Indikator
Sasaran
sasaran
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
4
1
5
08
004
Meningkatnya
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup 100 %
1
08
1 20 17 16
001
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 %
1
20
1 20 17 01
002
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-4
Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
Kebersihan wilayah Kecamatan
Tembalang
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman
100%
20%
41.280.000
20%
41.303.500
20%
42.129.650
20%
42.972.250
20%
43.831.700
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman
100%
20%
49.404.000
20%
50.482.220
20%
51.491.784
20%
52.521.613
20%
53.572.040
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Wilayah yang bersih dan sehat
100%
100%
- 100%
- 100%
- 100%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
terciptanya kota yang bersih dan
sehat
100%
100%
7.000.000 100%
7.140.000 100%
100%
7.428.456 100%
7.577.025
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tertib Administrasi Perkantoran
100%
100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kebutuhan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air, listrik
dan koran
100%
20%
81.600.000
20%
91.300.000
20%
93.600.000
20%
96.000.000
20%
98.400.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor.
100%
20%
31.680.000
20%
35.580.000
20%
36.470.000
20%
37.400.000
20%
38.300.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
9
Tahun-3
8
Penyediaan prasarana dan sarana
002 pengelolaan persampahan dan
pertamanan
6
Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
7
Program Prngembangan kinerja
Pengelolaan persampahan
1 20 17 15
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
- 100%
7.282.800
18
19
20
011
Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan.
100%
20%
15.150.500
20%
17.299.988
20%
17.735.737
20%
18.264.631
20%
18.924.997
100%
-
Kecamatan
Tembalang
012
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Tercukupinya penerangan kantor
dan rumah dinas
50%
20%
4.000.000
20%
4.500.000
20%
4.600.000
20%
4.750.000
20%
4.800.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Kelancaran kerja dan kegiatan
rapat-rapat dinas.
100%
20%
76.200.000
20%
85.350.000
20%
87.500.000
20%
89.700.000
20%
91.900.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
0%
20%
58.500.000
20%
65.500.000
20%
67.150.000
20%
68.850.000
20%
70.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
017 Penyediaan makanan dan minuman
146
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di kelurahan percontohan
Lokasi
21
Tujuan
1
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perkantoran 50
%
Indikator
Sasaran
sasaran
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
4
1
5
20
1
22
1
22
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
kelancaran operasional kegiatan
kantor
100%
20%
15.000.000
20%
15.000.000
20%
15.000.000
20%
15.000.000
20%
16.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kebutuhan pengadaan peralatanan
gedung kantor.
100%
20%
33.000.000
20%
34.000.000
20%
40.000.000
20%
41.000.000
20%
42.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Rumah dinas camat yang nyaman
100%
20%
1.000.000
20%
1.100.000
20%
1.200.000
20%
1.300.000
20%
1.350.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor
100%
20%
15.550.000
20%
17.400.000
20%
17.850.000
20%
18.300.000
20%
18.750.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
18
19
20
024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terawatnya kendaraan operasional
dinas Mobil , kendaraan roda dua
dan tiga
100%
20%
67.236.000
20%
75.300.000
20%
77.200.000
20%
79.100.000
20%
81.100.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya komputer, laptop,
LCD, mesin ketik, printer dan AC
100%
20%
7.000.000
20%
8.000.000
20%
8.500.000
20%
9.000.000
20%
9.200.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Rumah dinas lurah Tembalang
yang nyaman
50%
20%
20.000.000
20%
22.400.000
20%
23.000.000
20%
23.500.000
20%
24.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
50%
20%
235.000.000
20%
263.500.000
20%
270.000.000
20%
276.750.000
20%
283.650.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
50%
20%
210.000.000
20%
235.400.000
20%
241.300.000
20%
247.300.000
20%
253.500.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan capaian kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang tepat mutu dan waktu
100%
20%
21.564.000
20%
18.622.200
20%
19.087.755
20%
19.564.949
20%
20.054.073
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
eksistensi lembaga dan organisasi
masyarakat
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat
Meningkatnya keberdayaan
lembaga dan organisasi
masyarakat
100%
20%
35.400.000
20%
36.285.000
20%
37.192.125
20%
38.121.928
20%
39.074.976
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
Rehabilitasi sedang/berat ruang
pertemuan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
1 20 17 06
1 20 17 15
1 20 17 17
target
-
001
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp
Tahun-5
20%
001
Meningkatnya
pemberdayaan
lembaga dan
ormas 100 %
Tahun-4
50%
047
20
9
Tahun-3
Kebutuhan pengadaan
perlengkapan kantor Kec. & Kel.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
042 Rehabilitasi sedang/besar gedung kantor
1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
8
1 20 17 02
6
Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
7
041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Tersusunnya
dokumen
laporan
capaian kinerja
dan keuangan
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Terlaksananya pembangunan
gedung sekretariat bersama di
Kec. Tembalang dan perbaikan di
7 kantor kelurahan
Terlaksananya
rehab/pembangungan 7 balai
kelurahan
Tersusunnya dokumen laporan
capaian kinerja dan keuangan dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan partisipasi
Peningkatan swadaya masyarakat
masyarakat dalam membangun Kelurahan
-
Kecamatan
Tembalang
Lokasi
21
Tujuan
1
Indikator
Sasaran
sasaran
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
4
5
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
Kelancaran kegiatan bulan bhakti
gotong royong,Pokjanal Posyandu,
peningkatan mutu kader PKK,
pembinaan LPMK dan RW serta
sosialisasi rupa bumi
Tersusunnya daftar skala prioritas
Pelaksanaan Masyawarah Pembangunan
002
pembangunan tingkat Kecamatan
Desa
dan Kelurahan
001
Pembinaan Kelompok Masyarakat
pembangunan kelurahan
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
009
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan
Hasil Musrenbang
Pembinaan Kelompok Masyarakat
013 pembangunan Kelurahan Percontohan
SKPD
014
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan
Tersusunnya laporan hasil Monev,
Terlaksananya pembangunan fisik
dan non fisik di wilayah hasil
Musrenbangcam
Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp
7
8
100%
20%
38.350.000
20%
43.000.000
20%
44.000.000
20%
45.100.000
20%
46.250.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
16.900.000
20%
19.000.000
20%
19.500.000
20%
20.000.000
20%
20.500.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
48.450.000
20%
54.300.000
20%
55.650.000
20%
57.000.000
20%
58.400.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
120.000.000 20%
132.000.000
20%
145.200.000
20%
159.700.000
20%
175.600.000 100% -
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
18
19
20
Peningkatan kualitas dan kuantitas
kelompok masyarakat kelurahan
percontohan
0%
20%
21.500.000
20%
24.100.000
20%
24.700.000
20%
25.300.000
20%
25.900.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Peningkatan kualitas dan kuantitas
potensi kelurahan percontohan
0%
20%
50.000.000
20%
56.000.000
20%
57.400.000
20%
58.800.000
20%
60.300.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Semarang,
Lokasi
21
Januari 2011
CAMAT TEMBALANG
Drs. ENDRO P. MARTANTONO, M.si
NIP. 19700420 199001 002
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Kecamatan Tembalang
Kota Semarang Povinsi Jawa Tengah
Tujuan
1
Meningkatnya
kinerja
pengelolaan
persampahan
100 %
Indikator
Sasaran
sasaran
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
4
1
5
08
004
Meningkatnya
pengendalian
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup 100 %
1
08
1 20 17 16
001
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
100 %
1
20
1 20 17 01
002
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-4
Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
Kebersihan wilayah Kecamatan
Tembalang
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman
100%
20%
41.280.000
20%
41.303.500
20%
42.129.650
20%
42.972.250
20%
43.831.700
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
lingkungan yang bersih, sehat dan
nyaman
100%
20%
49.404.000
20%
50.482.220
20%
51.491.784
20%
52.521.613
20%
53.572.040
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Wilayah yang bersih dan sehat
100%
100%
- 100%
- 100%
- 100%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
terciptanya kota yang bersih dan
sehat
100%
100%
7.000.000 100%
7.140.000 100%
100%
7.428.456 100%
7.577.025
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tertib Administrasi Perkantoran
100%
100%
- 100%
- 100%
- 100%
- 100%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Kebutuhan penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air, listrik
dan koran
100%
20%
81.600.000
20%
91.300.000
20%
93.600.000
20%
96.000.000
20%
98.400.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis
Kantor.
100%
20%
31.680.000
20%
35.580.000
20%
36.470.000
20%
37.400.000
20%
38.300.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
9
Tahun-3
8
Penyediaan prasarana dan sarana
002 pengelolaan persampahan dan
pertamanan
6
Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
7
Program Prngembangan kinerja
Pengelolaan persampahan
1 20 17 15
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
- 100%
7.282.800
18
19
20
011
Pengadaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tercukupinya kebutuhan barang
cetakan dan penggandaan.
100%
20%
15.150.500
20%
17.299.988
20%
17.735.737
20%
18.264.631
20%
18.924.997
100%
-
Kecamatan
Tembalang
012
Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
Tercukupinya penerangan kantor
dan rumah dinas
50%
20%
4.000.000
20%
4.500.000
20%
4.600.000
20%
4.750.000
20%
4.800.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Kelancaran kerja dan kegiatan
rapat-rapat dinas.
100%
20%
76.200.000
20%
85.350.000
20%
87.500.000
20%
89.700.000
20%
91.900.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
0%
20%
58.500.000
20%
65.500.000
20%
67.150.000
20%
68.850.000
20%
70.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
017 Penyediaan makanan dan minuman
146
Operasional Kelurahan Percontohan
Persiapan SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di kelurahan percontohan
Lokasi
21
Tujuan
1
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perkantoran 50
%
Indikator
Sasaran
sasaran
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
4
1
5
20
1
22
1
22
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
kelancaran operasional kegiatan
kantor
100%
20%
15.000.000
20%
15.000.000
20%
15.000.000
20%
15.000.000
20%
16.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
009 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kebutuhan pengadaan peralatanan
gedung kantor.
100%
20%
33.000.000
20%
34.000.000
20%
40.000.000
20%
41.000.000
20%
42.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Rumah dinas camat yang nyaman
100%
20%
1.000.000
20%
1.100.000
20%
1.200.000
20%
1.300.000
20%
1.350.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan dan
keamanan gedung kantor
100%
20%
15.550.000
20%
17.400.000
20%
17.850.000
20%
18.300.000
20%
18.750.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
18
19
20
024
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terawatnya kendaraan operasional
dinas Mobil , kendaraan roda dua
dan tiga
100%
20%
67.236.000
20%
75.300.000
20%
77.200.000
20%
79.100.000
20%
81.100.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
028
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya komputer, laptop,
LCD, mesin ketik, printer dan AC
100%
20%
7.000.000
20%
8.000.000
20%
8.500.000
20%
9.000.000
20%
9.200.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Rumah dinas lurah Tembalang
yang nyaman
50%
20%
20.000.000
20%
22.400.000
20%
23.000.000
20%
23.500.000
20%
24.000.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
50%
20%
235.000.000
20%
263.500.000
20%
270.000.000
20%
276.750.000
20%
283.650.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
50%
20%
210.000.000
20%
235.400.000
20%
241.300.000
20%
247.300.000
20%
253.500.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Laporan capaian kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
yang tepat mutu dan waktu
100%
20%
21.564.000
20%
18.622.200
20%
19.087.755
20%
19.564.949
20%
20.054.073
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan
eksistensi lembaga dan organisasi
masyarakat
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat
Meningkatnya keberdayaan
lembaga dan organisasi
masyarakat
100%
20%
35.400.000
20%
36.285.000
20%
37.192.125
20%
38.121.928
20%
39.074.976
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
20%
-
100%
Rehabilitasi sedang/berat ruang
pertemuan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
keuangan
1 20 17 06
1 20 17 15
1 20 17 17
target
-
001
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat
dalam
Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp
Tahun-5
20%
001
Meningkatnya
pemberdayaan
lembaga dan
ormas 100 %
Tahun-4
50%
047
20
9
Tahun-3
Kebutuhan pengadaan
perlengkapan kantor Kec. & Kel.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
042 Rehabilitasi sedang/besar gedung kantor
1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
8
1 20 17 02
6
Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
7
041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Tersusunnya
dokumen
laporan
capaian kinerja
dan keuangan
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
Terlaksananya pembangunan
gedung sekretariat bersama di
Kec. Tembalang dan perbaikan di
7 kantor kelurahan
Terlaksananya
rehab/pembangungan 7 balai
kelurahan
Tersusunnya dokumen laporan
capaian kinerja dan keuangan dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program peningkatan partisipasi
Peningkatan swadaya masyarakat
masyarakat dalam membangun Kelurahan
-
Kecamatan
Tembalang
Lokasi
21
Tujuan
1
Indikator
Sasaran
sasaran
2
3
Kode
Program dan Kegiatan
4
5
Indikator kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan (output)
6
Kelancaran kegiatan bulan bhakti
gotong royong,Pokjanal Posyandu,
peningkatan mutu kader PKK,
pembinaan LPMK dan RW serta
sosialisasi rupa bumi
Tersusunnya daftar skala prioritas
Pelaksanaan Masyawarah Pembangunan
002
pembangunan tingkat Kecamatan
Desa
dan Kelurahan
001
Pembinaan Kelompok Masyarakat
pembangunan kelurahan
004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
009
Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan
Hasil Musrenbang
Pembinaan Kelompok Masyarakat
013 pembangunan Kelurahan Percontohan
SKPD
014
Fasilitasi peningkatan potensi wilayah
kelurahan percontohan
Tersusunnya laporan hasil Monev,
Terlaksananya pembangunan fisik
dan non fisik di wilayah hasil
Musrenbangcam
Data
Capaian
Tahun-1
pada
Tahun
target
Rp
Awal
Perencana
Tahun-3
Tahun-4
Tahun-5
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
10
11
12
13
14
15
16
17
Kondisi Kinerja
Unit Kerja SKPD
pada akhir pereode Penanggungjawab
Target
Rp
7
8
100%
20%
38.350.000
20%
43.000.000
20%
44.000.000
20%
45.100.000
20%
46.250.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
16.900.000
20%
19.000.000
20%
19.500.000
20%
20.000.000
20%
20.500.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
48.450.000
20%
54.300.000
20%
55.650.000
20%
57.000.000
20%
58.400.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
120.000.000 20%
132.000.000
20%
145.200.000
20%
159.700.000
20%
175.600.000 100% -
Kecamatan
Tembalang
100%
20%
9
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
18
19
20
Peningkatan kualitas dan kuantitas
kelompok masyarakat kelurahan
percontohan
0%
20%
21.500.000
20%
24.100.000
20%
24.700.000
20%
25.300.000
20%
25.900.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Peningkatan kualitas dan kuantitas
potensi kelurahan percontohan
0%
20%
50.000.000
20%
56.000.000
20%
57.400.000
20%
58.800.000
20%
60.300.000
100%
-
Kecamatan
Tembalang
Semarang,
Lokasi
21
Januari 2011
CAMAT TEMBALANG
Drs. ENDRO P. MARTANTONO, M.si
NIP. 19700420 199001 002