RINCIAN APBD TA 2017 BPBD 45b6f33b9e9db499123b80531338cf3c
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1 . 05
Organisasi
:
1 . 05 . 03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 05 . 03 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
6.584.918.775,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.077.577.100,00
Belanja Pegawai
2.077.577.100,00
BELANJA LANGSUNG
4.507.341.675,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
305.397.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
18.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa
18.040.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
48.739.000,00
Belanja Barang dan Jasa
48.739.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
41.863.000,00
41.863.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Halaman 48
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 05
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 06
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
14.380.000,00
14.380.000,00
95.375.000,00
95.375.000,00
399.696.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
55.000.000,00
Belanja Modal
55.000.000,00
Pengadaan mebeleur
38.500.000,00
Belanja Modal
38.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
40.000.000,00
40.000.000,00
179.696.000,00
179.696.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
44.634.000,00
44.634.000,00
44.634.000,00
24.600.000,00
keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.764.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.236.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.000.000,00
9.250.000,00
750.000,00
9.600.000,00
Halaman 49
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.612.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.988.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari
785.326.000,00
46.512.000,00
9.275.000,00
37.237.000,00
75.000.000,00
ancaman/korban bancana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
59.550.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitas potensi masyarakat dan penanggulangan bencana dan penyelematan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan
Belanja Barang dan Jasa
Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)
94.855.000,00
94.855.000,00
389.904.000,00
31.200.000,00
358.704.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
46.795.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.225.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.570.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11
Penyusunan database dan peta kawasan rawan bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
46.260.000,00
9.025.000,00
37.235.000,00
36.000.000,00
8.975.000,00
27.025.000,00
2.947.688.675,00
895.000.000,00
15.000.000,00
880.000.000,00
1.060.302.500,00
35.200.000,00
35.300.000,00
989.802.500,00
837.186.175,00
Halaman 50
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16
24.186.175,00
813.000.000,00
Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana
75.000.000,00
75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
39.500.000,00
39.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan PDNA)
40.700.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.975.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(6.584.918.775,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 51
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1 . 05
Organisasi
:
1 . 05 . 03
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi
:
1 . 05 . 03 . 01
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08
1.05 . 1.05.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12
1.05 . 1.05.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14
1.05 . 1.05.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
6.584.918.775,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.077.577.100,00
Belanja Pegawai
2.077.577.100,00
BELANJA LANGSUNG
4.507.341.675,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
305.397.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
18.040.000,00
Belanja Barang dan Jasa
18.040.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
48.739.000,00
Belanja Barang dan Jasa
48.739.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan peralatan rumah tangga
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
41.863.000,00
41.863.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
Halaman 48
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15
1.05 . 1.05.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17
1.05 . 1.05.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07
1.05 . 1.05.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09
1.05 . 1.05.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29
1.05 . 1.05.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 05
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03
1.05 . 1.05.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 06
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
5.000.000,00
5.000.000,00
14.380.000,00
14.380.000,00
95.375.000,00
95.375.000,00
399.696.000,00
36.500.000,00
36.500.000,00
55.000.000,00
Belanja Modal
55.000.000,00
Pengadaan mebeleur
38.500.000,00
Belanja Modal
38.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
40.000.000,00
40.000.000,00
179.696.000,00
179.696.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
44.634.000,00
44.634.000,00
44.634.000,00
24.600.000,00
keuangan
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5.000.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.764.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.236.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.000.000,00
9.250.000,00
750.000,00
9.600.000,00
Halaman 49
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
DASAR HUKUM
4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.612.000,00
1.05 . 1.05.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
7.988.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari
785.326.000,00
46.512.000,00
9.275.000,00
37.237.000,00
75.000.000,00
ancaman/korban bancana alam
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15.450.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
59.550.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05
1.05 . 1.05.03 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06
Pemberdayaan potensi masyarakat dalam penanggulangan bencana
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitas potensi masyarakat dan penanggulangan bencana dan penyelematan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09
1.05 . 1.05.03 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10
Peningkatan SDM Kelembagaan dan Aparatur Penyelamat Kebencanaan
Belanja Barang dan Jasa
Gladi Posko/Gladi Lapangan (Simulasi Penanganan Bencana)
94.855.000,00
94.855.000,00
389.904.000,00
31.200.000,00
358.704.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
46.795.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.225.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.570.000,00
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11
Penyusunan database dan peta kawasan rawan bencana
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13
Penyusunan rencana kontijensi kebencanaan
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.03 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02
Program Penanganan dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jaringan Irigasi
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jalan
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sungai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
46.260.000,00
9.025.000,00
37.235.000,00
36.000.000,00
8.975.000,00
27.025.000,00
2.947.688.675,00
895.000.000,00
15.000.000,00
880.000.000,00
1.060.302.500,00
35.200.000,00
35.300.000,00
989.802.500,00
837.186.175,00
Halaman 50
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.05.03 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12
1.03 . 1.05.03 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13
1.03 . 1.05.03 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16
24.186.175,00
813.000.000,00
Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana
75.000.000,00
75.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
39.500.000,00
39.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan JITU PASNA (DaLA, HRNA dan PDNA)
40.700.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
14.975.000,00
1.03 . 1.05.03 . 32 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.725.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(6.584.918.775,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 51