RINCIAN APBD TA 2017 KESBANGPOL 184c39ba24c8c7b18e6fe8859b4f87f5
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 02
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 02 . 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.249.784.700,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.203.340.700,00
Belanja Pegawai
1.203.340.700,00
BELANJA LANGSUNG
3.046.444.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
206.788.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.000.000,00
11.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
14.888.000,00
14.888.000,00
Halaman 44
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 05
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 06
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
93.000.000,00
93.000.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
125.700.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
96.700.000,00
96.700.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.142.520.000,00
81.000.000,00
Halaman 45
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
69.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 15 . 13
1.05 . 1.05.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 16
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06
Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 17
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07
Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai perjuangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi forum wawasan kebangsaan
340.020.000,00
11.100.000,00
328.920.000,00
240.000.000,00
2.600.000,00
237.400.000,00
190.000.000,00
148.700.000,00
41.300.000,00
291.500.000,00
5.100.000,00
286.400.000,00
194.878.000,00
194.878.000,00
55.600.000,00
139.278.000,00
456.687.000,00
191.287.000,00
10.600.000,00
180.687.000,00
143.600.000,00
10.225.000,00
133.375.000,00
121.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Penyuluhan pencegahan dini penyakit masyarakat
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
784.871.000,00
360.467.000,00
10.600.000,00
349.867.000,00
424.404.000,00
137.900.000,00
Halaman 46
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 21
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07
286.504.000,00
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik
50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
Pembinaan organisasi masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
9.950.000,00
40.050.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.249.784.700,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 47
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 02
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 02 . 01
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
4.249.784.700,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.203.340.700,00
Belanja Pegawai
1.203.340.700,00
BELANJA LANGSUNG
3.046.444.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
206.788.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
4.500.000,00
4.500.000,00
4.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
4.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
35.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
35.000.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
11.000.000,00
11.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
14.888.000,00
14.888.000,00
Halaman 44
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07
1.05 . 1.05.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
1.05 . 1.05.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
1.05 . 1.05.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
1.05 . 1.05.02 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29
1.05 . 1.05.02 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 05
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 06
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja Modal
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Modal
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
93.000.000,00
93.000.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
125.700.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
96.700.000,00
96.700.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
25.000.000,00
keuangan
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
5.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
4.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
1.142.520.000,00
81.000.000,00
Halaman 45
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
69.600.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.400.000,00
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07
Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.02 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 15 . 13
1.05 . 1.05.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.02 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 16
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06
Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Fasilitasi pencegahan dan penanganan konflik di tengah masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 17
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.02 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07
Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai perjuangan
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Fasilitasi forum wawasan kebangsaan
340.020.000,00
11.100.000,00
328.920.000,00
240.000.000,00
2.600.000,00
237.400.000,00
190.000.000,00
148.700.000,00
41.300.000,00
291.500.000,00
5.100.000,00
286.400.000,00
194.878.000,00
194.878.000,00
55.600.000,00
139.278.000,00
456.687.000,00
191.287.000,00
10.600.000,00
180.687.000,00
143.600.000,00
10.225.000,00
133.375.000,00
121.800.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
24.300.000,00
1.05 . 1.05.02 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
97.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 20
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1
Penyuluhan pencegahan dini penyakit masyarakat
Belanja Pegawai
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
784.871.000,00
360.467.000,00
10.600.000,00
349.867.000,00
424.404.000,00
137.900.000,00
Halaman 46
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.02 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.02 . 21
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07
286.504.000,00
Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00
Program pendidikan politik masyarakat
Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik
50.000.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
11.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
38.500.000,00
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08
Pembinaan organisasi masyarakat
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.02 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
50.000.000,00
9.950.000,00
40.050.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(4.249.784.700,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 47