Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
ANGGARAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2013

Unit Organisasi
Program
Kegiatan

: 1.25.01. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
: 06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
: 01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kode Rekening

Uraian

1

2

Anggaran

Tahun Ini
(Rp)

Triwulan I
(Rp)

Triwulan II
(Rp)

Februari

Januari

Maret

April

Triwulan III
(Rp)
Juni


Mei

4

Juli

Triwulan IV
(Rp)

Agustus

5

Nopember

Oktober

September


6

Desember

5.2.

BELANJA LANGSUNG

3
75.000.000,00

7

-

-

8.400.000,00

-


-

15.663.000,00

-

-

8.350.000,00

-

-

42.587.000,00

5.2.1.

Belanja Pegawai


25.000.000,00

-

-

6.450.000,00

-

-

6.650.000,00

-

-

5.050.000,00


-

-

6.850.000,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

1.200.000,00

-

-

-

-


-

200.000,00

-

-

600.000,00

-

-

400.000,00

5.2.1.01.04.

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


1.200.000,00

-

-

-

-

-

200.000,00

-

-

600.000,00


-

-

400.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

9.000.000,00

-

-

2.250.000,00

-


-

2.250.000,00

-

-

2.250.000,00

-

-

2.250.000,00

5.2.1.02.03.

Honorarium Tenaga Tukang/Teknisi/Operator/Asisten


5.2.1.03.

Uang Lembur

5.2.1.03.01.

9.000.000,00

-

-

2.250.000,00

-

-

2.250.000,00

-

-

2.250.000,00

-

-

2.250.000,00

14.800.000,00

-

-

4.200.000,00

-

-

4.200.000,00

-

-

2.200.000,00

-

-

4.200.000,00

Uang Lembur PNS

9.800.000,00

-

-

2.700.000,00

-

-

2.700.000,00

-

-

1.700.000,00

-

-

2.700.000,00

5.2.1.03.02.

Uang Lembur Non PNS

5.000.000,00

-

-

1.500.000,00

-

-

1.500.000,00

-

-

500.000,00

-

-

1.500.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

50.000.000,00

-

-

1.950.000,00

-

-

9.013.000,00

-

-

3.300.000,00

-

-

35.737.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.713.000,00

-

-

-

-

-

5.713.000,00

-

-

-

-

-

5.2.2.01.01.

Belanja Alat Tulis Kantor

5.713.000,00

-

-

-

-

-

5.713.000,00

-

-

-

-

-

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

20.137.000,00

-

-

-

-

1.050.000,00

-

-

-

-

16.987.000,00
16.000.000,00

1.050.000,00

5.2.2.06.01.

Belanja Cetak

16.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Belanja Penggandaan

4.137.000,00

-

-

1.050.000,00

-

-

1.050.000,00

-

-

1.050.000,00

-

-

987.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

7.250.000,00

-

-

900.000,00

-

-

2.250.000,00

-

-

2.250.000,00

-

-

1.850.000,00

5.2.2.11.02.

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

3.850.000,00

-

-

-

-

1.350.000,00

-

-

1.350.000,00

-

-

1.150.000,00

5.2.2.11.04.

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

3.400.000,00

-

-

-

-

900.000,00

-

-

900.000,00

-

-

700.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

16.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.900.000,00

5.2.2.15.02.

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

16.900.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.900.000,00

Jumlah Belanja Per Bulan

75.000.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

42.587.000,00

Jumlah Belanja Per Triwulan

75.000.000,00

900.000,00

8.400.000,00

15.663.000,00

-

15.663.000,00

-

-

5.2.2.06.02.

8.400.000,00

-

1.050.000,00

-

8.350.000,00

8.350.000,00

42.587.000,00

Pekanbaru, 04 Januari 2013
Kepala Dinas

H. AHMAD SYAH HARROFIE
19600815 198603 1 006