LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEMKAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
NO.
1.

2.

3.

4.

SASARAN
STRATEGIS
Meningkatnya
pemahaman
dan
pengamalan
ajaran agama

Meningkatnya
pemahaman

dan
pengamalan
nilai-nilai adat
dan budaya.
Meningkat nya
pelayanan
kehidupan
beragama
Meningkatnya
mutu,
pemerataan dan
relevansi
pendidikan

INDIKATOR KINERJA
1.1 Persentase Peningkatan zakat
yang terhimpun di BAZ
Kabupaten Tanah Datar
1.2 Jumlah anak yang khatam Alquran
1.3 Peningkatan Jumlah peserta

Qurban (orang)
1.4 Fasilitasi keberangkatan haji
2.1 Persentase
peningkatan KAN
yang melaksanakan
fungsinya
2.2 Jumlah sanggar seni dan
budaya yang diberdayakan
3.1 Persentase guru TPA yang
melaksanakan fungsinya
(aktif)
3.2 Jumlah masjid/Mushalla yang
dibantu
4.1 Persentase tamatan
SMA/MA/SMK yang diterima
di Perguruan Tinggi Negeri
4.2 Meningkatnya APM :
 SD/MI
 SMP/MTs


TARGET
4%

5.259
Orang
1.000 orang
1.100 orang
100%

40%
100%

84 unit
55 %

91,90 %
79,50 %
62,85 %

 SMA/MA/SMK

4.3 Meningkatnya APK :
 SD/MI

103,10 %

 SMP/MTs

87,50 %

 SMA/MA/SMK

77,55 %

4.4 Rasio ketersediaan sekolah dibagi
pendidikan usia sekolah
- SD/MI
- SMP/MTs

77,42
53,18


4.5Angka Kelulusan (AL)
- SD/MI
- SMP/MTs
- SMA/SMK/MA

100
99,50
99,50

4.6 Angka Melanjutkan (AM) dari
SD/MI ke SMP/MTs

104

4.7 Angka rata-rata lama sekolah

8,01

NO.


5

6

7

8

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatnya
partisipasi
pemuda dalam
pembangunan.
Meningkatnya
aktivitas
keolahragaan


Meningkatnya
kualitas
kesehatan
penduduk

Meningkatnya
taraf hidup
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan

INDIKATOR KINERJA
4.8Peningkatan lulusan
SMA/MA/SMK yang diserap di
dunia kerja
4.9Persentase peningkatan minat dan
budaya baca masyarakat
• Persentase pengunjung ke
Perpustakaan daerah
• Persentase pengunjung ke

Perpustakaan keliling
5.1 Persentase Karang taruna aktif
5.2 Jumlah Pemuda Pelopor yg
berpartisipasi dalam
pembangunan daerah
6.1 Event olahraga yang
dilaksanakan maupun yang
diikuti
6.2 Atlet yang berprestasi (orang)
6.3 Olahraga yang berkembang
dimasyarakat yang difasilitasi
6.4 Organisasi cabang Olahraga
yang dibina
7.1 Angka Harapan Hidup

TARGET

14,79 %

5400 org

1700org
100%
28
8

150
12
28
72,3

7.2 Angka kematian ibu melahirkan

95

7.3 Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup
7.4 Persentase masyarakat yang
memiliki jaminan pelayanan
kesehatan
7.5 Penurunan angka gizi kurang

pada Balita

22 orang
60 %

30 %

7.6 Cakupan Desa Siaga Aktif

100 %

7.7 Persentase rumah tangga yang
beperilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)
7.8 Persentase cakupan tempat
tempat umum yang memenuhi
syarat kesehatan
7.9 Jumlah Pengawasan terhadap
produk makanan yang
dilaksanakan

7.10 Persentase akses air minum

70 %

7.11 Persentase posyandu aktif
8.1 Persentase (%) panti sosial
skala kabupaten/kota dalam
1 tahun yang menyediakan
sarana prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial

52 %

900 jenis

70%
100 %
14

NO.

9

10

11

12

13

14

15

SASARAN
STRATEGIS
Sosial (PMKS)
dan
aksesibilitas
terhadap
pelayanan
sosial
masyarakat

Berkembangnya
pasar sebagai
sentra
perdagangan.
Berkembangnya
usaha mikro,
kecil, menengah
dan koperasi

Meningkatnya
kualitas dan
produksi
berbagai
komoditi
pertanian,
perkebunan,
peternakkan
dan perikanan
Berkembangnya
kepariwisata an
daerah
Menurunnya
jumlah
penduduk
miskin dan
pengangguran.
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas jalan
dan jembatan.

Meningkatnya
kualitas sumber
daya air dan

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase PMKS dalam 1
tahun yang memperoleh
bantuan sosial
8.3 Persentase penyandang cacat
fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang
menerima jaminan sosial
dalam 1 tahun
8.4 Persentase jumlah PMKS
dalam 1 tahun yang menjadi
peserta program
pemberdayaan masyarakat
melalui KUBE atau kelompok
sosial ekonomi sejenis
9 .1 Persentase pasar layak bagi
perdagangan

15%

10.1 Persentase Pertumbuhan
UMKM
10.2 Persentase Jumlah Koperasi
yang berkualitas
10.3 Persentase peningkatan
Volume Usaha Koperasi.
11.1 Produksi/ketersediaan
pangan utama(Ton):
a. Padi
b. Jagung
c. Kacang Tanah
d. Cabe
e. Tomat
f. Buncis
g. Wortel
12.1Jumlah Kunjungan Wisata
dalam dan luar negeri

7%

8.2

13.1 Penurunan angka
kemiskinan
13.2 Penurunan angka
pengangguran

50%

80%

85%

92%
0,20%

a. 248.280
b.25.190
c. 3.180
d.6.300
e. 6.776
f. 3.824
g. 6.815
1.100.000
orang
5,29%
5,5%

14.1 Persentase Jalan Berkualitas
Baik
14.2 Persentase peningkatan
jembatan Berkualitas Baik

60,59%

15.1. Persentase ketersediaan
irigasi untuk pertanian rakyat

68%

0,42%

NO.
16

17

18

19

20

21

SASARAN
STRATEGIS
irigasi
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perhubungan.

Meningkatnya
kualitas dan
pengelolaan
lingkungan
hidup

Meningkatnya
pengetahuan
dan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
penanggulanga
n bencana.

Meningkatnya
penanganan
tanggap darurat
bencana
Meningkatnya
pengurangan
resiko bencana
dan pemulihan
kawasan/daera
h pasca bencana
Meningkatnya
kualitas dan
kompetensi
SDM aparatur

INDIKATOR KINERJA
16.1 peningkatan ketersediaan
sarana dan prasarana
perhubungan :
a. Rambu jalan
b. Marka jalan
c. Guardrill
17.1 Persentase cakupan wilayah
pelayanan persampahan
17.2 Status Mutu Lingkungan
Hidup
17.3 Persentase Jumlah
Usaha/Kegiatan yang
memiliki Dokumen
Lingkungan
a. UKL/UPL
b. SPPL
17.4 Persentase peningkatan luas
hutan dan lahan yang
direhabilitasi
17.5 Persentase penurunan
kerusakan hutan dan lahan
18.1 Persentase lokasi rawan
bencana yang siap
menghadapi bencana
18.2 Persentase kelompok
masyarakat di daerah rawan
bencana yang siap
menghadapi bencana
• Satgas bencana nagari
• kelompok siaga bencana
sekolah(KSS)
18.3 Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
19.1 Persentase kejadian bencana
yang dapat ditangani sesuai
standar kapasitas
penanggulangan bencana
20.1 Persentase kejadian bencana
yang dapat dipulihkan sesuai
standar kapasitas
penanggulangan bencana

21.1 Persentase aparatur yang
telah mengikuti peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur sesuai dengan
penempatan tugas
21.2 Persentase sumber daya
aparatur yang memiliki

TARGET

a. 80 unit
b. 2.500 M2
c. 200
15 Nagari
5 Sumber

a. 3
b. 128
2,67%
0,5%
90%

100 org
50 org
75%
60%

80 %

60 %

100

NO.

22

23

24

SASARAN
STRATEGIS

Meningkat nya
kualitas
pelayanan
publik

Terwujudnya
transparansi
pelayanan

Terwujudnya
pelayanan yang
baik, bersih,
dan akuntabel

INDIKATOR KINERJA
kompetensi dalam
menduduki jabatan
22.1 Persentase penduduk yang
memilki e-KTP
22.2 Cakupan penerbitan kartu
tanda penduduk (KTP)
22.3 Kepemilikan akta kelahiran
per 100 penduduk
22.4 Jumlah unit pelayanan yang
SKM berkategori baik
22.6 Persentase perizinan yang
diterbitkan tepat waktu
22.7 Persentase Pelaksanaan
PATEN di Kecamatan
23.1 Cakupan pengembangan dan
pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat di
Tingkat Kecamatan
23.2 Persentase SKPD mengisi
data dan informasi di website
resmi pemerintah
23.3 Sistem Aplikasi Informasi
Pemerintah Daerah Secara
Elektronik
24.1 Persentase tindak lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan
APIP

TARGET

100%
267.629
35
25 unit
100 %
100%
3 klp

5

17
90%

24.2 Persentase penurunan nilai
kerugian daerah hasil
pemeriksaan inspektorat

0.02%

24.3 Opini BPK terhadap LKPD

WTP

24.4 Peringkat hasil evaluasi
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah (LPPD)

Tinggi

24.5 Peringkat hasil evaluasi
Akuntabilitas kerja
pemerintah daerah
24.6 Penyampaian APBD
Kabupaten tepat waktu yang
disusun sesuai dengan
kalender penganggaran

B

Tepat Waktu

NO.

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
24.7 Jumlah Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah dari
tahun ke - yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah
24.8 Persentase keselarasan
program RPJMD dengan
RKPD

25

Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
norma-norma
dan peraturan
perundangundangan yang
berlaku
Meningkat nya
ketentraman
dan
kenyamanan
masyarakat

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

24.9 Persentase penyampaian
dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah tepat
waktu
25.1 Jumlah produk hukum daerah
yang diterbitkan :
- Peraturan daerah
- Peraturan Bupati
- Keputusan Bupati
25.1 Cakupan Penegakan
Peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah
25.2 Persentase patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat
25.3 Cakupan rasio petugas
Linmas

Program
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pengembangan nilai budaya
Program pengelolaan keragaman budaya
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan nilai budaya
Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan
Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

TARGET
Rp.104.674.77
8.235,-

90%

Tepat Waktu

7
50
500
90%

86

0,38

Anggaran
5.575.000.000
664.000.000.000
5.575.000.000
240.000.000
2.710.000.000
247.750.000
200.000.000
1.500.000.000
784.250.000
30.000.000
380.000.000
1.400.000.000

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

kependidikan
Program pendidikan non formal
Program manajemen pelayanan pendidikan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program pengembangan dan keserasian kebijakan
pemuda
Program pengembangan kebijakan dan manajemen
olahraga
Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Program pendidikan anak usia dini
Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program obat dan perbekalan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana
dan prasarana puskesmas/pembantu dan jaringannya
Program sarana air bersih dan sanitasi masyarakat
miskin
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah sakit mata
Program upaya kesehatan masyarakat
Program kebijakan pembangunan kesehatan
Program kesehatan reproduksi remaja
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/KR yang mandiri
Program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga di
kecamatan
Program keluarga berencana
Program pelayanan kontrasepsi
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Program pengawasan obat dan makanan
Program pengembangan lingkungan sehat
Program pencegahan penyakit menular
Program pencegahan dan pemberantasan penyakit
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender
dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan

1.610.000.000
1.775.000.000
2.824.500.000
30.000.000
30.000.000
1.600.000.000
500.000.000
1.100.000.000
43.575.000.000
29.850.000.000
1.610.000.000
2.547.250.000
38.938.300.000
75.470.000
4.000.000.000
6.709.078.000
9.416.094.140
90.000.000
878.400.000
72.000.000
1.064.537.400
270.000.000
947.025.000
602.150.000
198.950.000
5.000.000
100.000.000
607.136.000
762.279.040
750.000.000
180.000.000

44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan
sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial, eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya
Program pemberdayaan fakir miskin komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial lainnya
Program penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat miskin
perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa/ nagari
Program penguatan kelembagaan dan pengembangan
partisipasi masyarakat
Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja
Program perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan
Program peningkatan kesempatan kerja
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Program pengembangan industri kecil dan menengah
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial.
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Program penerapan teknologi peternakan
Program peningkatan kesejahteraan petani
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
produksi perikanan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan

180.000.000
355.000.000
725.000.000
75.000.000

156.000.000
54.000.000
6.240.000.000
702.000.000
276.000.000
816.000.000
500.000.000
180.000.000
1.215.000.000
9.064.690.000
500.000.000
350.000.000
400.000.000
200.000.00
1.260.000.000
4.000.000.000
980.000.000
25.914.387.722
1.120.000.000
700.000.000
575.000.000
300.000.000
80.000.000

71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit
ternak
Progam pengembangan budidaya perikanan
Program pengembangan perikanan tangkap
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan
Program peningkatan dan pengembangan eksport
Program pengembangan infrastruktur pedesaan
Program perencanaan wilayah strategis dan cepat
tumbuh
Program perlindungan konsumen dan pengamanan
perdagangan
Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam
negeri
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitifusaha kecil
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi
usaha mikro kecil dan menengah
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
Program pengembangan destinasi wisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program pengembangan kemitraan
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan
dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan
irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Program pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainnya
Program pengendalian banjir
Program penyediaan dan pengolahan air baku

3.296.250.000
395.000.000
6.095.000.000
170.000.000
150.000.000
25.000.000
1.000.000.000
3.519.523.000
300.000.000
435.000.000
500.000.000
675.000.000
3.827.604.100
120.000.000
210.000.000
200.000.000
450.000.000
4.000.000.000
1.945.000.000
90.551.158.000
4.216.300.000
575.000.000
4.545.090.000
9.064.690.000
3.635.000.000
25.394.784.000
3.041.5000.000
572.000.000
1.149.500.000

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.

Program pembinaan dan pengembangan
ketenagalistrikan
Program pengembangan perumahan
Program pengembangan kinerja pengolahan air minum
dan air limbah
Program pembangunan infrastruktur Perdesaan
Program infrastruktur kawasan permukiman perdesaan
Program peningkatan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Program perencanaan tata ruang
Program pemanfaatan ruang
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeilharaan prasarana dan
fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan
bahaya kebakaran
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana alam
Program penanganan dan rekonstruksi pasca bencana
alam
Program pengembangan dan pengelolaan data dan
informasi sumber daya mineral dan geologi
Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber daya
alam
Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA
dan LH
Program peningkatan pengendalian polusi
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Program perlindungan dan konservasi sumberdaya
hutan
Program pemberantasan penyakit masyarakat
Program pendidikan politik masyarakat

300.000.000
82.500.000
154.000.000
9.064.690.000
309.100.000
90.000.000
3.729.000.000
247.500.000
1.760.000.000
400.000.000
320.000.000
1.035.000.000
100.000.000
1.750.000.000
800.000.000
845.000.000
1.060.000.000
312.000.000
255.000.000
3.026.268.000
1.080.000.000
80.000.000
90.000.000
60.000.000
400.000.000
1.565.947.000
175.000.000
450.690.000
162.063.360

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat
yang berpotensi merusak lingkungan
Program pembinaan dan pengawasan bidang energi
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Program layanan pengadaan barang dan jasa
Program pengembangan komunikasi, informasi dan
media massa
Program kerjasama informasi dengan mass media
Program peningkatan pelayanan terpadu kepada
masyarakat
Program penataan peraturan perundang-undangan
Program penataan administrasi kependudukan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Program kerjasama pembangunan
Program birokrasi reformasi pemerintah daerah
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Penataan daerah otonomi Baru
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Program pendidikan kedinasan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
Program pembinaan aparatur
Program Peningkatan kapasitas lembaga prwakilan
rakyat daerah

150.000.000
185.000.000
630.601.200
60.000.000
385.200.000
522.000.000
1.645.000.000
43.068.730.709
38.705.047.116
2.087.050.000
4.163.361.350
1.265.000.000
900.000.000
1.355.000.000
421.400.000
120.000.000
88.000.000
380.000.000
357.500.000
50.000.000
75.000.000
55.000.000
400.000.000
190.000.000
15.000.000
224.500.000
150.000.000
80.000.000
180.512.200
753.250.135
2.273.437.555
1.054.650.000
350.000.000
16.638.086.300

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
desa
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Program pengembangan data/ informasi/statistik
daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
desa/nagari
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan
dan pemanfaatan tanah
Program kemitraan wawasan kebangsaan
Program penataan dan penyempuranaan kebijakan dan
prosedur pengawasan
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Program pengembangan data/ informasi
Program pengembangan data/ informasi/statistik
daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan penelitian dan pengembangan
(Litbang)
Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Program perencanaan pembangunan bidang sosial
budaya
Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA
Program perencanaan bidang statistik
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan
konservasi laut, dan hutan

825.000.000
3.707.604.100
588.914.000
67.000.000
280.000.000
60.000.000
50.000.000
1.295.000.000
110.000.000
275.000.000
1.768.000.000
110.000.000
90.000.000
275.000.000
165.000.000
165.000.000
55.000.000
55.000.000

Batusangkar,19 Februari 2016
BUPATI TANAH DATAR

Drs.H.IRDINANSYAH TARMIZI