LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PEMKAB

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
NO.
1.

4.

6.

8.

SASARAN
STRATEGIS
Meningkatny
a
pemahaman
dan
pengamalan
ajaran agama

Meningkatny

a
pemahaman
dan
pengamalan
nilai-nilai
adat dan
budaya.
Meningkat
nya
pelayanan
kehidupan
beragama
Meningkatny
a mutu,
pemerataan
dan relevansi
pendidikan

INDIKATOR KINERJA


TARGET

1.1 Persentase Peningkatan
zakat yang terhimpun di
BAZ Kabupaten Tanah
Datar
1.2 Jumlah anak yang
khatam Al-quran
1.3 Peningkatan Jumlah
peserta Qurban (orang)
1.4 Fasilitasi keberangkatan
haji
2.1 Persentase
peningkatan KAN
yang melaksanakan
fungsinya
2.2 Jumlah sanggar seni dan
budaya yang
diberdayakan


4%

3.1 Persentase guru TPA yang
melaksanakan fungsinya
(aktif)
3.2 Jumlah masjid/Mushalla
yang dibantu
4.1 Persentase tamatan
SMA/MA/SMK yang
diterima di Perguruan
Tinggi Negeri
4.2 Meningkatnya APM :
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/MA/SMK
4.3 Meningkatnya APK :
 SD/MI
 SMP/MTs
 SMA/MA/SMK
4.4Rasio ketersediaan sekolah

dibagi pendidikan usia
sekolah
­ SD/MI
­ SMP/MTs
4.5Angka Kelulusan (AL)
­ SD/MI
­ SMP/MTs
­ SMA/SMK/MA
4.6Angka Melanjutkan (AM) dari

5.259
Orang
1.000 orang
1.100 orang
100%

40%

100%
84 unit

55 %

91,90 %
79,50 %
62,85 %
103,10 %
87,50 %
77,55 %

77,42
53,18

100
99,50
99,50
104

NO.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA
SD/MI ke SMP/MTs
4.7Angka rata-rata lama
sekolah
4.8 Peningkatan lulusan
SMA/MA/SMK yang
diserap di dunia kerja
4.9 Persentase peningkatan
minat dan budaya baca
masyarakat
 Persentase pengunjung
ke Perpustakaan daerah
Persentase pengunjung
ke Perpustakaan keliling
5.1 Persentase Karang taruna
aktif
5.2 Jumlah Pemuda Pelopor
yg berpartisipasi dalam

pembangunan daerah


7

9

13

Meningkatny
a partisipasi
pemuda
dalam
pembanguna
n.
Meningkatny
a aktivitas
keolahragaan

Meningkatny

a kualitas
kesehatan
penduduk

6.1 Event olahraga yang
dilaksanakan maupun
yang diikuti
6.2 Atlet yang berprestasi
(orang)
6.3 Olahraga yang
berkembang
dimasyarakat yang
difasilitasi
6.4 Organisasi cabang
Olahraga yang dibina
7.1 Angka Harapan Hidup
7.2 Angka kematian ibu
melahirkan
7.3 Angka kematian bayi per
1000 kelahiran hidup

7.4 Persentase masyarakat
yang memiliki jaminan
pelayanan kesehatan
7.5 Penurunan angka gizi
kurang pada Balita
7.6 Cakupan Desa Siaga Aktif
7.7 Persentase rumah tangga
yang beperilaku hidup
bersih dan sehat (PHBS)
7.8 Persentase cakupan
tempat tempat umum
yang memenuhi syarat
kesehatan
7.9 Jumlah Pengawasan

TARGET
8,01

14,79 %


5400 org
1700 org
100%

28
8
150
12

28
72,3
95
22 orang
60 %
30 %
100 %
70 %
52 %

900 jenis


NO.

23

27

28

31

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatny
a taraf hidup
Penyandang
Masalah
Kesejahteraa
n Sosial
(PMKS) dan
aksesibilitas
terhadap
pelayanan
sosial
masyarakat

Berkembang
nya pasar
sebagai
sentra
perdagangan.
Berkembang
nya usaha
mikro, kecil,
menengah
dan koperasi
Meningkatny
a kualitas
dan produksi
berbagai
komoditi
pertanian,
perkebunan,
peternakkan
dan

INDIKATOR KINERJA
terhadap produk makanan
yang dilaksanakan
7.10 Persentase akses air
minum
7.11 Persentase posyandu
aktif
8.1
Persentase (%) panti
sosial skala
kabupaten/kota dalam 1
tahun yang
menyediakan sarana
prasarana pelayanan
kesejahteraan sosial
8.2
Persentase PMKS
dalam 1 tahun yang
memperoleh bantuan
sosial
8.3
Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
potensial yang
menerima jaminan sosial
dalam 1 tahun
8.4
Persentase jumlah
PMKS dalam 1 tahun
yang menjadi peserta
program pemberdayaan
masyarakat melalui
KUBE atau kelompok
sosial ekonomi sejenis
9 .1 Persentase pasar layak
bagi perdagangan

10.1 Persentase
Pertumbuhan UMKM
10.2 Persentase Jumlah
Koperasi yang
berkualitas
10.3 Persentase peningkatan
Volume Usaha Koperasi.
11.1 Produksi/ketersediaan
pangan utama (Ton):
a. Padi
b. Jagung
c. Kacang Tanah
d. Cabe
e. Tomat
f. Buncis
g. Wortel

TARGET

70%
100 %
14

15%

50%

80%

85%

7%
92%
0,20%

a. 248.280
b. 25.190
c. 3.180
d. 6.300
e. 6.776
f. 3.824
g. 6.815

NO.
32

1
3

1
4

1
5
1
6

1
7

1
8

SASARAN
STRATEGIS
perikanan
Berkembang
nya
kepariwisata
an daerah
Menurunnya
jumlah
penduduk
miskin dan
penganggura
n.
Meningkatny
a kuantitas
dan kualitas
jalan dan
jembatan.

INDIKATOR KINERJA
12.1 Jumlah Kunjungan Wisata
dalam dan luar negeri

TARGET

1.100.000
orang

13.1 Penurunan angka
kemiskinan
13.2 Penurunan angka
pengangguran

5,29%

14.1 Persentase Jalan
Berkualitas Baik
14.2 Persentase peningkatan
jembatan Berkualitas
Baik

60,59%

Meningkatny
a kualitas
sumber daya
air dan irigasi
Meningkatny
a sarana dan
prasarana
perhubungan
.

15.1. Persentase ketersediaan
irigasi untuk pertanian
rakyat

68%

Meningkatny
a kualitas
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup

17.1 Persentase cakupan
wilayah pelayanan
persampahan
17.2 Status Mutu Lingkungan
Hidup
17.3 Persentase Jumlah
Usaha/Kegiatan yang
memiliki Dokumen
Lingkungan
a. UKL/UPL
b. SPPL
17.4 Persentase peningkatan
luas hutan dan lahan
yang direhabilitasi
17.5 Persentase penurunan
kerusakan hutan dan
lahan
18.1 Persentase lokasi rawan
bencana yang siap
menghadapi bencana
18.2 Persentase kelompok

Meningkatny
a
pengetahuan
dan

16.1 peningkatan
ketersediaan sarana dan
prasarana perhubungan :
a. Rambu jalan
b. Marka jalan
c. Guardrill

5,5%

0,42%

a. 80 unit
b. 2.500 M2
c. 200
15 Nagari
5 Sumber

a. 3
b. 128
2,67%
0,5%
90%

NO.

SASARAN
STRATEGIS
kesiapsiagaa
n masyarakat
dalam
penanggulan
gan bencana.

INDIKATOR KINERJA
masyarakat di daerah
rawan bencana yang
siap menghadapi
bencana
 Satgas bencana nagari
kelompok siaga bencana
sekolah(KSS)
18.3 Tingkat waktu tanggap
(response time rate)
19.1 Persentase kejadian
bencana yang dapat
ditangani sesuai standar
kapasitas
penanggulangan
bencana
20.1 Persentase kejadian
bencana yang dapat
dipulihkan sesuai
standar kapasitas
penanggulangan
bencana


1
9

2
0

2
1

2
2

Meningkatny
a
penanganan
tanggap
darurat
bencana
Meningkatny
a
pengurangan
resiko
bencana dan
pemulihan
kawasan/dae
rah pasca
bencana
Meningkatny
a kualitas
dan
kompetensi
SDM aparatur

Meningkat
nya kualitas
pelayanan
publik

21.1 Persentase aparatur
yang telah mengikuti
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
sesuai dengan
penempatan tugas
21.2 Persentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
dalam menduduki
jabatan
22.1 Persentase penduduk
yang memilki e-KTP
22.2 Cakupan penerbitan
kartu tanda penduduk
(KTP)
22.3 Kepemilikan akta
kelahiran per 100
penduduk
22.4 Jumlah unit pelayanan
yang SKM berkategori
baik
22.6 Persentase perizinan
yang diterbitkan tepat
waktu

TARGET

100 org
50 org
75%
60%

80 %

60 %

100

100%
267.629
35
25 unit
100 %

NO.

2
3

2
4

SASARAN
STRATEGIS

Terwujudnya
transparansi
pelayanan

Terwujudnya
pelayanan
yang baik,
bersih, dan
akuntabel

INDIKATOR KINERJA

TARGET

22.7 Persentase Pelaksanaan
PATEN di Kecamatan

100%

23.1 Cakupan
pengembangan dan
pemberdayaan
Kelompok Informasi
Masyarakat di Tingkat
Kecamatan
23.2 Persentase SKPD
mengisi data dan
informasi di website
resmi pemerintah
23.3 Sistem Aplikasi
Informasi Pemerintah
Daerah Secara
Elektronik
24.1 Persentase tindak lanjut
Laporan Hasil
Pemeriksaan APIP

3 klp

5

17

90%

24.2 Persentase penurunan
nilai kerugian daerah
hasil pemeriksaan
inspektorat
24.3 Opini BPK terhadap
LKPD

0.02%

24.4 Peringkat hasil evaluasi
penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah
(LPPD)
24.5 Peringkat hasil evaluasi
Akuntabilitas kerja
pemerintah daerah

Tinggi

24.6 Penyampaian APBD
Kabupaten tepat waktu
yang disusun sesuai
dengan kalender
penganggaran
24.7 Jumlah Pencapaian
Pendapatan Asli Daerah
dari tahun ke - yang
dipisahkan Lain-lain PAD
yang Sah
24.8 Persentase keselarasan
program RPJMD dengan
RKPD

Tepat Waktu

WTP

B

Rp.104.674.
778.235,-

90%

NO.

2
5

SASARAN
STRATEGIS

Meningkatny
a kesadaran
masyarakat
terhadap
norma-norma
dan
peraturan
perundangundangan
yang berlaku
Meningkat
nya
ketentraman
dan
kenyamanan
masyarakat

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

24.9 Persentase penyampaian
dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
tepat waktu
25.1 Jumlah produk hukum
daerah yang diterbitkan :
- Peraturan daerah
- Peraturan Bupati
- Keputusan Bupati
25.1 Cakupan Penegakan
Peraturan daerah dan
peraturan kepala daerah

Tepat Waktu

25.2 Persentase patroli siaga
ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat

86

25.3 Cakupan rasio petugas
Linmas

0,38

Program
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pengembangan nilai budaya
Program pengelolaan keragaman budaya
Program kemitraan pengembangan wawasan
kebangsaan
Program pengelolaan kekayaan budaya
Pengembangan nilai budaya
Peningkatan keberdayaan masyarakat
perdesaan
Pengembangan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan
Program pendidikan non formal
Program manajemen pelayanan pendidikan

7
50
500
90%

Anggaran
5.575.000.00
0
664.000.000.
000
5.575.000.00
0
240.000.000
2.710.000.00
0
247.750.000
200.000.000
1.500.000.00
0
784.250.000
30.000.000
380.000.000
1.400.000.00
0
1.610.000.00
0
1.775.000.00
0

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Program peningkatan peran serta kepemudaan
Program pengembangan dan keserasian
kebijakan pemuda
Program pengembangan kebijakan dan
manajemen olahraga
Program pembinaan dan pemasyarakatan
olahraga
Program peningkatan sarana dan prasarana
olahraga
Program pendidikan anak usia dini
Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
Program pendidikan menengah
Program pendidikan non formal
Program obat dan perbekalan kesehatan
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/pembantu dan jaringannya
Program sarana air bersih dan sanitasi
masyarakat miskin
Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
Program upaya kesehatan masyarakat
Program kebijakan pembangunan kesehatan
Program kesehatan reproduksi remaja
Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program penyiapan tenaga pendamping bina
keluarga di kecamatan
Program keluarga berencana
Program pelayanan kontrasepsi
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Program pengawasan obat dan makanan
Program pengembangan lingkungan sehat
Program pencegahan penyakit menular
Program pencegahan dan pemberantasan
penyakit

2.824.500.00
0
30.000.000
30.000.000
1.600.000.00
0
500.000.000
1.100.000.00
0
43.575.000.0
00
29.850.000.0
00
1.610.000.00
0
2.547.250.00
0
38.938.300.0
00
75.470.000
4.000.000.00
0
6.709.078.00
0
9.416.094.14
0
90.000.000
878.400.000
72.000.000
1.064.537.40
0
270.000.000
947.025.000
602.150.000
198.950.000
5.000.000
100.000.000
607.136.000

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Program peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
Program peningkatan kualitas hidup dan
perlindungan perempuan
Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas anak dan perempuan
Program pemberdayaan kelembagaan
kesejahteraan sosial
Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit
sosial, eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya
Program pemberdayaan fakir miskin komunitas
adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah
kesejahteraan sosial lainnya
Program penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan keberdayaan masyarakat
miskin perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa/ nagari
Program penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat
Program pengembangan lembaga ekonomi
perdesaan
Program peningkatan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja
Program perlindungan dan pengembangan
lembaga ketenagakerjaan
Program peningkatan kesempatan kerja
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program peningkatan kapasitas iptek sistem
produksi
Program pengembangan industri kecil dan
menengah
Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
Program pengembangan sentra-sentra industri
potensial.
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Program penerapan teknologi peternakan
Program peningkatan kesejahteraan petani

762.279.040
750.000.000
180.000.000
180.000.000
355.000.000
725.000.000
75.000.000

156.000.000
54.000.000
6.240.000.00
0
702.000.000
276.000.000
816.000.000
500.000.000
180.000.000
1.215.000.00
0
9.064.690.00
0
500.000.000
350.000.000
400.000.000
200.000.00
1.260.000.00
0
4.000.000.00
0
980.000.000

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Program optimalisasi pengelolaan dan
pemasaran produksi perikanan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
peternakan
Program peningkatan ketahanan pangan
pertanian/perkebunan
Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
Progam pengembangan budidaya perikanan
Program
Program
hutan
Program
eksport
Program

pengembangan perikanan tangkap
pemanfaatan potensi sumber daya
peningkatan dan pengembangan
pengembangan infrastruktur pedesaan

Program perencanaan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Program pembinaan pedagang kaki lima dan
asongan
Program peningkatan efisiensi perdagangan
dalam negeri
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif UKM
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Program penciptaan iklim usaha kecil
menengah yang kondusif
Program pengembangan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif usaha kecil
Program pengembangan sistem pendukung
usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah
Program peningkatan kualitas kelembagaan
koperasi
Program pengembangan destinasi wisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata

25.914.387.7
22
1.120.000.00
0
700.000.000
575.000.000
300.000.000
80.000.000
3.296.250.00
0
395.000.000
6.095.000.00
0
170.000.000
150.000.000
25.000.000
1.000.000.00
0
3.519.523.00
0
300.000.000
435.000.000
500.000.000
675.000.000
3.827.604.10
0
120.000.000
210.000.000
200.000.000
450.000.000
4.000.000.00
0
1.945.000.00

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Program pengembangan kemitraan
Program pembangunan jalan dan jembatan
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
Program pembangunan sistem informasi/data
base jalan dan jembatan
Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Program pengelolaan dan konservasi sungai,
danau dan sumber daya air lainnya
Program pengendalian banjir
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Program pembinaan dan pengembangan
ketenagalistrikan
Program pengembangan perumahan
Program pengembangan kinerja pengolahan air
minum dan air limbah
Program pembangunan infrastruktur Perdesaan
Program infrastruktur kawasan permukiman
perdesaan
Program peningkatan pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Program perencanaan tata ruang
Program pemanfaatan ruang
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Program pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan
Program rehabilitasi dan pemeilharaan
prasarana dan fasilitas LLAJ
Program peningkatan pelayanan angkutan
Program pembangunan sarana dan prasarana
perhubungan
Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas

0
90.551.158.0
00
4.216.300.00
0
575.000.000
4.545.090.00
0
9.064.690.00
0
3.635.000.00
0
25.394.784.0
00
3.041.5000.0
00
572.000.000
1.149.500.00
0
300.000.000
82.500.000
154.000.000
9.064.690.00
0
309.100.000
90.000.000
3.729.000.00
0
247.500.000
1.760.000.00
0
400.000.000
320.000.000
1.035.000.00
0
100.000.000
1.750.000.00
0

115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.

Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Program peningkatan kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Program pencegahan dini dan penanggulangan
korban bencana alam
Program penanganan dan rekonstruksi pasca
bencana alam
Program pengembangan dan pengelolaan data
dan informasi sumber daya mineral dan geologi
Program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan
Program pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup
Program perlindungan dan konservasi sumber
daya alam
Program peningkatan kualitas dan akses
informasi SDA dan LH
Program peningkatan pengendalian polusi
Program pengelolaan ruang terbuka hijau
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Program perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan
Program pemberantasan penyakit masyarakat
Program pendidikan politik masyarakat
Program pengawasan dan penertiban kegiatan
rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
Program pembinaan dan pengawasan bidang
energi
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Program penataan peraturan perundangundangan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program layanan pengadaan barang dan jasa
Program pengembangan komunikasi, informasi
dan media massa

800.000.000
845.000.000
1.060.000.00
0
312.000.000
255.000.000
3.026.268.00
0
1.080.000.00
0
80.000.000
90.000.000
60.000.000
400.000.000
1.565.947.00
0
175.000.000
450.690.000
162.063.360
150.000.000
185.000.000
630.601.200
60.000.000
385.200.000
522.000.000
1.645.000.00
0
43.068.730.7
09
38.705.047.1
16
2.087.050.00
0
4.163.361.35
0
1.265.000.00
0
900.000.000

141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Program kerjasama informasi dengan mass
media
Program peningkatan pelayanan terpadu
kepada masyarakat
Program penataan peraturan perundangundangan
Program penataan administrasi kependudukan
Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Program kerjasama pembangunan
Program birokrasi reformasi pemerintah daerah
Program penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana kearsipan
Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
Penataan daerah otonomi Baru
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Program pendidikan kedinasan
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Program pembinaan dan pengembangan
aparatur
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala
daerah/wakil kepala daerah
Program pembinaan aparatur
Program Peningkatan kapasitas lembaga
prwakilan rakyat daerah
Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Program pengembangan data/
informasi/statistik daerah
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa/nagari
Program penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program kemitraan wawasan kebangsaan
Program penataan dan penyempuranaan
kebijakan dan prosedur pengawasan

1.355.000.00
0
421.400.000
120.000.000
88.000.000
380.000.000
357.500.000
50.000.000
75.000.000
55.000.000
400.000.000
190.000.000
15.000.000
224.500.000
150.000.000
80.000.000
180.512.200
753.250.135
2.273.437.55
5
1.054.650.00
0
350.000.000
16.638.086.3
00
825.000.000
3.707.604.10
0
588.914.000
67.000.000
280.000.000
60.000.000
50.000.000

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.

Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Program pengembangan data/ informasi
Program pengembangan data/
informasi/statistik daerah
Program perencanaan pembangunan daerah
Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Program perencanaan penelitian dan
pengembangan (Litbang)
Program perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
Program perencanaan pembangunan bidang
sosial budaya
Program perencanaan prasarana wilayah dan
SDA
Program perencanaan bidang statistik
Program pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan konservasi laut, dan hutan

1.295.000.00
0
110.000.000
275.000.000
1.768.000.00
0
110.000.000
90.000.000
275.000.000
165.000.000
165.000.000
55.000.000
55.000.000

Batusangkar,19 Februari 2016
BUPATI TANAH DATAR

Drs.H.IRDINANSYAH TARMIZI