Matriks Renstra Kecamatan

Formulir RS
Misi 1

SKPD

Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan
1.1

: Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik dan akuntabel
: Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi kegiatan Pemerintah Kabupaten di Kecamatan

SASARAN
Uraian
1
1.
Terwujudny
a peran
kecamat-an

dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
pemerintah
an

Indikator

Rumus

2

3

1. Persentase

kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
pemerintaha
n

Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi


2. Ketepatan
waktu
pembuatan
dokumen
kependuduka
n

KTP yang
dibuat tepat
waktu/Jumlah
total KTP yang
dilayani

Kondisi
Awal
4

(75%)

(83%)


Target Tahun Ke
1

2

3

4

5

5

6

7

8


9

80%

80%

80%

85%

90%

(96%)

98%

98%

98%


99%

Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Program
n
10
11
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.

Fasilitasi

bidang
Pemerinta
han

Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran

Fasilitasi
Administra
si
Kependud
ukan

Keteran

gan
12

2. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintah
an dengan
baik dan
lancar
bidang
perekonomi
an

1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang

dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
perekonomia
n

Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan lancar/Jumlah total
kegiatan yang
di fasilitasi

(75%)

80%


80%

80%

85%

90%

fasilitasi.
Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.

Fasilitasi

bidang
Perekono
mian

3. Terwujudny
a pe-ran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintahan
dg baik dan
lancar
bidang
Kesejahteraan
Sosial
2.
Terwuju
dnya peran
kecamatan
dalam
memfasilitasi
kegiatan
pemerintaha
n dengan
baik dan
lancar bidang
Pembanguna
n

1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Kesejahteraa
n Sosial

Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi

1. Persentase
kegiatan
Pemkab yang
dapat
difasilitasi
dengan
lancar bidang
Pembanguna
n

Jumlah
kegiatan yang
dapat di
fasilitasi
dengan baik
dan
lancar/Jumlah
total kegiatan
yang di
fasilitasi

(75%)

(75%)

80%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

90%

90%

Meningkat
kann
koordinasi
dg pihak
terkait,
untuk
meningkat
kan peran
fasilitasi.

Fasilitasi
bidang
Kesejahter
aan Sosial

Terlaksana
nya
fasilitasi
kegiatan
bidang
Pembangu
nan

Fasilitasi
bidang
Pembangu
nan

Tujuan
1.2

: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan

Uraian

Indikator

1

2

1.
Meningk
atnya kualitas
perencanaan,
pelaporan dan
pengelolaan
keuangan

Persentase
usulan kegiatan
yang terakomodir
dalam APBD

Persentase
Perencanaan
yang disusun
tepat waktu

Presentase
Pelaporan yang
baik

Presentase
Pelaporan yang
tepat waktu

Presentase
Penyerapan

SASARAN
Kond
Rumus
isi
Awal
3
4
Jumlah usulan
kegiatan yang
terakomodir
dalam
APBD/Kegiatan
yang di
usulkan
Dokumen
Perencanaan
yang disusun
tepat
waktu/Seluruh
dokumen
perencanaan
yang disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun sesuai
pedoman/Selur
uh dokumen
pelaporan yang
disusun
Dokumen
Pelaporan yang
disusun tepat
waktu/Seluruh
dokumen
pelaporan yang
disusun
Realisasi
Anggaran/Pagu

75%

80%

80%

Target Tahun Ke
1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

80%

80%

85%

80%

80%

85%

85%

85%

90%

85%

85%

90%

90%

Cara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Kebijakan
Program
10

Terlaksana
nya Forum
Musrenba
ng yang
terintegra
si

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Tersusunn
ya
Dokumen
Perencana
an

Penyusunan
Dokumen
Pelaporan

Tersusunn
ya
Dokumen
Pelaporan

Menyusun
Laporan tepat
waktu

Tersusunn
ya
pelaporan
tepat
waktu

Pelaksanaan
Penyerapan

Terlaksana
yan

90%

100%

80%

85%

80%

85%

80%

85%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

11

Pelaksanaan
MUSRENBAN
G yang
terintegrasi

Keteran
gan
12

Anggaran

Anggaran

Pagu
Anggaran

Persentase
Tindak Lanjut
Temuan APIP

Realisasi
Tindak
lanjut/Jumlah
Temuan
Jumlah
kejadian

Tertib
Pengadminist
rasian
Laporan
Tertib
Pengadminist
rasian
Laporan

Berkurangnya
jumlah temuan
(APIP)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10

8

6

5

4

2

Penyerapa
n Pagu
Anggaran

2. Meningkatny
a kualitas
dan
terpenuhinya
kebutuhan
SDM
aparatur
kecamatan

3. Meningkatnya
kualitas
sarana dan
prasarana
kantor
kecamatan

Rasio
pemenuhan
kebutuhan SDM

Jumlah SDM
aparatur yag
ada/Jumlah
SDM yang
dibutuhkan

SDM yang
menjalankan
fungsi sesuai
dengan
kompetensinya

Jumlah
Aparatur yang
kompeten/Juml
ah SDM yang
tersedia

Aparatur yang
mengikuti diklat
sesuai tupoksi

Jumlah
Aparatur yang
mengikuti
diklat sesuai
tupoksi
/Jumlah
Aparatur yang
tersedia
(tupoksi vital
yg di ukur)
Jumlah sarana
prasarana
yang baik
/Jumlah sarana
prasarana
yang tersedia
(sarana vital)

Presentase
sarana prasarana
yang kondisinya
baik

Pemenuhan
Kebutuhan
sarana prasarana
yang kurang

Jumlah sarana
prasarana
yang
dibutuhkan/Ju

Diklat
Aparatur
80%

80%

85%

85%

87%

85%

88%

90%

90%

95%

100%

100%

Meningkatkan
Kompetensi
Aparatur
Kecamatant

Meningkatkan
kapasitas
Diklat
Aparatur
80%

85%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

85%

90%

95%

100%

Peningkat
an
Kompeten
si
Aparatur
Kecamata
n
Peningkat
an
Kapasitas
Diklat
Aparatur

Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung
pelayanan

Peningkat
an Sarana
dan
prasarana
pendukdu
ng
pelayanan

Meningkatkan
Sarana dan
prasarana
pendukung

Peningkat
an Sarana
dan
prasarana

mlah sarana
prasarana
yang tersedia

pelayanan

pendukdu
ng
pelayanan

SKPD

Formulir RS
Misi 1

Rencana Strategis
Tahun Ke-1 s/d Ke-5
Misi 1
Tujuan 1.3

:
: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pemerintahan desa
SASARAN

Uraian
1
1.
Meningk
atnya kualitas
keamanan dan
ketertiban di
wilayah
kecamatan

2.
Meningk
atnya kualitas
pembinaan
kepada
pemerintahan
desa

Indikator
2
Persentase
pengaduan yang
ditindaklanjuti

Rumus
3
Jumlah
pengaduan yang
ditindaklanjuti/pe
ngaduan yang
masuk

Berkurangnya
angka
kriminalitas di
wilayah
kecamatan

Jumlah kejadian

Presentase
Capaian target
PBB

Jumlah target
tercapai /pagu
yang ditentukan

Presntase
Pemerintahan

Jumlah
Pemerintah Desa

Target Tahun Ke

Kond
isi
Awal

1

2

3

4

5

4

5

6

7

8

9

95%

100%

100%

100%

100%

100%

x

x

x

x

x

x

75%

80%

85%

90%

95%

100%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Cara Mencapai
Tujuan dan
Sasaran
Kebijaka Progra
n
m
10
11
Meningkat
kan
kondisi
kemanana
n dan
ketertiban
wilayah
Meningkat
kan
kondisi
kemanana
n dan
ketertiban
wilayah
Meningkat
kan
pembinaa
n dan
intensifika
si
Menigkatk
an

peningka
tan
kondisi
keamananan
dan
ketertiban
wilayah
peningka
tan
kondisi
kemanan
an dan
ketertiba
n wilayah
Peningkat
an
pembina
an dan
intensifik
asi
Penigkatk
an

Keteran
gan
12

Desa yang
mampu
menyusun
PERDES tepat
waktu

yang mampu
menyusun
PERDES tepat
waktu/Jumlah
Pemerintah Desa

pembinaa
n
penyusun
an dan
pelporan

pembina
an
penyusun
an dan
pelporan

3.
Meningk
atnya kualitas
layanan
Rehabilitasi
PMKS

Presntase
Pemerintahan
Desa yang
mampu
menyusun
RAPBDes tepat
waktu
Berkurangnya
angka PMKS

Jumlah
Pemerintah Desa
yang mampu
menyusun
RAPBDes tepat
waktu/Jumlah
Pemerintah Desa
PMKS yang di bina

75%

80%

85%

90%

95%

100%

x

x

x

x

x

x

Menigkatk
an
pembinaa
n
penyusun
an dan
pelporan
Terlaksana
nya
Pembinaa
n masalah
PMKS

Penigkatk
an
pembina
an
penyusun
an dan
pelporan
Rehabilit
asi PMKS