RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015
BAB III-
16
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Batang adalah melanjutkan kebijakan dan rencana yang sudah dicanangkan pada periode sebelumnya.
Kebijakan itu ialah mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan
daerah.
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan yang diambil secara garis besar diletakkan pada usaha intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi
sumberdaya yang ada yang dan dikelola secara lebih efiensi dan efektif. Selanjutnya, langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli
daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar.
Tabel 3.10
Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015
Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Target Tahun Anggaran Berkenaan
Proporsi Pendapatan Asli Daerah
92,488,905,179 8.65
a. Pajak Daerah 30,412,500,000
2.84 b. Retribusi Daerah
16,096,102,250 1.51
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
4,897,833,438 0.46
d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 41,082,469,491
3.84
Dana Perimbangan 724,152,242,105
67.71 a. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil
Bukan Pajak 32,696,172,105
3.06 b. Dana Alokasi Umum
641,663,630,000 60.00
c. Dana Alokasi Khusus 49,792,440,000
4.66
Lain-lain Pendapatan Yang Sah 191,500,956,487
17.91 a. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
40,624,111,115 3.80
b. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0.00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus 127,083,949,372
11.88
RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015
BAB III-
17
Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Target Tahun Anggaran Berkenaan
Proporsi
d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
23,792,896,000 2.22
Jumlah Pendapatan Daerah 1,008,142,103,771
94.27
Penerimaan Pembiayaan 0.00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya SILPA
36,280,014,865 3.39
Pencairan dana cadangan 25,000,000,000
2.34 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan 0.00
Penerimaan pinjaman daerah 0.00
Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0.00
Penerimaan piutang daerah 0.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 61,280,014,865
5.73 Jumlah Dana Tersedia
1,069,422,118,636 100.00
Sumber : DPPKAD – kabupaten batang
Kebijakan yang tertuang dalam target anggaran 2015 kiranya dapat menjadi indicator bahwa periode tahun 2015 kebijakan yang diambil adalah
meningkatkan PAD seraya menekan Dana Perimbangan. Untuk mengganti pengurangan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, maka selain
meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Batang juga meningkatkan proporsi lain-lain pendapatan yang sah.
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah