Kebijakan Pendapatan Daerah ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 BAB III- 16

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Batang adalah melanjutkan kebijakan dan rencana yang sudah dicanangkan pada periode sebelumnya. Kebijakan itu ialah mampu meningkatkan kemampuannya dalam kemandirian keuangan daerah, utamanya dalam memenuhi pembiayaan pembangunan daerah.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang diambil secara garis besar diletakkan pada usaha intensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada yang dan dikelola secara lebih efiensi dan efektif. Selanjutnya, langkah lainnya adalah melalui ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan potensi melalui pembukaan peluang-peluang pendapatan baru yang mempunyai potensi besar. Tabel 3.10 Target Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Tahun Anggaran Berkenaan Proporsi Pendapatan Asli Daerah 92,488,905,179 8.65 a. Pajak Daerah 30,412,500,000 2.84 b. Retribusi Daerah 16,096,102,250 1.51 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 4,897,833,438 0.46 d. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 41,082,469,491 3.84 Dana Perimbangan 724,152,242,105 67.71 a. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak 32,696,172,105 3.06 b. Dana Alokasi Umum 641,663,630,000 60.00 c. Dana Alokasi Khusus 49,792,440,000 4.66 Lain-lain Pendapatan Yang Sah 191,500,956,487 17.91 a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40,624,111,115 3.80 b. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0.00 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 127,083,949,372 11.88 RKPD Kabupaten Batang Tahun 2015 BAB III- 17 Pendapatan Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Target Tahun Anggaran Berkenaan Proporsi d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 23,792,896,000 2.22 Jumlah Pendapatan Daerah 1,008,142,103,771 94.27 Penerimaan Pembiayaan 0.00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya SILPA 36,280,014,865 3.39 Pencairan dana cadangan 25,000,000,000 2.34 Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan 0.00 Penerimaan pinjaman daerah 0.00 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 0.00 Penerimaan piutang daerah 0.00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 61,280,014,865 5.73 Jumlah Dana Tersedia 1,069,422,118,636 100.00 Sumber : DPPKAD – kabupaten batang Kebijakan yang tertuang dalam target anggaran 2015 kiranya dapat menjadi indicator bahwa periode tahun 2015 kebijakan yang diambil adalah meningkatkan PAD seraya menekan Dana Perimbangan. Untuk mengganti pengurangan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, maka selain meningkatkan PAD Pemerintah Kabupaten Batang juga meningkatkan proporsi lain-lain pendapatan yang sah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah