9.717.585.000 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

ALOKASI APBD 2015 MURNI ALOKASI APBD-P 2015 BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA Rp JUMLAH Rp 1 5 6 7 8 = 6 + 7 2 3 NO. BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL URUSAN PEMERINTAH DAERAH URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD PROGRAM KEGIATAN 1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.285.320.000 5.320.945.500 1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.479.062.500 2.762.850.000 1.20.1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 229.970.000 616.260.000 1.20.1.20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 25.458.935.000 28.006.360.000 1.20.1.20.04.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.383.500.000 1.816.351.000 1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.535.420.000 1.595.420.000 1.20.1.20.05.02 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 454.170.000 762.266.000 1.20.1.20.05.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 32.600.000 32.600.000 1.20.1.20.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 312.560.000 256.420.000 1.20.1.20.05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.277.000.000 3.044.044.000 1.20.1.20.05.31 Program Peningkatan Pelayanan Publik 200.000.000 181.000.000 1.20.1.20.06.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.241.830.000 1.341.830.000 1.20.1.20.06.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 374.500.000 374.500.000 1.20.1.20.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 28.270.000 28.270.000 1.20.1.20.06.17. Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4.345.457.000 4.345.457.000 1.20.1.20.07.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 669.110.000 728.050.000 1.20.1.20.07.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 706.000.000 822.305.000 1.20.1.20.07.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.044.750.000 1.952.920.000 1.20.1.20.07.21. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 68.250.000 64.530.000 1.20.1.20.07.22. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 264.800.000 235.105.000 1.20.1.20.08.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.207.468.000 1.288.643.000 1.20.1.20.08.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000 828.165.000 1.20.1.20.08.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 170.000.000 170.000.000 1.20.1.20.08.24. Program Pengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 66.500.000 61.500.000 1.20.1.20.08.31. Program Peningkatan Pelayanan Publik 600.000.000 600.010.000 1.20.1.20.09.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 979.987.000 1.013.727.000 1.20.1.20.09.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.500.000 366.500.000 1.20.1.20.09.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 339.520.000 296.890.000 1.20.1.20.09.04 Program Fasilitas Pindahpurna Tugas PNS 181.434.000 177.324.000 1.20.1.20.09.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.860.240.000 3.679.238.000 1.20.1.20.09.34 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.999.960.000 1.912.322.000 1.20.1.20.09.35 Program Pendidikan Kedinasan 516.000.000 346.640.000 1.20.1.20.10.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.712.000 273.712.000 1.20.1.20.10.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.150.000 51.150.000 1.20.1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 999.855.000 1.058.875.000 1.20.1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 954.625.000 963.255.000 1.20.1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.500.000 25.450.000 1.20.1.20.12.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.158.164.000 1.219.724.000 1.20.1.20.12.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 684.650.000 719.650.000 1.20.1.20.12.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 89.650.000 101.090.000 1.20.1.20.13.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.504.414.500 1.560.341.580 1.20.1.20.13.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.034.143.500 2.374.981.700 1.20.1.20.13.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.000.000 45.000.000 1.20.1.20.14.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.075.000.000 1.129.000.000 1.20.1.20.14.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.000.000 900.000.000 1.20.1.20.14.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 150.000.000 1.20.1.20.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.408.067.000 1.480.067.000 1.20.1.20.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.301.436.000 2.301.436.000 1.20.1.20.15.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 61.830.000 61.830.000

8. BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

15.625.897.000 15.358.149.000

1.05 9.717.585.000

9.862.005.000 1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 380.000.000 576.575.000 1.05.1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 485.000.000 939.450.000 1.05.1.05.01.03 Peningkatan Disiplin Aparatur 13.595.000 13.595.000 1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 1.650.000.000 1.180.000.000 1.05.1.05.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 216.920.000 429.270.000 1.05.1.06.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 200.000.000 200.000.000 1.05.1.08.02.19 Program Peningkatan Penghijauan 5.687.420.000 5.438.465.000 1.08.1.08.02.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH 1.084.650.000 1.084.650.000

1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

5.908.312.000 5.496.144.000 1.06.1.06.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 720.316.000 711.000.000 1.06.1.06.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.820.000 520.000.000 SEKRETARIAT DPRD DINAS PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH INSPEKTORAT URUSAN PENATAAN RUANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN DINAS TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KEBAKARAN KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 157 ALOKASI APBD 2015 MURNI ALOKASI APBD-P 2015 BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, BELANJA TIDAK TERDUGA Rp JUMLAH Rp 1 5 6 7 8 = 6 + 7 2 3 NO. BIDANG-BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL URUSAN PEMERINTAH DAERAH URAIAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD PROGRAM KEGIATAN 1.06.1.06.01.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 19.750.000 19.750.000 1.06.1.06.01.15 Program Pengembangan Data Informasi 225.000.000 225.000.000 1.06.1.06.01.19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 200.000.000 179.400.000 1.06.1.06.01.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.071.650.000 1.848.148.000 1.06.1.06.01.22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150.000.000 150.000.000 1.06.1.06.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 1.026.350.000 1.026.350.000 1.06.1.05.01.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 300.000.000 300.000.000 1.06.1.20.03.04.15. Program Pengembangan DataInformasi 332.660.000 224.660.000 1.06.1.20.03.04.16. Program Kerjasama Pembangunan 190.297.000 176.247.000 1.06.1.20.11.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 20.000.000 20.000.000 1.06.1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 25.000.000 1.06.1.20.13.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.200.000 24.320.000 1.06.1.20.14.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 25.000.000 1.06.1.20.1.15.21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 21.269.000 21.269.000

9. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN