kecamatan lingga timur ringkasan I

DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DPA - SKPD 2.2

PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN

Organisasi

: 1.20.14. - Kecamatan lingga Timur

1

Kegiatan

Program


Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Uraian

2

3

Lokasi Kegiatan

4

Target Kinerja
( Kuantitatif)

5

Triw ulan

Sumber Dana


6

Jumlah

I

II

III

IV

7

8

9

10


11 = 7+ 8+ 9+ 10

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
01.

799.612.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.

01.00. Penyediaan jasa surat menyurat

tercapai

500,000.00

500,000.00


500,000.00

500,000.00

2.000.000,00

01.

02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

tercapai

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00


6.000.000,00

01.

03.00. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tercapai

8,754,000.00

8,754,000.00

8,754,000.00

8,754,000.00

35.016.000,00

01.


06.00.

0.00

129,870,000.00

129,870,000.00

0.00

259.740.000,00

01.

08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor

tercapai

37,200,000.00


37,200,000.00

37,200,000.00

37,200,000.00

148.800.000,00

01.

10.00. Penyedian alat tulis kantor

tercapai

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00


5,000,000.00

20.000.000,00

01.

11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tercapai

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

12.000.000,00


01.

12.00.

tercapai

750,000.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

3.000.000,00

01.

15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


tercapai

2,040,000.00

2,040,000.00

2,040,000.00

2,040,000.00

8.160.000,00

01.

17.00. Penyediaan makanan dan minuman

tercapai

32,200,000.00


0.00

32,200,000.00

0.00

64.400.000,00

01.

18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tercapai

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

50.000.000,00

01.

19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah

tercapai

31,250,000.00

31,250,000.00

31,250,000.00

31,250,000.00

125.000.000,00

01.

22.00.

Tercapai

15,624,000.00

15,624,000.00

18,624,000.00

15,624,000.00

65.496.000,00

150.318.000,00

247.988.000,00

283.188.000,00

118.118.000,00

799.612.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran

100%

Jumlah Program :

02.

Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur

36.100.000,00

02.

22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Tercapai

900,000.00

900,000.00

900,000.00

900,000.00

3.600.000,00

02.

24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tercapai

7,125,000.00

7,125,000.00

7,125,000.00

7,125,000.00

28.500.000,00

02.

28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Tercapai

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

4.000.000,00

9.025.000,00

9.025.000,00

9.025.000,00

9.025.000,00

36.100.000,00

Jumlah Program :

Kegiatan

Program

1

Uraian

2

27.

3

Lokasi Kegiatan

Target Kinerja
( Kuantitatif)

4

5

Triw ulan

Sumber Dana

6

Jumlah

I

II

III

IV

7

8

9

10

11 = 7+ 8+ 9+ 10
49.800.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitas musyawarah perencanaan pembangunan
05.08.
desa/ kelurahan/ kecamatan

27.

Terlaksana
Jumlah Program :

49,800,000.00

0.00

0.00

0.00

49.800.000,00

49.800.000,00

0

0

0

49.800.000,00

Program Penataan Hubungan Pemerintah dan
Masyarakat

29.
29.

107.650.000,00

01.00. Pembinaan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan

tercapai
Jumlah Program :

52.

0.00

107,650,000.00

0.00

0.00

107.650.000,00

0

107.650.000,00

0

0

107.650.000,00

189.450.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan

52.

02.00. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

tercapai
Jumlah Program :

56.

189,450,000.00

0.00

0.00

0.00

189.450.000,00

0

0

0

01.00. Peningkatan pengetahuan keagamaan

tercapai

100,000,000.00

0.00

0.00

0.00

100.000.000,00

0

0

0

100.000.000,00

Jumlah :

498.593.000,00

364.663.000,00

292.213.000,00

127.143.000,00

1.282.612.000,00

Mengesahkan,

Daik Lingga, 06 Januari 2014

Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran

ABDUL KADI R

ABDUL KADI R

NI P. 19650426 199103 1 005

NI P. 19650426 199103 1 005

Nama

100.000.000,00

Jumlah Program :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.

189.450.000,00

100.000.000,00

Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan

56.

189.450.000,00

NI P

Jabatan

1

I r. MUHAMMAD I SHAK,MM

1,96312E+ 17

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2

MUHAMMAD AI NI , BcKN

1,96007E+ 17

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah

3

MAHMUD,S.Sos

1,9601E+ 17

Kabag Pembangunan

T. Tangan