kecamatan lingga timur ringkasan I
DOKUMEN PELAKSANAAN DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD 2.2
PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan lingga Timur
1
Kegiatan
Program
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
( Kuantitatif)
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
01.
799.612.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.00. Penyediaan jasa surat menyurat
tercapai
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
2.000.000,00
01.
02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercapai
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
6.000.000,00
01.
03.00. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tercapai
8,754,000.00
8,754,000.00
8,754,000.00
8,754,000.00
35.016.000,00
01.
06.00.
0.00
129,870,000.00
129,870,000.00
0.00
259.740.000,00
01.
08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor
tercapai
37,200,000.00
37,200,000.00
37,200,000.00
37,200,000.00
148.800.000,00
01.
10.00. Penyedian alat tulis kantor
tercapai
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20.000.000,00
01.
11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tercapai
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
12.000.000,00
01.
12.00.
tercapai
750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
3.000.000,00
01.
15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tercapai
2,040,000.00
2,040,000.00
2,040,000.00
2,040,000.00
8.160.000,00
01.
17.00. Penyediaan makanan dan minuman
tercapai
32,200,000.00
0.00
32,200,000.00
0.00
64.400.000,00
01.
18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tercapai
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
50.000.000,00
01.
19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah
tercapai
31,250,000.00
31,250,000.00
31,250,000.00
31,250,000.00
125.000.000,00
01.
22.00.
Tercapai
15,624,000.00
15,624,000.00
18,624,000.00
15,624,000.00
65.496.000,00
150.318.000,00
247.988.000,00
283.188.000,00
118.118.000,00
799.612.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran
100%
Jumlah Program :
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
36.100.000,00
02.
22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tercapai
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
3.600.000,00
02.
24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Tercapai
7,125,000.00
7,125,000.00
7,125,000.00
7,125,000.00
28.500.000,00
02.
28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Tercapai
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4.000.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
36.100.000,00
Jumlah Program :
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
27.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
( Kuantitatif)
4
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
49.800.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitas musyawarah perencanaan pembangunan
05.08.
desa/ kelurahan/ kecamatan
27.
Terlaksana
Jumlah Program :
49,800,000.00
0.00
0.00
0.00
49.800.000,00
49.800.000,00
0
0
0
49.800.000,00
Program Penataan Hubungan Pemerintah dan
Masyarakat
29.
29.
107.650.000,00
01.00. Pembinaan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan
tercapai
Jumlah Program :
52.
0.00
107,650,000.00
0.00
0.00
107.650.000,00
0
107.650.000,00
0
0
107.650.000,00
189.450.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
52.
02.00. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
tercapai
Jumlah Program :
56.
189,450,000.00
0.00
0.00
0.00
189.450.000,00
0
0
0
01.00. Peningkatan pengetahuan keagamaan
tercapai
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
100.000.000,00
0
0
0
100.000.000,00
Jumlah :
498.593.000,00
364.663.000,00
292.213.000,00
127.143.000,00
1.282.612.000,00
Mengesahkan,
Daik Lingga, 06 Januari 2014
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran
ABDUL KADI R
ABDUL KADI R
NI P. 19650426 199103 1 005
NI P. 19650426 199103 1 005
Nama
100.000.000,00
Jumlah Program :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
189.450.000,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan
56.
189.450.000,00
NI P
Jabatan
1
I r. MUHAMMAD I SHAK,MM
1,96312E+ 17
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
MUHAMMAD AI NI , BcKN
1,96007E+ 17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3
MAHMUD,S.Sos
1,9601E+ 17
Kabag Pembangunan
T. Tangan
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD 2.2
PEMERI NTAH KABUPATEN LI NGGA
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan lingga Timur
1
Kegiatan
Program
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian
2
3
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
( Kuantitatif)
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN DAN PERSANDI AN
01.
799.612.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
01.00. Penyediaan jasa surat menyurat
tercapai
500,000.00
500,000.00
500,000.00
500,000.00
2.000.000,00
01.
02.00. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
tercapai
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
6.000.000,00
01.
03.00. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
tercapai
8,754,000.00
8,754,000.00
8,754,000.00
8,754,000.00
35.016.000,00
01.
06.00.
0.00
129,870,000.00
129,870,000.00
0.00
259.740.000,00
01.
08.00. Penyediaan jasa kebersihan kantor
tercapai
37,200,000.00
37,200,000.00
37,200,000.00
37,200,000.00
148.800.000,00
01.
10.00. Penyedian alat tulis kantor
tercapai
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
20.000.000,00
01.
11.00. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tercapai
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
12.000.000,00
01.
12.00.
tercapai
750,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
3.000.000,00
01.
15.00. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tercapai
2,040,000.00
2,040,000.00
2,040,000.00
2,040,000.00
8.160.000,00
01.
17.00. Penyediaan makanan dan minuman
tercapai
32,200,000.00
0.00
32,200,000.00
0.00
64.400.000,00
01.
18.00. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
tercapai
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
12,500,000.00
50.000.000,00
01.
19.00. Rapat-rapat Koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam daerah
tercapai
31,250,000.00
31,250,000.00
31,250,000.00
31,250,000.00
125.000.000,00
01.
22.00.
Tercapai
15,624,000.00
15,624,000.00
18,624,000.00
15,624,000.00
65.496.000,00
150.318.000,00
247.988.000,00
283.188.000,00
118.118.000,00
799.612.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminstrasi / Teknis Kegiatan
Perkantoran
100%
Jumlah Program :
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
36.100.000,00
02.
22.00. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Tercapai
900,000.00
900,000.00
900,000.00
900,000.00
3.600.000,00
02.
24.00. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Tercapai
7,125,000.00
7,125,000.00
7,125,000.00
7,125,000.00
28.500.000,00
02.
28.00. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Tercapai
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
4.000.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
9.025.000,00
36.100.000,00
Jumlah Program :
Kegiatan
Program
1
Uraian
2
27.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja
( Kuantitatif)
4
5
Triw ulan
Sumber Dana
6
Jumlah
I
II
III
IV
7
8
9
10
11 = 7+ 8+ 9+ 10
49.800.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitas musyawarah perencanaan pembangunan
05.08.
desa/ kelurahan/ kecamatan
27.
Terlaksana
Jumlah Program :
49,800,000.00
0.00
0.00
0.00
49.800.000,00
49.800.000,00
0
0
0
49.800.000,00
Program Penataan Hubungan Pemerintah dan
Masyarakat
29.
29.
107.650.000,00
01.00. Pembinaan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan
tercapai
Jumlah Program :
52.
0.00
107,650,000.00
0.00
0.00
107.650.000,00
0
107.650.000,00
0
0
107.650.000,00
189.450.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan
52.
02.00. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
tercapai
Jumlah Program :
56.
189,450,000.00
0.00
0.00
0.00
189.450.000,00
0
0
0
01.00. Peningkatan pengetahuan keagamaan
tercapai
100,000,000.00
0.00
0.00
0.00
100.000.000,00
0
0
0
100.000.000,00
Jumlah :
498.593.000,00
364.663.000,00
292.213.000,00
127.143.000,00
1.282.612.000,00
Mengesahkan,
Daik Lingga, 06 Januari 2014
Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran
ABDUL KADI R
ABDUL KADI R
NI P. 19650426 199103 1 005
NI P. 19650426 199103 1 005
Nama
100.000.000,00
Jumlah Program :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
189.450.000,00
100.000.000,00
Program Peningkatan Pengetahuan Keagamaan
56.
189.450.000,00
NI P
Jabatan
1
I r. MUHAMMAD I SHAK,MM
1,96312E+ 17
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2
MUHAMMAD AI NI , BcKN
1,96007E+ 17
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah
3
MAHMUD,S.Sos
1,9601E+ 17
Kabag Pembangunan
T. Tangan