1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Halaman : 1

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2015

Formulir
DPA-SKPD

Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

: 1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

Kode Rekening


Uraian

Jumlah

1

2

3
JUMLAH PENDAPATAN

5.

BELANJA

4.498.713.449,00

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG


3.082.847.739,00

5.1.1.

BELANJA PEGAWAI

3.082.847.739,00

5.1.1.01.

Gaji dan Tunjangan

2.420.447.739,00

5.1.1.01.01.

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.763.528.146,00


5.1.1.01.02.

Tunjangan Keluarga

167.667.436,00

5.1.1.01.03.

Tunjangan Jabatan

314.931.871,00

5.1.1.01.05.

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.06.

Tunjangan Beras


5.1.1.01.07.

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.08.

Pembulatan Gaji

5.1.1.02.

Tambahan Penghasilan PNS

662.400.000,00

5.1.1.02.01.

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

662.400.000,00


5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.1.

BELANJA PEGAWAI

264.065.500,00

5.2.1.01.

Honorarium PNS

199.089.500,00

5.2.1.01.01.

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


188.289.500,00

5.2.1.01.02.

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

7.200.000,00

5.2.1.01.03.

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

3.600.000,00

5.2.1.02.

Honorarium Non PNS

37.296.000,00


5.2.1.02.01.

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

37.296.000,00

5.2.1.07.

Uang Saku

27.680.000,00

5.2.1.07.01.

Uang Saku PNS

5.2.1.07.02.

Uang Saku Non PNS


5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

49.648.500,00

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

34.664.000,00

5.2.2.01.03.

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)


4.100.000,00

5.2.2.01.04.

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1.770.000,00

5.2.2.01.05.

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

7.429.500,00

5.2.2.01.07.

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.01.15.


Belanja Piring/Gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau

5.2.2.02.

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02.06.

Belanja Bahan Kain

7.093.000,00

5.2.2.02.07.

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

3.839.000,00

5.2.2.03.


Belanja Jasa Kantor

21.320.000,00
114.275.610,00
38.688.272,00
36.404,00

1.415.865.710,00

2.000.000,00
25.680.000,00
657.315.260,00

300.000,00
1.385.000,00
10.932.000,00

101.980.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.2.03.01.

Belanja telepon

20.400.000,00

5.2.2.03.02.

Belanja air

5.2.2.03.03.

Belanja listrik

12.600.000,00

5.2.2.03.05.

Belanja surat kabar/majalah

20.950.000,00

5.2.2.03.26.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

15.150.000,00

5.2.2.03.27.

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

30.000.000,00

5.2.2.04.

Belanja Premi Asuransi

2.237.760,00

5.2.2.04.06.

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.04.07.

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

1.118.880,00

5.2.2.05.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05.01.

Belanja Jasa Service

16.169.000,00

5.2.2.05.02.

Belanja Penggantian Suku Cadang

32.347.000,00

5.2.2.05.03.

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

97.152.000,00

5.2.2.05.05.

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01.

Belanja cetak

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.03.

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.10.

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10.01.

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.05.

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.06.

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

4.500.000,00

5.2.2.10.08.

Belanja sewa orgen

5.865.000,00

5.2.2.10.13.

Belanja Sewa Pentas

2.532.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.01.

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.12.

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

20.150.000,00

5.2.2.12.02.

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

20.150.000,00

5.2.2.15.

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15.01.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.02.

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.20.

Belanja Pemeliharaan

19.500.000,00

5.2.2.20.08.

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

17.500.000,00

5.2.2.20.10.

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

5.2.3.

BELANJA MODAL

5.2.3.10.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

11.725.000,00

5.2.3.10.10.

Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

1.725.000,00

5.2.3.10.16.

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

10.000.000,00

5.2.3.11.

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

41.662.000,00

5.2.3.11.02.

Belanja modal Pengadaan almari

16.000.000,00

5.2.3.11.07.

Belanja Modal Pendingin Ruangan

7.740.000,00

5.2.3.11.09.

Belanja Modal PengadaanTangga

2.186.000,00

5.2.3.11.16.

Belanja Modal Pengadaan Tirai

2.880.000,00

148.668.000,00

3.000.000,00
24.799.000,00

8.962.000,00
13.624.000,00
2.213.000,00
33.971.000,00

2.548.000,00
18.526.000,00

125.143.000,00

2.475.000,00
122.668.000,00

120.286.000,00

20.110.000,00
100.176.000,00

2.000.000,00
494.484.950,00

15.736.000,00

Halaman : 3
Kode Rekening

Uraian

Jumlah

1

2

3

5.2.3.12.

Belanja Modal Pengadaan Komputer

18.212.000,00

5.2.3.12.03.

Belanja modal Pengadaan komputer note book

8.850.000,00

5.2.3.12.04.

Belanja modal Pengadaan printer

7.406.000,00

5.2.3.12.09.

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

1.956.000,00

5.2.3.13.

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

7.875.000,00

5.2.3.13.04.

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

3.000.000,00

5.2.3.13.05.

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

4.875.000,00

5.2.3.26.

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

415.010.950,00

5.2.3.26.01.

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

415.010.950,00
JUMLAH BELANJA

4.498.713.449,00

SURPLUS/(DEFISIT)

(4.498.713.449,00)

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten per Triwulan
Triwulan
NO.

Uraian

1

2

I

II

III

IV

Jumlah

3

4

5

6

7

-

724.164.864,00
271.935.890,00

724.164.864,00
223.248.890,00

1.468.918.011,00
174.574.515,00

165.600.000,00
746.106.415,00

3.082.847.739,00
1.415.865.710,00

Penerimaan Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pengeluaran Pembiayaa

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Pendapatan

2.1
2.2

Belanja tidak langsung

3.1
3.1

Belanja Langsung

Payakumbuh,

20 Januari 2015

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh

Ir. H. BENNI WARLIS, MM

Nip. 19621004 198903 1 005