DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 22

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 08

Kecamatan Gunung Tujuh
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2


3

4

5

1.20 . 1.20.08 . 01
1.20 . 1.20.08 . 01 . 02
1.20 . 1.20.08 . 01 . 07

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kec. Gunung
Tujuh

TRIWULAN

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

47.387.250,00


47.908.750,00

47.186.250,00

47.595.094,00

190.077.344,00

2 Rekening/12
bulan

3

1.050.000,00

1.050.000,00

1.050.000,00


1.050.000,00

4.200.000,00

12 Orang/12
bulan
2 Orang

3

9.810.000,00

9.810.000,00

9.810.000,00

9.810.000,00

39.240.000,00


1.20 . 1.20.08 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3

2.286.000,00

2.286.000,00

2.286.000,00

2.287.500,00

9.145.500,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor


25 Macam

3

3.891.000,00

3.891.000,00

3.891.000,00

3.889.344,00

15.562.344,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

2 Macam

3

1.749.000,00

1.749.000,00

1.749.000,00

1.753.000,00

7.000.000,00

5 macam


3

201.000,00

200.000,00

0,00

0,00

401.000,00

3 macam

3

624.000,00

624.000,00


624.000,00

628.000,00

2.500.000,00

75 orang/12
bulan
22 kali

3

506.250,00

506.250,00

506.250,00

506.250,00


2.025.000,00

3

22.500.000,00

22.500.000,00

22.500.000,00

22.500.000,00

90.000.000,00

12 bulan

3

4.770.000,00

5.292.500,00

4.770.000,00

5.171.000,00

20.003.500,00

64.786.000,00

30.286.000,00

7.786.000,00

6.791.500,00

109.649.500,00
76.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12
1.20 . 1.20.08 . 01 . 15
1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
1.20 . 1.20.08 . 02
1.20 . 1.20.08 . 02 . 09

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor

3 macam

3

55.000.000,00

21.000.000,00

0,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit

3

1.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.000.000,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

1 unit

3

8.286.000,00

7.286.000,00

5.786.000,00

5.291.500,00

26.649.500,00

2 Macam

3

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

8.550.000,00

0,00

8.550.000,00

0,00

0,00

8.550.000,00

0,00

8.550.000,00

14.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

27.000.000,00

14.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

27.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
1.20 . 1.20.08 . 03
1.20 . 1.20.08 . 03 . 02
1.20 . 1.20.08 . 05
1.20 . 1.20.08 . 05 . 01

Formulir DPA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

19 stell

4 orang

3

3

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.08 . 06

1.20 . 1.20.08 . 06 . 05
1.20 . 1.20.08 . 06 . 07
1.20 . 1.20.08 . 31
1.20 . 1.20.08 . 31 . 01

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pelaksanaan musrenbang kecamatan

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

7.125.000,00

8.435.000,00

8.010.000,00

6.295.000,00

29.865.000,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

3 macam laporan

3

3.801.000,00

3.486.000,00

3.161.000,00

2.967.000,00

13.415.000,00

10 Macam

3

3.324.000,00

4.949.000,00

4.849.000,00

3.328.000,00

16.450.000,00

34.077.500,00

134.897.531,00

40.398.750,00

13.687.500,00

223.061.281,00

4.125.000,00

3.125.000,00

2.625.000,00

14.617.500,00

16 Desa

3

4.742.500,00

2 kali

3

12.425.000,00

0,00

0,00

0,00

12.425.000,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

16 Desa

3

2.750.000,00

4.537.531,00

3.687.500,00

1.687.500,00

12.662.531,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

16 Desa

3

2.237.500,00

4.097.500,00

2.937.500,00

1.937.500,00

11.210.000,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 07

Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK

16 Desa

3

2.212.500,00

4.800.000,00

2.625.000,00

2.025.000,00

11.662.500,00

16 Desa

3

3.225.000,00

25.830.000,00

3.225.000,00

3.225.000,00

35.505.000,00

16 Desa

3

2.375.000,00

3.427.500,00

2.987.500,00

2.187.500,00

10.977.500,00

2 kegiatan

3

0,00

27.655.000,00

10.300.000,00

0,00

37.955.000,00

1 kali

2

0,00

37.600.000,00

6.811.250,00

0,00

44.411.250,00

1 jenis lomba

3

50.000,00

22.125.000,00

4.700.000,00

0,00

26.875.000,00

16 Desa

3

4.060.000,00

700.000,00

0,00

0,00

4.760.000,00

20.399.500,00

13.400.000,00

784.997.375,00

0,00

818.796.875,00

60 unit rumah

3

0,00

0,00

768.796.875,00

0,00

768.796.875,00

1 Tahun

3

20.399.500,00

13.400.000,00

16.200.500,00

0,00

50.000.000,00

187.775.250,00

234.927.281,00

909.928.375,00

74.369.094,00

1.407.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 31 . 03

1.20 . 1.20.08 . 31 . 08
1.20 . 1.20.08 . 31 . 09

1.20 . 1.20.08 . 31 . 12

Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

1.20 . 1.20.08 . 31 . 13

Pelayanan administrasi terpadu (PATEN)

1.20 . 1.20.08 . 31 . 10
1.20 . 1.20.08 . 31 . 11

1.20 . 1.20.08 . 32

Program Pengentasan Kemiskinan

1.20 . 1.20.08 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

1.20 . 1.20.08 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan

JUMLAH

Formulir DPA SKPD 2.2

Mengesahkan,

Sungai Penuh, 2 January 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

CAMAT GUNUNG TUJUH

H. JARIZAL HATMI, SE

ASMARA, SPd

NIP. 19590903 199602 1 001

NIP. 196009181984051001

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

DI TELITI OLEH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Adha Baiquni K, ST, MSE

19761201 200212 1 003

Anggota

2

Ir. Syaiful US

19590913 199103 1 003

Anggota

3

Eddy, SE

19680810 199901 1 001

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 3