DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 14
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi
: 1 . 18 . 01
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.18 . 1.18.01 . 01
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
Formulir DPA SKPD 2.2
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
146.178.000,00
141.678.000,00
141.678.000,00
141.674.525,00
571.208.525,00
400 surat
3
375.000,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
1.500.000,00
3 Rekening /12
Bulan
3
29.601.000,00
29.601.000,00
29.601.000,00
29.597.000,00
118.400.000,00
16 orang
3
18.960.000,00
18.960.000,00
18.960.000,00
18.960.000,00
75.840.000,00
14 orang
3
23.748.000,00
23.748.000,00
23.748.000,00
23.743.500,00
94.987.500,00
43 Jenis
3
4.296.000,00
4.296.000,00
4.296.000,00
4.301.100,00
17.189.100,00
3 macam
3
4.311.000,00
4.311.000,00
4.311.000,00
4.316.925,00
17.249.925,00
3 Jenis / 12 buah
3
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
4 Macam
3
2.670.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
6.180.000,00
1245 orang / 12
bulan
3
4.227.000,00
4.227.000,00
4.227.000,00
4.224.000,00
16.905.000,00
85 Kali
3
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
180.000.000,00
12 bulan
3
9.990.000,00
9.990.000,00
9.990.000,00
9.987.000,00
39.957.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.18 . 1.18.01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 03
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
1.18 . 1.18.01 . 05
1.18 . 1.18.01 . 05 . 01
1.18 . 1.18.01 . 06
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
1.18 . 1.18.01 . 06 . 07
1.18 . 1.18.01 . 07
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
1.18 . 1.18.01 . 07 . 02
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti
Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
1.18 . 1.18.01 . 07 . 03
Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan
Pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
95.049.000,00
88.049.000,00
14.949.000,00
14.953.000,00
213.000.000,00
3
15.000.000,00
60.600.000,00
0,00
0,00
75.600.000,00
1 Unit
3
55.000.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
1 Unit
3
11.349.000,00
11.349.000,00
11.349.000,00
11.353.000,00
45.400.000,00
1 unit
3
13.700.000,00
16.100.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
37.000.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
29.000.000,00
26.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
29.000.000,00
26.000.000,00
0,00
55.000.000,00
16.479.000,00
16.479.000,00
16.479.000,00
16.482.000,00
65.919.000,00
50 Stel
10 orang
3
3
3 Laporan
3
6.306.000,00
6.306.000,00
6.306.000,00
6.306.000,00
25.224.000,00
7 Dokumen
3
10.173.000,00
10.173.000,00
10.173.000,00
10.176.000,00
40.695.000,00
182.422.000,00
247.280.300,00
268.424.200,00
0,00
698.126.500,00
Program Pengembangan Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Formulir DPA SKPD 2.2
Kantor
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
II
3 Unit
Program peningkatan disiplin aparatur
1.18 . 1.18.01 . 07 . 01
1.18 . 1.18.01 . 08
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
100 orang
3
0,00
50.844.500,00
49.765.000,00
0,00
100.609.500,00
20 Orang
3
0,00
26.085.800,00
22.815.000,00
0,00
48.900.800,00
35 Orang
3
182.422.000,00
170.350.000,00
195.844.200,00
0,00
548.616.200,00
318.536.905,00
273.074.600,00
0,00
0,00
591.611.505,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Sungai
Penuh
8 Kali
3
23.625.000,00
16.267.200,00
0,00
0,00
39.892.200,00
2 Cabang
3
21.515.000,00
18.966.500,00
0,00
0,00
40.481.500,00
7 cabang olah
raga
3
169.040.000,00
151.205.000,00
0,00
0,00
320.245.000,00
15 Orang
3
44.025.000,00
54.101.000,00
0,00
0,00
98.126.000,00
3 Cabang olah
raga
3
32.265.000,00
32.534.900,00
0,00
0,00
64.799.900,00
3 Unit
3
28.066.905,00
0,00
0,00
0,00
28.066.905,00
1.462.586.500,00
1.583.866.500,00
881.241.500,00
805.113.100,00
4.732.807.600,00
1.18 . 1.18.01 . 08 . 01
1.18 . 1.18.01 . 08 . 02
1.18 . 1.18.01 . 08 . 03
1.18 . 1.18.01 . 08 . 04
1.18 . 1.18.01 . 08 . 05
1.18 . 1.18.01 . 08 . 06
1.18 . 1.18.01 . 09
1.18 . 1.18.01 . 09 . 01
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
(SKJ)
Pengembangan olahraga lanjut usia dan
penyandang cacat
Pengembangan olahraga rekreasi
Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10
K ke Tingkat Provinsi
Invitasi Olahraga Tradisional
Peningkatan Pembangunan dan
pemeliharaan Sarana prasarana olah raga
Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal
Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah
1.18 . 1.18.01 . 09 . 02
Partisipasi Mengikuti Pameran
1.18 . 1.18.01 . 09 . 03
Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
1.18 . 1.18.01 . 09 . 04
1.18 . 1.18.01 . 09 . 05
1.18 . 1.18.01 . 09 . 06
1.18 . 1.18.01 . 09 . 07
1.18 . 1.18.01 . 09 . 08
1.18 . 1.18.01 . 09 . 09
1.18 . 1.18.01 . 09 . 10
Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa
Wisata
Pengadaan Fasiltasi ODTW
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Danau Kerinci
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Air Panas Semurup
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Aroma Pecco
Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event
Wisata
1.18 . 1.18.01 . 09 . 11
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.18 . 1.18.01 . 09 . 12
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
1.18 . 1.18.01 . 09 . 13
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan
Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
Sangaran
Agung
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Luar dan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Disaporaparb
ub
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Kali
3
0,00
0,00
378.375.000,00
374.095.000,00
752.470.000,00
3 Kali
3
0,00
38.275.000,00
37.650.000,00
42.133.500,00
118.058.500,00
13 Paket
3
1.038.867.500,00
694.800.000,00
0,00
0,00
1.733.667.500,00
3 Kali
3
0,00
0,00
76.272.500,00
0,00
76.272.500,00
16 kecamatan
3
34.775.000,00
37.282.000,00
0,00
0,00
72.057.000,00
2 Macam
3
0,00
424.565.500,00
0,00
0,00
424.565.500,00
12 Bulan
3
36.123.000,00
36.123.000,00
36.123.000,00
36.123.000,00
144.492.000,00
12 Bulan
3
20.523.000,00
20.523.000,00
20.523.000,00
20.531.200,00
82.100.200,00
12 Bulan
3
22.542.000,00
22.542.000,00
22.542.000,00
22.539.200,00
90.165.200,00
6 kali
3
107.619.000,00
107.619.000,00
107.619.000,00
107.597.000,00
430.454.000,00
1 Kali
3
42.537.000,00
42.537.000,00
42.537.000,00
42.519.900,00
170.130.900,00
6 Lomba
3
109.968.000,00
109.968.000,00
109.968.000,00
109.963.800,00
439.867.800,00
8 Lomba
3
49.632.000,00
49.632.000,00
49.632.000,00
49.610.500,00
198.506.500,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
2.221.251.405,00
2.379.427.400,00
1.371.271.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
978.222.625,00
6.950.173.130,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
H. JARIZAL HATMI, SE
ARDINAL, S.Pd, MM
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19620525 198603 1 002
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi
: 1 . 18 . 01
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.18 . 1.18.01 . 01
1.18 . 1.18.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.18 . 1.18.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.18 . 1.18.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.18 . 1.18.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.18 . 1.18.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.18 . 1.18.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.18 . 1.18.01 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan
asset
Formulir DPA SKPD 2.2
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
146.178.000,00
141.678.000,00
141.678.000,00
141.674.525,00
571.208.525,00
400 surat
3
375.000,00
375.000,00
375.000,00
375.000,00
1.500.000,00
3 Rekening /12
Bulan
3
29.601.000,00
29.601.000,00
29.601.000,00
29.597.000,00
118.400.000,00
16 orang
3
18.960.000,00
18.960.000,00
18.960.000,00
18.960.000,00
75.840.000,00
14 orang
3
23.748.000,00
23.748.000,00
23.748.000,00
23.743.500,00
94.987.500,00
43 Jenis
3
4.296.000,00
4.296.000,00
4.296.000,00
4.301.100,00
17.189.100,00
3 macam
3
4.311.000,00
4.311.000,00
4.311.000,00
4.316.925,00
17.249.925,00
3 Jenis / 12 buah
3
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000.000,00
4 Macam
3
2.670.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
1.170.000,00
6.180.000,00
1245 orang / 12
bulan
3
4.227.000,00
4.227.000,00
4.227.000,00
4.224.000,00
16.905.000,00
85 Kali
3
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00
180.000.000,00
12 bulan
3
9.990.000,00
9.990.000,00
9.990.000,00
9.987.000,00
39.957.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.18 . 1.18.01 . 02
1.18 . 1.18.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.18 . 1.18.01 . 03
1.18 . 1.18.01 . 03 . 02
1.18 . 1.18.01 . 05
1.18 . 1.18.01 . 05 . 01
1.18 . 1.18.01 . 06
1.18 . 1.18.01 . 06 . 01
1.18 . 1.18.01 . 06 . 07
1.18 . 1.18.01 . 07
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
1.18 . 1.18.01 . 07 . 02
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti
Pemuda Antar Provinsi (BPAP)
1.18 . 1.18.01 . 07 . 03
Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan
Pengiriman Paskibraka ke Tingkat Provinsi
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
95.049.000,00
88.049.000,00
14.949.000,00
14.953.000,00
213.000.000,00
3
15.000.000,00
60.600.000,00
0,00
0,00
75.600.000,00
1 Unit
3
55.000.000,00
0,00
0,00
0,00
55.000.000,00
1 Unit
3
11.349.000,00
11.349.000,00
11.349.000,00
11.353.000,00
45.400.000,00
1 unit
3
13.700.000,00
16.100.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00
37.000.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
29.000.000,00
26.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
29.000.000,00
26.000.000,00
0,00
55.000.000,00
16.479.000,00
16.479.000,00
16.479.000,00
16.482.000,00
65.919.000,00
50 Stel
10 orang
3
3
3 Laporan
3
6.306.000,00
6.306.000,00
6.306.000,00
6.306.000,00
25.224.000,00
7 Dokumen
3
10.173.000,00
10.173.000,00
10.173.000,00
10.176.000,00
40.695.000,00
182.422.000,00
247.280.300,00
268.424.200,00
0,00
698.126.500,00
Program Pengembangan Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Formulir DPA SKPD 2.2
Kantor
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
II
3 Unit
Program peningkatan disiplin aparatur
1.18 . 1.18.01 . 07 . 01
1.18 . 1.18.01 . 08
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
100 orang
3
0,00
50.844.500,00
49.765.000,00
0,00
100.609.500,00
20 Orang
3
0,00
26.085.800,00
22.815.000,00
0,00
48.900.800,00
35 Orang
3
182.422.000,00
170.350.000,00
195.844.200,00
0,00
548.616.200,00
318.536.905,00
273.074.600,00
0,00
0,00
591.611.505,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Sungai
Penuh
8 Kali
3
23.625.000,00
16.267.200,00
0,00
0,00
39.892.200,00
2 Cabang
3
21.515.000,00
18.966.500,00
0,00
0,00
40.481.500,00
7 cabang olah
raga
3
169.040.000,00
151.205.000,00
0,00
0,00
320.245.000,00
15 Orang
3
44.025.000,00
54.101.000,00
0,00
0,00
98.126.000,00
3 Cabang olah
raga
3
32.265.000,00
32.534.900,00
0,00
0,00
64.799.900,00
3 Unit
3
28.066.905,00
0,00
0,00
0,00
28.066.905,00
1.462.586.500,00
1.583.866.500,00
881.241.500,00
805.113.100,00
4.732.807.600,00
1.18 . 1.18.01 . 08 . 01
1.18 . 1.18.01 . 08 . 02
1.18 . 1.18.01 . 08 . 03
1.18 . 1.18.01 . 08 . 04
1.18 . 1.18.01 . 08 . 05
1.18 . 1.18.01 . 08 . 06
1.18 . 1.18.01 . 09
1.18 . 1.18.01 . 09 . 01
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
(SKJ)
Pengembangan olahraga lanjut usia dan
penyandang cacat
Pengembangan olahraga rekreasi
Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10
K ke Tingkat Provinsi
Invitasi Olahraga Tradisional
Peningkatan Pembangunan dan
pemeliharaan Sarana prasarana olah raga
Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal
Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah
1.18 . 1.18.01 . 09 . 02
Partisipasi Mengikuti Pameran
1.18 . 1.18.01 . 09 . 03
Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
1.18 . 1.18.01 . 09 . 04
1.18 . 1.18.01 . 09 . 05
1.18 . 1.18.01 . 09 . 06
1.18 . 1.18.01 . 09 . 07
1.18 . 1.18.01 . 09 . 08
1.18 . 1.18.01 . 09 . 09
1.18 . 1.18.01 . 09 . 10
Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa
Wisata
Pengadaan Fasiltasi ODTW
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Danau Kerinci
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Air Panas Semurup
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata
UPTD Aroma Pecco
Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event
Wisata
1.18 . 1.18.01 . 09 . 11
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.18 . 1.18.01 . 09 . 12
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
1.18 . 1.18.01 . 09 . 13
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan
Daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
Sangaran
Agung
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Luar dan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Disaporaparb
ub
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1 Kali
3
0,00
0,00
378.375.000,00
374.095.000,00
752.470.000,00
3 Kali
3
0,00
38.275.000,00
37.650.000,00
42.133.500,00
118.058.500,00
13 Paket
3
1.038.867.500,00
694.800.000,00
0,00
0,00
1.733.667.500,00
3 Kali
3
0,00
0,00
76.272.500,00
0,00
76.272.500,00
16 kecamatan
3
34.775.000,00
37.282.000,00
0,00
0,00
72.057.000,00
2 Macam
3
0,00
424.565.500,00
0,00
0,00
424.565.500,00
12 Bulan
3
36.123.000,00
36.123.000,00
36.123.000,00
36.123.000,00
144.492.000,00
12 Bulan
3
20.523.000,00
20.523.000,00
20.523.000,00
20.531.200,00
82.100.200,00
12 Bulan
3
22.542.000,00
22.542.000,00
22.542.000,00
22.539.200,00
90.165.200,00
6 kali
3
107.619.000,00
107.619.000,00
107.619.000,00
107.597.000,00
430.454.000,00
1 Kali
3
42.537.000,00
42.537.000,00
42.537.000,00
42.519.900,00
170.130.900,00
6 Lomba
3
109.968.000,00
109.968.000,00
109.968.000,00
109.963.800,00
439.867.800,00
8 Lomba
3
49.632.000,00
49.632.000,00
49.632.000,00
49.610.500,00
198.506.500,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
2.221.251.405,00
2.379.427.400,00
1.371.271.700,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
978.222.625,00
6.950.173.130,00
Mengesahkan,
Sungai Penuh, 2 January 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
H. JARIZAL HATMI, SE
ARDINAL, S.Pd, MM
NIP. 19590903 199602 1 001
NIP. 19620525 198603 1 002
DI TELITI OLEH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Adha Baiquni K, ST, MSE
19761201 200212 1 003
Anggota
2
Ir. Syaiful US
19590913 199103 1 003
Anggota
3
Eddy, SE
19680810 199901 1 001
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4