1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.959.730.012 .00
4.651.006.347.00
(308.723.665.00)
(6.22)
(308.723.665.00)
(6.22)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.959.730.012 .00
4.651.006.347.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
57.990.000 .00
53.252.086.00
(4.737.914.00)
(8.17)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13.950.300 .00
13.950.300.00
0.00
0.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
71.940.300 .00
67.202.386.00
(4.737.914.00)
(6.59)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
71.940.300 .00
67.202.386.00
(4.737.914.00)
(6.59)
2.966.000 .00
2.652.500.00
(313.500.00)
(10.57)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.966.000 .00
2.652.500.00
(313.500.00)
(10.57)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.966.000 .00
2.652.500.00
(313.500.00)
(10.57)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
520.751.500 .00
488.393.679.00
(32.357.821.00)
(6.21)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
302.214.004 .00
287.207.952.00
(15.006.052.00)
(4.97)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
822.965.504 .00
775.601.631.00
(47.363.873.00)
(5.76)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
822.965.504 .00
775.601.631.00
(47.363.873.00)
(5.76)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
329.732.400 .00
301.978.656.00
(27.753.744.00)
(8.42)
331.332.400 .00
303.578.656.00
(27.753.744.00)
(8.38)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
498.126.270 .00
477.685.968.00
(20.440.302.00)
(4.10)
499.726.270 .00
479.285.968.00
(20.440.302.00)
(4.09)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
251.375.070 .00
232.418.610.00
(18.956.460.00)
(7.54)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Bulak Banteng
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Bulak Banteng
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Tambak Wedi
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Tambak Wedi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
252.975.070 .00
234.018.610.00
(18.956.460.00)
(7.49)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
567.016.304 .00
545.663.563.00
(21.352.741.00)
(3.77)
568.616.304 .00
547.263.563.00
(21.352.741.00)
(3.76)
1.652.650.044 .00
1.564.146.797.00
(88.503.247.00)
(5.36)
48.694.800 .00
41.801.650.00
(6.893.150.00)
(14.16)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
48.694.800 .00
41.801.650.00
(6.893.150.00)
(14.16)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.694.800 .00
41.801.650.00
(6.893.150.00)
(14.16)
222.276.000 .00
170.409.200.00
(51.866.800.00)
(23.33)
91.960.000 .00
9.504.000.00
(82.456.000.00)
(89.67)
314.236.000 .00
179.913.200.00
(134.322.800.00)
(42.75)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.599.550 .00
6.599.550.00
0.00
0.00
7.799.550 .00
7.799.550.00
322.035.550 .00
187.712.750.00
(134.322.800.00)
(41.71)
140.353.500 .00
110.435.928.00
(29.917.572.00)
(21.32)
4.836.120 .00
4.836.120.00
0.00
0.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
145.189.620 .00
115.272.048.00
(29.917.572.00)
(20.61)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
145.189.620 .00
115.272.048.00
(29.917.572.00)
(20.61)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
360.572.500 .00
264.519.155.00
(96.053.345.00)
(26.64)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.015.820 .00
9.705.820.00
(2.310.000.00)
(19.22)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
372.588.320 .00
274.224.975.00
(98.363.345.00)
(26.40)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
372.588.320 .00
274.224.975.00
(98.363.345.00)
(26.40)
220.582.500 .00
149.098.532.00
(71.483.968.00)
(32.41)
17.587.540 .00
17.587.540.00
0.00
0.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
238.170.040 .00
166.686.072.00
(71.483.968.00)
(30.01)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
238.170.040 .00
166.686.072.00
(71.483.968.00)
(30.01)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
15.701.860 .00
15.682.610.00
(19.250.00)
(0.12)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
17.701.860 .00
17.682.610.00
(19.250.00)
(0.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
17.701.860 .00
17.682.610.00
(19.250.00)
(0.11)
213.817.500 .00
131.266.414.00
(82.551.086.00)
(38.61)
65.084.556 .00
60.733.700.00
(4.350.856.00)
(6.68)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
278.902.056 .00
192.000.114.00
(86.901.942.00)
(31.16)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
278.902.056 .00
192.000.114.00
(86.901.942.00)
(31.16)
Jumlah Belanja Langsung
3.973.804.094 .00
3.404.983.533.00
(568.820.561.00)
(14.31)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.933.534.106 .00
8.055.989.880.00
(877.544.226.00)
(9.82)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.933.534.106.00)
(8.055.989.880.00)
877.544.226.00
(9.82)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4.959.730.012 .00
4.651.006.347.00
(308.723.665.00)
(6.22)
(308.723.665.00)
(6.22)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
4.959.730.012 .00
4.651.006.347.00
Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
57.990.000 .00
53.252.086.00
(4.737.914.00)
(8.17)
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
13.950.300 .00
13.950.300.00
0.00
0.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
71.940.300 .00
67.202.386.00
(4.737.914.00)
(6.59)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
71.940.300 .00
67.202.386.00
(4.737.914.00)
(6.59)
2.966.000 .00
2.652.500.00
(313.500.00)
(10.57)
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
2.966.000 .00
2.652.500.00
(313.500.00)
(10.57)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
2.966.000 .00
2.652.500.00
(313.500.00)
(10.57)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
520.751.500 .00
488.393.679.00
(32.357.821.00)
(6.21)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
302.214.004 .00
287.207.952.00
(15.006.052.00)
(4.97)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
822.965.504 .00
775.601.631.00
(47.363.873.00)
(5.76)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
822.965.504 .00
775.601.631.00
(47.363.873.00)
(5.76)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
329.732.400 .00
301.978.656.00
(27.753.744.00)
(8.42)
331.332.400 .00
303.578.656.00
(27.753.744.00)
(8.38)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
498.126.270 .00
477.685.968.00
(20.440.302.00)
(4.10)
499.726.270 .00
479.285.968.00
(20.440.302.00)
(4.09)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
251.375.070 .00
232.418.610.00
(18.956.460.00)
(7.54)
1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Bulak Banteng
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Bulak Banteng
1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
1 20 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0013 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Tambak Wedi
1 20 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Operasional Kelurahan Tambak Wedi
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
252.975.070 .00
234.018.610.00
(18.956.460.00)
(7.49)
1.600.000 .00
1.600.000.00
0.00
0.00
567.016.304 .00
545.663.563.00
(21.352.741.00)
(3.77)
568.616.304 .00
547.263.563.00
(21.352.741.00)
(3.76)
1.652.650.044 .00
1.564.146.797.00
(88.503.247.00)
(5.36)
48.694.800 .00
41.801.650.00
(6.893.150.00)
(14.16)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
48.694.800 .00
41.801.650.00
(6.893.150.00)
(14.16)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
48.694.800 .00
41.801.650.00
(6.893.150.00)
(14.16)
222.276.000 .00
170.409.200.00
(51.866.800.00)
(23.33)
91.960.000 .00
9.504.000.00
(82.456.000.00)
(89.67)
314.236.000 .00
179.913.200.00
(134.322.800.00)
(42.75)
1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
1 20 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1.200.000 .00
1.200.000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
6.599.550 .00
6.599.550.00
0.00
0.00
7.799.550 .00
7.799.550.00
322.035.550 .00
187.712.750.00
(134.322.800.00)
(41.71)
140.353.500 .00
110.435.928.00
(29.917.572.00)
(21.32)
4.836.120 .00
4.836.120.00
0.00
0.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
145.189.620 .00
115.272.048.00
(29.917.572.00)
(20.61)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
145.189.620 .00
115.272.048.00
(29.917.572.00)
(20.61)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 08 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
360.572.500 .00
264.519.155.00
(96.053.345.00)
(26.64)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.015.820 .00
9.705.820.00
(2.310.000.00)
(19.22)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
372.588.320 .00
274.224.975.00
(98.363.345.00)
(26.40)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
372.588.320 .00
274.224.975.00
(98.363.345.00)
(26.40)
220.582.500 .00
149.098.532.00
(71.483.968.00)
(32.41)
17.587.540 .00
17.587.540.00
0.00
0.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
238.170.040 .00
166.686.072.00
(71.483.968.00)
(30.01)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
238.170.040 .00
166.686.072.00
(71.483.968.00)
(30.01)
2.000.000 .00
2.000.000.00
0.00
0.00
15.701.860 .00
15.682.610.00
(19.250.00)
(0.12)
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS
17.701.860 .00
17.682.610.00
(19.250.00)
(0.11)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
17.701.860 .00
17.682.610.00
(19.250.00)
(0.11)
213.817.500 .00
131.266.414.00
(82.551.086.00)
(38.61)
65.084.556 .00
60.733.700.00
(4.350.856.00)
(6.68)
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
278.902.056 .00
192.000.114.00
(86.901.942.00)
(31.16)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
278.902.056 .00
192.000.114.00
(86.901.942.00)
(31.16)
Jumlah Belanja Langsung
3.973.804.094 .00
3.404.983.533.00
(568.820.561.00)
(14.31)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8.933.534.106 .00
8.055.989.880.00
(877.544.226.00)
(9.82)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8.933.534.106.00)
(8.055.989.880.00)
877.544.226.00
(9.82)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 4 dari 4