1 20 0905 Kecamatan Kenjeran

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
:

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1


2

4

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 20 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN


REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

0 .00

0.00

7


0.00

0.00

0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

0 .00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

0 .00


0.00

0.00

0.00

4.959.730.012 .00

4.651.006.347.00

(308.723.665.00)

(6.22)

(308.723.665.00)

(6.22)

5


Belanja Daerah

51

Belanja Tidak Langsung

1 20 5000 5 1 1

Belanja Pegawai

0.00

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

4.959.730.012 .00

4.651.006.347.00

Belanja Langsung


1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI


(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1

Belanja Pegawai


57.990.000 .00

53.252.086.00

(4.737.914.00)

(8.17)

1 22 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

13.950.300 .00

13.950.300.00

0.00

0.00


Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan

71.940.300 .00

67.202.386.00

(4.737.914.00)

(6.59)

Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan

71.940.300 .00

67.202.386.00

(4.737.914.00)

(6.59)


2.966.000 .00

2.652.500.00

(313.500.00)

(10.57)

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan

2.966.000 .00

2.652.500.00

(313.500.00)

(10.57)

Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah


2.966.000 .00

2.652.500.00

(313.500.00)

(10.57)

1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
1 06 0011 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1

Belanja Pegawai

520.751.500 .00

488.393.679.00

(32.357.821.00)

(6.21)

1 20 0010 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

302.214.004 .00

287.207.952.00

(15.006.052.00)

(4.97)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

822.965.504 .00

775.601.631.00

(47.363.873.00)

(5.76)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

822.965.504 .00

775.601.631.00

(47.363.873.00)

(5.76)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

329.732.400 .00

301.978.656.00

(27.753.744.00)

(8.42)

331.332.400 .00

303.578.656.00

(27.753.744.00)

(8.38)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

498.126.270 .00

477.685.968.00

(20.440.302.00)

(4.10)

499.726.270 .00

479.285.968.00

(20.440.302.00)

(4.09)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

251.375.070 .00

232.418.610.00

(18.956.460.00)

(7.54)

1 20 31 - Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1 20 31 0012 - Operasional Kelurahan Bulak Banteng
1 20 0012 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0012 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Bulak Banteng

1 20 31 0013 - Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan
1 20 0013 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0013 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Sidotopo Wetan

1 20 31 0014 - Operasional Kelurahan Tambak Wedi
1 20 0014 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0014 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 2 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2
Jumlah Operasional Kelurahan Tambak Wedi

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

252.975.070 .00

234.018.610.00

(18.956.460.00)

(7.49)

1.600.000 .00

1.600.000.00

0.00

0.00

567.016.304 .00

545.663.563.00

(21.352.741.00)

(3.77)

568.616.304 .00

547.263.563.00

(21.352.741.00)

(3.76)

1.652.650.044 .00

1.564.146.797.00

(88.503.247.00)

(5.36)

48.694.800 .00

41.801.650.00

(6.893.150.00)

(14.16)

Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

48.694.800 .00

41.801.650.00

(6.893.150.00)

(14.16)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

48.694.800 .00

41.801.650.00

(6.893.150.00)

(14.16)

222.276.000 .00

170.409.200.00

(51.866.800.00)

(23.33)

91.960.000 .00

9.504.000.00

(82.456.000.00)

(89.67)

314.236.000 .00

179.913.200.00

(134.322.800.00)

(42.75)

1 20 31 0015 - Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
1 20 0015 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0015 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional Kelurahan Tanah Kalikedinding
Jumlah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 20 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1.200.000 .00

1.200.000.00

0.00

0.00

1 20 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

6.599.550 .00

6.599.550.00

0.00

0.00

7.799.550 .00

7.799.550.00

322.035.550 .00

187.712.750.00

(134.322.800.00)

(41.71)

140.353.500 .00

110.435.928.00

(29.917.572.00)

(21.32)

4.836.120 .00

4.836.120.00

0.00

0.00

Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan

145.189.620 .00

115.272.048.00

(29.917.572.00)

(20.61)

Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota

145.189.620 .00

115.272.048.00

(29.917.572.00)

(20.61)

Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1

Belanja Pegawai

1 08 0009 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan

Halaman 3 dari 4

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

2

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)

%

3

4

5=4-3

6

7

1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

360.572.500 .00

264.519.155.00

(96.053.345.00)

(26.64)

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

12.015.820 .00

9.705.820.00

(2.310.000.00)

(19.22)

Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

372.588.320 .00

274.224.975.00

(98.363.345.00)

(26.40)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

372.588.320 .00

274.224.975.00

(98.363.345.00)

(26.40)

220.582.500 .00

149.098.532.00

(71.483.968.00)

(32.41)

17.587.540 .00

17.587.540.00

0.00

0.00

Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

238.170.040 .00

166.686.072.00

(71.483.968.00)

(30.01)

Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

238.170.040 .00

166.686.072.00

(71.483.968.00)

(30.01)

2.000.000 .00

2.000.000.00

0.00

0.00

15.701.860 .00

15.682.610.00

(19.250.00)

(0.12)

Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS

17.701.860 .00

17.682.610.00

(19.250.00)

(0.11)

Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

17.701.860 .00

17.682.610.00

(19.250.00)

(0.11)

213.817.500 .00

131.266.414.00

(82.551.086.00)

(38.61)

65.084.556 .00

60.733.700.00

(4.350.856.00)

(6.68)

Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja

278.902.056 .00

192.000.114.00

(86.901.942.00)

(31.16)

Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

278.902.056 .00

192.000.114.00

(86.901.942.00)

(31.16)

Jumlah Belanja Langsung

3.973.804.094 .00

3.404.983.533.00

(568.820.561.00)

(14.31)

JUMLAH BELANJA DAERAH

8.933.534.106 .00

8.055.989.880.00

(877.544.226.00)

(9.82)

Jumlah Surplus / (Defisit)

(8.933.534.106.00)

(8.055.989.880.00)

877.544.226.00

(9.82)

1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1

Belanja Pegawai

1 11 0007 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
1 13 0005 5 2 1

Belanja Pegawai

1 13 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 19 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

Halaman 4 dari 4