KB DAN KS LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
12.
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Urusan
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga Sejahtera pada Tahun
Anggaran 2016 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1.
Program Keluarga Berencana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB
danalkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.
2.
Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR melalui
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB.
3.
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.
4.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk
mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba juga pergaulan bebas.
5.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program
ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok
bina keluarga.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
SKPD
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
3.647.024.000
3.647.024.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
3.458.143.700
94,82
3.458.143.700
94,82
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
3.647.024.000
3.458.143.700
94,82
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
3.647.024.000
3.458.143.700
94,82
2.945.647.000
2.756.766.700
93,59
244.360.000
244.360.000
100,00
15
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
001
Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi
Bagi Keluarga Miskin
005
Pebinaan Keluarga Berencana
017
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan
Keluarga Berencana(KB)
018
Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana
Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
338.100.000
338.099.900
100,00
1.889.430.000
1.703.659.300
90,17
77.000.000
73.904.500
95,98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebesar :
Hal. 193
KODE
REK
2.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
019
Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD
396.757.000
396.743.000
100,00
18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR
YANG MANDIRI
206.757.000
206.757.000
100,00
001
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
PeduliKB
206.757.000
206.757.000
100,00
20
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING
KRR
273.760.000
273.760.000
100,00
002
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok
Remaja Dan Kelompok Sebaya Di LuarSekolah
273.760.000
273.760.000
100,00
23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
220.860.000
220.860.000
100,00
002
Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masy
Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga
220.860.000
220.860.000
100,00
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera menghasilkan kinerja sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
1
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB
2
3
4
2015
2016
75,79
76,88
Jumlah peserta KB aktif
197,543
202.207
Jumlah pasangan usia subur (PUS)
260.637
263.032
Jumlah peserta KB baru
25.715
26.878
5
Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru
31.772
28.993
6
Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS)
0,56
0,42
7
Total Fertility Rate (TFR)
2,02
2,10
8
Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang
420.438
424.628
116.631
108.202
9
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
10
Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK
11
74
78
Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang aktif
325
310
12
Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
3.559
3.619
13
Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif
279
264
14
Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif
139
131
15
Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
246
217
16
Jml petugas KB
Petugas UPTB
PLKB/PKB
PPKBD/SKD
Sub PPKBD
Kelompok KB
16
57
177
1516
9864
16
55
177
1462
9913
Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2016
Adapun Perincian hasil kinerja berdasarkan Program sebagai berikut :
a.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
Cakupan PUS unmet need
TFR
Cakupan tingkat putus pakai
alat kontrasepsi (DO)
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
10,80 %
10,44 %
2,02 %
2,10 %
12,30 %
11,30 %
%
103,33
96,04
108,13
REALISASI
TAHUN 2015
10,80 %
2,02%%
12,30%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA
NO
Hal. 194
Kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Keluarga Berencana; Penyediaan
Pelayanaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga miskin dan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b.
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MADIRI
INDIKATOR KINERJA
1.
Cakupan peserta KB aktif
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
76,25%
76,88%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100,83
76,25%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB.
c.
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING
INDIKATOR KINERJA
1.
Cakupan PUS umur istri <
20 th
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
0,55%
0,56
%
REALISASI
TAHUN 2015
98,18
0,55%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi
Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.
d.
PROGRAM PENYIAPAN
KELUARGA
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya jumlah
kelompok aktif UPPKS
TENAGA
PENDAMPING
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
315 Kelompok 316 Kelompok
KELOMPOK
%
100,3
2
BINA
REALISASI
TAHUN 2015
321 Kelompok
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam
program KB.
2.
D.
Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan
SOLUSI
1.
Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program
KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri
2.
Pengintegrasian Program KB kedalam Kebijakan Kependudukan melalui
Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi
dan kemampuan masyarakat setempat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA
Masyarakat dalam kegiatan Ketahanan Keluarga.
Hal. 195
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
A.
KEBIJAKAN PROGRAM
Urusan
Keluarga
Berencana
dan
Keluarga Sejahtera pada Tahun
Anggaran 2016 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1.
Program Keluarga Berencana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB
danalkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.
2.
Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR melalui
Fasilitasi pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB.
3.
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.
4.
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk
mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba juga pergaulan bebas.
5.
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program
ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok
bina keluarga.
B.
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1.
REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada
SKPD
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
JUMLAH
ANGGARAN
(Rp)
3.647.024.000
3.647.024.000
REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
3.458.143.700
94,82
3.458.143.700
94,82
Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebagai berikut :
KODE
REK
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
3.647.024.000
3.458.143.700
94,82
BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA
3.647.024.000
3.458.143.700
94,82
2.945.647.000
2.756.766.700
93,59
244.360.000
244.360.000
100,00
15
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
001
Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi
Bagi Keluarga Miskin
005
Pebinaan Keluarga Berencana
017
Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan
Keluarga Berencana(KB)
018
Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana
Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
338.100.000
338.099.900
100,00
1.889.430.000
1.703.659.300
90,17
77.000.000
73.904.500
95,98
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebesar :
Hal. 193
KODE
REK
2.
PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
019
Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD
396.757.000
396.743.000
100,00
18
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR
YANG MANDIRI
206.757.000
206.757.000
100,00
001
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
PeduliKB
206.757.000
206.757.000
100,00
20
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING
KRR
273.760.000
273.760.000
100,00
002
Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok
Remaja Dan Kelompok Sebaya Di LuarSekolah
273.760.000
273.760.000
100,00
23
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
220.860.000
220.860.000
100,00
002
Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masy
Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga
220.860.000
220.860.000
100,00
HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera menghasilkan kinerja sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA
1
Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB
2
3
4
2015
2016
75,79
76,88
Jumlah peserta KB aktif
197,543
202.207
Jumlah pasangan usia subur (PUS)
260.637
263.032
Jumlah peserta KB baru
25.715
26.878
5
Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru
31.772
28.993
6
Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS)
0,56
0,42
7
Total Fertility Rate (TFR)
2,02
2,10
8
Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang
420.438
424.628
116.631
108.202
9
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1
10
Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK
11
74
78
Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang aktif
325
310
12
Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
3.559
3.619
13
Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif
279
264
14
Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif
139
131
15
Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif
246
217
16
Jml petugas KB
Petugas UPTB
PLKB/PKB
PPKBD/SKD
Sub PPKBD
Kelompok KB
16
57
177
1516
9864
16
55
177
1462
9913
Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2016
Adapun Perincian hasil kinerja berdasarkan Program sebagai berikut :
a.
PROGRAM KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3.
Cakupan PUS unmet need
TFR
Cakupan tingkat putus pakai
alat kontrasepsi (DO)
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
10,80 %
10,44 %
2,02 %
2,10 %
12,30 %
11,30 %
%
103,33
96,04
108,13
REALISASI
TAHUN 2015
10,80 %
2,02%%
12,30%
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA
NO
Hal. 194
Kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Keluarga Berencana; Penyediaan
Pelayanaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga miskin dan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b.
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MADIRI
INDIKATOR KINERJA
1.
Cakupan peserta KB aktif
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
76,25%
76,88%
%
REALISASI
TAHUN 2015
100,83
76,25%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB.
c.
PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING
INDIKATOR KINERJA
1.
Cakupan PUS umur istri <
20 th
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
0,55%
0,56
%
REALISASI
TAHUN 2015
98,18
0,55%
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi
Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.
d.
PROGRAM PENYIAPAN
KELUARGA
INDIKATOR KINERJA
1.
Meningkatnya jumlah
kelompok aktif UPPKS
TENAGA
PENDAMPING
TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
315 Kelompok 316 Kelompok
KELOMPOK
%
100,3
2
BINA
REALISASI
TAHUN 2015
321 Kelompok
Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta
C.
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.
Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam
program KB.
2.
D.
Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan
SOLUSI
1.
Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program
KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri
2.
Pengintegrasian Program KB kedalam Kebijakan Kependudukan melalui
Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi
dan kemampuan masyarakat setempat
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA
Masyarakat dalam kegiatan Ketahanan Keluarga.
Hal. 195