KB DAN KS LKPJ 2017 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH

12.

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

A.

KEBIJAKAN PROGRAM
Urusan

Keluarga

Berencana

dan

Keluarga Sejahtera pada Tahun

Anggaran 2016 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:
1.

Program Keluarga Berencana. Program ini diarahkan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat untuk ber- KB melalui penyediaan Pelayanan KB
danalkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan KB.

2.

Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri. Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR melalui

Fasilitasi pembentukan kelompok

masyarakat peduli KB.
3.

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja. Program ini diarahkan untuk meningkatkan
pelayanan informasi dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja.

4.


Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga untuk
mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba juga pergaulan bebas.

5.

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga. Program
ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok
bina keluarga.

B.

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.

REALISASI KEUANGAN
Realisasi keuangan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada


SKPD
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
JUMLAH

ANGGARAN
(Rp)
3.647.024.000
3.647.024.000

REALISASI
PERSEN
ANGGARAN (Rp) TASE (%)
3.458.143.700
94,82
3.458.143.700
94,82

Adapun perincian pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Wajib
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebagai berikut :
KODE

REK

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA

3.647.024.000

3.458.143.700

94,82


BAPERMAS, PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA

3.647.024.000

3.458.143.700

94,82

2.945.647.000

2.756.766.700

93,59

244.360.000

244.360.000


100,00

15

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

001

Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat Kontrasepsi
Bagi Keluarga Miskin

005

Pebinaan Keluarga Berencana

017

Penunjang Sarana Prasarana Pelayanan
Keluarga Berencana(KB)


018

Fasilitasi Pendampingan Penunjang Sarana
Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (KB)

338.100.000

338.099.900

100,00

1.889.430.000

1.703.659.300

90,17

77.000.000

73.904.500


95,98

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tahun 2016 sebesar :

Hal. 193

KODE
REK

2.

PROGRAM / KEGIATAN

ANGGARAN (Rp)


REALISASI
ANGGARAN (Rp)

PERSEN
TASE (%)

019

Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD

396.757.000

396.743.000

100,00

18

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR

YANG MANDIRI

206.757.000

206.757.000

100,00

001

Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat
PeduliKB

206.757.000

206.757.000

100,00

20


PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT
PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING
KRR

273.760.000

273.760.000

100,00

002

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi Kelompok
Remaja Dan Kelompok Sebaya Di LuarSekolah

273.760.000

273.760.000

100,00

23

PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

220.860.000

220.860.000

100,00

002

Fasilitasi Dan Peningkatan Peran Serta Masy
Dalam Kegiatan Ketahanan Keluarga

220.860.000

220.860.000

100,00

HASIL YANG DICAPAI
Selama tahun 2016, pelaksanaan Urusan Wajib Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera menghasilkan kinerja sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA

1

Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB

2
3
4

2015

2016
75,79

76,88

Jumlah peserta KB aktif

197,543

202.207

Jumlah pasangan usia subur (PUS)

260.637

263.032

Jumlah peserta KB baru

25.715

26.878

5

Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru

31.772

28.993

6

Penundaan usia perkawinan (PUS < 20 tahun dibanding total PUS)

0,56

0,42

7

Total Fertility Rate (TFR)

2,02

2,10

8

Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang

420.438

424.628

116.631

108.202

9

Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1

10

Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK

11

74

78

Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
yang aktif

325

310

12

Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)

3.559

3.619

13

Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif

279

264

14

Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif

139

131

15

Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif

246

217

16

Jml petugas KB
Petugas UPTB
PLKB/PKB
PPKBD/SKD
Sub PPKBD
Kelompok KB

16
57
177
1516
9864

16
55
177
1462
9913

Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2016

Adapun Perincian hasil kinerja berdasarkan Program sebagai berikut :
a.

PROGRAM KELUARGA BERENCANA
INDIKATOR KINERJA

1.
2.
3.

Cakupan PUS unmet need
TFR
Cakupan tingkat putus pakai
alat kontrasepsi (DO)

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
10,80 %
10,44 %
2,02 %
2,10 %
12,30 %
11,30 %

%
103,33
96,04
108,13

REALISASI
TAHUN 2015
10,80 %
2,02%%
12,30%

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA

NO

Hal. 194

Kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Keluarga Berencana; Penyediaan
Pelayanaan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga miskin dan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera.
b.

PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MADIRI
INDIKATOR KINERJA

1.

Cakupan peserta KB aktif

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
76,25%
76,88%

%

REALISASI
TAHUN 2015

100,83

76,25%

Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Pembentukan Kelompok
Masyarakat Peduli KB.
c.

PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING
INDIKATOR KINERJA

1.

Cakupan PUS umur istri <
20 th

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
0,55%
0,56

%

REALISASI
TAHUN 2015

98,18

0,55%

Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi Forum Pelayanan KRR Bagi
Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah.
d.

PROGRAM PENYIAPAN
KELUARGA
INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya jumlah
kelompok aktif UPPKS

TENAGA

PENDAMPING

TAHUN 2016
TARGET
REALISASI
315 Kelompok 316 Kelompok

KELOMPOK

%
100,3
2

BINA

REALISASI
TAHUN 2015
321 Kelompok

Kegiatan yang mendukung adalah Fasilitasi dan Peningkatan Peran Serta

C.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
1.

Semakin berkurangnya pembinaan dan peran serta masyarakat dalam
program KB.

2.
D.

Masih kurang terintegrasinya program KB terhadap kebijakan kependudukan

SOLUSI
1.

Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan informasi program
KB-KS serta meningkatnya peserta KB mandiri

2.

Pengintegrasian Program KB kedalam Kebijakan Kependudukan melalui
Sosialisasi, advokasi dan koordinasi yang sesuai dengan kebutuhan, aspirasi
dan kemampuan masyarakat setempat

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2016

URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA & KELUARAGA SEJAHTERA

Masyarakat dalam kegiatan Ketahanan Keluarga.

Hal. 195