Laporan Tahunan DPUP Sleman 2015

(1)

(2)

KATA PENGANTAR

Laporan tahunan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan ini selain dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan juga merupakan informasi tahunan yang mencakup kinerja pencapaian kegiatan dan keuangan.

Dalam laporan tahunan ini kami sajikan secara lengkap tentang semua kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang meliputi :

1. Sekretariat Dinas yang mencakup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian , Sub Bagian Keuangan dan Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi

2. Bidang Penataan Bangunan terdiri dari Seksi Penataan Ruang Rinci, Seksi Pengawasan Bangunan dan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

3. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari Seksi Prasarana dan Sarana Dasar, Seksi Bangunan Gedung dan Seksi Drainase

4. Bidang Bina Marga yang terdiri dari Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan.

5. Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Perumahan Formal dan Seksi Perumahan Swadaya.

6. UPT Alkal dan Laboratorium 7. UPT Rusunawa

8. UPT Permakaman

Dalam Laporan tahunan ini data yang kami sajikan adalah tahun 2015

Demikian yang dapat kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 31 Desember 2015

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi


(3)

DAFTAR ISI

Halaman Judul Kata Pengantar Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN ………... 1

B. RINGKASAN ORGANISASI ………... 1

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI ………. 13

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. URUSAN WAJIB ………... 17

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum ……….… 17

2. Urusan Wajib Perumahan ……….. 27

3. Urusan Wajib Penataan Ruang ………... 29

4. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan ………... 31

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup ……… 31

6. Urusan Wajib Sosial ……….……….………. 32

7. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga ……….……… 32

8. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Administrasi, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ………..………. 32

9. Urusan Wajib Kearsipan ………...………. 33

10. Urusan Komunikasi dan Informatika ……….… 33

B. URUSAN PILIHAN 1. Urusan Pilihan Perdagangan ………... 33

BAB III PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN ……… 35

BAB IV PRESTASI TAHUN 2015 ……… 37

BAB V PENUTUP ……….. 38


(4)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 1 BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

Pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman telah menyusun Program dan Kegiatan yang disusun sesuai tugas dan fungsi pokok Dinas dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman. Program Kegiatan tersebut ditetapkan melalui Perda No. 9 Tahun 2014, Tanggal 31 Desember 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015, yang diuraikan dalam Surat Keputusan Kepala DPKKD Kabupaten Sleman No. 08/1.03.01/Kep.Ka.DPKAD/DPA-SKPD/2014, tanggal 5 Januari 2015, tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman Tahun 2015, tentang Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Tahun 2015. Sebagai bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan tersebut disampaikan laporan pelaksanaan tugas secara bulanan dan tahunan. Berkaitan dengan hal tersebut kami membuat laporan bulan Desember ini.

B. RINGKASAN ORGANISASI

1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Perkerjaan Umum dan Perumahan dibentuk dengan Peraturan Bupati Sleman No. 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Proses restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan sudah mulai berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi, walaupun disana-sini masih terdapat penyesuaian- penyesuaian baik system maupun mekanisme prosedur diantara unsur-unsur dalam organisasi. Selain itu ada beberapa hal yang secara substansial masih terkesan overlapping/duplikasi kewenangan pengelolaan. Adapun Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang dan bagian Dinas, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman diatas struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari:


(5)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 2

1. Kepala Dinas 2. Sekretariat

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 3. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan

a. Seksi Penataan Ruang Rinci b. Seksi Pengawasan Bangunan c. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 4. Bidang Cipta Karya

a. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar b. Seksi Bangunan Gedung

c. Seksi Drainase 5. Bidang Bina Marga

a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan b. Seksi Pemeliharaan Jalan

c. Seksi Pembangunan dan Pemeliharan Jembatan 6. Bidang Perumahan

a. Seksi Perumahan Formal b. Seksi Perumahan Swadaya 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organiasasi Dinas seperti yang terdapat dalam lampiran Keputusan Bupati tersebut diatas adalah sebagai berikut :


(6)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 3 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan,evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi : penyelenggaraan urusan umum, penyelanggaraan urusan kepegawaian, penyelenggaraan urusan keuangan dan penyelenggaraan urusan perencanaan. Tugas dan fungsi ini dirinci sesuai struktur organisasi yang ada, sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan;

3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi.

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Tugas dan fungsi bidang ini, kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi dinas;


(7)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 4

1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyiapkan

bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian

pembangunan dan peningkatan jalan;

2. Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharaan jalan.

3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas

menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan

pengendalian pembangunan dan pemeliharaan jembatan.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan tugas merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase kawasan.

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas sebagai berikut :

1. Seksi Prasarana dan Sarana Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana permukiman;

2. Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan

perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung pemerintah;

3. Seksi Drainase mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan

pemeliharaan drainase kawasan.

4. Bidang Penataan Bangunan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan mengendalikan perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan, serta usaha jasa konstruksi.

Tugas dan fungsi ini kemudian dirinci sesuai dengan struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Penataan Ruang Rinci mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian perencanaan detail tata ruang, tata bangunan dan lingkungan;


(8)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 5

2. Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung;

3. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan

pelaksanaan, pembinaan, dan pelayanan usaha jasa konstruksi.

6. Bidang Perumahan

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan, membina, dan

mengendalikan/mengawasi pembangunan perumahan formal dan swadaya. Tugas dan fungsi ini dirinci kedalam struktur organisasi Dinas, sebagai berikut:

1. Seksi Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi,

pembinaan, dan pengendalian perumahan formal dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan formal;

2. Seksi Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan bahan fasilitasi,

pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan perumahan swadaya.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

2. Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut golongan adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Golongan Jumlah

IV III II I

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 3 16 7 1 27

3. Bidang Bina Marga 2 10 10 1 23

4. Bidang Cipta Karya 4 10 4 1 19

5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan 2 12 4 18

6. Bidang Perumahan 1 5 3 9

7. UPT Permakaman 3 3 6

8. UPT Rusunawa/Rusunami 1 1 10 12

9. UPT Alkal 1 2 7 10

10. Fungsional Arsiparis 1 1


(9)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 6

b) Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Golongan Jumlah

S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD

1. Kepala 1 1

2. Sekretariat/TU 4 8 2 11 1 1 27

3. Bidang Bina Marga 3 6 1 10 3 23

4. Bidang Cipta Karya 4 8 6 1 19

5. Bidang Penataan Ruang dan Bangunan 4 4 2 8 18

6. Bidang Perumahan 1 3 1 4 9

7. UPT Permakaman 2 2 2 6

8. UPT Rusunawa/Rusunami 1 1 10 12

9. UPT Alkal 1 8 1 10

10. Fungsional Arsiparis 1 1

Jumlah 18 33 6 60 7 2 126

c) Jumlah pejabat struktural meliputi 1 pejabat eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 4 orang pejabat eselon IIIB dan 17 orang pejabat eselon IV A, 2 orang pejabat eselon IV B. Sedangkan Jumlah pejabat fungsional sebanyak 1 orang.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan aset yang tercatat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagai berikut :

No. Sarana/Prasarana Jumlah Satuan Keterangan

A PERALATAN & MESIN

Alat besar 26 Unit

Alat Angkutan 39 Unit

Alat Bengkel & Alat Ukur 43 Unit Alat² kantor & rumah tangga 1259 Unit

Alat-alat Laboratorium 53 Unit

B GEDUNG & BANGUNAN Unit

Bangunan Gedung 120 Unit

C JALAN,IRIGASI & IRIGASI

Jalan & Jembatan 1211 Unit

Bangunan Air/Irigasi 142 Unit

Instalasi 10 Unit

Jaringan 77 Unit

D ASET TETAP LAINNYA

Buku Perpustakaan 358 Unit

Barang bercorak kesenian - Unit Pindah BLH

E KONSTRUKSI DALAM

PENGERJAAN 9 Unit

F AKTIVA LAINNYA

Sistem Informasi 8 Unit


(10)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 7 4. Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran Dinas adalah telah ditetapkan dalam peraturan bupati tentang penjabaran APBD yang diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran No. tentang

Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

A Belanja Tidak Langsung 10,973,949,441.20 7,659,103,581.00 69.79

B Belanja Langsung

1. Penyediaan jasa administrasi keuangan

77,100,000.00 72,300,000.00 93.77 a. Belanja Pegawai 77,100,000.00 72,300,000.00 93.77 2. Penyediaan makanan dan

minuman rapat

22,485,000.00 22,317,500.00 99.26 a. Belanja Barang/Jasa 22,485,000.00 22,317,500.00 99.26 3. Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi

71,323,000.00 68,997,028.00 96.74 a. Belanja Barang/Jasa 71,323,000.00 68,997,028.00 96.74 4. Penyediaan bahan dan jasa

administrasi perkantoran

290,832,225.00 276,585,415.00 95.10 a. Belanja Pegawai 10,248,000.00 10,248,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 280,584,225.00 266,337,415.00 94.92 5. Penyediaan jasa langganan 85,506,000.00 72,264,426.00 84.51 a. Belanja Barang/Jasa 85,506,000.00 72,264,426.00 84.51 6. Penyediaan jasa keamanan

dan kebersihan kantor

173,564,565.00 124,023,865.00 71.46 a. Belanja Pegawai 147,635,640.00 104,040,000.00 70.47 b. Belanja Barang/Jasa 25,928,925.00 19,983,865.00 77.07 7. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

2,021,391,000.00 1,683,704,999.00 83.29

a. Belanja Barang/Jasa 1,807,422,000.00 1,470,341,000.00 81.35 b. Belanja Pemeliharaan 213,969,000.00 213,363,999.00 99.72 8. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor dan rumah dinas

84,000,000.00 83,843,950.00 99.81

a. Belanja Pemeliharaan 84,000,000.00 83,843,950.00 99.81 9. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

84,662,775.00 37,329,000.00 44.09

a. Belanja Pemeliharaan 84,662,775.00 37,329,000.00 44.09 10. Bimbingan teknis workshop,

seminar, lokakarya

29,600,000.00 28,303,450.00 95.62 a. Belanja Pegawai 3,600,000.00 3,600,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 26,000,000.00 24,703,450.00 95.01 11. Penyusunan dokumen

kepegawaian

27,062,400.00 26,489,400.00 97.88 a. Belanja Pegawai 20,587,500.00 20,587,500.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 6,474,900.00 5,901,900.00 91.15


(11)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 8

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

12. Penyusunan perencanaan kerja SKPD

42,638,000.00 42,612,000.00 99.94 a. Belanja Pegawai 25,758,000.00 25,758,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 16,880,000.00 16,854,000.00 99.85 13. Penyusunan profil data

SKPD

19,840,500.00 18,269,450.00 92.08 a. Belanja Pegawai 6,385,500.00 6,385,500.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 13,455,000.00 11,883,950.00 88.32 14. Pelayanan IUJK 111,243,000.00 88,608,000.00 79.65 a. Belanja Pegawai 49,563,000.00 49,563,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 61,680,000.00 39,045,000.00 63.30 15. Penyusunan laporan

realisasi keuangan dan kinerja SKPD

98,392,500.00 91,980,500.00 93.48

a. Belanja Pegawai 60,957,000.00 58,990,000.00 96.77 b. Belanja Barang/Jasa 37,435,500.00 32,990,500.00 88.13 16. Perencanaan

pembangunan jalan

398,165,000.00 373,574,000.00 93.82 a. Belanja Pegawai 8,605,000.00 8,455,000.00 98.26 b. Belanja Barang/Jasa 389,560,000.00 365,119,000.00 93.73 17. Perencanaan

pembangunan jembatan

582,127,000.00 549,396,500.00 94.38 a. Belanja Pegawai 23,602,000.00 22,902,000.00 97.03 b. Belanja Barang/Jasa 558,525,000.00 526,494,500.00 94.27 18. Peningkatan jalan 22,323,300,000.00 19,792,287,850.00 88.66 a. Belanja Modal 22,323,300,000.00 19,792,287,850.00 88.66 19. Peningkatan jembatan dan

gorong-gorong

4,728,745,000.00 4,055,788,300.00 85.77 a. Belanja Modal 4,728,745,000.00 4,055,788,300.00 85.77 20. Perencanaan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

697,180,000.00 672,865,000.00 96.51

a. Belanja Pegawai 14,110,000.00 12,080,000.00 85.61 b. Belanja Barang/Jasa 683,070,000.00 660,785,000.00 96.74 21. Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

9,047,649,500.00 7,802,667,400.00 86.24 a. Belanja Modal 9,047,649,500.00 7,802,667,400.00 86.24 22. Pemeliharaan Rutin Saluran

Drainase

1,416,982,000.00 805,937,200.00 56.88 a. Belanja Pegawai 1,080,578,000.00 470,528,000.00 43.54 b. Belanja Barang/Jasa 336,404,000.00 335,409,200.00 99.70 23. Pembangunan

turap/talud/bronjong

4,934,600,000.00 4,457,441,450.00 90.33 a. Belanja Modal 4,934,600,000.00 4,457,441,450.00 90.33 24. Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

805,663,500.00 649,475,500.00 80.61

a. Belanja Pegawai 21,541,500.00 16,633,500.00 77.22 b. Belanja Barang/Jasa 784,122,000.00 632,842,000.00 80.71


(12)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 9

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

25. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

26,420,867,950.00 23,292,374,816.00 88.16 a. Belanja Pegawai 221,685,900.00 145,945,800.00 65.83 b. Belanja Barang/Jasa 34,154,850.00 26,937,016.00 78.87 c. Belanja Pemeliharaan 26,165,027,200.00 23,119,492,000.00 88.36 26. Pemeliharaan Rutin Jalan 5,955,177,060.00 4,493,154,600.00 75.45 a. Belanja Pegawai 1,455,052,500.00 1,249,944,000.00 85.90 b. Belanja Barang/Jasa 4,496,724,560.00 3,239,420,600.00 72.04 c. Belanja Pemeliharaan 3,400,000.00 3,400,000.00 100.00 27. Pemeliharaan Rutin

Jembatan

889,410,000.00 801,023,000.00 90.06 a. Belanja Pegawai 410,010,000.00 341,330,000.00 83.25 b. Belanja Barang/Jasa 474,650,000.00 459,493,000.00 96.81 c. Belanja Pemeliharaan 4,750,000.00 200,000.00 4.21 28. Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

2,479,940,500.00 1,542,223,000.00 62.19

a. Belanja Pegawai 130,058,000.00 106,640,000.00 81.99 b. Belanja Barang/Jasa 2,349,882,500.00 1,435,583,000.00 61.09 29. Penyusunan sistem

informasi/data base jalan

342,434,000.00 311,263,000.00 90.90 a. Belanja Pegawai 47,999,000.00 47,849,000.00 99.69 b. Belanja Barang/Jasa 294,435,000.00 263,414,000.00 89.46 30. Operasional/pemeliharaan

sarana dan prasarana kebinamargaan

3,977,821,240.00 895,047,090.00 22.50

a. Belanja Pegawai 309,918,340.00 222,269,340.00 71.72 b. Belanja Barang/Jasa 33,351,300.00 13,631,650.00 40.87 c. Belanja Pemeliharaan 501,731,600.00 466,654,100.00 93.01 d. Belanja Modal 3,132,820,000.00 192,492,000.00 6.14 31. Operasional/pemeliharaan

alat-alat ukur dan bahan laboratorium

47,033,850.00 43,600,840.00 92.70

a. Belanja Pegawai 16,174,350.00 16,174,350.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 3,984,350.00 3,467,490.00 87.03 c. Belanja Pemeliharaan 26,875,150.00 23,959,000.00 89.15 32. Pengembangan distribusi

air minum

8,661,898,366.00 4,966,096,000.00 57.33 a. Belanja Modal 8,661,898,366.00 4,966,096,000.00 57.33 33. Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan air bersih/air minum dan reservoir

248,577,000.00 243,003,000.00 97.76

a. Belanja Pegawai 12,257,000.00 9,638,000.00 78.63 b. Belanja Barang/Jasa 18,790,500.00 17,965,000.00 95.61 c. Belanja Modal 217,529,500.00 215,400,000.00 99.02 34. Pembinaan teknik

pengolahan air minum

242,260,000.00 152,640,500.00 63.01 a. Belanja Pegawai 64,485,000.00 38,965,000.00 60.42 b. Belanja Barang/Jasa 177,775,000.00 113,675,500.00 63.94


(13)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 10

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

35. Perencanaan

pengembangan infrastruktur

104,645,000.00 96,553,400.00 92.27 a. Belanja Pegawai 33,620,000.00 28,750,000.00 85.51 b. Belanja Barang/Jasa 71,025,000.00 67,803,400.00 95.46 36. Pembangunan jalan dan

jembatan perdesaan

37,077,345,000.00 35,459,335,500.00 95.64 a. Belanja Modal 37,077,345,000.00 35,459,335,500.00 95.64 37. Pembangunan sarana dan

prasarana air bersih perdesaaan

4,632,466,350.00 3,181,048,450.00 68.67

a. Belanja Pegawai 84,258,000.00 67,087,000.00 79.62 b. Belanja Barang/Jasa 270,622,014.00 222,713,150.00 82.30 c. Belanja Modal 4,277,586,336.00 2,891,248,300.00 67.59 38. Rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan perdesaaan

1,007,031,000.00 978,655,000.00 97.18

a. Belanja Pegawai 22,617,000.00 16,457,000.00 72.76 b. Belanja Barang/Jasa 984,414,000.00 962,198,000.00 97.74 39. Perencanaan Gedung 405,330,000.00 329,772,800.00 81.36 a. Belanja Pegawai 14,715,000.00 14,715,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 390,615,000.00 315,057,800.00 80.66 40. Pembangunan dan

Rehabilitasi Gedung Pemerintah

13,687,200,000.00 11,847,849,675.00 86.56

a. Belanja Pegawai 14,840,000.00 14,840,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 832,267,425.00 598,470,825.00 71.91 c. Belanja Modal 12,840,092,575.00 11,234,538,850.00 87.50 41. Pembinaan Teknis

Pembangunan

55,144,000.00 49,905,100.00 90.50 a. Belanja Pegawai 27,504,000.00 27,504,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 27,640,000.00 22,401,100.00 81.05 42. Penetapan kebijakan,

strategi dan program perumahan

985,947,000.00 916,358,000.00 92.94

a. Belanja Pegawai 130,725,000.00 111,945,000.00 85.63 b. Belanja Barang/Jasa 855,222,000.00 804,413,000.00 94.06 43. Pembangunan Sarana dan

Prasarana Rusunawa / Rusunami

961,376,000.00 866,042,600.00 90.08

a. Belanja Pegawai 3,250,000.00 3,250,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 46,750,000.00 46,100,000.00 98.61 c. Belanja Modal 911,376,000.00 816,692,600.00 89.61 44. Pengelolaan

Rusunawa/Rusunami

1,616,329,000.00 1,610,582,298.00 99.64 a. Belanja Pegawai 850,611,000.00 848,622,500.00 99.77 b. Belanja Barang/Jasa 644,068,000.00 640,444,798.00 99.44 c. Belanja Pemeliharaan 121,650,000.00 121,515,000.00 99.89 45. Penataan kawasan LC 2,540,729,000.00 2,003,371,800.00 78.85 a. Belanja Pegawai 21,790,000.00 21,250,000.00 97.52 b. Belanja Barang/Jasa 47,775,000.00 41,627,200.00 87.13 c. Belanja Modal 2,471,164,000.00 1,940,494,600.00 78.53


(14)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 11

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

46. Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

1,779,336,500.00 1,459,853,600.00 82.04

a. Belanja Pegawai 196,676,500.00 129,080,000.00 65.63 b. Belanja Barang/Jasa 496,922,400.00 443,328,300.00 89.21 c. Belanja Modal 1,085,737,600.00 887,445,300.00 81.74 47. Koordinasi pengelolaan

areal pemakaman

444,719,000.00 432,133,150.00 97.17 a. Belanja Pegawai 339,206,000.00 329,777,750.00 97.22 b. Belanja Barang/Jasa 84,347,000.00 81,189,400.00 96.26 c. Belanja Pemeliharaan 21,166,000.00 21,166,000.00 100.00 48. Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

3,266,570,000.00 2,828,707,900.00 86.60 a. Belanja Pegawai 3,250,000.00 3,250,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 46,750,000.00 46,050,000.00 98.50 c. Belanja Modal 3,216,570,000.00 2,779,407,900.00 86.41 49. Penyusunan rencana tata

bangunan dan lingkungan

262,682,500.00 256,085,800.00 97.49 a. Belanja Pegawai 3,650,000.00 3,640,000.00 99.73 b. Belanja Barang/Jasa 259,032,500.00 252,445,800.00 97.46

50. Survey dan pemetaan 0.00 0.00 0.00

a. Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00

b. Belanja Barang/Jasa 0.00 0.00 0.00

51. Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan

385,712,000.00 338,715,900.00 87.82 a. Belanja Pegawai 23,092,000.00 18,290,000.00 79.20 b. Belanja Barang/Jasa 362,620,000.00 320,425,900.00 88.36 52. Revisi rencana detail tata

ruang perkotaan

207,616,500.00 169,250,350.00 81.52 a. Belanja Pegawai 50,957,000.00 37,490,000.00 73.57 b. Belanja Barang/Jasa 156,659,500.00 131,760,350.00 84.11 53. Revisi rencana tata ruang

pedesaan

112,317,950.00 78,423,700.00 69.82 a. Belanja Pegawai 28,808,000.00 15,841,000.00 54.99 b. Belanja Barang/Jasa 83,509,950.00 62,582,700.00 74.94 54. Pelayanan informasi tata

ruang

134,804,000.00 75,383,350.00 55.92 a. Belanja Pegawai 55,590,000.00 27,686,000.00 49.80 b. Belanja Barang/Jasa 79,214,000.00 47,763,350.00 60.30 55. Pengawasan pemanfaatan

ruang

371,339,500.00 222,674,300.00 59.97 a. Belanja Pegawai 315,050,000.00 194,640,000.00 61.78 b. Belanja Barang/Jasa 56,289,500.00 28,034,300.00 49.80 56. Sosialisasi kebijakan

pengendalian pemanfaatan ruang

35,104,000.00 23,937,050.00 68.19

a. Belanja Pegawai 2,160,000.00 2,160,000.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 32,944,000.00 21,777,050.00 66.10 57. Penyusunan Renstra SKPD 76,267,500.00 74,605,500.00 97.82 a. Belanja Pegawai 25,492,500.00 25,396,000.00 99.62 b. Belanja Barang/Jasa 50,775,000.00 49,209,500.00 96.92


(15)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 12

No. Jenis Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) %

58. Penyusunan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan perkotaan

169,696,000.00 123,848,400.00 73.02

a. Belanja Pegawai 56,736,000.00 54,816,000.00 96.62 b. Belanja Barang/Jasa 112,960,000.00 69,032,400.00 61.11 59. Pendampingan PNPM

Perkotaan

831,261,500.00 256,601,053.00 30.87 a. Belanja Pegawai 271,084,500.00 45,553,500.00 16.80 b. Belanja Barang/Jasa 560,177,000.00 211,047,553.00 37.68 60. Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olahraga

1,980,000,000.00 1,697,599,000.00 85.74

a. Belanja Modal 1,980,000,000.00 1,697,599,000.00 85.74 61. Implementasi SPIP 27,053,200.00 21,164,000.00 78.23 a. Belanja Pegawai 10,321,200.00 10,316,000.00 99.95 b. Belanja Barang/Jasa 16,732,000.00 10,848,000.00 64.83 62 Pengelolaan dokumen

SKPD

84,576,600.00 80,755,380.00 95.48 a. Belanja Pegawai 74,324,000.00 74,323,700.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 10,252,600.00 6,431,680.00 62.73 63. Pengelolaan Website 82,350,000.00 81,696,000.00 99.21 a. Belanja Pegawai 20,900,000.00 20,740,000.00 99.23 b. Belanja Barang/Jasa 3,780,000.00 3,767,000.00 99.66 c. Belanja Modal 57,670,000.00 57,189,000.00 99.17 64. Pembangunan pasar 47,939,938,500.00 45,190,095,800.00 94.26 a. Belanja Pegawai 27,166,500.00 27,166,500.00 100.00 b. Belanja Barang/Jasa 966,415,000.00 863,918,000.00 89.39 d. Belanja Modal 46,946,357,000.00 44,317,641,700.00 94.40

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan

Ir. H. Nurbandi


(16)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 13 C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011 –

2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi

Kabupaten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir

batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”.

Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang (living environment)”

yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat.

VISI

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah

“ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender”.

Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut :

Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman, pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan.

Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat


(17)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 14

permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak baik.

Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain.

Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan.

Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut sangat tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketertsediaan anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal.

Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman, tertata dan berbudaya.

Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah (jalan, Jembatan, drainase,), public space (hutan kota, taman kota), juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemen-elemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah.

Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang


(18)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 15

tumbuh berkembang di masyarakat.

Responsif Gender adalah dimaksudkan untuk menyeimbangkan partisipasi dan akses terhadap hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dapat mengeliminasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disegala bidang. Upaya untuk mencapai nya adalah dengan kepersertaan yang seimbang laki-laki dan perempuan pada setiap program dan kegiatan.

MISI

1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan

4. Meningkatkan cakupan layanan sarana, prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas

ad 1. Menyiapkan dan memantapkan pelaksanaan regulasi pelayanan

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan pelayanan bidang ke Pekerjaan Umum an dan Perumahan, terutama pelayanan perizinan.

ad 2. Meningkatkan kapasitas manajemen pelayanan

Misi ini dimaksudkan untuk memperluas cakupan pelayanan meliputi sumber daya alat dan sumber daya manusia dalam rangka untuk mewujudkan prasarana dan sarana pelayanan publik dalam kondisi yang siap pakai melalui pengelolaan yang berkualitas. Prasarana dan sarana yang dimaksud adalah prasarana pemerintahan (gedung, kantor, lapangan dll), olah raga dan prasarana, sarana perhubungan yang meliputi jalan, jembatan, taman-taman kota dan tempat pemakaman umum.

ad 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sarana, prasarana dan penataan bangunan

Misi ini dimaksudkan untuk membuka peluang – peluang bagi

masyarakat dan swasta untuk turut aktif dalam

pembangunan/pemeliharaan bidang-bidang kebinamargaan,

permukiman, perumahan, persampahan, sanitasi dan pertamanan.

Peran serta masyarakat lebih ditujukan pada

pembangunan/pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial melalui bentuk partisipasi aktif maupun stimulasi. Sedangkan peran serta swasta diharapkan terselenggara melalui pekerjaan-pekerjaan konstruksi, konsultansi dan penyediaan barang

dan jasa bidang kebinamargaan, permukiman, perumahan,


(19)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 16

ad 4. Meningkatkan cakupan layanan sarana prasarana dan penataan bangunan yang tetap berkualitas

Misi ini merupakan upaya untuk menyediakan prasarana dan sarana umum yang layak dalam arti tertata, harmonis, lengkap dan nyaman dalam bidang Prasarana wilayah perumahan dan permukiman dan perhubungan sehingga dapat menjamin ukuran-ukuran kesehatan, keamanan, keselamatan, ketentraman warga. Hal ini akan dapat dicapai melalui pengelolaan pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang berkualitas yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, dan drainase wilayah dan lingkungan yang memadai, penyediaan air bersih yang cukup, pengelolaan air limbah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan lingkungan, pengelolaan persampahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang melalui penataan bangunan dan lingkungan serta transportasi


(20)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 17 BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran a) Penyediaan jasa administrasi keuangan b) Penyediaan makanan dan minuman rapat c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran e) Penyediaan jasa langganan

f) Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur a) Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya b) Penyusunan dokumen kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD b) Penyusunan profil data SKPD

c) Pelayanan IUJK.

d) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD 5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Perencanaan pembangunan jalan b) Perencanaan pembangunan jembatan c) Peningkatan Jalan

d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

c) Pemeliharaan Rutin Saliran Drainase 7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

a) Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan


(21)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 18

c) Pemeliharaan Rutin Jalan d) Pemeliharaan Rutin Jembatan

e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan a) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan b) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium 11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a) Pengembangan distribusi air minum

b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir c) Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum

12) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh a) Perencanaan pengembangan infrastruktur

13) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan c) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan 14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Perencanaan Gedung

b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah c) Pembinaan Teknis Pembangunan

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pelayanan adminsitrasi perkantoran

Pencapaian : Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 70% a) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Keluaran Kegiatan : Pembayaran tunjangan bendahara (18 org), pengurus barang (9 org) dan pembuku (1 org)

Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

b) Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi rapat (12 bulan) 100% Penyediaan makanan dan minuman rapat yang diselenggarakan untuk mendukung koordinasi dinas melalui kesekretariatan. Rapat dan penerimaan tamu yang telah diselenggarakan adalah sebanyak : 43 kali.


(22)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 19

c) Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya fasilitasi perjalanan dinas (12 bulan ) 100 %

meliputi perjalanan dinas 37 kali baik perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

d) Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

Keluaran kegiatan adalah layanan surat menyurat, pengelolaan arsip dan perpustakaan, pengadaan ATK, penggandaan, penyediaan barang cetak, penyediaan peralatan listrik dan penyediaan peralatan rumah tangga, secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

Penyediaan jasa surat menyurat meliputi pelayanan surat masuk, surat keluar dan undangan. Selama satu tahun anggaran telah terlayani surat masuk sebanyak 4413 surat, surat keluar sebanyak 4943 surat.

Pengadaan ATK dan Prangko/materei 100%. Penyediaan alat tulis kantor adalah disediakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

Terlaksananya pencetakan dan penggadaan 100%, Penyediaan cetak penggandaan meliputi 11 jenis yaitu; amplop putih berkop, blangko kop dinas, blangko sppd (NCR), Blangko SSP, Blangko undangan, Kartu lebaran, Blangko daftar hadir, buku tanda bukti pengeluaran (bend 26), blangko tanda terima suurat masuk, kartu kendali dan lembar disposisi selama 12 bulan (1 tahun anggaran). Penyediaan peralatan listrik dan rumah tangga terlaksana 100% yang digunakan untuk mendukung tugas rutin selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

e) Penyediaan Jasa Langganan

Keluaran kegiatan : terlaksanannya pembayaran langganan listrik, telepon, dan media cetak (12 bulan), secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan adalah meliputi pembayaran langganan telepon, pembayaran langganan listrik dan langganan koran selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

f) Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Keluaran kegiatan : pembayaran jasa keamanan, pembayaran jasa kebersihan serta penyediaan alat-alat kebersihan.

Penyediaan jasa kebersihan kantor adalah dilaksanakan oleh 3 orang meliputi kebersihan halaman kantor, kebersihan lantai gedung kantor, kamar mandi dan toilet selama 12 bulan (1 tahun anggaran) serta pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih.


(23)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 20

Penyediaan jasa keamanan kantor dilaksanakan oleh 4 orang meliputi seluruh unit bangunan kantor Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur 100%

a) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (49 kendaraan) 100%.

Kegiatan pemeliharaan rutin/berkalan kendaraan dinas/operasional dilakukan pada 25 unit kendaraan roda dua dan 24 unit kendaraan roda 4, termasuk pembelian bahan bakar guna operasional kendaraan tersebut

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (4 unit) 100%

Kegiatan yang dilakukan adalah meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas sebanyak 4 unit gedung

c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

Pencapaian kegiatan : terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan) 100%

Keluaran kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja (12 bulan). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan meja, kursi, peralatan, komputer dan jaringan listrik.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur Pencapaian : Meningkatnya kemampuan pegawai : 10%

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi pegawai negeri sipil pada Dinas PUP. agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai perkembangan dinamika kerja, organisasi dan administrasi. Program ini dilaksanakan melalui;

a) Bimbingan Teknis, Workshop,Seminar, Lokakarya

Pencapaian kegiatan : Pelaksanaan bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop 3 kali 100%.

Keluaran kegiatan : Terlaksananya bintek/ lokakarya/ seminar/ workshop sebanyak 3 kali.


(24)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 21

b) Penyusunan dokumen kepegawaian

Pencapaian kegiatan : Pengelolaan administrasi kepegawaian instansi 126 orang , meliputi Penjagaan kenaikan gaji berkala, Penjagaan kenaikan pangkat, Penyusunan SKP, Penyusunan DUK, Penyusunan daftar nominatif, selama 12 bulan (1 tahun anggaran).

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian : Meningkatnya tertib pengelolaan administrasi keuangan dan laporan 25%,

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai penggunaan anggaran yang akuntable, evaluatif sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

a) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Program kerja tahunan, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Target Kinerja, RKT, Tapkin, Pra-RKA, Pra-RKA, DPA, DPPA, Perubahan Renja (8 dokumen)

b) Penyusunan profil data SKPD

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya profil SKPD lima tahun terakhir 100%,

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pengumpulan data pelaksanaan program dan kegiatan beserta hasil-hasilnya mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.

c) Pelayanan IUJK

Pencapaian kegiatan : Pembinaan Jasa Konstruksi 100 ijin, tercapai 150 % dan pembinaan penyedia jasa konstruksi 4 kali.

d) Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD.

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya laporan bulanan, tahunan, Tersusunnya laporan capaian kinerja organisasi, LAKIP, TAPKIN, Pengendalian dan Evaluasi serta laporan keuangan dan realisasi anggaran bulanan, semester dan tahunan (17 dokumen dan 21 buku) 100 %

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pencapaian : Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan 33 % a) Perencanaan pembangunan jalan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya Final design perencanaan teknis peningkatan/pembangunan jalan di Kabupaten Sleman (20 km) 100%


(25)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 22

b) Perencanaan pembangunan jembatan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya DED Jembatan di Kabupaten

Sleman (14 lokasi) 100%, meliputi Perencanaan teknis

Pembangunan Jembatan Temanggal, Kradenan, Cepitsari I, Tapan, Sopalan, Manukan, Rejosari, Brengosan, Panggung, Pisangan, Pandean II, Cokrowijayan II, Jembatan Jalan Masuk RSUD Sleman dan Jembatan Donon I.

c) Peningkatan Jalan

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya jalan tersebar di kabupaten sleman, sepanjang 10,75 km tercapai 101,42 %

Kegiatan ini meliputi peningkatan jalan pada 8 ruas jalan Kabupaten yaitu ruas-ruas jalan sebagai berikut: Jalan Rejodani - Mancasan, Jalan Daratan - Minggir, Jalan Donoasih - Ngemplak, Jalan Sambiroto - Pokoh, Jalan Ngringin - Pulohdadi, Jalan Patukan - Krajan, Jalan Sorogenen - Sidorejo, Jalan Marangan Nglengkong. d) Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong

Pencapaian kegiatan : Tertingkatnya Jembatan 10 buah dan gorong-gorong 20 buah, tercapai 100%. Kegiatan ini meliputi 10 jembatan pada ruas-ruas jalan Kabupaten yaitu Jembatan Kadirojo II, Kembang Putih, Peturen, Gajah Kuning II, Pendulan, Turen, Margoyoso, Krikilan, Plumbon dan Bulus; 12 Gorong-gorong (Kepatihan, Gerjen, Molodono, Tegalyoso, Jongke Lor, Pondok I, Mlandangan, Onggojayan II, Kayunan, Pancoh, Padon, Gondang Angin-Angin), tercapai 100 %

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Pencapaian : Kondisi drainase baik 36,5%

a) Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pencapaian Kegiatan : Tersedianya dokumen pemetaan jaringan ekisting saluran drainase/gorong-gorong tahap II (5 dokumen) dan tersedianya perencanaan saluran drainase/gorong-gorong di 43 lokasi (43 dokumen), tercapai 100%.

b) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya saluran drainase 28 lokasi (6488,57 meter),tercapai 100%.

c) Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Saluran


(26)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 23

7) Program Turap/talud/bronjong

Pencapaian : Kondisi bangket/talud jalan desa baik 55 % a) Program Turap/talud/bronjong

Pencapaian Kegiatan : Terbangunnya 31 talud yaitu Talud Gancahan VII, Dukuh - Rewulu, Dongkelan RT.01, Jalan Pramuka, Ngapak - Minggir, Ngablak - Pulerejo, Jali - Gedang Bawah, Kembang - Mutihan, Somokaton - Bulu, Planggok - Bedilan, Pundong - Klaci, Ngentak - Cibuk Lor, Baturan Lor - Baturan Kidul, Depok - Gejawan Wetan, Munggon - Minggiran, Jlatren - Bulu, Karongan - Krasaan, Karongan - Candibang, Ngentak - Becici, Mangkudranan - Jurugan, SD.Tamanan III, Jamblangan - Ngepring, Karanggeneng - Blunder, Watuadeg - Beneran, Kadilobo - Purwobinangun, Blimbingan - Batang, Dukuh - Jlopo, Karanggawang - Jlegongan Kidul, Banyurejo, Tambakrejo, Bedingin Wetan - Kules, tercapai 100%.

8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pencapaian : Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik 33% a) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

Pencapaian kegiatan : Tersedianya perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan total panjang jalan 39 km dan perencanaan talud jalan sepanjang 4.225 meter.

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan,

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan : 16,7 km. Tercapai :100 %

pemeliharaan berkala jalan ini meliputi 11 ruas jalan Kabupaten sepanjang 16,7 km, Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud 8 lokasi.

c) Pemeliharaan Rutin Jalan

Pencapaian kegiatan : terpeliharanya jalan aspal kabupaten 500 km, tercapai 100%

d) Pemeliharaan Rutin Jembatan,

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya jembatan 20 buah dan gorong-gprong 30 buah, tercapai :100 %

e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pencapaian kegiatan : Tersalurnya bantuan aspal untuk

pembangunan jalan swadaya masyarakat 1.106 drum dan terfasilitasinya peninjauan lapangan, kajian teknis dan pembuatan rekomendasi bantuan, tercapai 50%.

Bantuan aspal ini dimaksud untuk stimulan pada swadaya masyarakat khususnya untuk jalan-jalan desa dan lingkungan.


(27)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 24

Pengadaan yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.160 drum aspal penetrasi 60/70 sedangkan bantuan aspal ini belum di distribusikan karena terkendala peraturan tentang hibah.

9) Program Pembangunan Sistem Informasi /Database Jalan dan Jembatan Pencapaian Informasi kondisi jalan dan jembatan tersedia 75%

a) Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan

Pencapaian kegiatan : Dokumen pemutakhiran database jalan Kabupaten (312 ruas) dan Leger Jalan, tercapai 100%.

10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian : Kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan baik 75% a) Operasional/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan alat berat (mesin gilas dan Vibro) 17 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan AMP Mini 1 unit, Terlaksananya Operasional /Pemeliharaan Stone Crusher 1 unit, Terlaksananya Operasional

/Pemeliharaan Excavator 2 unit, Terlaksananya

operasional/pemeliharaan peralatan konstruksi 1 unit, ,

Terlaksananya pemeliharaan jalur evakuasi di Kecamatan

Cangkringan, Terlaksananya Operasional alat untuk pembuatan kolam pertanian, Rehabilitasi pagar keliling kantor UPT dan ramp stone crusher, Pembelian alat AMP 1 unit dan Pembelian Cabin serta Air Conditioner Group Caterpilar Backhoe Loader 1 unit. Tercapai 90% dikarenakan pembelian AMP Mini terjadi gagal lelang.

b) Operasional/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan Bahan Laboratorium Pencapaian kegiatan : Terlaksananya Operasional/pemeliharaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium 45 unit, tercapai 100%

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Pencapaian : Cakupan pelayanan air minum dan air limbah 40% a) Pengembangan Distribusi Air Minum

Pencapaian kegiatan : Pembangunan konstruksi jaringan air minum di kecamatan Gamping dan Godean, kecamatan Depok, kecamatan Ngemplak, kecamatan Ngaglik, kecamatan Mlati dan interkoneksi Tambakrejo - Minggir, tercapai 80 % dikarenakan pembangunan di kecamatan Gamping dan Godean terjadi gagal lelang.

b) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan air bersih/air minum dan Reservoar

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya saluran air bersih di 3 lokasi meliputi kecamatan tempel, Seyegan dan Ngemplak, tercapai 100%.


(28)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 25

c) Fasilitas Pembinaan Teknis Pengolahan Air Minum

Pencapaian kegiatan : Terbinanya dan terfasilitasinya sarana air bersih perdesaan bagi masyarakat 35 lokasi, tercapai 100%.

12) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan

masyarakat, 85 %

a) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya review dokumen RPI2JM (Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), tercapai 100% .

13) Program Pembangunan Infra Struktur Perdesaan

Pencapaian : Infrastruktur Perdesaan kondisi menjadi baik , 58 % a) Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya jalan desa : 144 lokasi, terbangunnya jembatan desa : 2 lokasi, Penyempurnaan jembatan desa : 4 lokasi, Perencanaan Penyediaan PSD Kawasan Perdesaan Potensial : 6 lokasi, tercapai 100% .

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 18 lokasi, Pengadaan pipa dan water meter, Pengadaan HU, jagrak dan kran 1 unit, Pengadaan pipa untuk

bencana kekeringan daerah Prambanan, tercapai 74,17%

dikarenakan terbangunnya prasarana dan sarana air bersih bagi masyarakat 17 lokasi dan pengadaan pipa untuk bencana kekeringan tidak terlaksana.

c) Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Terpeliharanya/terehabilitasinya jalan desa 9 lokasi, tercapai 100 %

14) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah Pencapaian : Kondisi gedung kantor baik 52 %

a) Perencanaan Gedung

Pencapain kegiatan : Tersedianya dokumen perencanaan gedung-gedung pemerintah daerah & kecamatan 6 dokumen, meliputi DED Kecamatan Kalasan, DED Kecamatan Mlati, DED Penyempurnaan Pembangunan Gedung GPT RSUD, DED Gedung Media Center, DED Menara dan Gapuro Masjid Agung Sleman, DED Rehab. Gedung Dinas Pertanian, tercapai 100 %


(29)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 26

b) Pembangunan & Pemeliharaan Gedung Pemerintah

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi Gedung Pemerintah 18 paket, tercapai 100%.

c) Pembinaan Teknis Pembangunan

Pencapaian kegiatan : Terlayaninya pengesahan dokumen kontruksi 100 eksemplar, tercapai 100%

c. Data capaian SPM

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2015 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

SPM Jalan Jaringan

a. Aksesbilitas

Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten, pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 100%

b. Mobilitas

Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu untuk melakukan perjalanan, Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 200%

c. Keselamatan

Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat, pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,67%

Ruas

a. Kondisi Jalan

Tersedianya jalan yang menjamin kendaran dapat berjalan dengan selamat dan nyaman, Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,67%

b. Kecepatan

Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana. Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 69,67%.

SPM Air Minum

a. Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan


(30)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 27

terlindungi, dengan kebutuhan pokok minimal 60 ltr/org. Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 49,83 %.

SPM Penyehatan lingkungan Permukiman

a. Drainase

1. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun), Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 49,95 %.

SPM Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan

1. Berkurangnya luasan permukiman kumuh di 56,91%.

SPM dari Kementerian Perumahan Rakyat

1. Rumah layak huni terjangkau

Cakupan ketersediaan rumah layak huni, capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 97,96%

Cakupan layanan rumah layak huni terjangkau, capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 77.53 %

2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), capaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 68,96 %

SPM Jasa Konstruksi

a. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari kerja setelah persyaratan lengkap Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 91,33%.

b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi

Tersedianya sistem jasa konstruksi setiap tahun. Pencapaian sampai dengan tahun 2015 sebesar 57,14 %.

2. Urusan Wajib Perumahan a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan perumahan

a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami c) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami

d) Penataan Kawasan LC

e) Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu


(31)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 28

2) Program Pengelolaan Areal Permakaman

a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakamman

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengembangan perumahan

Pencapaian : Meningkatnya ketersediaan perumahan 2 % a) Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan

Pencapaian kegiatan : Tersedianya Dokumen RPP Lingkungan Perumahan di Desa dengan sarana prasarana minimal Kabupaten Sleman 14 dokumen, Verifikasi Fasum fasos perumahan dalam rangka proses serah terima 25 lokasi, Penyusunan pedoman pelaksanaan penataan perumahan kumuh di Kab. Sleman 1 dokumen, Pendampingan penetapan Perda RP3KP 1 dokumen, Identifikasi perumahan kumuh ilegal di Kabupaten Sleman 1 dokumen, tercapai 100%

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami

Pencapaian kegiatan : Tersedianya PSD Lingkungan Rusunawa 2 lokasi, tercapai 100%. meliputi : Rusunawa Dabag Condongcatur Depok dan Rusunawa Jongke Sendangadi Mlati.

c) Pengelolaan Rusunawa/Rusunami,

Pencapaian kegiatan : Terkelolanya 11 TwinBlok Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya bangunan Rusunawa yang baik 4 lokasi; Terpeliharanya Mecanical Elektrikal Rusunawa dengan baik 4 lokasi, tercapai 100 %

d) Penataan kawasan land consolidation (LC)

Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Lingkungan (Kawasan LC) 23 Ha, Tersusunnya review DED Saluran Drainase ruas Jalan Jambon-Karangwaru dan Penyempurnaan Jalan Lingkungan LC Sinduadi, Terbangunnya penyempurnaan jalan lingkungan LC Sinduadi Tahap 2, tercapai 100%.

e) Pembinaan dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu

Pencapaian kegiatan : Sosialisasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

dan Sanitasi Keluarga 14 kecamatan, Pengawasan dan

Pendampingan Bantuan Stimulasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 300 unit, Survey rehab rumah 200 unit, Terfasilitasinya BSPS Kemenpera dan CSR 300 unit, Terbangunnya PSD Huntap 1 paket, Penataan lahan PSU relokasi Desa Sambirejo Prambanan 1 paket, Tersusunnya Rencana Penataan Permukiman (RPP) Desa


(32)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 29

Sambirejo Prambanan 1 dokumen , tercapai 88,48% dikarenakan dana BSPS Kemenpera dan CSR tidak ada dari pusat.

2) Program Pengelolaan Areal Permakaman

Pencapaian : Pemakaman umum terkelola baik 70% a) Koordinasi Pengelolaan Areal Permakaman,

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya pelayanan permakaman TPU 2 lokasi

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Permakaman,

Pencapaian kegiatan : Terbangunnya Talud TPU Seyegan 500 m3,

Tetatanya lahan TPU Seyegan 2000 m2, Tersedianya Grobog,

Pusara, Marmer TPU Seyegan masing-masing 150 unit,

Terbangunnya Talud TPU Madurejo Prambanan 500 m3,

Terbangunnya Taman (Landscaping) TPU Madurejo Prambanan

2000 m2, Terbangunnya Rumah Duka TPU Madurejo Prambanan 1

unit, Tersedianya Grobog, Pusara, Marmer TPU Madurejo Prambanan masing-masing 150 unit, Terbangunnya penyempurnaan

talud TPU Madurejo Prambanan 285 m3, Tersusunnya DED PSD

TPU Madurejo, Prambanan dan Review DED PSD TPU Seyegan 1 paket, tercapai 100 %

3. Urusan Wajib Penataan Ruang a. Program dan Kegiatan

1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan b) Survei dan pemetaan

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan d) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

e) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan f) Pelayanan Informasi Tata Ruang

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang

b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Perencanaan Tata Ruang

Pencapaian : Cakupan wilayah yang punya rencana rinci 89 % a) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pencapaian kegiatan : Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Jalan Kabupaten (Kecamatan Sleman, Mlati, Gamping) 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan dan DED Kawasan Industri Bambu 10 dokumen, Tersusunnya Masterplan Kawasan Ibukota Kabupaten Sleman 10 dokumen, tercapai 100%.


(33)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 30

b) Survei dan pemetaan

Kegiatan ini di Anggaran Perubahan anggaran dan targetnya dihapuskan karena terjadi gagal lelang 2 kali.

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Turi 20 buku, Tersedianya dokumen draft Raperda 10 buku, tercapai 100%.

d) Revisi Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan

Pencapaian kegiatan : Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Depok 25 buku, Tersusunnya dokumen RDTR Kecamatan Sleman 25 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Depok 5 buku, Tersusunnya dokumen draft raperda RDTR Kecamatan Sleman 5 buku, Tersusunnya dokumen rancangan peraturan bupati tentang kawasan strategis tumbuh cepat 10 buku, tercapai 100%.

e) Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan Revisi Rencana Tata Ruang Perdesaan

Pencapaian kegiatan : Dokumen Review RDTR Kecamatan Kalasan 10 buku, Draft Raperda 10 buku, tercapai 100%

f) Pelayanan Informasi Tata Ruang

Pencapaian kegiatan : Pelayanan Informasi Tata Ruang Kabupaten Sleman 12 bulan, Tersusunnya dokumen petunjuk dan pelaksanaan izin pemanfaatan ruang 5 buku, Tersusunnya draft Raperbup tentang

Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 10 buku,

Pengesahan pertelaan 1 buah, tercapai 100%. 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian : Pemanfaatan ruang sesuai peruntukkan 70% a) Pengawasan Pemanfaatan Ruang,

Pencapaian kegiatan : Terlaksananya pengawasan bangunan

menara telekomunikasi dan reklame (900 obyek) 12 bulan, Penerbitan Sertifikat laik fungsi, tercapai 100% .

b) Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pencapaian kegiatan : Tersosialisasinya kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 300 orang, tercapai 100 %

c. Data Capaian SPM

Terkait dengan target pencapaian SPM sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2014 pencapaian SPM adalah sebagai berikut :


(34)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 31 Penataan bangunan dan Lingkungan

a. Harga Standar Bangunan Gedung negara (HSBGN)

Tersedianya pedoman harga standar bangunan gedung negara di Kabupaten

Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 100 %

Penataan Ruang

a. Informasi Penataan Ruang

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital. Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 100 %

b. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR

Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 47,83 % c. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja Pencapaian sampai dengan tahun ini sebesar 100 %

4. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan a. Program dan Kegiatan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyusunan Renstra SKPD

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian : Perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat 85%

a) Penyusunan Renstra SKPD

Pencapaian Kegiatan : Tersusunnya dokumen Renstra 2016-2020, tercapai 100%.

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan


(35)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 32 b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkunngan hidup Pencapaian : Pengendalian pencemaran lingkungan hidup 70%

a) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategi Kawasan Perkotaan

Pencapaian Kegiatan : Terselesaikannya dokumen Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Kecamatan Sleman dan Depok 15 buku, tercapai 100%.

6. Urusan Wajib Sosial b. Program dan Kegiatan

1) Program Penanggulangan Kemiskinan a) Pendampingan PNPM Perkotaan

c. Pencapaian Kegiatan

1) Program Penanggulangan Kemiskinan

Pencapaian : Proporsi KK miskin menurun 3 %

a) Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan,

Pencapaian kegiatan : Terselenggaranya pendampingan PNPM ,S.K. Bupati ,100 %

7. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga

a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga Pencapaian : Tersedianya sarana olahraga terpelihara 20 %

a) Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pencapaian kegiatan : Pemasangan lampu tribun Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan lapangan parkir Stadion Maguwoharjo 1 paket, Penyempurnaan Gor Pemuda Klebengan 1 paket, tercapai100 %

8. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


(36)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 33 b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian : Hasil evaluasi sistem pengendalian pemerintah kategori baik

a) Implementasi SPIP

Pencapaian kegiatan : Identifikasi resiko disemua kegiatan 3 kali

9. Urusan Wajib Kearsipan a. Program dan Kegiatan

1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah a) Pengelolaan Dokumen SKPD

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah Capaian : Arsip statis terkelola baik 40%

b) Pengelolaan Dokumen SKPD

Pencapaian Kegiatan : Tersedianya jasa arsip dan perpustakaan 12 bulan, tercapai 100 %

10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika a. Program dan Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi dan Media a) Pengelolaan Website

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa Capaian : Akses masyarakat terhadap informasi 80% c) Pengelolaan Website

Pencapaian Kegiatan : Terkelolanya subdomain

www.dpup.slemankab.go.id, Pengadaan server pengelolaan

dokumen-dokumen SKPD 1 paket, tercapai 100 %

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Perdagangan a. Program dan Kegiatan

1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi a) Pembangunan Pasar

b. Pencapaian Kegiatan

1) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi

Pencapaian : Sarana dan prasarana ekonomi milik pemerintah daerah terpelihara baik 20%.


(37)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 34

a) Pembangunan Pasar

Pencapaian Kegiatan : Terlaksananya Pembangunan Pasar Prambanan Tahap III 1 paket, Terlaksananya Pembangunan Pasar Sleman Tahap II 1 paket, Penataan Pasar Hewan Godean 1 paket, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Prambanan Tahap IV 1 dokumen, Tersusunnya DED Pembangunan Pasar Sleman Tahap III 1 dokumen, tercapai 100%.


(38)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 35 BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. URUSAN/BIDANG TATA RUANG

1. Dasar Hukum : DPA Perubahan Nomor : 1/DPPA/2015, tanggal 11 Mei 2015 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Energi Sumber Daya Mineral (DPUP-ESDM) Provinsi DIY. 3. Program dan Kegiatan :

a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY

1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Merapi National Volcano Park 2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Merapi-Kaliurang

3) Kegiatan Penyusunan DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM)

4. Realisasi Program dan kegiatan :

a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY

1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Merapi National Volcano Park, tercapai 100%

2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Merapi-Kaliurang, tercapai 100%

3) Kegiatan Penyusunan DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM) , tercapai 100%

5. Sumber dan jumlah Anggaran beserta realisasinya : a. Program Penataan Ruang Keistimewaan DIY

1) Kegiatan Penyusunan Masterplan Merapi National Volcano Park, jumlah anggaran Rp. 264.300.000,00 realisasi anggaran Rp. 260.223.000,00 dengan sumber dana dari DAIS Perpres 162

2) Kegiatan Penyusunan Masterplan Kawasan Merapi-Kaliurang, jumlah anggaran Rp. 576.858.000,00 realisasi anggaran Rp. 560.299.000,00 dengan sumber dana dari DAIS Perpres 162

3) Kegiatan Penyusunan DED dan Perencanaan Pengadaan Tanah Akses Jalan ke Museum Gunung Merapi (MGM), jumlah anggaran Rp.

425.877.000,00 realisasi anggaran Rp. 400.475.000,00 dengan sumber dana dari DAIS Perpres 162


(39)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 36

6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pelaksana tugas pembantuan :

Jabatan Nama Personil Gol Pendidikan

PPK Ir. Dyah S.Sitawati IV S1

PPTK Ir. Dwike Wijayanti, MT. IV S2

PPKom Nuryanto, ST. III S2

Bendahara Supriyono III S1

Pelaksana Harian Ratna Wahyu M, ST, M.Eng, M.Eng III S2

Rizki Ardianto Natsir III S1

Angger Subakti Y II DIII

7. Kondisi sarana dan prasarana memadai dalam menunjang kegiatan-kegiatan tersebut


(40)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 37 BAB IV

PRESTASI TAHUN 2015

Pada tahun 2015 ini pekerja konstruksi yang dibina oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman berhasil meraih prestasi juara I tukang besi dan juara II operator excavator dalam lomba pekerja konstruksi tingkat nasional yang diadakan oleh Balai PIPBPJK Kementerian Pekerjaan Umum.


(41)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 38 BAB V

PENUTUP

Dari uraian pada BAB II dapat disimpulkan, bahwa secara umum pelaksanaan tugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dapat dikatakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sehingga capaian program dan kebijakan diharapkan akan mengantarkan tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan, disamping itu juga dapat mendekati target target standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Departemen sesuai urusan wajib masing-masing.

Secara keseluruhan semua kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas dapat diselesaikan meski dengan sedikit hambatan, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena faktor-faktor eksternal diluar jangkauan dan kemampuan Dinas.

Demikian laporan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang dapat disampaikan sebagai perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Sleman, 31 Desember 2015

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman

Ir. H. Nurbandi


(42)

Laporan Akhir Tahun 2015 DPUP Kabupaten Sleman 39

LAMPIRAN

I. DATA PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TAHUN 2011 S/D 2015

II. MATRIK PENGUKURAN KINERJA III. INDIKATOR KINERJA KUNCI


(43)

KABUPATEN : SLEMAN

1 2 3 4

1 Pekerjaan Umum 1 Panjang jalan Kabupten dalam kondisi baik x 100% 54.26 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut

Data : 379.575 : 699.50 x 100% = 54.26 %

2 Kawasan Kumuh Luas Kawasan Kumuh x 100% 0.031 %

Luas Wilayah

Data : 17.840 : 57,482 x 100% = 0.031

2 Perumahan 3 Jumlah Rumah Tangga pengguna air bersih x 100% 49.83 % Jumlah seluruh Rumah Tangga

Data : 158,645 : 318,366 x 100% = 49.83

4 Luas permukiman kumuh x 100% 0.031 %

Luas Wilayah

Data : 17.840 : 57,482 x 100% = 0.031

5 Rumah layak huni Jumlah rumah layak huni x 100% 97.96 % Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs

Data : 321,491 328,185 x 100% = 97.96

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas

Ir. H. Nurbandi

6

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014

NO URUSAN NO IKK RUMUS

PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

5 Panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik

Rumah Tangga pengguna air bersih

Lingkungan permukiman kumuh

NIP. 19561206 198603 1 005 Pekerjaan Umum dan Perumahan


(1)

1 2 3 4 5 6 7

Rumah layak huni Cakupan ketersediaan (%) 93.14 97.96Program Pengembangan Perumahan 2,577,705,000

terjangkau rumah layak huni - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rusunawa/Rusunami 961,376,000

- Pengelolaan Rusunawa/Rusunami 1,616,329,000

Cakupan layanan rumah (%) 58.08 77.53

layak huni yang terjangkau

Lingkungan yang sehat Cakupan lingkungan yang (%) 89.2 68.96Program Pengembangan Perumahan 2,540,729,000

dan aman yang didukung sehat dan aman yang didu- - Penataan Kawasan LC 2,540,729,000

dengan prasarana, sarana kung dengan PSU

dan utilitas umum (PSU) Program Pengelolaan Areal Pemakaman 3,266,570,000

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman 3,266,570,000

Penanganan Permukiman Berkurangnya luasan (%) 41 56.91

Kumuh Perkotaan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.


(2)

2 Tertingkatnya kualitas Jalan Kabupaten (%) 65 54.26Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 22,721,465,000

dan kuantitas jalan, dalam kondisi baik - Perencanaan Pembangunan Jalan 398,165,000

jembatan dan gorong- - Peningkatan Jalan 22,323,300,000

gorong Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan 33,081,598,510

- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 805,553,500

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 26,420,867,950

- Pemeliharaan Rutin Jalan 5,855,177,060

Aksebilitas Tersedianya jalan yang (%) 100 100

menghubungkan pusat- Program Pembangunan Sistem Informasi/Data base jalan dan jembatan 342,434,000

pusat kegiatan dalam - Penyusunan Sistem Informasi/Database jalan 342,434,000

wilayah kabupaten/kota

Mobilitas Tersedianya jalan yang (%) 170 200

memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan

Keselamatan Tersedianya jalan yang (%) 62.54 69.67

menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat

Kondisi Jalan Tersedianya jalan yang (%) 62.54 69.67

menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman

Kecepatan Tersedianya jalan yang (%) 62.54 69.67

menjamin pejalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana


(3)

1 2 3 4 5 6 7

Jembatan Kabupaten (%) 75.1 76.1Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 5,310,872,000

dalam kondisi baik - Perencanaan Pembangunan Jembatan 582,127,000

- Peningkatan Jembatan dan Gorong-Gorong 4,728,745,000

Gorong-gorong jalan (%) 45.6 65.14Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan 889,410,000

Kabupaten dalam kondisi - Pemeliharaan Rutin Jembatan 889,410,000

baik

Tertingkatnya kualitas Drainase dalam kondisi (%) 31 48.76Program Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 11,161,811,500

dan kuantitas drainase baik - Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 9,047,649,500

primer dan sekunder - Pemeliharaan Rutin Saluran Drainase 1,416,982,000

serta gorong-gorong - Perencanaan Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong 697,180,000

Program Pembangunan Turap/talud/Bronjong 4,934,600,000

Drainase Tersedianya sistem jaringan (%) 52 49.95 - Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 4,934,600,000

drainase skala kawasan dan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

Tertingkatnya kualitas Peralatan dan perbekalan (%) 100 97.84Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 4,024,854,890

dan kuantitas peralatan laboratorium - Operasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan 3,977,821,240

dan perbekalan dan pekerjaan umum dalam - Operasional/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium 47,033,650 laboratorium pekerjaan kondisi baik


(4)

3 Tersedianya gedung skpd Gedung SKPD dalam (%) 50 81.63Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 13,687,200,000

baik kondisi baik - Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemerintah 13,687,200,000

Tersedianya gedung non Gedung non SKPD (%) 82.6 82.81Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi 47,939,938,500

skpd lainnya baik milik Pem. Kab - Pembangunan Pasar 47,939,938,500

dalam kondisi baik

Program Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 1,980,000,000 - Peningkatan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah raga 1,980,000,000

Tersedianya gedung Gedung (%) 63 60.47

kantor desa baik Desa dalam kondisi baik

4 Pemanfaatan Ruang Pengawasan (%) 50 8.17Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 371,339,500

dan pengendalian - Pengawasan Pemanfaatan Ruang 371,339,500

bangunan

Program Perencanaan Tata Ruang 1,093,116,350

Perencanaan (%) 26.09 52.94 - Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 252,662,000

tata bangunan dan - Survey dan Pemetaan -

lingkungan - Penyusunan RDTR Kawasan Perdesaan 385,715,900

- Revisi Rencana detail tata ruang perkotaan 207,616,500 - Revisi Rencana detail tata ruang perdesaan 112,317,950

- Pelayanan Informasi Tata Ruang 134,804,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 169,696,000 - Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kawasan perkotaan 169,696,000


(5)

1 2 3 4 5 6 7

Harga Standar Bangunan Tersedianya pedoman (%) 100 100Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 405,330,000

Gedung Negara (HSBGN) Harga Standar Bangunan - Perencanaan Gedung 405,330,000

Gedung Negara di kabupaten/kota.

5 Meningkatkan peran serta Banyaknya kegiatan yang ber (%) 50 50Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 2,479,940,500 masyarakat dalam pem- tumpu pada pemberdayaan - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan 2,479,940,500

bangunan masyarakat Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah 55,144,000

- Pembinaan Teknis Pembangunan 55,144,000

Program Pengembangan Perumahan 2,765,283,500

- Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Perumahan 985,947,000 - Pembinaan dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1,779,336,500

Program Penanggulangan Kemiskinan 831,261,500

- Pendampingan PNPM Perkotaan 831,261,500

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35,104,000

- Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 35,104,000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 444,719,000

- Koordinasi Pengelolaan areal Pemakaman 444,719,000 Program Pengemb. Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah 242,260,000 - Fasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Air Minum 242,260,000


(6)

6 Ijin Usaha Jasa Penerbitan IUJK dalam waktu (%) 100 91.33Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 111,243,000

Konstruksi (IUJK) 10 (sepuluh) hari kerja sete- - Pelayanan IUJK 111,243,000

lah persyaratan lengkap

Tersedianya sistem Informasi (%) 52 57.14

Jasa Konstruksi setiap tahun

Sleman, 31 Desember 2015 Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan

H. Ir. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005