LKPJ 2012 : Pemerintah Kabupaten Ngawi LKPJ BAB IV b 2
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
14
KEGIATAN
2
PERENCANAAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
3
Koordinasi Perencanaan
Prasarana Wilayah
1
Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
2
Kegatan Penyusunan
Perencanaan Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Sinkronisasi perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah
Terlaksananya penanggulangan
kemiskinan yang tepat sasaran
dan lokasi
Tersedianya dokumen
perencanaan percepatan
penanggulangan kemiskinan
110.500.000,00
110.275.000,00
406.353.000,00
389.138.500,00
250.000.000,00
238.570.300,00
156.353.000,00
150.568.200,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-33
LW. 7
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEGIATAN
2
3
4
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tercapainya kelancaran surat
masuk keluar
Kelancaran komunikasi,
tersedianya alat komunikasi dan
sumber listrik
Tersedianya premi asuransi
barang milik daerah
Terawatnya kendaraan dinas/
operasional
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perjalanan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Terselenggaranya tertib
administrasi keuangan
Terpeliharanya kebersihan
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
selama 12 bulan
Terwujudnya barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya alat listrik dan
penerangan
Tersedianya bahan logistik
kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
1.180.324.000,00
1.068.181.334,00
6.095.000,00
5.772.610,00
518.331.250,00
431.248.484,00
10.196.750,00
1.169.615,00
3.000.000,00
2.872.250,00
137.472.000,00
132.614.000,00
15.000.000,00
14.578.000,00
30.000.000,00
28.325.000,00
28.392.000,00
28.192.500,00
198.217.000,00
197.940.000,00
20.000.000,00
19.989.500,00
96.240.000,00
89.684.375,00
SOLUSI
KET
8
9
IV-34
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
3
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS
PERHUBUNGAN
3
11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
12
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
5
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Terpenuhinya makan minum
rapat, jamuan tamu dan
kegiatan lainnya
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
97.380.000,00
95.795.000,00
59.410.000,00
59.018.600,00
Terawatnya kendaraan dinas
operasional
24.410.000,00
24.180.500,00
2
Pemeliharaan rutin/ berkala
Perlengkapan Lalu Lintas
Terpeliharanya Perlengkapan
Lalu Lintas
35.000.000,00
34.838.100,00
563.656.750,00
474.728.250,00
Terlaksanya sosialisasi
kebijakan di bidang
perhubungan
Tersusunnya Perda Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum
12.200.000,00
11.000.000,00
40.000.000,00
39.700.000,00
Meningkatnya fasilitas
pelaksanaan parkir
Tersusunnya Perda Retribusi
Penyeberangan diatas Air
471.456.750,00
384.313.250,00
40.000.000,00
39.715.000,00
224.600.000,00
219.361.700,00
224.600.000,00
219.361.700,00
1
Sosialisasi Kebijakan di
Bidang Perhubungan
2
Penyusunan NA Ranperda
Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum
Peningkatan dan Fasilitasi
Pelaksanaan Parkir
Penyusunan NA Ranperda
Retribusi Penyeberangan
Diatas Air
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan
Terlaksananya rehabilitasi/
pemeliharaan terminal/
pelabuhan
1
Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
Terlaksananya disiplin
pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
4
REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS
PERHUBUNGAN
PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
4
ALOKASI
1
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
100.000.000,00
99.728.700,00
50.000.000,00
49.900.000,00
IV-35
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
6
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
4
2
Pengumpulan dan Analisis
Data Base Pelayanan Jasa
Angkutan
Terlaksananya pengumpulan
dan analisis data base
pelayanan jasa angkutan
1
Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas
Kegiatan Pengadaan Marka
Jalan
Tersedianya rambu-rambu lalu
lintas
Tersedianya marka jalan
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
50.000.000,00
49.828.700,00
368.697.000,00
365.777.100,00
262.062.000,00
259.961.100,00
106.635.000,00
105.816.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-36
LW. 8
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
LINGKUNGAN HIDUP
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
134.720.300,00
133.587.732,00
SOLUSI
-
Terpenuhinya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
9.604.300,00
9.122.732,00
2
10.926.000,00
3
65.940.000,00
65.940.000,00
-
-
4
9.950.000,00
9.950.000,00
-
-
5
8.000.000,00
8.000.000,00
-
-
6
Terpenuhinya jasa peralatan
perkantoran.
Terpenuhinya jasa administrasi
keuangan.
Terpenuhinya pengadaan dan
penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya jasa percetakan
dan penggadaan.
Terpenuhinya sarana
penerangan kantor.
10.926.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
-
-
7
3.900.000,00
3.900.000,00
-
-
8
22.400.000,00
21.749.000,00
18.358.000,00
18.358.000,00
2.358.000,00
2.358.000,00
-
-
16.000.000,00
16.000.000,00
-
-
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1
2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya Makanan dan
Minuman Tamu
Terpenuhinya pelaksanaan
kegiatan kantor.
Terpenuhinya jasa pemeliharaan
berkala gedung kantor
Terpenuhinya kelancaran tugas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
Penghematan biaya
perjalanan dinas
keluar daerah
9
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penghematan
pemakaian Telepon,
Listrik dan air.
-
KET
8
1
ALOKASI
-
-
IV-37
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
3
KEGIATAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN &
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
1
Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/ Adipura
2
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
3
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
4
Koordinasi Pengelolaan
Prokasih/ Superkasih
5
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Terwujudnya kota Ngawi yang
bersih, sehat dan nyaman
(BERTEMAN) dengan
menerapkan prinsip-prinsip
Good Govemence
Adanya laporan kualitas
lingkungan di 10 IHT dan kajian
pemanfaatan limbah tembakau
Terciptanya kesadaran dan
kepedulian terhadap kelestarian
lingkungan serta aktif dan turut
bertanggung jawab dalam upaya
penyelamatan lingkungan
Terwujudnya kualitas lingkungan
yang sehat dan bersih dari yang
sehat dan bersih dari
pencemaran di Bengawan Solo
dan Sungai Madiun
Kepedulian dunia usaha
tembakau dan suportingnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
527.189.600,00
341.932.954,00
-
84.233.600,00
80.696.224,00
Kelebihan biaya
lembur
190.000.000,00
60.900.000,00
33.836.000,00
31.430.730,00
Kajian Pemanfaatan
Limbah Tembakau
industri rokok tidak
dapat diserap karena
terbentur Perubahan
APBD sehingga untuk
proses lelang, waktu
tidak mencukupi.
Kelebihan biaya
lembur
24.540.000,00
24.340.000,00
-
-
160.000.000,00
109.986.000,00
Perjalanan dinas
terbatas sesuai Juknis
Cukai sehingga tidak
dapat diserap
Sosialisasi tidak dapat
terserap seluruhnya
karena keterbatasan
waktu kegiatan
-
-
-
IV-38
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan/ Kualitas Air
Konservasi Sumber Daya Air
dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-sumber Air
6
2
3
5
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
DAN AKSES INFORMASI
SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
Tersedianya dokumen laporan
Pemantauan kualitas air DAS
Solo dan Laporan Volume
Timbulan Sampah Tahun 2011
Tersedianya sarana dan
prasarana pemantauan kualitas
air dan Kualitas udara
34.580.000,00
34.580.000,00
1.152.388.000,00
1.023.322.000,00
977.848.000,00
870.831.000,00
7
8
9
-
Adanya kelebihan
biaya lelang/ kontrak
Kelebihan biaya
lembur
Perjalanan dinas
terbatas sesuai Juknis
Cukai
-
-
Proposi luas lahan areal
tembakau dan potensi kualitas
lingkungan hidup
Tersedianya dokumen Profil
Menuju Indonesia Hijau (MIH)
Kabupaten Ngawi.
150.000.000,00
127.951.000,00
24.540.000,00
24.540.000,00
94.028.000,00
87.252.620,00
1
Penyusunan Data Sumber Daya
Alam dan Neraca Sumber Daya
Hutan (NSDH) Nasional Dan
Daerah (SLHD)
Terpenuhinya kebutuhan data
dan laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD) Tahun
2011
42.356.000,00
39.944.600,00
Kelebihan biaya
lembur
-
2
Koordinasi Penilaian Sekolah
Budaya Lingkungan/ Adiwiyata.
Terwujudnya sekolah peduli dan
berbudaya lingkungan
25.836.000,00
23.643.720,00
Kelebihan biaya
lembur
-
3
Koordinasi Pembinaan/
Penilaian Masyarakat Budaya
Lingkungan (Kalpataru)
Meningkatnya partisipasi aktif
masyarakat dalam upaya
pengelolaan lingkungan menuju
terciptanya kelestarian
lingkungan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
KET
Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan Sumber Daya
Alam
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
SOLUSI
PERMASALAHAN
25.836.000,00
23.664.300,00
-
Penghematan
pemakaian ATK
Kelebihan biaya
lembur
IV-39
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
6
2
7
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
1
Pengujian Emisi/ Polusi Udara
Akibat Aktifitas Industri
2
Pengujian Kadar Polusi Limbah
Padat dan Limbah Cair
1
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Pendataan dan Pelaporan
Bidang Kebersihan
Koordinasi Program
Persampahan
Pengelolaan dan Pengolahan
Sampah
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Terlaksananya pendataan dan
pelaporan bidang kebersihan
Terlaksananya koordinasi
program persampahan
Terlaksananya pengelolaan dan
pengolahan sampah
Penataan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Penyusunan Program
Pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Pemeliharaan Rutin Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penataan Taman Lintas Kota
Tertatanya ruang terbuka hijau
Terlaksananya penyusunan
program pengembangan ruang
terbuka hijau
Terpeliharanya ruang terbuka
hijau
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya koordinasi dan
sinkronisasi penataan taman
lintas kota
Pengadaan tanaman lindung/
ayoman
PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2
3
4
8
4
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
1
2
3
4
5
6
Pengadaan Tanaman Lindung/
Ayoman
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersedianya Laporan
Pemantauan Kualitas Udara
Kabupaten Ngawi Tahun 2011
Tersedianya Laporan
Pemantauan Kualitas Limbah
Cair Industri Tahun 2011
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
48.461.400,00
48.424.100,00
29.553.000,00
29.515.700,00
-
-
18.908.400,00
18.908.400,00
-
-
-
-
1.262.113.000,00
1.241.148.500,00
1.102.000.000,00
1.084.087.500,00
35.000.000,00
34.755.000,00
15.000.000,00
14.465.000,00
110.113.000,00
107.841.000,00
1.477.832.000,00
1.423.723.310,00
630.000.000,00
609.707.300,00
-
489.032.000,00
470.101.800,00
-
278.800.000,00
274.221.000,00
30.000.000,00
23.509.950,00
15.000.000,00
12.183.260,00
35.000.000,00
34.000.000,00
IV-40
LW. 9
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERTANAHAN
DINAS PU BINA MARGA CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PENATAAN,
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penataan, Penguasaaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
4
Terlaksananya penataan,
penguasaaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
3.439.819.550,00
125.985.950,00
3.439.819.550,00
125.985.950,00
SOLUSI
8
-
KET
9
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-41
LW. 10
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
3
4
5
6
7
8
9
10
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundanganundangan
4
Tercukupinya Perangko Materai
dan Bhan Bakar Untuk Jasa
Surat Menyurat
Tercukupinya Rekening Listrik
dan Telepon
Tercukupinya Kebutuhan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tercukupinya Biaya Jasa
Administrasi Keuangan
Meningkatnya Kebersihan dan
Keindahan Kantor dan Halaman
Tercukupinya Jasa Peralatan
Kerja
Tercukupinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tercukupinya Biaya Pengadaan
Cetaan dan Pengadaan
Tercukupinya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tercukupinya Media Informasi
Surat Kabar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
715.505.200,00
626.166.064,00
20.000.000,00
17.122.000,00
-
-
172.000.000,00
154.999.449,00
-
-
1.300.000,00
1.110.000,00
-
-
98.000.000,00
90.749.000,00
-
-
10.000.000,00
8.751.000,00
-
-
8.444.000,00
6.463.000,00
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
222.761.200,00
171.584.500,00
-
-
8.000.000,00
5.854.500,00
-
-
5.000.000,00
2.040.500,00
-
-
IV-42
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
11
Penyediaan makan minum
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
Tercukupinya Biaya Makan dan
Minum Karyawan dan Tamu
Tercukupinya biaya perjalanan
dinas
1
Pengadaan Komputer, Printer,
Laptop dan Infokus
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
meubeler.
Tercukupinya laptop printer dan
infokus
Tercukupinya biaya
pemeliharaan gedung kantor
Tercukupinya biaya
pemeliharaan mobil jabatan
Tercukupinya biaya
pemeliharaan meubeler
3
4
4
5
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
4
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
1
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang- undangan
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun.
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
6
Tercukupinya biaya bintek
Tercapainya penyusunan
laporan akhir tahun
20.000.000,00
18.157.500,00
-
-
130.000.000,00
129.334.615,00
-
-
128.000.000,00
123.890.500,00
104.676.000,00
104.404.000,00
10.000.000,00
8.535.500,00
10.000.000,00
7.627.000,00
3.324.000,00
3.324.000,00
8.000.000,00
7.500.000,00
8.000.000,00
7.500.000,00
1.600.000,00
1.580.000,00
1.600.000,00
1.580.000,00
2.037.725.000,00
2.031.325.590,00
Pelatihan Tenaga pengelola
SIAK
Tersedianya data kependudukan
yang akurat
40.447.000,00
40.447.000,00
-
-
2
Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan
pemeliharaan)
Tersedianya data kependudukan
yang akurat
189.553.000,00
187.578.000,00
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
KET
9
1
ALOKASI
IV-43
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
6
3
Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Terwujudnya pelayanan prima
dalam bidang kependudukan
100.000.000,00
98.649.000,00
Banyaknya peralatan
yang rusak
Pengembangan Data Base
Kependudukan
Terwujudnya data base
kependudukan yang akurat
100.000.000,00
100.000.000,00
Tidak dilaporkannya
peristiwa kematian
Penyusunan kebijakan
kependudukan
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
Terwujudnya pemahaman
administrasi kependudukan
25.000.000,00
25.000.000,00
-
52.300.000,00
52.240.000,00
Kurangnya dana yang
berakibat belum
terpenuhinya 19
kecamatan
Agar diberi dana untuk 8
kecamatan yang belum
sosialisasi
Peningkatan Kapasistas
kelembagaan kependudukan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
21.556.000,00
20.106.990,00
40.000.000,00
37.750.000,00
Pelaporan data
penduduk dari
kecamatan sering
mengalami
keterlambatan
Masih terdapat data
ganda
melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap petugas
operator di kecamatan
4
5
6
7
8
Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang capil
Terlayaninya masyarakat yang
membutuhkan akta-akta catatan
sipil secara efektif
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
48.075.000,00
KET
9
49.424.000,00
Belum terlayaninya
bagi masyarakat yang
memerlukan layanan
akta capil untuk
masyarakat yang
bertempat tinggal jauh
dari tempat pelayanan
akta capil
Agar dapatnya ditambah
anggaran untuk
mengganti peralatan
yang rusak
Agar diberikan uang
duka bagi yang merubah
KK akibat kematian
-
Penertiban laporan
penduduk dari
kec.dengan mendatangi
kantor kecamatan
Petugas pelayanan akta
capil turun ke
kecamatan untuk
mengadakan layanan
bagi masyarakat yang
memerlukannya
IV-44
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
9
Penyusunan renstra 2011
semua anak kabupaten ngawi
tercatat kelahirannya
Semua anak usia 0-18 tahun
memiliki akta kelahiran
10
Penyusunan proyeksi
penduduk untuk
pembangunan
11
Sosialisasi dan penyuluhan
bidang capil
12
Evaluasi kinerja pelayanan
kependudukan
13
Mobilitas penduduk dan
dukungan pelayanan e-ktp
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
8.970.000,00
Belum semuanya
anak di kabupaten
ngawi memiliki akta
kelahirannya sehingga
ada kelahiran belum
tercatat di catatan sipil
Terwujudnya arah
pembangunan sesuai
pemerataan penduduk
75.000.000,00
74.927.000,00
Penyebaran penduduk
tidak merata
Terwujudnya kesadaran
masyarakat dan terlayaninya
masyarakat yang membutuhkan
dokumen catatan sipil secara
efektif dan efisien
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
57.955.000,00
57.955.000,00
Kurangnya kesadaran
masyarakat tentang
kegunaan dan fungsi
akta catatan sipil
75.000.000,00
75.000.000,00
Tenaga yang
menangani kurang
memahami pentingnya
registrasi
kependudukan
Kurangnya etos kerja
bagi petugas registrasi
1.203.869.000,00
9
8.970.000,00
Terwujudnya 1 orang 1 KTP
KET
1.203.278.600,00
Banyaknya orang
yang merantau
Melakukan koordinasi
dengan dinas terkait
agar ikut
mensosialisasikan
supaya anak
mempunyai akta
kelahiran sehingga anak
tercatat kelahirannya
Perencanaan
pembangunan yang
memperhatikan
penyebaran penduduk
Diadakan sosialisasi
tentang pentingnya
memiliki akta catatan
sipil secara terus
menerus
Diadakan pembinaan
bagi petugas yang
menangani registrasi
kependudukan di Desa
Sekretaris desa selalu
melakukan koordinasi
administrasi
kependudukan di tingkat
desa
Agar tercukupinya
belangko setelah
program nasional
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-45
LW. 11
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3
4
5
6
7
8
9
10
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
204.030.300,00
198.322.667,00
4.000.000,00
3.999.000,00
18.000.000,00
13.003.667,00
Tercukupinya Biaya Jasa
Administrasi Keuangan
66.190.000,00
66.190.000,00
Tercukupinya Jasa Peralatan
Kerja
Tercukupinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tercukupinya Biaya Pengadaan
Cetaan dan Pengadaan
Tercukupinya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
Terpenuhinya makan minum
rapat dan tamu
Tercukupinya biaya perjalanan
dinas
15.000.000,00
14.950.000,00
30.069.000,00
29.961.300,00
15.000.000,00
14.962.800,00
5.000.000,00
4.964.100,00
5.000.000,00
4.995.800,00
Tercukupinya Perangko Materai
dan Bahan Bakar Untuk Jasa
Surat Menyurat
Tercukupinya Rekening Listrik
dan Telepon
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
7.016.000,00
38.755.300,00
7.016.000,00
38.280.000,00
IV-46
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
3
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
4
Pembangunan Gedung Kantor
2
Pengadaan Mebelair
3
Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
6
Terbangunnya gedung kantor
UPT
Tersedianya sarana kerja
pegawai
Tersedianya IUD Kit, Implant Kit
1.585.917.000,00
1.488.018.850,00
649.325.000,00
644.626.850,00
129.575.000,00
128.243.000,00
806.717.000,00
23.000.000,00
715.149.000,00
23.000.000,00
KET
9
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Tersusunnya LAKIP
3.000.000,00
3.000.000,00
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
4.000.000,00
4.000.000,00
3
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan real
anggaran
3.000.000,00
3.000.000,00
4
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Forum SKPD
Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
Tertampungnya usulan kegiatan
dari tingkat kecamatan
3.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
34.411.000,00
34.411.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
18.411.000,00
18.411.000,00
2
5
1
2
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan PP
dan Anak
Meningkatnya kelembagaan dan
jaringan pengarusutamaan
gender
Meningkatnya peran serta dan
kualitas perempuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
ALOKASI
1
1
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-47
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
5
PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
6
PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN
KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
32.274.900,00
32.026.700,00
1
Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Perempuan di
Daerah
Meningkatnya pemahaman
tentang gender, PP dan
perlindungan anak dalam GSI
20.102.000,00
19.888.800,00
2
Fasilitasi Upaya Perlindungan
Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan
Terdampinginya perempuan
terhadap tindak kekerasan
12.172.900,00
12.137.900,00
39.778.200,00
39.584.700,00
20.000.000,00
19.901.500,00
19.778.200,00
19.683.200,00
1
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu
Rumah Tangga Dalam
Pembinaan KS
2
Bimbingan Manajemen Usaha
Bagi Perempuan Dalam
Mengelola Usaha
Terlaksananya penyuluhan
pemberdayaan ekonomi kecil
yang rentan terhadap
perdagangan anak dan
peningkatan KS
Terlatihnya kelompok
perempuan dalam mengelola
usaha
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-48
LW. 12
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
3
KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
(KRR)
1
2
3
4
4
KELUARGA BERENCANA
1
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pelayanan KIE
Advokasi dan KIE Tentang
Kesehatan KRR
Memperkuat Dukungan dan
Partisipasi Masyarakat
Terlaksananya kegiatan
pelayanan KIE KB
Terlaksananya advokasi dan
KIE tentang KRR
Terbinanya dukungan jejaring
kerja KRR
PELAYANAN
KONTRASEPSI
PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN KB/
KR YANG MANDIRI
1
Pelayanan Konseling
2
Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi
3
Pelayanan KB Keliling
1
2
Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Masyarakat Peduli
KB
Operasional Pembinaan
Kelompok Masyarakat Peduli
KB
Terlaksananya kegiatan
konseling
Terlaksananya kegiatan
pelayanan pemasangan
kontrasepsi
Terlayani calon aseptor
Terlaksananya kegiatan
pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Terlaksananya kegiatan
pembinaan kelompok
masyarakat peduli KB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
8.500.000,00
7.938.000,00
8.500.000,00
7.938.000,00
14.556.000,00
13.667.500,00
10.120.000,00
10.120.000,00
4.436.000,00
3.547.500,00
92.879.000,00
86.226.000,00
5.061.000,00
5.058.000,00
62.000.000,00
57.600.000,00
25.818.000,00
23.568.000,00
70.000.000,00
69.996.450,00
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
49.996.450,00
IV-49
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
5
6
KEGIATAN
PROMOSI KESEHATAN
IBU, BAYI DAN ANAK
MELALUI KEGIATAN DI
MASYARAKAT
PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING
KELOMPOK BINA
KELUARGA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
1
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Penyuluhan Kesehatan Ibu,
Bayi dan Anak Melalui
Kegiatan di Masyarakat
Pembinaan dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
6
Terlaksananya penyuluhan
kesehatan ibu, bayi dan anak
Terlaksananya pembinaan
tenaga pendamping BKB
27.500.000,00
27.422.000,00
27.500.000,00
27.422.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-50
LW. 13
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
SOSIAL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundanganundangan
Penyediaan makanan dan
minum
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6.000.000,00
5.500.000,00
30.000.000,00
24.755.275,00
Tercukupinya Biaya Jasa
Administrasi Keuangan
Meningkatnya Kebersihan dan
Keindahan Kantor dan Halaman
Tercukupinya Jasa Peralatan
Kerja
Tercukupinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tercukupinya Biaya Pengadaan
Cetaan dan Pengadaan
Tercukupinya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tercukupinya Media Informasi
Surat Kabar
72.000.000,00
71.250.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.896.000,00
8.896.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
3.045.900,00
3.000.000,00
2.510.000,00
Makanan dan snack rapat dinas
8.000.000,00
8.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
SOLUSI
7
172.457.175,00
Tercukupinya Perangko Materai
dan Bhan Bakar Untuk Jasa
Surat Menyurat
Tercukupinya Rekening Listrik
dan Telepon
PERMASALAHAN
6
180.396.000,00
ALOKASI
KET
8
9
IV-51
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
3
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
3
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
5
6
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
4
Tercukupinya biaya perjalanan
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Tercukupinya biaya
pemeliharaan gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
1
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun.
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA
SKPD
Penyusunan LAKIP SKPD
Tercapainya penyusunan
laporan akhir tahun
Tersusunya Renja SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA
SKPD
Tersusunnya LAKIP SKPD
1
Penyelenggaraan Bhakti
Sosial
Donor darah dan penyerahan
bantuan untuk lansia dan anakanak panti asuhan
1
Pelatihan Ketrampilan
Berusaha Bagi Keluarga
Miskin
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Fasilitasi Program
Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan bibit domba betina
Pelaksanaan KIE Konseling
dan Kampanye Sosial Bagi
Penyandang PMKS
Terlaksananya KIE Konseling
dan Kampanye Sosial Bagi
Penyandang PMKS
2
3
2
1
Monitoring dan evaluasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
4
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
22.500.000,00
22.500.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.656.200,00
7.656.200,00
500.000,00
500.000,00
2.156.200,00
3.000.000,00
2.156.200,00
3.000.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
242.000.000,00
206.035.000,00
212.000.000,00
177.220.000,00
30.000.000,00
28.815.000,00
190.000.000,00
186.356.500,00
50.000.000,00
49.557.500,00
IV-52
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
8
9
10
PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT
DAN TRAUMA
PEMBINAAN PANTI
ASUHAN/ PANTI JOMPO
PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT
(EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN
PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
4
2
Pelatihan Ketrampilan dan
Praktek Belajar Kerja Bagi
Anak Terlantar Termasuk
Anak Jalanan, Anak Cacat
dan Anak Nakal
Penanganan Masalahmasalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan dan Praktek Belajar
Kerja Bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak
Cacat dan Anak Nakal
Terlaksananya Penanganan
Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1
Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Cacat Eks
Trauma
Pelatihan menjahit dan bantuan
mesin jahit
1
Peningkatan Gizi Panti
Asuhan/ Panti Jompo
Pemenuhan biaya anak-anak
panti asuhan
1
Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi
Eks Penyandang Penyakit
Sosial
Pemberdayaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
Pelatihan menjahit dan bantuan
mesin jahit
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Pembinaan karang taruna
3
7
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
2
1
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Pelatihan servis sepeda motor
dan bantuan seperangkat alat
servis sepeda motor
100.000.000,00
97.125.000,00
40.000.000,00
39.674.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
64.899.400,00
64.899.400,00
249.948.000,00
249.948.000,00
245.898.000,00
245.898.000,00
175.000.000,00
75.000.000,00
164.599.400,00
64.899.400,00
100.000.000,00
99.700.000,00
14.977.500,00
14.977.500,00
14.827.500,00
14.827.500,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-53
LW. 14
URUSAN
NAMA SKPD
NO
1
2
2
3
4
PENINGKATAN KUALITAS
DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA
1
Pengadaan Peralatan Pendidikan
dan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
2
Pembangunan Balai Latihan
Kerja (BLK)
Realisasi kebutuhan
peralatan pendidikan dan
ketrampilan bagi pencari
kerja
Realisasi pembangunan
gedung komputer dan ruang
las
1
Penyiapan Tenaga Kerja Siap
Pakai
Pemberian Fasilitasi dan
Mendorong Sistem Pendanaan
Pelatihan Berbasis Masyarakat
Menyiapkan tenaga kerja
yang terampil dan siap pakai
Pembuatan kandang,
bantuan ternak kambing
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakan
Hukum Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Penyusunan Penetapan Upah
Minimun Kabupaten (UMK)
Sosialisasi program
jamsostek di perusahaan
PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1
2
3
Meningkatnya pengawasan,
perlindungan dan penegakan
hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
Penetapan upah minimun
Kabupaten Ngawi Tahun
2012
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ANGGARAN
URAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEGIATAN
2
3
KETENAGAKERJAAN
PROGRAM
1
:
:
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
615.000.000,00
152.960.100,00
500.000.000,00
485.836.500,00
207.000.000,00
199.560.000,00
543.000.000,00
477.766.200,00
50.000.000,00
49.280.000,00
150.000.000,00
-
22.500.000,00
22.500.000,00
KET
8
9
Tenggat waktu
disahkannya PAPBD
tidak memungkinkan
proses lelang
Adanya perubahan
Peraturan Gubernur
tentang DBHCHT
Kegiatan tidak diserrap
IV-54
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
3
4
Pembinaan dan Penegakan
Aturan dan Norma
Ketenagakerjaan serta Perbaikan
Sarana Hubungan untuk
Mengurangi Dampak PHK
ANGGARAN
URAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
Terlaksananya Pembinaan
dan Penegakan Aturan dan
Norma Ketenagakerjaan
serta Perbaikan Sarana
Hubungan untuk Mengurangi
Dampak PHK
35.000.000,00
KET
9
-
Adanya perubahan
Peraturan Gubernur
tentang DBHCHT
Kegiatan tidak diserrap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-55
LW. 15
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
1
KEGIATAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3
1
Penyediaan jasa air dan listrik
2
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Pembayaran rekening
air,telepon dan listrik
Jasa service peralatan kerja
4
5
6
7
8
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pengadaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
1
SOLUSI
7
KET
8
9
31.400.000,00
23.318.012,00
5.000.000,00
5.000.000,00
127.392.500,00
127.390.000,00
7.000.000,00
6.997.100,00
Cetak dan penggandaan
keperluan dinas
Belanja alat listrik/ elektronik
5.000.000,00
4.999.950,00
5.000.000,00
4.985.750,00
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Perjalanan dinas ke dalam
dan ke luar daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
Pembayaran honor pengelola
keuangan
Pembelian alat tulis kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan gedung kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan kendaraan
dinas/ operasional
16.000.000,00
16.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian kerja
khusus untuk hari-hari tertentu
50.000.000,00
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
1
2
3
4
3
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-56
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
4
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
5
6
7
KEGIATAN
3
4
2
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Penyusunan laporan
pencapaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan laporan
pencapaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
4.265.000,00
4.265.000,00
2.803.600,00
2.803.600,00
13.200.000,00
13.200.000,00
PENINGKATAN
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR
NASIONAL/DAERAH
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA
KECIL MENENGAH
1
Penyelenggaraan pameran dan
pasar murah
Penyelenggaraan pameran
dan pasar murah
1
Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/ KUD
2
Sosialisasi HAKI kepada UMKM
Terlaksananya pelatihan
manajemen pengelolaan
koperasi/ KUD
Terlaksananya sosialisasi
HAKI kepada UMKM
27.766.600,00
27.766.600,00
19.517.000,00
19.117.000,00
31.188.750,00
31.188.750,00
20.658.750,00
20.658.750,00
33.200.000,00
33.200.000,00
21.152.500,00
21.152.500,00
PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
1
Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan
2
Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah
bagi UMKM
Penyelenggaraan promosi
produk usaha kecil menengah
Pengembangan kebijakan dan
program peningkatan ekonomi
lokal
4
Sosialisasi kepada KUMKM ttg
informasi penyediaan
permodalan
Monev dana modal kerja
kelompok PER dan kelompok
UKM
Pameran Smesco di Jakarta
dan Pameran Harkopnas
Monev dana hibah kelompok
RT
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
1
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-57
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
8
PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI
KEGIATAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
Terlaksananya sosialisasi
pelaksanaan kebijakan dan
program
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kpd 90 KUMK
Terlaksananya pemberdayaan
koperasi dan UMKM
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pemberdayaan koperasi dan
UMKM
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
13.233.400,00
13.233.400,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.500.000.000,00
1.482.615.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-58
LW. 16
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PENANAMAN MODAL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4
1
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
2
3
4
5
6
7
8
9
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
268.603.269,00
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
32.616.000,00
28.746.069,00
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
85.334.000,00
82.684.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Terpenuhinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Tersedianya Makanan dan
Minuman rapat dan tamu
Perjalanan dinas ke dalam
dan ke luar daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
3.585.000,00
3.585.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
13.747.300,00
13.747.300,00
77.800.000,00
77.590.900,00
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Makan dan Minum
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
PERMASALAHAN
6
275.332.300,00
SOLUSI
7
KET
8
9
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-59
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
4
5
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
PROGRAM
PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA
INVESTASI
PROGRAM
PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
28.785.400,00
27.685.400,00
12.075.000,00
10.975.000,00
1
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan gedung kantor
9.497.400,00
9.497.400,00
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
7.213.000,00
7.213.000,00
40.000.000,00
39.995.000,00
1
Penyelenggaraan Sarana
Pendukung
Adanya sarana pendukung
kegiatan hari jadi Kabupaten
Ngawi dan HUT RI ke-66
40.000.000,00
39.995.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
10.000.000,00
10.000.000,00
112.255.000,00
112.055.000,00
1
15.000.000,00
17.255.000,00
17.255.000,00
3
Penyusunan Perizinan Tertentu
Tersusunnya sistem informasi
penanaman modal di daerah
Terlaksananya
penyederhanaan prosedur
perizinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
Terlaksananya penyusunan
perizinan tertentu
15.000.000,00
2
Penyusunan Sistem Informasi
Penanaman Modal di Daerah
Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
40.000.000,00
39.900.000,00
4
Penyusunan Naskah Akademik
Ranperda Tentang Izin
Pemakaman
40.000.000,00
39.900.000,00
3
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Tersusunnya naskah
akademik Ranperda Tentang
Izin Pemakaman
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-60
LW. 17
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
1
KEGIATAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Pelengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundanganundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
4
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan peratuiran perundangundangan
Tersedianya makanan dan
minuman
Terlaksananya perjalanan
dinas keluar daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
251.473.600,00
247.357.721,00
1.200.000,00
1.200.000,00
-
-
-
21.000.000,00
17.802.171,00
-
-
-
150.000,00
-
-
-
-
97.429.000,00
97.427.000,00
-
-
-
10.000.000,00
9.990.000,00
-
-
-
14.544.600,00
12.000.000,00
14.529.200,00
11.823.000,00
-
-
-
3.000.000,00
2.996.850,00
-
-
-
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
-
3.000.000,00
2.817.000,00
-
-
-
12.000.000,00
11.962.500,00
-
-
-
75.150.000,00
74.810.000,00
-
-
-
IV-61
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
1
2
3
4
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
26.560.000,00
26.503.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
16.560.000,00
16.553.000,00
-
-
-
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
10.000.000,00
9.950.000,00
-
-
-
394.048.000,00
391.787.000,00
1
Penyelenggaraan Olahraga
Terselenggaranya olahraga
7.000.000,00
6.999.500,00
-
-
-
2
Penyelenggaraan Seni dan
Budaya
Terselenggaranya seni dan
budaya
387.048.000,00
384.787.500,00
-
-
-
142.400.000,00
130.849.000,00
142.400.000,00
130.849.000,00
-
-
-
218.000.000,00
216.796.000,00
218.000.000,00
216.796.000,00
-
-
-
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
1
5
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Terfasilitasinya partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
1
Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Terfasilitasinya
penyelenggaraan festival
budaya daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-62
NO
PROGRAM
1
14
KEGIATAN
2
PERENCANAAN
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
3
Koordinasi Perencanaan
Prasarana Wilayah
1
Kegiatan Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan
2
Kegatan Penyusunan
Perencanaan Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Sinkronisasi perencanaan
pembangunan prasarana
wilayah
Terlaksananya penanggulangan
kemiskinan yang tepat sasaran
dan lokasi
Tersedianya dokumen
perencanaan percepatan
penanggulangan kemiskinan
110.500.000,00
110.275.000,00
406.353.000,00
389.138.500,00
250.000.000,00
238.570.300,00
156.353.000,00
150.568.200,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-33
LW. 7
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEGIATAN
2
3
4
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa Komunikasi,
sumberdaya air dan listrik
Tercapainya kelancaran surat
masuk keluar
Kelancaran komunikasi,
tersedianya alat komunikasi dan
sumber listrik
Tersedianya premi asuransi
barang milik daerah
Terawatnya kendaraan dinas/
operasional
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perjalanan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Terselenggaranya tertib
administrasi keuangan
Terpeliharanya kebersihan
kantor
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
selama 12 bulan
Terwujudnya barang cetak dan
penggandaan
Tersedianya alat listrik dan
penerangan
Tersedianya bahan logistik
kantor
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
1.180.324.000,00
1.068.181.334,00
6.095.000,00
5.772.610,00
518.331.250,00
431.248.484,00
10.196.750,00
1.169.615,00
3.000.000,00
2.872.250,00
137.472.000,00
132.614.000,00
15.000.000,00
14.578.000,00
30.000.000,00
28.325.000,00
28.392.000,00
28.192.500,00
198.217.000,00
197.940.000,00
20.000.000,00
19.989.500,00
96.240.000,00
89.684.375,00
SOLUSI
KET
8
9
IV-34
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
3
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS
PERHUBUNGAN
3
11
Penyediaan Makanan dan
Minuman
12
Rapat-rapat dan konsultasi ke
luar daerah
5
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Terpenuhinya makan minum
rapat, jamuan tamu dan
kegiatan lainnya
Terwujudnya koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
97.380.000,00
95.795.000,00
59.410.000,00
59.018.600,00
Terawatnya kendaraan dinas
operasional
24.410.000,00
24.180.500,00
2
Pemeliharaan rutin/ berkala
Perlengkapan Lalu Lintas
Terpeliharanya Perlengkapan
Lalu Lintas
35.000.000,00
34.838.100,00
563.656.750,00
474.728.250,00
Terlaksanya sosialisasi
kebijakan di bidang
perhubungan
Tersusunnya Perda Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum
12.200.000,00
11.000.000,00
40.000.000,00
39.700.000,00
Meningkatnya fasilitas
pelaksanaan parkir
Tersusunnya Perda Retribusi
Penyeberangan diatas Air
471.456.750,00
384.313.250,00
40.000.000,00
39.715.000,00
224.600.000,00
219.361.700,00
224.600.000,00
219.361.700,00
1
Sosialisasi Kebijakan di
Bidang Perhubungan
2
Penyusunan NA Ranperda
Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum
Peningkatan dan Fasilitasi
Pelaksanaan Parkir
Penyusunan NA Ranperda
Retribusi Penyeberangan
Diatas Air
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/ Pelabuhan
Terlaksananya rehabilitasi/
pemeliharaan terminal/
pelabuhan
1
Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
Terlaksananya disiplin
pengoperasian angkutan umum
di jalan raya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional
4
REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS
PERHUBUNGAN
PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
4
ALOKASI
1
3
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
100.000.000,00
99.728.700,00
50.000.000,00
49.900.000,00
IV-35
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
6
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
4
2
Pengumpulan dan Analisis
Data Base Pelayanan Jasa
Angkutan
Terlaksananya pengumpulan
dan analisis data base
pelayanan jasa angkutan
1
Kegiatan Pengadaan Ramburambu Lalu Lintas
Kegiatan Pengadaan Marka
Jalan
Tersedianya rambu-rambu lalu
lintas
Tersedianya marka jalan
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
50.000.000,00
49.828.700,00
368.697.000,00
365.777.100,00
262.062.000,00
259.961.100,00
106.635.000,00
105.816.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-36
LW. 8
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
LINGKUNGAN HIDUP
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
134.720.300,00
133.587.732,00
SOLUSI
-
Terpenuhinya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
9.604.300,00
9.122.732,00
2
10.926.000,00
3
65.940.000,00
65.940.000,00
-
-
4
9.950.000,00
9.950.000,00
-
-
5
8.000.000,00
8.000.000,00
-
-
6
Terpenuhinya jasa peralatan
perkantoran.
Terpenuhinya jasa administrasi
keuangan.
Terpenuhinya pengadaan dan
penyediaan alat tulis kantor
Terpenuhinya jasa percetakan
dan penggadaan.
Terpenuhinya sarana
penerangan kantor.
10.926.000,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.000.000,00
4.000.000,00
-
-
7
3.900.000,00
3.900.000,00
-
-
8
22.400.000,00
21.749.000,00
18.358.000,00
18.358.000,00
2.358.000,00
2.358.000,00
-
-
16.000.000,00
16.000.000,00
-
-
2
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
1
2
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Tersedianya Makanan dan
Minuman Tamu
Terpenuhinya pelaksanaan
kegiatan kantor.
Terpenuhinya jasa pemeliharaan
berkala gedung kantor
Terpenuhinya kelancaran tugas.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
Penghematan biaya
perjalanan dinas
keluar daerah
9
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penghematan
pemakaian Telepon,
Listrik dan air.
-
KET
8
1
ALOKASI
-
-
IV-37
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
3
KEGIATAN
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN &
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
1
Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/ Adipura
2
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
3
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
4
Koordinasi Pengelolaan
Prokasih/ Superkasih
5
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengendalian Lingkungan Hidup
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Terwujudnya kota Ngawi yang
bersih, sehat dan nyaman
(BERTEMAN) dengan
menerapkan prinsip-prinsip
Good Govemence
Adanya laporan kualitas
lingkungan di 10 IHT dan kajian
pemanfaatan limbah tembakau
Terciptanya kesadaran dan
kepedulian terhadap kelestarian
lingkungan serta aktif dan turut
bertanggung jawab dalam upaya
penyelamatan lingkungan
Terwujudnya kualitas lingkungan
yang sehat dan bersih dari yang
sehat dan bersih dari
pencemaran di Bengawan Solo
dan Sungai Madiun
Kepedulian dunia usaha
tembakau dan suportingnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
527.189.600,00
341.932.954,00
-
84.233.600,00
80.696.224,00
Kelebihan biaya
lembur
190.000.000,00
60.900.000,00
33.836.000,00
31.430.730,00
Kajian Pemanfaatan
Limbah Tembakau
industri rokok tidak
dapat diserap karena
terbentur Perubahan
APBD sehingga untuk
proses lelang, waktu
tidak mencukupi.
Kelebihan biaya
lembur
24.540.000,00
24.340.000,00
-
-
160.000.000,00
109.986.000,00
Perjalanan dinas
terbatas sesuai Juknis
Cukai sehingga tidak
dapat diserap
Sosialisasi tidak dapat
terserap seluruhnya
karena keterbatasan
waktu kegiatan
-
-
-
IV-38
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan/ Kualitas Air
Konservasi Sumber Daya Air
dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-sumber Air
6
2
3
5
PROGRAM
PENINGKATAN KUALITAS
DAN AKSES INFORMASI
SUMBER DAYA ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP
Tersedianya dokumen laporan
Pemantauan kualitas air DAS
Solo dan Laporan Volume
Timbulan Sampah Tahun 2011
Tersedianya sarana dan
prasarana pemantauan kualitas
air dan Kualitas udara
34.580.000,00
34.580.000,00
1.152.388.000,00
1.023.322.000,00
977.848.000,00
870.831.000,00
7
8
9
-
Adanya kelebihan
biaya lelang/ kontrak
Kelebihan biaya
lembur
Perjalanan dinas
terbatas sesuai Juknis
Cukai
-
-
Proposi luas lahan areal
tembakau dan potensi kualitas
lingkungan hidup
Tersedianya dokumen Profil
Menuju Indonesia Hijau (MIH)
Kabupaten Ngawi.
150.000.000,00
127.951.000,00
24.540.000,00
24.540.000,00
94.028.000,00
87.252.620,00
1
Penyusunan Data Sumber Daya
Alam dan Neraca Sumber Daya
Hutan (NSDH) Nasional Dan
Daerah (SLHD)
Terpenuhinya kebutuhan data
dan laporan Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD) Tahun
2011
42.356.000,00
39.944.600,00
Kelebihan biaya
lembur
-
2
Koordinasi Penilaian Sekolah
Budaya Lingkungan/ Adiwiyata.
Terwujudnya sekolah peduli dan
berbudaya lingkungan
25.836.000,00
23.643.720,00
Kelebihan biaya
lembur
-
3
Koordinasi Pembinaan/
Penilaian Masyarakat Budaya
Lingkungan (Kalpataru)
Meningkatnya partisipasi aktif
masyarakat dalam upaya
pengelolaan lingkungan menuju
terciptanya kelestarian
lingkungan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
KET
Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan Sumber Daya
Alam
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
SOLUSI
PERMASALAHAN
25.836.000,00
23.664.300,00
-
Penghematan
pemakaian ATK
Kelebihan biaya
lembur
IV-39
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
6
2
7
3
PROGRAM
PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
1
Pengujian Emisi/ Polusi Udara
Akibat Aktifitas Industri
2
Pengujian Kadar Polusi Limbah
Padat dan Limbah Cair
1
Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Persampahan
Pendataan dan Pelaporan
Bidang Kebersihan
Koordinasi Program
Persampahan
Pengelolaan dan Pengolahan
Sampah
Tersedianya sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan
Terlaksananya pendataan dan
pelaporan bidang kebersihan
Terlaksananya koordinasi
program persampahan
Terlaksananya pengelolaan dan
pengolahan sampah
Penataan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Penyusunan Program
Pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Pemeliharaan Rutin Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penataan Taman Lintas Kota
Tertatanya ruang terbuka hijau
Terlaksananya penyusunan
program pengembangan ruang
terbuka hijau
Terpeliharanya ruang terbuka
hijau
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya koordinasi dan
sinkronisasi penataan taman
lintas kota
Pengadaan tanaman lindung/
ayoman
PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
2
3
4
8
4
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)
1
2
3
4
5
6
Pengadaan Tanaman Lindung/
Ayoman
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Tersedianya Laporan
Pemantauan Kualitas Udara
Kabupaten Ngawi Tahun 2011
Tersedianya Laporan
Pemantauan Kualitas Limbah
Cair Industri Tahun 2011
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
48.461.400,00
48.424.100,00
29.553.000,00
29.515.700,00
-
-
18.908.400,00
18.908.400,00
-
-
-
-
1.262.113.000,00
1.241.148.500,00
1.102.000.000,00
1.084.087.500,00
35.000.000,00
34.755.000,00
15.000.000,00
14.465.000,00
110.113.000,00
107.841.000,00
1.477.832.000,00
1.423.723.310,00
630.000.000,00
609.707.300,00
-
489.032.000,00
470.101.800,00
-
278.800.000,00
274.221.000,00
30.000.000,00
23.509.950,00
15.000.000,00
12.183.260,00
35.000.000,00
34.000.000,00
IV-40
LW. 9
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERTANAHAN
DINAS PU BINA MARGA CIPTA KARYA DAN KEBERSIHAN
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PENATAAN,
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penataan, Penguasaaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
4
Terlaksananya penataan,
penguasaaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan
tanah
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
7
3.439.819.550,00
125.985.950,00
3.439.819.550,00
125.985.950,00
SOLUSI
8
-
KET
9
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-41
LW. 10
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
3
4
5
6
7
8
9
10
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundanganundangan
4
Tercukupinya Perangko Materai
dan Bhan Bakar Untuk Jasa
Surat Menyurat
Tercukupinya Rekening Listrik
dan Telepon
Tercukupinya Kebutuhan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tercukupinya Biaya Jasa
Administrasi Keuangan
Meningkatnya Kebersihan dan
Keindahan Kantor dan Halaman
Tercukupinya Jasa Peralatan
Kerja
Tercukupinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tercukupinya Biaya Pengadaan
Cetaan dan Pengadaan
Tercukupinya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tercukupinya Media Informasi
Surat Kabar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
715.505.200,00
626.166.064,00
20.000.000,00
17.122.000,00
-
-
172.000.000,00
154.999.449,00
-
-
1.300.000,00
1.110.000,00
-
-
98.000.000,00
90.749.000,00
-
-
10.000.000,00
8.751.000,00
-
-
8.444.000,00
6.463.000,00
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
222.761.200,00
171.584.500,00
-
-
8.000.000,00
5.854.500,00
-
-
5.000.000,00
2.040.500,00
-
-
IV-42
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
11
Penyediaan makan minum
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
Tercukupinya Biaya Makan dan
Minum Karyawan dan Tamu
Tercukupinya biaya perjalanan
dinas
1
Pengadaan Komputer, Printer,
Laptop dan Infokus
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala
meubeler.
Tercukupinya laptop printer dan
infokus
Tercukupinya biaya
pemeliharaan gedung kantor
Tercukupinya biaya
pemeliharaan mobil jabatan
Tercukupinya biaya
pemeliharaan meubeler
3
4
4
5
PENINGKATAN
KAPASITAS
SUMBERDAYA
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
4
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
1
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang- undangan
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun.
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
6
Tercukupinya biaya bintek
Tercapainya penyusunan
laporan akhir tahun
20.000.000,00
18.157.500,00
-
-
130.000.000,00
129.334.615,00
-
-
128.000.000,00
123.890.500,00
104.676.000,00
104.404.000,00
10.000.000,00
8.535.500,00
10.000.000,00
7.627.000,00
3.324.000,00
3.324.000,00
8.000.000,00
7.500.000,00
8.000.000,00
7.500.000,00
1.600.000,00
1.580.000,00
1.600.000,00
1.580.000,00
2.037.725.000,00
2.031.325.590,00
Pelatihan Tenaga pengelola
SIAK
Tersedianya data kependudukan
yang akurat
40.447.000,00
40.447.000,00
-
-
2
Implementasi Sistem
Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan
pemeliharaan)
Tersedianya data kependudukan
yang akurat
189.553.000,00
187.578.000,00
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
KET
9
1
ALOKASI
IV-43
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
6
3
Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang kependudukan
Terwujudnya pelayanan prima
dalam bidang kependudukan
100.000.000,00
98.649.000,00
Banyaknya peralatan
yang rusak
Pengembangan Data Base
Kependudukan
Terwujudnya data base
kependudukan yang akurat
100.000.000,00
100.000.000,00
Tidak dilaporkannya
peristiwa kematian
Penyusunan kebijakan
kependudukan
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
Terwujudnya pemahaman
administrasi kependudukan
25.000.000,00
25.000.000,00
-
52.300.000,00
52.240.000,00
Kurangnya dana yang
berakibat belum
terpenuhinya 19
kecamatan
Agar diberi dana untuk 8
kecamatan yang belum
sosialisasi
Peningkatan Kapasistas
kelembagaan kependudukan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
21.556.000,00
20.106.990,00
40.000.000,00
37.750.000,00
Pelaporan data
penduduk dari
kecamatan sering
mengalami
keterlambatan
Masih terdapat data
ganda
melakukan pembinaan
dan pengawasan
terhadap petugas
operator di kecamatan
4
5
6
7
8
Peningkatan pelayanan publik
dalam bidang capil
Terlayaninya masyarakat yang
membutuhkan akta-akta catatan
sipil secara efektif
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
48.075.000,00
KET
9
49.424.000,00
Belum terlayaninya
bagi masyarakat yang
memerlukan layanan
akta capil untuk
masyarakat yang
bertempat tinggal jauh
dari tempat pelayanan
akta capil
Agar dapatnya ditambah
anggaran untuk
mengganti peralatan
yang rusak
Agar diberikan uang
duka bagi yang merubah
KK akibat kematian
-
Penertiban laporan
penduduk dari
kec.dengan mendatangi
kantor kecamatan
Petugas pelayanan akta
capil turun ke
kecamatan untuk
mengadakan layanan
bagi masyarakat yang
memerlukannya
IV-44
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
9
Penyusunan renstra 2011
semua anak kabupaten ngawi
tercatat kelahirannya
Semua anak usia 0-18 tahun
memiliki akta kelahiran
10
Penyusunan proyeksi
penduduk untuk
pembangunan
11
Sosialisasi dan penyuluhan
bidang capil
12
Evaluasi kinerja pelayanan
kependudukan
13
Mobilitas penduduk dan
dukungan pelayanan e-ktp
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
8.970.000,00
Belum semuanya
anak di kabupaten
ngawi memiliki akta
kelahirannya sehingga
ada kelahiran belum
tercatat di catatan sipil
Terwujudnya arah
pembangunan sesuai
pemerataan penduduk
75.000.000,00
74.927.000,00
Penyebaran penduduk
tidak merata
Terwujudnya kesadaran
masyarakat dan terlayaninya
masyarakat yang membutuhkan
dokumen catatan sipil secara
efektif dan efisien
Terwujudnya tertib administrasi
kependudukan
57.955.000,00
57.955.000,00
Kurangnya kesadaran
masyarakat tentang
kegunaan dan fungsi
akta catatan sipil
75.000.000,00
75.000.000,00
Tenaga yang
menangani kurang
memahami pentingnya
registrasi
kependudukan
Kurangnya etos kerja
bagi petugas registrasi
1.203.869.000,00
9
8.970.000,00
Terwujudnya 1 orang 1 KTP
KET
1.203.278.600,00
Banyaknya orang
yang merantau
Melakukan koordinasi
dengan dinas terkait
agar ikut
mensosialisasikan
supaya anak
mempunyai akta
kelahiran sehingga anak
tercatat kelahirannya
Perencanaan
pembangunan yang
memperhatikan
penyebaran penduduk
Diadakan sosialisasi
tentang pentingnya
memiliki akta catatan
sipil secara terus
menerus
Diadakan pembinaan
bagi petugas yang
menangani registrasi
kependudukan di Desa
Sekretaris desa selalu
melakukan koordinasi
administrasi
kependudukan di tingkat
desa
Agar tercukupinya
belangko setelah
program nasional
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-45
LW. 11
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3
4
5
6
7
8
9
10
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
204.030.300,00
198.322.667,00
4.000.000,00
3.999.000,00
18.000.000,00
13.003.667,00
Tercukupinya Biaya Jasa
Administrasi Keuangan
66.190.000,00
66.190.000,00
Tercukupinya Jasa Peralatan
Kerja
Tercukupinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tercukupinya Biaya Pengadaan
Cetaan dan Pengadaan
Tercukupinya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya kebutuhan
peralatan rumah tangga
Terpenuhinya makan minum
rapat dan tamu
Tercukupinya biaya perjalanan
dinas
15.000.000,00
14.950.000,00
30.069.000,00
29.961.300,00
15.000.000,00
14.962.800,00
5.000.000,00
4.964.100,00
5.000.000,00
4.995.800,00
Tercukupinya Perangko Materai
dan Bahan Bakar Untuk Jasa
Surat Menyurat
Tercukupinya Rekening Listrik
dan Telepon
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
7.016.000,00
38.755.300,00
7.016.000,00
38.280.000,00
IV-46
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
3
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
4
Pembangunan Gedung Kantor
2
Pengadaan Mebelair
3
Pengadaan Alat-alat
Kedokteran
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
6
Terbangunnya gedung kantor
UPT
Tersedianya sarana kerja
pegawai
Tersedianya IUD Kit, Implant Kit
1.585.917.000,00
1.488.018.850,00
649.325.000,00
644.626.850,00
129.575.000,00
128.243.000,00
806.717.000,00
23.000.000,00
715.149.000,00
23.000.000,00
KET
9
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
Tersusunnya LAKIP
3.000.000,00
3.000.000,00
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran
4.000.000,00
4.000.000,00
3
Penyusunan Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Tersusunnya laporan real
anggaran
3.000.000,00
3.000.000,00
4
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Forum SKPD
Tersedianya laporan keuangan
akhir tahun
Tertampungnya usulan kegiatan
dari tingkat kecamatan
3.000.000,00
3.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
34.411.000,00
34.411.000,00
16.000.000,00
16.000.000,00
18.411.000,00
18.411.000,00
2
5
1
2
Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan PP
dan Anak
Meningkatnya kelembagaan dan
jaringan pengarusutamaan
gender
Meningkatnya peran serta dan
kualitas perempuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
REALISASI
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
ALOKASI
1
1
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-47
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
5
PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
6
PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN
KESETARAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN
KEGIATAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
32.274.900,00
32.026.700,00
1
Pelaksanaan Kebijakan
Perlindungan Perempuan di
Daerah
Meningkatnya pemahaman
tentang gender, PP dan
perlindungan anak dalam GSI
20.102.000,00
19.888.800,00
2
Fasilitasi Upaya Perlindungan
Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan
Terdampinginya perempuan
terhadap tindak kekerasan
12.172.900,00
12.137.900,00
39.778.200,00
39.584.700,00
20.000.000,00
19.901.500,00
19.778.200,00
19.683.200,00
1
Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu
Rumah Tangga Dalam
Pembinaan KS
2
Bimbingan Manajemen Usaha
Bagi Perempuan Dalam
Mengelola Usaha
Terlaksananya penyuluhan
pemberdayaan ekonomi kecil
yang rentan terhadap
perdagangan anak dan
peningkatan KS
Terlatihnya kelompok
perempuan dalam mengelola
usaha
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-48
LW. 12
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
3
KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
(KRR)
1
2
3
4
4
KELUARGA BERENCANA
1
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pelayanan KIE
Advokasi dan KIE Tentang
Kesehatan KRR
Memperkuat Dukungan dan
Partisipasi Masyarakat
Terlaksananya kegiatan
pelayanan KIE KB
Terlaksananya advokasi dan
KIE tentang KRR
Terbinanya dukungan jejaring
kerja KRR
PELAYANAN
KONTRASEPSI
PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN KB/
KR YANG MANDIRI
1
Pelayanan Konseling
2
Pelayanan Pemasangan
Kontrasepsi
3
Pelayanan KB Keliling
1
2
Fasilitasi Pembentukan
Kelompok Masyarakat Peduli
KB
Operasional Pembinaan
Kelompok Masyarakat Peduli
KB
Terlaksananya kegiatan
konseling
Terlaksananya kegiatan
pelayanan pemasangan
kontrasepsi
Terlayani calon aseptor
Terlaksananya kegiatan
pembentukan kelompok
masyarakat peduli KB
Terlaksananya kegiatan
pembinaan kelompok
masyarakat peduli KB
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
8.500.000,00
7.938.000,00
8.500.000,00
7.938.000,00
14.556.000,00
13.667.500,00
10.120.000,00
10.120.000,00
4.436.000,00
3.547.500,00
92.879.000,00
86.226.000,00
5.061.000,00
5.058.000,00
62.000.000,00
57.600.000,00
25.818.000,00
23.568.000,00
70.000.000,00
69.996.450,00
20.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
49.996.450,00
IV-49
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
5
6
KEGIATAN
PROMOSI KESEHATAN
IBU, BAYI DAN ANAK
MELALUI KEGIATAN DI
MASYARAKAT
PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING
KELOMPOK BINA
KELUARGA
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
1
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Penyuluhan Kesehatan Ibu,
Bayi dan Anak Melalui
Kegiatan di Masyarakat
Pembinaan dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
6
Terlaksananya penyuluhan
kesehatan ibu, bayi dan anak
Terlaksananya pembinaan
tenaga pendamping BKB
27.500.000,00
27.422.000,00
27.500.000,00
27.422.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-50
LW. 13
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
SOSIAL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
1
KEGIATAN
2
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
2
Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis kantor
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundanganundangan
Penyediaan makanan dan
minum
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6.000.000,00
5.500.000,00
30.000.000,00
24.755.275,00
Tercukupinya Biaya Jasa
Administrasi Keuangan
Meningkatnya Kebersihan dan
Keindahan Kantor dan Halaman
Tercukupinya Jasa Peralatan
Kerja
Tercukupinya Kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Tercukupinya Biaya Pengadaan
Cetaan dan Pengadaan
Tercukupinya Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tercukupinya Media Informasi
Surat Kabar
72.000.000,00
71.250.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.896.000,00
8.896.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
3.045.900,00
3.000.000,00
2.510.000,00
Makanan dan snack rapat dinas
8.000.000,00
8.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
SOLUSI
7
172.457.175,00
Tercukupinya Perangko Materai
dan Bhan Bakar Untuk Jasa
Surat Menyurat
Tercukupinya Rekening Listrik
dan Telepon
PERMASALAHAN
6
180.396.000,00
ALOKASI
KET
8
9
IV-51
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
3
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
3
12
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah.
5
6
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN KOMUNITAS
ADAT TERPENCIL (KAT)
DAN PENYANDANG
MASALAH
KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PMKS) LAINNYA
PELAYANAN DAN
REHABILITASI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
4
Tercukupinya biaya perjalanan
dinas
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Tercukupinya biaya
pemeliharaan gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/ operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
1
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun.
Penyusunan Renja SKPD
Penyusunan RKA dan DPA
SKPD
Penyusunan LAKIP SKPD
Tercapainya penyusunan
laporan akhir tahun
Tersusunya Renja SKPD
Tersusunnya RKA dan DPA
SKPD
Tersusunnya LAKIP SKPD
1
Penyelenggaraan Bhakti
Sosial
Donor darah dan penyerahan
bantuan untuk lansia dan anakanak panti asuhan
1
Pelatihan Ketrampilan
Berusaha Bagi Keluarga
Miskin
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Fasilitasi Program
Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan bibit domba betina
Pelaksanaan KIE Konseling
dan Kampanye Sosial Bagi
Penyandang PMKS
Terlaksananya KIE Konseling
dan Kampanye Sosial Bagi
Penyandang PMKS
2
3
2
1
Monitoring dan evaluasi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1
4
4
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
22.500.000,00
22.500.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
7.656.200,00
7.656.200,00
500.000,00
500.000,00
2.156.200,00
3.000.000,00
2.156.200,00
3.000.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
2.000.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
242.000.000,00
206.035.000,00
212.000.000,00
177.220.000,00
30.000.000,00
28.815.000,00
190.000.000,00
186.356.500,00
50.000.000,00
49.557.500,00
IV-52
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
8
9
10
PEMBINAAN PARA
PENYANDANG CACAT
DAN TRAUMA
PEMBINAAN PANTI
ASUHAN/ PANTI JOMPO
PEMBINAAN EKS
PENYANDANG PENYAKIT
(EKS NARAPIDANA, PSK,
NARKOBA DAN
PENYAKIT SOSIAL
LAINNYA)
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
4
2
Pelatihan Ketrampilan dan
Praktek Belajar Kerja Bagi
Anak Terlantar Termasuk
Anak Jalanan, Anak Cacat
dan Anak Nakal
Penanganan Masalahmasalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar
Biasa
Terlaksananya Pelatihan
Ketrampilan dan Praktek Belajar
Kerja Bagi Anak Terlantar
Termasuk Anak Jalanan, Anak
Cacat dan Anak Nakal
Terlaksananya Penanganan
Masalah-masalah Strategis yang
Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa
1
Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Penyandang Cacat Eks
Trauma
Pelatihan menjahit dan bantuan
mesin jahit
1
Peningkatan Gizi Panti
Asuhan/ Panti Jompo
Pemenuhan biaya anak-anak
panti asuhan
1
Pendidikan dan Pelatihan
Ketrampilan Berusaha Bagi
Eks Penyandang Penyakit
Sosial
Pemberdayaan Eks
Penyandang Penyakit Sosial
Pelatihan menjahit dan bantuan
mesin jahit
Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Pembinaan karang taruna
3
7
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
2
1
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Pelatihan servis sepeda motor
dan bantuan seperangkat alat
servis sepeda motor
100.000.000,00
97.125.000,00
40.000.000,00
39.674.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
64.899.400,00
64.899.400,00
249.948.000,00
249.948.000,00
245.898.000,00
245.898.000,00
175.000.000,00
75.000.000,00
164.599.400,00
64.899.400,00
100.000.000,00
99.700.000,00
14.977.500,00
14.977.500,00
14.827.500,00
14.827.500,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-53
LW. 14
URUSAN
NAMA SKPD
NO
1
2
2
3
4
PENINGKATAN KUALITAS
DAN PRODUKTIFITAS
TENAGA KERJA
1
Pengadaan Peralatan Pendidikan
dan Ketrampilan Bagi Pencari
Kerja
2
Pembangunan Balai Latihan
Kerja (BLK)
Realisasi kebutuhan
peralatan pendidikan dan
ketrampilan bagi pencari
kerja
Realisasi pembangunan
gedung komputer dan ruang
las
1
Penyiapan Tenaga Kerja Siap
Pakai
Pemberian Fasilitasi dan
Mendorong Sistem Pendanaan
Pelatihan Berbasis Masyarakat
Menyiapkan tenaga kerja
yang terampil dan siap pakai
Pembuatan kandang,
bantuan ternak kambing
Fasilitasi Penyelesaian Prosedur
Pemberian Perlindungan Hukum
dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
Peningkatan Pengawasan,
Perlindungan dan Penegakan
Hukum Terhadap Keselamatan
dan Kesehatan Kerja
Penyusunan Penetapan Upah
Minimun Kabupaten (UMK)
Sosialisasi program
jamsostek di perusahaan
PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
1
2
3
Meningkatnya pengawasan,
perlindungan dan penegakan
hukum terhadap keselamatan
dan kesehatan kerja
Penetapan upah minimun
Kabupaten Ngawi Tahun
2012
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ANGGARAN
URAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
KEGIATAN
2
3
KETENAGAKERJAAN
PROGRAM
1
:
:
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
615.000.000,00
152.960.100,00
500.000.000,00
485.836.500,00
207.000.000,00
199.560.000,00
543.000.000,00
477.766.200,00
50.000.000,00
49.280.000,00
150.000.000,00
-
22.500.000,00
22.500.000,00
KET
8
9
Tenggat waktu
disahkannya PAPBD
tidak memungkinkan
proses lelang
Adanya perubahan
Peraturan Gubernur
tentang DBHCHT
Kegiatan tidak diserrap
IV-54
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
3
4
Pembinaan dan Penegakan
Aturan dan Norma
Ketenagakerjaan serta Perbaikan
Sarana Hubungan untuk
Mengurangi Dampak PHK
ANGGARAN
URAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
7
8
Terlaksananya Pembinaan
dan Penegakan Aturan dan
Norma Ketenagakerjaan
serta Perbaikan Sarana
Hubungan untuk Mengurangi
Dampak PHK
35.000.000,00
KET
9
-
Adanya perubahan
Peraturan Gubernur
tentang DBHCHT
Kegiatan tidak diserrap
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-55
LW. 15
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
1
KEGIATAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3
1
Penyediaan jasa air dan listrik
2
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Pembayaran rekening
air,telepon dan listrik
Jasa service peralatan kerja
4
5
6
7
8
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Pengadaan komponen instalasi
listrik/ penerangan bangunan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
1
SOLUSI
7
KET
8
9
31.400.000,00
23.318.012,00
5.000.000,00
5.000.000,00
127.392.500,00
127.390.000,00
7.000.000,00
6.997.100,00
Cetak dan penggandaan
keperluan dinas
Belanja alat listrik/ elektronik
5.000.000,00
4.999.950,00
5.000.000,00
4.985.750,00
Penyediaan makanan dan
minuman rapat
Perjalanan dinas ke dalam
dan ke luar daerah
6.000.000,00
6.000.000,00
35.000.000,00
35.000.000,00
Pembayaran honor pengelola
keuangan
Pembelian alat tulis kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan gedung kantor
20.000.000,00
20.000.000,00
Pemeliharaan kendaraan
dinas/ operasional
16.000.000,00
16.000.000,00
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Tersedianya pakaian kerja
khusus untuk hari-hari tertentu
50.000.000,00
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
1
2
3
4
3
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-56
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
4
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN
KEUANGAN
5
6
7
KEGIATAN
3
4
2
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Penyusunan laporan
pencapaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan laporan
pencapaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
4.265.000,00
4.265.000,00
2.803.600,00
2.803.600,00
13.200.000,00
13.200.000,00
PENINGKATAN
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR
NASIONAL/DAERAH
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA
KECIL MENENGAH
1
Penyelenggaraan pameran dan
pasar murah
Penyelenggaraan pameran
dan pasar murah
1
Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/ KUD
2
Sosialisasi HAKI kepada UMKM
Terlaksananya pelatihan
manajemen pengelolaan
koperasi/ KUD
Terlaksananya sosialisasi
HAKI kepada UMKM
27.766.600,00
27.766.600,00
19.517.000,00
19.117.000,00
31.188.750,00
31.188.750,00
20.658.750,00
20.658.750,00
33.200.000,00
33.200.000,00
21.152.500,00
21.152.500,00
PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA
BAGI USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
1
Sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan
2
Pemantauan pengelolaan
penggunaan dana pemerintah
bagi UMKM
Penyelenggaraan promosi
produk usaha kecil menengah
Pengembangan kebijakan dan
program peningkatan ekonomi
lokal
4
Sosialisasi kepada KUMKM ttg
informasi penyediaan
permodalan
Monev dana modal kerja
kelompok PER dan kelompok
UKM
Pameran Smesco di Jakarta
dan Pameran Harkopnas
Monev dana hibah kelompok
RT
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
1
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-57
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
8
PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI
KEGIATAN
1
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
Terlaksananya sosialisasi
pelaksanaan kebijakan dan
program
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kpd 90 KUMK
Terlaksananya pemberdayaan
koperasi dan UMKM
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Pemberdayaan koperasi dan
UMKM
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
13.233.400,00
13.233.400,00
25.000.000,00
25.000.000,00
1.500.000.000,00
1.482.615.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-58
LW. 16
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PENANAMAN MODAL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
1
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4
1
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
2
3
4
5
6
7
8
9
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
268.603.269,00
Tersedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
32.616.000,00
28.746.069,00
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi
Keuangan
85.334.000,00
82.684.000,00
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Terpenuhinya kebutuhan Alat
Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Tersedianya Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Tersedianya Makanan dan
Minuman rapat dan tamu
Perjalanan dinas ke dalam
dan ke luar daerah
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
3.585.000,00
3.585.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
13.747.300,00
13.747.300,00
77.800.000,00
77.590.900,00
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
Penyediaan Makan dan Minum
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
PERMASALAHAN
6
275.332.300,00
SOLUSI
7
KET
8
9
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-59
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
4
5
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
PROGRAM
PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA
INVESTASI
PROGRAM
PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
28.785.400,00
27.685.400,00
12.075.000,00
10.975.000,00
1
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan gedung kantor
9.497.400,00
9.497.400,00
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
7.213.000,00
7.213.000,00
40.000.000,00
39.995.000,00
1
Penyelenggaraan Sarana
Pendukung
Adanya sarana pendukung
kegiatan hari jadi Kabupaten
Ngawi dan HUT RI ke-66
40.000.000,00
39.995.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
1
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
10.000.000,00
10.000.000,00
112.255.000,00
112.055.000,00
1
15.000.000,00
17.255.000,00
17.255.000,00
3
Penyusunan Perizinan Tertentu
Tersusunnya sistem informasi
penanaman modal di daerah
Terlaksananya
penyederhanaan prosedur
perizinan dan peningkatan
pelayanan penanaman modal
Terlaksananya penyusunan
perizinan tertentu
15.000.000,00
2
Penyusunan Sistem Informasi
Penanaman Modal di Daerah
Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
40.000.000,00
39.900.000,00
4
Penyusunan Naskah Akademik
Ranperda Tentang Izin
Pemakaman
40.000.000,00
39.900.000,00
3
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Tersusunnya naskah
akademik Ranperda Tentang
Izin Pemakaman
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Dikembali
kan ke
Kasda
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-60
LW. 17
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KEBUDAYAAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
1
KEGIATAN
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan dan
Pelengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundanganundangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
4
Tersedianya jasa surat
menyurat
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas/ operasional
Tersedianya jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan kerja
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan peratuiran perundangundangan
Tersedianya makanan dan
minuman
Terlaksananya perjalanan
dinas keluar daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
PERMASALAHAN
6
SOLUSI
7
KET
8
9
251.473.600,00
247.357.721,00
1.200.000,00
1.200.000,00
-
-
-
21.000.000,00
17.802.171,00
-
-
-
150.000,00
-
-
-
-
97.429.000,00
97.427.000,00
-
-
-
10.000.000,00
9.990.000,00
-
-
-
14.544.600,00
12.000.000,00
14.529.200,00
11.823.000,00
-
-
-
3.000.000,00
2.996.850,00
-
-
-
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
-
3.000.000,00
2.817.000,00
-
-
-
12.000.000,00
11.962.500,00
-
-
-
75.150.000,00
74.810.000,00
-
-
-
IV-61
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
2
KEGIATAN
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
3
1
2
3
4
FASILITASI PERINGATAN
HARI BESAR NASIONAL/
DAERAH
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
26.560.000,00
26.503.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
16.560.000,00
16.553.000,00
-
-
-
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
10.000.000,00
9.950.000,00
-
-
-
394.048.000,00
391.787.000,00
1
Penyelenggaraan Olahraga
Terselenggaranya olahraga
7.000.000,00
6.999.500,00
-
-
-
2
Penyelenggaraan Seni dan
Budaya
Terselenggaranya seni dan
budaya
387.048.000,00
384.787.500,00
-
-
-
142.400.000,00
130.849.000,00
142.400.000,00
130.849.000,00
-
-
-
218.000.000,00
216.796.000,00
218.000.000,00
216.796.000,00
-
-
-
PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
1
5
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Terfasilitasinya partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budaya
PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
1
Fasilitasi Penyelenggaraan
Festival Budaya Daerah
Terfasilitasinya
penyelenggaraan festival
budaya daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-62