LKPJ 2012 : Pemerintah Kabupaten Ngawi LKPJ BAB IV d
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
292.006.500,00
279.214.343,00
3.766.500,00
3.743.400,00
39.000.000,00
33.124.018,00
-
-
-
Terbayarnya honorarium PNS,
PTT dan petugas pengelolaan
keuangan
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
83.300.000,00
80.020.000,00
-
-
-
4.000.000,00
2.485.000,00
20.000.000,00
19.660.825,00
-
-
-
Tersedianya karcis dan
barang cetakan untuk
administrasi perkantoran
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan surat kabar
10.000.000,00
9.827.100,00
-
-
-
1.000.000,00
977.500,00
-
-
-
3.000.000,00
2.450.000,00
3.000.000,00
2.972.000,00
-
-
-
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
23.940.000,00
23.924.250,00
terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-98
ANGGARAN
NO
1
2
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3
PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
12
Penyediaan Kebersihan
Kantor
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terpenuhinya peralatan
kebutuhan kebersihan kantor
1
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan
Pendampingan Pada
Pengembangan
Kewirausahaan Periikanan
Budidaya
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan perikanan
Terlaksananya kegiatan temu
usaha kewirausahaan
perikanan budaya
1
2
4
OPTIMALISASI PENGELOLAAN
DAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERIKANAN
4
11
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Penanganan Higienitas
Hasil Perikanan
2
Gemarikan dan Intervensi
Gizi
3
Penyusunan NA Ranperda
tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha
Daerah
Terlaksananya pembinaan
higienitas hasil produksi
perikanan
Terlaksananya intervensi gizi
dan promosi gemarikan untuk
500 orang, lomba masak ikan
tingkat kabupaten, lomba
masak ikan tingkat propinsi,
dan mengikuti pameran
produksi
Tersusunnya NA Ranperda
tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
100.000.000,00
99.043.500,00
-
-
-
1.000.000,00
986.750,00
-
-
-
18.060.000,00
14.702.050,00
3.000.000,00
2.976.250,00
-
-
-
15.060.000,00
11.725.800,00
-
-
-
2.033.800.000,00
1.989.030.000,00
2.008.800.000,00
1.964.130.000,00
-
-
-
25.000.000,00
24.900.000,00
-
-
-
145.046.200,00
143.774.200,00
50.000.000,00
49.218.000,00
-
-
-
55.046.200,00
55.046.200,00
-
-
-
40.000.000,00
39.510.000,00
-
-
-
IV-99
URUSAN
:
NAMA SKPD
:
PERTANIAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Administrasi
Keuangan
4
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
5
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
6
7
8
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Terbayarnya honorarium PNS,
PTT dan petugas pengelolaan
keuangan
Terpenuhinya peralatan
kebutuhan kebersihan kantor
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
196.240.900,00
185.496.917,00
2.000.000,00
2.000.000,00
21.827.700,00
14.389.217,00
75.000.000,00
73.576.750,00
5.500.000,00
5.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
14.413.200,00
14.413.200,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-100
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
9
10
11
2
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
2
3
3
4
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
1
1
2
5
PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN PERTANIAN/
PERKEBUNAN
1
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
Pengadaan Komputer,
Printer, Laptop dan
Infokus
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyusunan laporan
prognosis realisasi
anggaran
Penyuluhan dan
Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribisnis
Peningkatan Kemampuan
Kelompok Tani Agribisnis
Pengembangan Lumbung
Pangan Desa
Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
13.117.750,00
50.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
50.682.000,00
Tersedianya komputer, printer,
laptop dan infocus
35.000.000,00
33.682.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
586.500,00
586.500,00
586.500,00
586.500,00
71.310.750,00
71.310.750,00
Terbinanya petani dan pelaku
agribisnis
37.919.000,00
37.919.000,00
Meningkatnya kemampuan
kelompok tani agribisnis
33.391.750,00
33.391.750,00
1.040.000.000,00
998.045.500,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
19.275.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya makanan
minuman rapat dan tamu
Terlaksananya rapat-rapat dan
konsultasi keluar daerah
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
Berkembangnya lumbung
pangan desa
Meningkatnya mutu dan
keamanan pangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-101
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
3
4
5
6
PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/ PERKEBUNAN
1
2
3
7
PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
Penanganan Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil
Pertanian
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Produk Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan Pertanian
Lahan Kering
Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Penguatan Kelompok Tani
dan Pedagang Bahan
Baku Untuk Industri Hasil
Tembakau
Sosialisasi Hasil Penelitian
Potensi Tanaman
Tembakau
Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan
Prasarana Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Terlaksananya penanganan
pasca panen dan pengolahan
hasil panen
Meningkatnya produksi,
produktivitas dan mutu produk
pertanian/ perkebunan
500.000.000,00
483.169.000,00
350.000.000,00
327.697.500,00
Berkembangnya pertanian
lahan kering
150.000.000,00
147.904.000,00
3.386.385.634,00
3.343.902.300,00
Tersedianya sarana produksi
pertanian/ perkebunan
3.047.661.000,00
3.005.178.200,00
Menguatnya kelompok tani
dan pedagang bahan baku
untuk industri hasil tembakau
300.000.000,00
299.999.500,00
38.724.634,00
38.724.600,00
10.810.000.000,00
10.625.876.000,00
Berkembangnya teknologi
pertanian/ perkebunan tepat
guna
150.000.000,00
150.000.000,00
Tersedianya sarana dan
prasarana teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
450.000.000,00
448.238.000,00
Terpeliharanya sarana dan
prasarana teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
1.600.000.000,00
1.572.271.000,00
Tersosialisasinya hasil
penelitian potensi tanaman
tembakau
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-102
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
5
6
7
8
9
PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/ PERKEBUNAN
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
1
1
2
3
10
PENINGKTAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
1
2
3
Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
Pengelolaan Air Irigasi
Untuk Pertanian/
Perkebunan
Pembangunan
Infrastruktur Perkebunan
Penyusunan Program
Penyuluhan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
Pemeliharaan Kesehatan
dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Pengembangan Rumah
Potong Hewan (RPH)
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pembibitan
Ternak
Pembibitan dan
Perawatan Ternak
Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Terlaksananya pelatihan dan
bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
Terkelolanya air irigasi untuk
pertanian/ perkebunan
Tersedianya infrastruktur
perkebunan
Tersusunnya program
penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
Meningkatnya kapasitas
tenaga penyuluh pertanian/
perkebunan
Terpeliharanya kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
Terpeliharanya kesehatan
masyarakat veteriner
Berkembangnya rumah
potong hewan
Tersedianya sarana dan
prasarana pembibitan ternak
Tersedianya bibit dan
terawatnya ternak
Berkembangnya agribisnis
peternakan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
450.000.000,00
437.421.000,00
120.000.000,00
119.045.000,00
8.000.000.000,00
7.859.161.000,00
40.000.000,00
39.740.000,00
50.000.000,00
49.336.000,00
50.000.000,00
49.336.000,00
95.000.000,00
94.204.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
74.204.000,00
2.209.140.000,00
2.160.578.950,00
1.534.140.000,00
1.501.558.000,00
50.000.000,00
49.958.450,00
625.000.000,00
609.062.500,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-103
URUSAN
:
NAMA SKPD
:
KEHUTANAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan makanan dan
minuman
9
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
269.471.000,00
259.787.124,00
10.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
26.141.124,00
-
-
-
Terlaksananya kegiatan
administrasi keuangan
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
87.000.000,00
86.275.000,00
-
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
16.471.000,00
16.471.000,00
-
-
-
Tersedianya karcis dan
barang cetakan untuk
administrasi perkantoran
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan surat kabar
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
-
30.000.000,00
29.900.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
-
-
-
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
20.000.000,00
20.000.000,00
terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-104
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
10
2
2
2
4
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
PEMANFAATAN POTENSI
SUMBER DAYA HUTAN
1
4
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Kemasyarakatan
Optimalisasi PNBP
Peningkatan kelas kelompok
17 LMDH se-Kabupaten
Ngawi
Monitoring pelaksanaan RTT,
uji petik LHP, pelaksanaan
BAP, pelaksanaan stock
opname di TPK
REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
1
Pembuatan Bibit/ Benih
Tanaman Kehutanan
2
Penanaman Pohon Pada
Kawasan Hutan Industri
dan Hutan Wisata
2
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Tercapainya pengembangan
tanaman penghijauan
sejumlah 50.000 batang
Tertanamnya bibit tanaman
kehutanan sejumlah 50.000
batang untuk mewujudkan
"NGAWI HIJAU"
Tertanamnya hutan rakyat
sejumlah 300 Ha dan
tercapainya bangunan
konservasi sumur resapan
sejumlah 15 unit untuk
konservasi tanah dan air
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
45.000.000,00
45.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
-
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
-
314.234.000,00
314.234.000,00
254.234.000,00
254.234.000,00
-
-
-
60.000.000,00
60.000.000,00
-
-
-
2.528.980.000,00
2.498.480.000,00
53.700.000,00
53.700.000,00
-
-
-
1.150.000.000,00
1.124.340.000,00
-
-
-
-
-
-
1.325.280.000,00
1.320.440.000,00
IV-105
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Monitoring dan
Pengendalian Kegiatan
Penambangan Bahan
Galian C
4
Terkendalinya dampak
kegiatan penambangan bahan
galian c
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
81.870.000,00
81.870.000,00
81.715.000,00
81.715.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Relatif kurangnya
pengetahuan
masyarakat
penambangan tentang
kesehatan dan
keselamatan kerja
Perlu adanya
sosialisasi teknik
penambangan
yang aman dan
dampak dari
pertambangan
terhadap sumber
daya alam
pendukung
lainnya
Perlu adanya
pengawasan oleh
tim dari
pemerintah
daerah secara
berkala sehingga
desain akhir
tambang dan
reklamasi dapat
diketahui dan
mampu
dilaksanakan
-
Relatif kurangnya
pengetahuan
masyarakat
penambang tentang
teknik penambangan,
sehingga
menimbulkan
kerusakan lingkungan
dan sarana dan
prasarana sekitar
wilayah penambangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-106
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Penambangan
dilakukan tanpa
memperhatikan
dampak terhadap
lingkungan dan
sumberdaya alam
pendukung lainnya
perlu peningkatan
koordinasi instansi
terkait dalam
rangka
mengendalikan
kegiatan
penambangan
yang ada
dikabupaten ngawi
Reklamasi lahan
bekas tambang belum
dilaksanakan
2
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG KETENAGALISTRIKAN
1
2
3
4
5
Pengembangan
Penerangan Jalan Umum
(PJU) Tenaga Surya di
Lokasi Rawan Kecelakaan
Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Pengembangan
Penerangan Jalan Umum
(PJU) Desa di Sentra
Kegiatan Masyarakat
Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan
Koordinasi dan Fasilitasi
Bidang Ketenagalistrikan
Lintas Kabupaten/ Kota
829.999.900,00
819.462.390,00
Adanya penerangan jalan
umum tenaga surya di lokasi
rawan kecelakaan
100.000.000,00
98.595.450,00
Terpeliharanya penerangan
jalan umum
Adanya penerangan jalan
umum desa di sentra kegiatan
masyarakat
249.999.900,00
246.294.090,00
440.000.000,00
435.977.150,00
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi bidang
ketenagalistrikan lintas
kabupaten/ kota
20.000.000,00
18.677.850,00
20.000.000,00
19.917.850,00
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-107
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PARIWISATA
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
3
1
2
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
Kegiatan Pelaksanaan dan
Promosi Pariwisata di
Dalam dan Luar Negeri
4
Gebyar wisata nusantara,
pameran dalam dan luar
propinsi
Pengiriman duta wisata,
pemilihan duta wisata, pentas
seni di TMII, festival makanan
khas jawa timur
PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
1
2
3
Pengembangan Daerah
Tujuan Pariwisata
Pembuatan DED
Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Sarana dan prasana
pariwisata menjadi lebih baik
Perencanaan pengembangan
pemandian tawun, air terjun
jumog, sumber air panas
ketanggung, dan kebun teh
jamus
Terpeliharanya sarana dan
prasarana pariwisata
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
427.410.000,00
412.226.840,00
287.625.000,00
274.042.340,00
-
-
-
139.785.000,00
138.184.500,00
-
-
-
481.800.000,00
469.158.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
-
-
-
415.500.000,00
403.299.000,00
-
-
-
60.000.000,00
59.559.000,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-108
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
INDUSTRI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Fasilitasi Bagi IKM
Terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
2
Fasilitasi Kerjasama
Kemitraan IKM Dengan
Swasta
3
Pembinaan Industri Rokok
4
Pembinaan aneka industri di
lingkungan IHT
Pembinaan IK makanan di
lingkungan IHT
Pembinaan IK kayu dan bahan
bangunan di lingkungan IHT
Pembinaan IK Kkonveksi di
lingkungan IHT
Pembinaan IK tas plastik di
lingkungan IHT
Fasilitasi promo industri hasil
tembakau
IK makanan
Uji coba pasar (Inacraft)
Lomba batik
Peningkatan kualitas SDM
aparat/ pembina
Peningkatan kualitas SDM
pelaku usaha
Pelatihan teknik blending/
mixing
Pendataan hasil produksi IHT
Penguatan kelembagaan
asosiasi tembakau
Fasilitasi perijinan
Bimtek bagi IKM IHT
Fasilitasi kemasan IHT
Bimtek bagi IKM IHT (GMT)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.437.424.000,00
649.044.000,00
898.186.000,00
516.894.500,00
25.000.000,00
24.970.000,00
-
763.380.000,00
356.321.500,00
Karena adanya
Pergub No.37/th 2011
yang mengatur
penggunaan dana
DBHCHT tidak untuk
memperkuat industri
rokok namun ditujukan
untuk mengendalikan
industri rokok yang
berkualitas dengan
kadar tar dan nikotin
rendah
Karena industri kecil
yang akan dibantu
setelah disurvei ulang
ternyata tidak eksis
Dana
dikembalikan ke
kas Daerah
-
Dana
dikembalikan ke
kas Daerah
-
-
-
IV-109
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL
1
Penyediaan Sarana Yang
Dapat Diakses Masyarakat
Sarana dan prasana
pariwisata menjadi lebih baik
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
293.424.900,00
257.626.900,00
293.424.900,00
257.626.900,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Karena adanya honor
pegawai tidak tetap
tidak dapat dicairkan
Perjalanan dinas luar
dan dalam daerah
tidak dapat terserap
semua
-
Dana
dikembalikan ke
kas Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-110
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
-
-
-
722.629.500,00
699.891.400,00
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
70.000.000,00
54.019.610,00
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terbayarnya pajak kendaraan
operasional
8.750.000,00
8.746.850,00
2.000.000,00
1.465.500,00
Terbayarnya honorarium PNS,
PTT dan petugas pengelolaan
keuangan
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
200.000.000,00
194.242.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
50.000.000,00
49.969.550,00
-
-
-
Tersedianya karcis dan
barang cetakan untuk
administrasi perkantoran
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
230.000.000,00
229.856.250,00
-
-
-
10.000.000,00
9.996.600,00
-
-
-
20.348.500,00
20.342.100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-111
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
10
11
12
2
2
4
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1
2
3
4
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
4
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan RKA-SKPD
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
5.531.000,00
5.385.000,00
-
-
-
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
35.000.000,00
34.958.000,00
-
-
-
77.000.000,00
76.909.940,00
-
-
-
45.000.000,00
44.977.894,00
15.000.000,00
14.980.000,00
-
-
-
30.000.000,00
29.997.894,00
-
-
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
Penghematan
Anggaran
-
-
13.600.000,00
9.398.050,00
4.600.000,00
450.100,00
-
-
-
2.000.000,00
1.980.000,00
-
-
-
2.000.000,00
1.980.000,00
-
-
-
5.000.000,00
4.987.950,00
-
-
-
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Adanya seragam pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahun
Peningkatan penyusunan
RKA-SKPD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Tersedianya bahan bacaan
dan surat kabar
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-112
ANGGARAN
NO
1
5
PROGRAM
KEGIATAN
2
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
3
1
2
3
4
5
6
Fasilitasi Penyelesaian
PermasalahanPermasalahan Pengaduan
Konsumen
Peningkatan Pengawasan
peredaran Barang dan
Jasa
Pengawasan Peredaran
Cukai Ilegal
Sosialisasi Cukai
Tembakau
Fasilitsai Pembinaan
Usaha Pedagang
Pengecer Rokok
4
PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
1
2
3
4
Peningkatan Informasi
Peluang Pasar
Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan
Monitoring Harga
Sembako dan Barang
Penting Lainnya
Pengelolaan Sistem Resi
Gudang
Pelatihan Pengembangan
Usaha Perdagangan Bagi
Pedagang Pasar
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.012.505.000,00
766.534.000,00
3.488.000,00
3.488.000,00
Berkurangnya pelanggaran
atau kecurangan pelaku usaha
9.017.000,00
9.017.000,00
Berkurangnya peredaran cukai
ilegal
Terlaksananya sosialisasi
cukai tembakau
Berkurangnya pelanggaran
atau kecurangan pelaku usaha
378.781.000,00
262.872.000,00
361.431.000,00
245.835.000,00
259.788.000,00
245.322.000,00
3.565.000,00
3.565.000,00
3.565.000,00
3.565.000,00
702.708.500,00
695.854.500,00
Terwujudnya sistem informasi
perdagangan/ pasar lelang
8.592.000,00
8.592.000,00
-
-
-
Tercapainya harga sembako
yang merata dan terjangkau
5.299.000,00
5.299.000,00
-
-
-
16.147.500,00
16.147.500,00
-
-
-
547.670.000,00
541.513.000,00
Terlaksananya keikutsertaan
dalam pameran produk daerah
Tersedianya sarana dan
prasarana gudang,
pendampingan gudang
Berkembangnya usaha
pedagang pasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Terwujudnya sistem informasi
perdagangan
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
1
7
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-113
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
8
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN ASONGAN
1
2
9
10
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PASAR
PENINGKATAN PELAYANAN
PASAR
1
1
2
3
4
11
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Perdagangan Bagi
Rumah Tangga Sangat
Miskin
Pengawasan Mutu
Dagangan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Pembinaan dan Fasilitasi
Modal Usaha Bagi
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Pasar
Penertiban dan Penataan
Pedagang Pasar Daerah
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Pasar
Pengendalian Penggunaan
Fasilitas Pasar
Peningkatan Kebersihan
Pasar
4
Terfasilitasinya
pengembangan usaha
perdagangan bagi rumah
tangga sangat miskin
Terlaksananya pengawasan
mutu dagangan pedagang
kaki lima dan asongan
Terfasilitasinya pembinaan
modal usaha bagi pedagang
kaki lima dan asongan
Terwujudnya pasar daerah
yang memadai
Terlaksananya kenyamanan
lingkungan pasar
Terwujudnya keamanan
lingkungan pasar
pemanfaatan penggunaan
fasilitas pasar
Tersedianya jasa angkutan
sampah pasar
PENINGKATAN RETRIBUSI
DAERAH
1
2
3
Penertiban Retribusi Pasar
Daerah
Intensifikasi Penerimaan
Retribusi Daerah
Aktualisasi Data Obyek
Retribusi Pasar
Tercapainya target retribusi
pasar daerah
Tercapainya target
pendapatan
Tersusunnya data obyek
retribusi pasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
-
-
-
125.000.000,00
124.303.000,00
157.335.000,00
154.605.000,00
7.335.000,00
7.335.000,00
150.000.000,00
147.270.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
185.000.000,00
184.989.800,00
10.000.000,00
9.999.900,00
-
-
-
15.000.000,00
14.990.000,00
-
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
-
150.000.000,00
149.999.900,00
-
-
-
224.000.000,00
223.730.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
-
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
-
12.000.000,00
11.880.000,00
IV-114
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
Penyusunan NA Ranperda
tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir
5
Penyusunan NA Ranperda
tentang Retribusi Tera,
Tera Ulang
Penertiban Surat Perijinan
Sewa dan Surat
Keterangan Penempatan
Fasilitas Pasar
6
4
Tersusunnya kajian naskah
akademik rancangan Perda
Retribusi Tempat Parkir
Khusus
Tersusunnya kajian naskah
akademik rancangan Perda
tentang Tera, Tera Ulang
Tersedianya surat perjanjian
sewa dan surat keterangan
penempatan fasilitas pasar
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.950.000,00
-
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-115
URUSAN
NAMA SKPD
NO
1
1
:
:
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
KETRANSMIGRASIAN
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
6
3
1
2
Peningkatan Kerjasama
Antar Wilayah, Antar Pelaku
dan Antar Sektor Dalam
Rangka Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Pengerahan dan Fasilitas
Perpindahan Serta
Penempatan Transmigran
Untuk Memenuhi Kebutuhan
SDM
ANGGARAN
URAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Kerjasama di bidang
transmigrasi dengan Kab.
Musi Banyuasin
Penempatan transmigrasi di
Kab. Gorontalo, Bengkulu,
OKI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
220.050.000,00
218.676.350,00
27.550.000,00
27.378.000,00
-
-
-
192.500.000,00
191.298.350,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-116
NAMA SKPD
:
:
KELAUTAN DAN PERIKANAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
292.006.500,00
279.214.343,00
3.766.500,00
3.743.400,00
39.000.000,00
33.124.018,00
-
-
-
Terbayarnya honorarium PNS,
PTT dan petugas pengelolaan
keuangan
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
83.300.000,00
80.020.000,00
-
-
-
4.000.000,00
2.485.000,00
20.000.000,00
19.660.825,00
-
-
-
Tersedianya karcis dan
barang cetakan untuk
administrasi perkantoran
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan surat kabar
10.000.000,00
9.827.100,00
-
-
-
1.000.000,00
977.500,00
-
-
-
3.000.000,00
2.450.000,00
3.000.000,00
2.972.000,00
-
-
-
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
23.940.000,00
23.924.250,00
terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-98
ANGGARAN
NO
1
2
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
3
PENGEMBANGAN BUDIDAYA
PERIKANAN
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
12
Penyediaan Kebersihan
Kantor
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terpenuhinya peralatan
kebutuhan kebersihan kantor
1
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Pembinaan dan
Pengembangan Perikanan
Pendampingan Pada
Pengembangan
Kewirausahaan Periikanan
Budidaya
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan perikanan
Terlaksananya kegiatan temu
usaha kewirausahaan
perikanan budaya
1
2
4
OPTIMALISASI PENGELOLAAN
DAN PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PERIKANAN
4
11
2
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
Penanganan Higienitas
Hasil Perikanan
2
Gemarikan dan Intervensi
Gizi
3
Penyusunan NA Ranperda
tentang Retribusi
Penjualan Produksi Usaha
Daerah
Terlaksananya pembinaan
higienitas hasil produksi
perikanan
Terlaksananya intervensi gizi
dan promosi gemarikan untuk
500 orang, lomba masak ikan
tingkat kabupaten, lomba
masak ikan tingkat propinsi,
dan mengikuti pameran
produksi
Tersusunnya NA Ranperda
tentang Retribusi Penjualan
Produksi Usaha Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
100.000.000,00
99.043.500,00
-
-
-
1.000.000,00
986.750,00
-
-
-
18.060.000,00
14.702.050,00
3.000.000,00
2.976.250,00
-
-
-
15.060.000,00
11.725.800,00
-
-
-
2.033.800.000,00
1.989.030.000,00
2.008.800.000,00
1.964.130.000,00
-
-
-
25.000.000,00
24.900.000,00
-
-
-
145.046.200,00
143.774.200,00
50.000.000,00
49.218.000,00
-
-
-
55.046.200,00
55.046.200,00
-
-
-
40.000.000,00
39.510.000,00
-
-
-
IV-99
URUSAN
:
NAMA SKPD
:
PERTANIAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Administrasi
Keuangan
4
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
5
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
6
7
8
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Terbayarnya honorarium PNS,
PTT dan petugas pengelolaan
keuangan
Terpenuhinya peralatan
kebutuhan kebersihan kantor
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
196.240.900,00
185.496.917,00
2.000.000,00
2.000.000,00
21.827.700,00
14.389.217,00
75.000.000,00
73.576.750,00
5.500.000,00
5.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
14.413.200,00
14.413.200,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-100
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
9
10
11
2
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
2
3
3
4
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
1
1
2
5
PENINGKATAN KETAHANAN
PANGAN PERTANIAN/
PERKEBUNAN
1
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
Pengadaan Komputer,
Printer, Laptop dan
Infokus
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
Penyusunan laporan
prognosis realisasi
anggaran
Penyuluhan dan
Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribisnis
Peningkatan Kemampuan
Kelompok Tani Agribisnis
Pengembangan Lumbung
Pangan Desa
Peningkatan Mutu dan
Keamanan Pangan
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.500.000,00
1.500.000,00
15.000.000,00
13.117.750,00
50.000.000,00
50.000.000,00
52.000.000,00
50.682.000,00
Tersedianya komputer, printer,
laptop dan infocus
35.000.000,00
33.682.000,00
Terpeliharanya gedung kantor
10.000.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
586.500,00
586.500,00
586.500,00
586.500,00
71.310.750,00
71.310.750,00
Terbinanya petani dan pelaku
agribisnis
37.919.000,00
37.919.000,00
Meningkatnya kemampuan
kelompok tani agribisnis
33.391.750,00
33.391.750,00
1.040.000.000,00
998.045.500,00
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
19.275.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Tersedianya makanan
minuman rapat dan tamu
Terlaksananya rapat-rapat dan
konsultasi keluar daerah
Terpeliharanya kendaraan
dinas/ operasional
Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
Berkembangnya lumbung
pangan desa
Meningkatnya mutu dan
keamanan pangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-101
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
3
4
5
6
PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/ PERKEBUNAN
1
2
3
7
PENINGKATAN PENERAPAN
TEKNOLOGI PERTANIAN/
PERKEBUNAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
2
3
Penanganan Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil
Pertanian
Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu
Produk Pertanian/
Perkebunan
Pengembangan Pertanian
Lahan Kering
Penyediaan Sarana
Produksi Pertanian/
Perkebunan
Penguatan Kelompok Tani
dan Pedagang Bahan
Baku Untuk Industri Hasil
Tembakau
Sosialisasi Hasil Penelitian
Potensi Tanaman
Tembakau
Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Sarana dan
Prasarana Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
Terlaksananya penanganan
pasca panen dan pengolahan
hasil panen
Meningkatnya produksi,
produktivitas dan mutu produk
pertanian/ perkebunan
500.000.000,00
483.169.000,00
350.000.000,00
327.697.500,00
Berkembangnya pertanian
lahan kering
150.000.000,00
147.904.000,00
3.386.385.634,00
3.343.902.300,00
Tersedianya sarana produksi
pertanian/ perkebunan
3.047.661.000,00
3.005.178.200,00
Menguatnya kelompok tani
dan pedagang bahan baku
untuk industri hasil tembakau
300.000.000,00
299.999.500,00
38.724.634,00
38.724.600,00
10.810.000.000,00
10.625.876.000,00
Berkembangnya teknologi
pertanian/ perkebunan tepat
guna
150.000.000,00
150.000.000,00
Tersedianya sarana dan
prasarana teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
450.000.000,00
448.238.000,00
Terpeliharanya sarana dan
prasarana teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
1.600.000.000,00
1.572.271.000,00
Tersosialisasinya hasil
penelitian potensi tanaman
tembakau
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-102
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
4
5
6
7
8
9
PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/ PERKEBUNAN
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
1
1
2
3
10
PENINGKTAN HASIL PRODUKSI
PETERNAKAN
1
2
3
Pelatihan dan Bimbingan
Pengoperasian Teknologi
Pertanian/ Perkebunan
Tepat Guna
Pengelolaan Air Irigasi
Untuk Pertanian/
Perkebunan
Pembangunan
Infrastruktur Perkebunan
Penyusunan Program
Penyuluhan Penerapan
Teknologi Pertanian/
Perkebunan Tepat Guna
Peningkatan Kapasitas
Tenaga Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan
Pemeliharaan Kesehatan
dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Pengembangan Rumah
Potong Hewan (RPH)
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pembibitan
Ternak
Pembibitan dan
Perawatan Ternak
Pengembangan Agribisnis
Peternakan
Terlaksananya pelatihan dan
bimbingan pengoperasian
teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
Terkelolanya air irigasi untuk
pertanian/ perkebunan
Tersedianya infrastruktur
perkebunan
Tersusunnya program
penyuluhan penerapan
teknologi pertanian/
perkebunan tepat guna
Meningkatnya kapasitas
tenaga penyuluh pertanian/
perkebunan
Terpeliharanya kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak
Terpeliharanya kesehatan
masyarakat veteriner
Berkembangnya rumah
potong hewan
Tersedianya sarana dan
prasarana pembibitan ternak
Tersedianya bibit dan
terawatnya ternak
Berkembangnya agribisnis
peternakan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
450.000.000,00
437.421.000,00
120.000.000,00
119.045.000,00
8.000.000.000,00
7.859.161.000,00
40.000.000,00
39.740.000,00
50.000.000,00
49.336.000,00
50.000.000,00
49.336.000,00
95.000.000,00
94.204.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
75.000.000,00
74.204.000,00
2.209.140.000,00
2.160.578.950,00
1.534.140.000,00
1.501.558.000,00
50.000.000,00
49.958.450,00
625.000.000,00
609.062.500,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
IV-103
URUSAN
:
NAMA SKPD
:
KEHUTANAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
7
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
8
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundangundangan
Penyediaan makanan dan
minuman
9
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
269.471.000,00
259.787.124,00
10.000.000,00
10.000.000,00
35.000.000,00
26.141.124,00
-
-
-
Terlaksananya kegiatan
administrasi keuangan
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
87.000.000,00
86.275.000,00
-
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
16.471.000,00
16.471.000,00
-
-
-
Tersedianya karcis dan
barang cetakan untuk
administrasi perkantoran
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Tersedianya bahan bacaan
dan surat kabar
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
-
30.000.000,00
29.900.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
-
-
-
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
20.000.000,00
20.000.000,00
terpenuhinya kebutuhan surat
menyurat
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-104
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
KEGIATAN
2
3
10
2
2
2
4
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
PEMANFAATAN POTENSI
SUMBER DAYA HUTAN
1
4
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Kemasyarakatan
Optimalisasi PNBP
Peningkatan kelas kelompok
17 LMDH se-Kabupaten
Ngawi
Monitoring pelaksanaan RTT,
uji petik LHP, pelaksanaan
BAP, pelaksanaan stock
opname di TPK
REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN
1
Pembuatan Bibit/ Benih
Tanaman Kehutanan
2
Penanaman Pohon Pada
Kawasan Hutan Industri
dan Hutan Wisata
2
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Tercapainya pengembangan
tanaman penghijauan
sejumlah 50.000 batang
Tertanamnya bibit tanaman
kehutanan sejumlah 50.000
batang untuk mewujudkan
"NGAWI HIJAU"
Tertanamnya hutan rakyat
sejumlah 300 Ha dan
tercapainya bangunan
konservasi sumur resapan
sejumlah 15 unit untuk
konservasi tanah dan air
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
45.000.000,00
45.000.000,00
34.000.000,00
34.000.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
-
-
-
15.000.000,00
15.000.000,00
-
-
-
314.234.000,00
314.234.000,00
254.234.000,00
254.234.000,00
-
-
-
60.000.000,00
60.000.000,00
-
-
-
2.528.980.000,00
2.498.480.000,00
53.700.000,00
53.700.000,00
-
-
-
1.150.000.000,00
1.124.340.000,00
-
-
-
-
-
-
1.325.280.000,00
1.320.440.000,00
IV-105
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ANGGARAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1
2
1
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG PERTAMBANGAN
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Monitoring dan
Pengendalian Kegiatan
Penambangan Bahan
Galian C
4
Terkendalinya dampak
kegiatan penambangan bahan
galian c
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
81.870.000,00
81.870.000,00
81.715.000,00
81.715.000,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Relatif kurangnya
pengetahuan
masyarakat
penambangan tentang
kesehatan dan
keselamatan kerja
Perlu adanya
sosialisasi teknik
penambangan
yang aman dan
dampak dari
pertambangan
terhadap sumber
daya alam
pendukung
lainnya
Perlu adanya
pengawasan oleh
tim dari
pemerintah
daerah secara
berkala sehingga
desain akhir
tambang dan
reklamasi dapat
diketahui dan
mampu
dilaksanakan
-
Relatif kurangnya
pengetahuan
masyarakat
penambang tentang
teknik penambangan,
sehingga
menimbulkan
kerusakan lingkungan
dan sarana dan
prasarana sekitar
wilayah penambangan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-106
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Penambangan
dilakukan tanpa
memperhatikan
dampak terhadap
lingkungan dan
sumberdaya alam
pendukung lainnya
perlu peningkatan
koordinasi instansi
terkait dalam
rangka
mengendalikan
kegiatan
penambangan
yang ada
dikabupaten ngawi
Reklamasi lahan
bekas tambang belum
dilaksanakan
2
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BIDANG KETENAGALISTRIKAN
1
2
3
4
5
Pengembangan
Penerangan Jalan Umum
(PJU) Tenaga Surya di
Lokasi Rawan Kecelakaan
Pemeliharaan Penerangan
Jalan Umum
Pengembangan
Penerangan Jalan Umum
(PJU) Desa di Sentra
Kegiatan Masyarakat
Monitoring , Evaluasi dan
Pelaporan
Koordinasi dan Fasilitasi
Bidang Ketenagalistrikan
Lintas Kabupaten/ Kota
829.999.900,00
819.462.390,00
Adanya penerangan jalan
umum tenaga surya di lokasi
rawan kecelakaan
100.000.000,00
98.595.450,00
Terpeliharanya penerangan
jalan umum
Adanya penerangan jalan
umum desa di sentra kegiatan
masyarakat
249.999.900,00
246.294.090,00
440.000.000,00
435.977.150,00
Terlaksananya monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Terlaksananya koordinasi dan
fasilitasi bidang
ketenagalistrikan lintas
kabupaten/ kota
20.000.000,00
18.677.850,00
20.000.000,00
19.917.850,00
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-107
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PARIWISATA
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN PEMASARAN
PARIWISATA
3
1
2
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Promosi
Pariwisata
Kegiatan Pelaksanaan dan
Promosi Pariwisata di
Dalam dan Luar Negeri
4
Gebyar wisata nusantara,
pameran dalam dan luar
propinsi
Pengiriman duta wisata,
pemilihan duta wisata, pentas
seni di TMII, festival makanan
khas jawa timur
PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA
1
2
3
Pengembangan Daerah
Tujuan Pariwisata
Pembuatan DED
Pariwisata
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pariwisata
Sarana dan prasana
pariwisata menjadi lebih baik
Perencanaan pengembangan
pemandian tawun, air terjun
jumog, sumber air panas
ketanggung, dan kebun teh
jamus
Terpeliharanya sarana dan
prasarana pariwisata
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
427.410.000,00
412.226.840,00
287.625.000,00
274.042.340,00
-
-
-
139.785.000,00
138.184.500,00
-
-
-
481.800.000,00
469.158.000,00
6.300.000,00
6.300.000,00
-
-
-
415.500.000,00
403.299.000,00
-
-
-
60.000.000,00
59.559.000,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-108
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
INDUSTRI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
1
Fasilitasi Bagi IKM
Terhadap Pemanfaatan
Sumber Daya
2
Fasilitasi Kerjasama
Kemitraan IKM Dengan
Swasta
3
Pembinaan Industri Rokok
4
Pembinaan aneka industri di
lingkungan IHT
Pembinaan IK makanan di
lingkungan IHT
Pembinaan IK kayu dan bahan
bangunan di lingkungan IHT
Pembinaan IK Kkonveksi di
lingkungan IHT
Pembinaan IK tas plastik di
lingkungan IHT
Fasilitasi promo industri hasil
tembakau
IK makanan
Uji coba pasar (Inacraft)
Lomba batik
Peningkatan kualitas SDM
aparat/ pembina
Peningkatan kualitas SDM
pelaku usaha
Pelatihan teknik blending/
mixing
Pendataan hasil produksi IHT
Penguatan kelembagaan
asosiasi tembakau
Fasilitasi perijinan
Bimtek bagi IKM IHT
Fasilitasi kemasan IHT
Bimtek bagi IKM IHT (GMT)
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
1.437.424.000,00
649.044.000,00
898.186.000,00
516.894.500,00
25.000.000,00
24.970.000,00
-
763.380.000,00
356.321.500,00
Karena adanya
Pergub No.37/th 2011
yang mengatur
penggunaan dana
DBHCHT tidak untuk
memperkuat industri
rokok namun ditujukan
untuk mengendalikan
industri rokok yang
berkualitas dengan
kadar tar dan nikotin
rendah
Karena industri kecil
yang akan dibantu
setelah disurvei ulang
ternyata tidak eksis
Dana
dikembalikan ke
kas Daerah
-
Dana
dikembalikan ke
kas Daerah
-
-
-
IV-109
ANGGARAN
NO
PROGRAM
1
2
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
PENGEMBANGAN SENTRASENTRA INDUSTRI POTENSIAL
1
Penyediaan Sarana Yang
Dapat Diakses Masyarakat
Sarana dan prasana
pariwisata menjadi lebih baik
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
293.424.900,00
257.626.900,00
293.424.900,00
257.626.900,00
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
Karena adanya honor
pegawai tidak tetap
tidak dapat dicairkan
Perjalanan dinas luar
dan dalam daerah
tidak dapat terserap
semua
-
Dana
dikembalikan ke
kas Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-110
URUSAN
NAMA SKPD
:
:
PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
ANGGARAN
NO
1
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Penyediaan jasa
Komunikasi, sumberdaya
air dan listrik
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
-
-
-
722.629.500,00
699.891.400,00
Terbayarnya tagihan telepon,
air dan listrik
70.000.000,00
54.019.610,00
Tersedianya jasa perbaikan
peralatan dan perlengkapan
kantor
Terbayarnya pajak kendaraan
operasional
8.750.000,00
8.746.850,00
2.000.000,00
1.465.500,00
Terbayarnya honorarium PNS,
PTT dan petugas pengelolaan
keuangan
Kelancaran administrasi
perkantoran
Belanja Alat tulis kantor
200.000.000,00
194.242.000,00
14.000.000,00
14.000.000,00
50.000.000,00
49.969.550,00
-
-
-
Tersedianya karcis dan
barang cetakan untuk
administrasi perkantoran
Tersedianya komponen
instalasi/ penerangan barang
kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan dan perlengkapan
kantor
230.000.000,00
229.856.250,00
-
-
-
10.000.000,00
9.996.600,00
-
-
-
20.348.500,00
20.342.100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
IV-111
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
10
11
12
2
2
4
PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
1
2
3
4
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan makanan dan
minuman
Rapat-rapat dan konsultasi
ke luar daerah
4
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas/
operasional
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari Tertentu
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtiar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan
keuangan semesteran
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan RKA-SKPD
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
5.531.000,00
5.385.000,00
-
-
-
Tersedianya makanan dan
minuman rapat dan tamu
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
35.000.000,00
34.958.000,00
-
-
-
77.000.000,00
76.909.940,00
-
-
-
45.000.000,00
44.977.894,00
15.000.000,00
14.980.000,00
-
-
-
30.000.000,00
29.997.894,00
-
-
-
50.000.000,00
-
50.000.000,00
-
Penghematan
Anggaran
-
-
13.600.000,00
9.398.050,00
4.600.000,00
450.100,00
-
-
-
2.000.000,00
1.980.000,00
-
-
-
2.000.000,00
1.980.000,00
-
-
-
5.000.000,00
4.987.950,00
-
-
-
Terpeliharanya secara rutin/
berkala gedung kantor
Terpeliharanya secara rutin/
berkala kendaraan dinas
operasional
Adanya seragam pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersedianya laporan capaian
kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD
Tersedianya laporan
keuangan semesteran
Tersedianya dokumen laporan
keuangan tahun
Peningkatan penyusunan
RKA-SKPD
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Tersedianya bahan bacaan
dan surat kabar
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1
3
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-112
ANGGARAN
NO
1
5
PROGRAM
KEGIATAN
2
PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
3
1
2
3
4
5
6
Fasilitasi Penyelesaian
PermasalahanPermasalahan Pengaduan
Konsumen
Peningkatan Pengawasan
peredaran Barang dan
Jasa
Pengawasan Peredaran
Cukai Ilegal
Sosialisasi Cukai
Tembakau
Fasilitsai Pembinaan
Usaha Pedagang
Pengecer Rokok
4
PENINGKATAN EFISIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
1
2
3
4
Peningkatan Informasi
Peluang Pasar
Perdagangan Luar Negeri
Peningkatan Sistem dan
Jaringan Informasi
Perdagangan
Monitoring Harga
Sembako dan Barang
Penting Lainnya
Pengelolaan Sistem Resi
Gudang
Pelatihan Pengembangan
Usaha Perdagangan Bagi
Pedagang Pasar
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.012.505.000,00
766.534.000,00
3.488.000,00
3.488.000,00
Berkurangnya pelanggaran
atau kecurangan pelaku usaha
9.017.000,00
9.017.000,00
Berkurangnya peredaran cukai
ilegal
Terlaksananya sosialisasi
cukai tembakau
Berkurangnya pelanggaran
atau kecurangan pelaku usaha
378.781.000,00
262.872.000,00
361.431.000,00
245.835.000,00
259.788.000,00
245.322.000,00
3.565.000,00
3.565.000,00
3.565.000,00
3.565.000,00
702.708.500,00
695.854.500,00
Terwujudnya sistem informasi
perdagangan/ pasar lelang
8.592.000,00
8.592.000,00
-
-
-
Tercapainya harga sembako
yang merata dan terjangkau
5.299.000,00
5.299.000,00
-
-
-
16.147.500,00
16.147.500,00
-
-
-
547.670.000,00
541.513.000,00
Terlaksananya keikutsertaan
dalam pameran produk daerah
Tersedianya sarana dan
prasarana gudang,
pendampingan gudang
Berkembangnya usaha
pedagang pasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
Terwujudnya sistem informasi
perdagangan
PENINGKATAN
PENGEMBANGAN EKSPOR
1
7
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
IV-113
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
3
5
8
PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DAN ASONGAN
1
2
9
10
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PASAR
PENINGKATAN PELAYANAN
PASAR
1
1
2
3
4
11
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Perdagangan Bagi
Rumah Tangga Sangat
Miskin
Pengawasan Mutu
Dagangan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
Pembinaan dan Fasilitasi
Modal Usaha Bagi
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Pasar
Penertiban dan Penataan
Pedagang Pasar Daerah
Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Pasar
Pengendalian Penggunaan
Fasilitas Pasar
Peningkatan Kebersihan
Pasar
4
Terfasilitasinya
pengembangan usaha
perdagangan bagi rumah
tangga sangat miskin
Terlaksananya pengawasan
mutu dagangan pedagang
kaki lima dan asongan
Terfasilitasinya pembinaan
modal usaha bagi pedagang
kaki lima dan asongan
Terwujudnya pasar daerah
yang memadai
Terlaksananya kenyamanan
lingkungan pasar
Terwujudnya keamanan
lingkungan pasar
pemanfaatan penggunaan
fasilitas pasar
Tersedianya jasa angkutan
sampah pasar
PENINGKATAN RETRIBUSI
DAERAH
1
2
3
Penertiban Retribusi Pasar
Daerah
Intensifikasi Penerimaan
Retribusi Daerah
Aktualisasi Data Obyek
Retribusi Pasar
Tercapainya target retribusi
pasar daerah
Tercapainya target
pendapatan
Tersusunnya data obyek
retribusi pasar
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
-
-
-
-
-
-
125.000.000,00
124.303.000,00
157.335.000,00
154.605.000,00
7.335.000,00
7.335.000,00
150.000.000,00
147.270.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
108.000.000,00
185.000.000,00
184.989.800,00
10.000.000,00
9.999.900,00
-
-
-
15.000.000,00
14.990.000,00
-
-
-
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
-
150.000.000,00
149.999.900,00
-
-
-
224.000.000,00
223.730.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
-
-
-
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
-
12.000.000,00
11.880.000,00
IV-114
ANGGARAN
NO
1
PROGRAM
KEGIATAN
2
URAIAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
3
4
Penyusunan NA Ranperda
tentang Retribusi Tempat
Khusus Parkir
5
Penyusunan NA Ranperda
tentang Retribusi Tera,
Tera Ulang
Penertiban Surat Perijinan
Sewa dan Surat
Keterangan Penempatan
Fasilitas Pasar
6
4
Tersusunnya kajian naskah
akademik rancangan Perda
Retribusi Tempat Parkir
Khusus
Tersusunnya kajian naskah
akademik rancangan Perda
tentang Tera, Tera Ulang
Tersedianya surat perjanjian
sewa dan surat keterangan
penempatan fasilitas pasar
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
5
6
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
40.000.000,00
39.900.000,00
40.000.000,00
39.950.000,00
-
-
-
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-115
URUSAN
NAMA SKPD
NO
1
1
:
:
PROGRAM
KEGIATAN
2
PENGEMBANGAN WILAYAH
TRANSMIGRASI
KETRANSMIGRASIAN
ALOKASI
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
4
5
6
3
1
2
Peningkatan Kerjasama
Antar Wilayah, Antar Pelaku
dan Antar Sektor Dalam
Rangka Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
Pengerahan dan Fasilitas
Perpindahan Serta
Penempatan Transmigran
Untuk Memenuhi Kebutuhan
SDM
ANGGARAN
URAIAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Kerjasama di bidang
transmigrasi dengan Kab.
Musi Banyuasin
Penempatan transmigrasi di
Kab. Gorontalo, Bengkulu,
OKI
PERMASALAHAN
SOLUSI
KET
7
8
9
220.050.000,00
218.676.350,00
27.550.000,00
27.378.000,00
-
-
-
192.500.000,00
191.298.350,00
-
-
-
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2011
IV-116