DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 SATPOL PP dan DAMKAR 1059cd8aae80dbb0ee0af570aecc7d94
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 01 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.05 . 1.05.01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
208.532.300,00
193.474.000,00
172.474.000,00
161.276.700,00
735.757.000,00
1 Tahun
3
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.800.000,00
1 Tahun
3
5.024.000,00
5.024.000,00
5.024.000,00
3.936.000,00
19.008.000,00
16 Unit ( 5 Unit
Roda Enam, 5
Unit Roda Empat,
6 Unit Roda Dua
)
1 Tahun
3
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3
1.728.000,00
0,00
0,00
0,00
1.728.000,00
1 Tahun
3
8.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
5.375.000,00
31.375.000,00
1 Tahun
3
10.317.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.128.000,00
34.445.000,00
1 Tahun
3
7.464.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
22.464.000,00
7 Surat Kabar
3
2.640.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.640.000,00
1 Tahun
3
3.166.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.166.000,00
1 Tahun
3
35.091.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
85.091.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
1.05 . 1.05.01 . 03
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
1.05 . 1.05.01 . 05
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
1.05 . 1.05.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
KABUPATEN
TANAH
DATAR
21 Orang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kabupaten
Tanah Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
129.652.300,00
127.000.000,00
126.000.000,00
126.387.700,00
509.040.000,00
231.400.000,00
657.500.000,00
164.500.000,00
160.740.000,00
1.214.140.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1 Set
3
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
9 Unit
3
24.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
40.000.000,00
5 Unit
3
17.500.000,00
0,00
0,00
0,00
17.500.000,00
1 Tahun
3
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
22 Unit (6 Unit
Kendaraan Dinas
Roda 6, 5 Unit
Roda 4, 6 Roda
2, 5 Unit Pompa)
9 Unit
3
154.500.000,00
154.500.000,00
154.500.000,00
117.740.000,00
581.240.000,00
3
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
11.000.000,00
5 Unit
3
7.400.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
14.400.000,00
0,00
164.152.000,00
0,00
0,00
164.152.000,00
0,00
164.152.000,00
0,00
0,00
164.152.000,00
58.083.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
5.000.000,00
163.083.000,00
70 Orang
3
53 Orang
3
58.083.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
113.083.000,00
300 Orang
3
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
2 Unit
100 %
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.05 . 1.05.01 . 06
TARGET
KINERJA
3 Dokumen
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5 Dokumen
(RKA, RKA-P,
DPA, DPPA dan
Renja)
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
1.04 . 1.05.01 . 19
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan
kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan
bencana kebakaran
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
750 Orang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
242.390.000,00
165.500.000,00
147.054.000,00
152.500.000,00
707.444.000,00
150 Kasus
3
105.946.000,00
100.000.000,00
81.554.000,00
87.500.000,00
375.000.000,00
1 Tahun
3
136.444.000,00
65.500.000,00
65.500.000,00
65.000.000,00
332.444.000,00
712.427.600,00
729.135.000,00
395.925.000,00
186.002.400,00
2.023.490.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
14 Kecamatan
3
11.975.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
35.975.000,00
40 Orang
3
40.500.000,00
146.885.000,00
0,00
0,00
187.385.000,00
40 Orang
3
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
5 Nagari
3
26.335.000,00
8.000.000,00
12.700.000,00
2.965.000,00
50.000.000,00
100 %
3
3.225.000,00
171.325.000,00
0,00
450.000,00
175.000.000,00
100 %
3
0,00
9.925.000,00
0,00
75.000,00
10.000.000,00
100 %
3
580.392.600,00
385.000.000,00
375.225.000,00
174.512.400,00
1.515.130.000,00
1.477.832.900,00
1.934.761.000,00
1.029.953.000,00
665.519.100,00
5.108.066.000,00
JUMLAH
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi
: 1 . 05 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 05 . 01 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1.05 . 1.05.01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
KABUPATEN
TANAH
DATAR
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
208.532.300,00
193.474.000,00
172.474.000,00
161.276.700,00
735.757.000,00
1 Tahun
3
450.000,00
450.000,00
450.000,00
450.000,00
1.800.000,00
1 Tahun
3
5.024.000,00
5.024.000,00
5.024.000,00
3.936.000,00
19.008.000,00
16 Unit ( 5 Unit
Roda Enam, 5
Unit Roda Empat,
6 Unit Roda Dua
)
1 Tahun
3
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
15.000.000,00
3
1.728.000,00
0,00
0,00
0,00
1.728.000,00
1 Tahun
3
8.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
5.375.000,00
31.375.000,00
1 Tahun
3
10.317.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.128.000,00
34.445.000,00
1 Tahun
3
7.464.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
22.464.000,00
7 Surat Kabar
3
2.640.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
8.640.000,00
1 Tahun
3
3.166.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
7.166.000,00
1 Tahun
3
35.091.000,00
30.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
85.091.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
1.05 . 1.05.01 . 03
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
1.05 . 1.05.01 . 05
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
1.05 . 1.05.01 . 15
Formulir DPA SKPD 2.2
Sumber
Dana
3
4
5
KABUPATEN
TANAH
DATAR
21 Orang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kabupaten
Tanah Datar
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
129.652.300,00
127.000.000,00
126.000.000,00
126.387.700,00
509.040.000,00
231.400.000,00
657.500.000,00
164.500.000,00
160.740.000,00
1.214.140.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
0,00
500.000.000,00
1 Set
3
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
25.000.000,00
9 Unit
3
24.000.000,00
0,00
0,00
16.000.000,00
40.000.000,00
5 Unit
3
17.500.000,00
0,00
0,00
0,00
17.500.000,00
1 Tahun
3
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
22 Unit (6 Unit
Kendaraan Dinas
Roda 6, 5 Unit
Roda 4, 6 Roda
2, 5 Unit Pompa)
9 Unit
3
154.500.000,00
154.500.000,00
154.500.000,00
117.740.000,00
581.240.000,00
3
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
11.000.000,00
5 Unit
3
7.400.000,00
0,00
7.000.000,00
0,00
14.400.000,00
0,00
164.152.000,00
0,00
0,00
164.152.000,00
0,00
164.152.000,00
0,00
0,00
164.152.000,00
58.083.000,00
25.000.000,00
75.000.000,00
5.000.000,00
163.083.000,00
70 Orang
3
53 Orang
3
58.083.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
5.000.000,00
113.083.000,00
300 Orang
3
0,00
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
0,00
25.000.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
2 Unit
100 %
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
1.05 . 1.05.01 . 06
TARGET
KINERJA
3 Dokumen
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
1 Tahun
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5 Dokumen
(RKA, RKA-P,
DPA, DPPA dan
Renja)
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
100 %
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
1.04 . 1.05.01 . 19
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan
kenyamanan lingkungan
Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
Peningkatan kerjasama dengan aparat
keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan
Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan
pencegahan kebakaran
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan
bencana kebakaran
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan pelayanan penanggulangan
bahaya kebakaran
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
750 Orang
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
0,00
0,00
75.000.000,00
0,00
75.000.000,00
242.390.000,00
165.500.000,00
147.054.000,00
152.500.000,00
707.444.000,00
150 Kasus
3
105.946.000,00
100.000.000,00
81.554.000,00
87.500.000,00
375.000.000,00
1 Tahun
3
136.444.000,00
65.500.000,00
65.500.000,00
65.000.000,00
332.444.000,00
712.427.600,00
729.135.000,00
395.925.000,00
186.002.400,00
2.023.490.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
TRIWULAN
14 Kecamatan
3
11.975.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
35.975.000,00
40 Orang
3
40.500.000,00
146.885.000,00
0,00
0,00
187.385.000,00
40 Orang
3
50.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
5 Nagari
3
26.335.000,00
8.000.000,00
12.700.000,00
2.965.000,00
50.000.000,00
100 %
3
3.225.000,00
171.325.000,00
0,00
450.000,00
175.000.000,00
100 %
3
0,00
9.925.000,00
0,00
75.000,00
10.000.000,00
100 %
3
580.392.600,00
385.000.000,00
375.225.000,00
174.512.400,00
1.515.130.000,00
1.477.832.900,00
1.934.761.000,00
1.029.953.000,00
665.519.100,00
5.108.066.000,00
JUMLAH
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
Formulir DPA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4