RINCIAN APBD TA 2017 SATPOL PP DAN DAMKAR 5ab7daaca4687332e9af278de0d084e6
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1 . 05
Organisasi
:
1 . 05 . 01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 05 . 01 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.573.000,00
4.573.000,00
4.573.000,00
Perda No. 12 Tahun 2011
9.567.751.500,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.459.685.500,00
Belanja Pegawai
4.459.685.500,00
BELANJA LANGSUNG
5.108.066.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
735.757.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
19.008.000,00
19.008.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.728.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.728.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
31.375.000,00
Belanja Barang dan Jasa
31.375.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
34.445.000,00
34.445.000,00
22.464.000,00
22.464.000,00
8.640.000,00
Halaman 40
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 03
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
Pengadaan peralatan gedung kantor
7.166.000,00
85.091.000,00
85.091.000,00
509.040.000,00
509.040.000,00
1.214.140.000,00
500.000.000,00
6.000.000,00
494.000.000,00
25.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
40.000.000,00
Pengadaan mebeleur
17.500.000,00
Belanja Modal
17.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
7.166.000,00
40.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
4
8.640.000,00
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.01 . 05
DASAR HUKUM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.000.000,00
25.000.000,00
581.240.000,00
581.240.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
164.152.000,00
164.152.000,00
300.000,00
163.852.000,00
163.083.000,00
113.083.000,00
113.083.000,00
Halaman 41
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
50.000.000,00
2.100.000,00
47.900.000,00
25.000.000,00
keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
8.570.000,00
1.430.000,00
10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.570.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.430.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 16
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 19
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.000.000,00
3.970.000,00
1.030.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
5.675.000,00
69.325.000,00
707.444.000,00
375.000.000,00
367.500.000,00
7.500.000,00
332.444.000,00
268.800.000,00
63.644.000,00
2.023.490.000,00
35.975.000,00
35.975.000,00
187.385.000,00
187.385.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 42
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12
175.000.000,00
450.000,00
3.750.000,00
170.800.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
10.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.515.130.000,00
206.820.000,00
1.308.310.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(9.563.178.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 43
Peraturan Daerah
Nomor
:
11 Tahun 2016
Tanggal
:
30 December 2016
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
:
1 . 05
Organisasi
:
1 . 05 . 01
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Sub Unit Organisasi
:
1 . 05 . 01 . 01
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.573.000,00
4.573.000,00
4.573.000,00
Perda No. 12 Tahun 2011
9.567.751.500,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
4.459.685.500,00
Belanja Pegawai
4.459.685.500,00
BELANJA LANGSUNG
5.108.066.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa kebersihan kantor
735.757.000,00
1.800.000,00
1.800.000,00
19.008.000,00
19.008.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
1.728.000,00
Belanja Barang dan Jasa
1.728.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
31.375.000,00
Belanja Barang dan Jasa
31.375.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
34.445.000,00
34.445.000,00
22.464.000,00
22.464.000,00
8.640.000,00
Halaman 40
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan makanan dan minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tekhnik perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22
1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29
1.05 . 1.05.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 03
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02
Pengadaan peralatan gedung kantor
7.166.000,00
85.091.000,00
85.091.000,00
509.040.000,00
509.040.000,00
1.214.140.000,00
500.000.000,00
6.000.000,00
494.000.000,00
25.000.000,00
400.000,00
24.600.000,00
40.000.000,00
Pengadaan mebeleur
17.500.000,00
Belanja Modal
17.500.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
7.166.000,00
40.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01
4
8.640.000,00
Belanja Modal
1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1
1.05 . 1.05.01 . 05
DASAR HUKUM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
25.000.000,00
25.000.000,00
581.240.000,00
581.240.000,00
11.000.000,00
11.000.000,00
14.400.000,00
14.400.000,00
164.152.000,00
164.152.000,00
300.000,00
163.852.000,00
163.083.000,00
113.083.000,00
113.083.000,00
Halaman 41
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
50.000.000,00
2.100.000,00
47.900.000,00
25.000.000,00
keuangan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
10.000.000,00
8.570.000,00
1.430.000,00
10.000.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
8.570.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.430.000,00
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06
Penyusunan perencanaan tahunan
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 15
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 16
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 19
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04
1.04 . 1.05.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05
1.04 . 1.05.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06
1.04 . 1.05.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07
1.04 . 1.05.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
Rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
5.000.000,00
3.970.000,00
1.030.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
5.675.000,00
69.325.000,00
707.444.000,00
375.000.000,00
367.500.000,00
7.500.000,00
332.444.000,00
268.800.000,00
63.644.000,00
2.023.490.000,00
35.975.000,00
35.975.000,00
187.385.000,00
187.385.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Halaman 42
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.04 . 1.05.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09
1.04 . 1.05.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12
175.000.000,00
450.000,00
3.750.000,00
170.800.000,00
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
10.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.04 . 1.05.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.515.130.000,00
206.820.000,00
1.308.310.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(9.563.178.500,00)
Batusangkar, 30 December 2016
BUPATI TANAH DATAR
IRDINANSYAH TARMIZI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 43