DATA TABEL RENSTRA SKPD 2014 2015

  KABUPATEN MAJENE Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene Target Renstra SKPD Tahun ke – Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke - Target No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM Target IKK Indikator Lainnya

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

  1 Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

  1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi.

  80

  80 Org 100% Org

  2. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan

  36

  36 Org 100% peningkatan kualitas keluarga. Org

  2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.

  1. Trerwujudnya kesetaraan gender dan keadilan 40 org 40 org 100% gender dalam kehidupan masyarakat.

  3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.

  1. Tercapainya keluarga sejahtera, harmonis dan

  3

  3 Keg

  3 Keg

  3 Keg

  3 Keg

  3 Keg

  3 Keg

  3 Keg 100% 100% 100% 100% berkualitas. Keg

  4 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

  1. Terlatihnya tenaga pendamping.

  50 50 org 100% org

  2. Terlaksananya pembinaan kelompok bina

  1

  1 Keg

  1 Keg 90% 100% 100% keluarag. Keg

  3. Terlaksananya pelatihan kader bina keluarga

  50 Org

  50 Org 100% balita.

  4. Adanya kader BKR.

  50 Org

  50 Org 100% 5. Adanya kaber BKL.

  50 Org

  50 Org 100%

  5 Program Keluarga Berencana

  1. Mempercepat proses pelayanan KB khususnya

  8 Kec

  8 Kec

  8 Kec

  8 Kec 100% 100% masyarakat miskin.

  2. Pertumbuhan kelahiran di kalangan masyarakat 100 1.200 100 300 Org 100% 25% - miskin dapat ditekan.

  Org Org Org

KABUPATEN MAJENE

  3. Tersedianya analisis laporan bulanan sebagai

  12 12 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 10% 100% 100% bahan informasi dalam penyusunan program. bln bln

  4. Mempercepat proses pelayanan KB khususnya 8 kec 100% 8 kec 100% 100% 100% masyarakat miskin.

  5. Adanya peningkatan keikutsertaan KB.

  8 Kec

  8 Kec

  8 Kec

  8 Kec 100% 100% 6. Tersedianya data base kependudukan.

  1

  40

  1 Keg 40 100% 100% Keg Dese/Kel Desa/Kel

  7. Persentase peningkatan pengetahuan pengelola 100% 100% 100% 100% 100% 100% program KB bagi pengelola KB.

  8. Terciptanya pengelola R/R yang berkualitas 90% 90% 90% 90% 100% 100%

  9. Informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja 90% 90% 90% 90% 100% 100% lebih diketahi Remaja..

  10. Adanya target dan pedoman dalam pencapaian

  1

  1

  8 Kec

  8 Kec

  1 Keg

  1 Keg

  1 Keg

  8 Kec

  8 Kec

  1 Keg 100% 100% 100% 100% 100% program. Keg Keg

  11. Meningkatnya pelayanan KB dan penyediaan

  • 8 Kec

  8 Kec 100% ALKON bagi masyarakat miskin.

  12. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin.

  800 Org 90% 800 Org 90% 100% 100% 13. Meningkatnya kinerja PPKBD dan Sub PPKBD. 293 304 Org 427 Org 100% 293 304 Org 427 Org 100% 100% 100% 100% 100%

  Org

  14. Kampanye program KB lebih diintensifkan. 8 kec 8 kec

  34 Org 90% 8 kec 8 kec

  34 Org 90% 100% 100% 100% 100% 15. Tersedianya data. 90% 90% 100% 16. Terlaksananya pengadaan Mobil TIAS.

  1

  1 Unit 100% Unit

  17. Terserapnya dana pendamping pengadaan

  12 12 100% Mupen. bulan bulan 18. Tersedianya sarana pelayanan.

  1 Set

  1 Set 100%

  19. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan

  1

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket 100% 100% 100% 100% KB. Paket 20. Tersedianya sarana bagi PLKB /UPT Kecamatan.

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket

  1 Paket 100% 100% 21. Tersedianya sarana BKB.

  1 Set

  1 Set 100% 22. Tersedianya sarana bagi PLKB/PKB.

  1

  8 Unit

  1 Unit

  6 Unit 100% 75% Unit 23. Tersedianya informasi KB melalui papan Logo KB. 9 bh 9 bh 100%

  24. Tersedianya sarana penyimpanan Alat

  1 Paket

  1 Paket 100% Kontrasepsi.

  25. Meningkatnya kinerja PLKB/PKB.

  15 Set

  15 Set 100%

  26. Meningkatnya pengetahuan Toga dan Toma

  20 Org

  20 Org 100% mengenai program KB serta pola hidup bersih dan sehat.

  • 8.200.000 11.200.000 - - - 5.252.000 7.423.500 - - - 64,05% 66,28% 36,60% 41,35%
  • 16.800.000 16.800.000 19.800.000 50.700.000 - 16.800.000 16.800.000 16.800.000 40.500.000 - 100% 100% 84,85% 79,88% 57,95% 47,02%
  • 5.000.000 2.500.000 - - - 5.000.000 1.870.000 - - - 100% 74,80% (50 %) (62,60%)
  • 7.500.000 - 45.000.000 - - - - 45.000.000 - - - - 100% - 500% -

  193.160.000 149.750.000 135.759.000 102.560.000 190.437.301 188.695.000 147.780.000 133.995.000 102.550.000 190.437.300 97,69% 98,68% 98,70 99,99 100% 7,59%) 7,73%

  1.657.500 1.800.000 3.511.000 1.530.000 1.530.000 1.657.500 1.800.000 3.511.000 1.530.000 1.530.000 100% 100% 100% 100% 100% 11,81% 11,81%

  9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

  24.800.000 17.224.000 4.500.000 - 350.000.000 24.800.000 - - - 349.856.300 100% - - - 99,96% 1.893,31 %

  1.310,71 %

  10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

  3.200.000 329.200.000 259.000.000 4.500.000 55.400.000 2.770.000 328.825.000 258.610.000 4.500.000 55.310.000 86,56% 99,89% 99,85% 100% 99,84 2.799,76 %

  3.195,13 %

  11. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.750.000 10.000.000 7.500.000 6.000.000 10.700.000 5.050.000 9.565.000 7.500.000 6.000.000 10.700.000 74,81% 95,65% 100% 100% 100% 20,37% 31,54%

  12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

  13. Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor. 16.800.000 - - - - 15.050.000 - - - - 89,58% - - - - - -

  7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 7.769.400 10.094.500 6.000.000 4.738.500 8.358.000 7.769.400 10.065.000 6.000.000 4.738.500 8.358.000 100% 99,71% 100% 100% 100% 11,18% 11,13%

  14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran.

  15. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. - - - 3.000.000 8.400.000 - - - 3.000.000 8.400.000 - - - 100% 100% 180% 180%

  16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. - - - 45.000.000 - - - - 45.000.000 - - - 100% - -

  2. Pengadaan Meubeler Kantor. - - - 81.750.000 - - - - 81.750.000 - - - 100% - -

  3. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional. 65.000.000 - - - - 64.487.500 - - 99,21 - - - -

  4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. - 10.000.000 - - - - - - - - - - -

  5. Pengadaan Komputer PC/Note Book dan Kelengkapannya.

  6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

  8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

  6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 1.916.000 2.000.000 1.600.000 1.280.000 2.500.000 1.916.000 2.000.000 1.600.000 1.280.000 2.500.000 100% 100% 100% 100% 100% 14,92% 14,92%

  KABUPATEN MAJENE Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene Uraian Anggaran pada Tahun ke – Realisasi Anggaran pada Tahun ke - Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata pertumbuhan

  1

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  2

  5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 100% 100% 100% 100% 100% 0,00% 0,00%

  3

  4

  5 Anggar an Realisas i (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

  

BELANJA LANGSUNG 1.537.273.900 1.803.811.600 1.726.663.550 1.749.508.700 2.365.244.500 1.463.789.678 1.657.157.060 1.631.849.114 1.556.507.264 2.158.373.848 95,22% 91,87% 94,51% 88,97% 91,25% 12,39% 11,43%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 4.330.000 7.384.000 6.368.000 6.368.000 9.428.000 4.330.000 6.941.000 6.368.000 6.368.000 9.428.000 100% 94% 100% 100% 100% 26,21% 25,02%

  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

  9.604.000 7.800.000 3.780.550 9.068.500 14.065.199 4.369.278 4.004.360 3.238.614 7.381.764 13.653.248 45,69% 51,34% 85,67% 81,40% 97,07% 31,17% 46,36%

  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

  600.000 - - - - 300.000 - - - - 50% - - - - - -

  4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

  6.146.000 8.000.000 2.800.000 12.380.000 8.000.000 6.146.000 3.815.000 2.000.000 12.380.000 8.000.000 100% 47,69% 71,43% 100% 100% 67,98% 99,53%

KABUPATEN MAJENE

  • 11.000.000 - - - - 11.000.000 - - - - 100% - -

  • 25.000.000 - - - - 25.000.000 - - - - 100% - -
  • 25.000.000 - 18.640.000 - - 7.600.000 - 18.640.000 - - 30,40% - 100% (25,44%

  ) 145,26%

  2. Penyusunan RKA dan DPA SKPD. 6.760.000 11.760.000 11.760.000 9.700.000 11.760.000 6.756.000 11.760.000 11.760.000 9.700.000 11.760.000 99,94% 100% 100% 100% 100% 19,42% 19,45%

  3. Penyusunan Dokumen Renstra SKPD. - - - 3.500.000 - - - - 3.500.000 - - - - 100% - - -

  Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

  17.224.000 - - - - 16.432.000 - - - - 95,40% - - - - - - 2. Peningkatan Kualitas Keluarga.

  56.600.000 - - - - 56.600.000 - - - - 100% - - - - - -

  Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak.

  Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.

  1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan.

  1. Harganas Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

  Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

  1. Pelatihan Tenaga Pendamping Bina Keluarga (Tribina).

  2. Operasional Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Tribina).

  3. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita. - - - - 30.000.000 - - - - 30.000.000 - - - - 100% - -

  4. Pelatihan Bina Keluarga Remaja. - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 100% 100% - -

  5. Pelatihan Bina Keluarga Lanjut Usia. - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 30.000.000 30.000.000 - - - 100% 100% - - Program Keluarga Berencana.

  1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

  4. Pelatihan Penyusunan Anggaran dan Rencana Kerja Tahunan.

  Program Peningkatan Disiplin Aparatur

  7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

  26.000.000 35.000.000 30.110.000 29.200.000 30.500.000 22.664.000 29.516.000 28.974.500 29.200.000 30.500.000 87,17% 84,33% 96,23% 100% 100% 5,62% 8,41%

  8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

  6.200.000 7.200.000 3.200.000 2.500.000 6.200.000 6.200.000 4.617.000 2.500.000 2.500.000 6.200.000 100% 64,13% 78,13 100% 100% 21,67% 19,16%

  9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur. 500.000 1.530.000 1.530.000 1.326.000 1.530.000 500.000 515.000 1.030.000 1.326.000 1.530.000 100% 33,66% 67,32% 100% 100% 52,01% 36,78%

  10. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. 70.000.000 - - - - 69.950.000 - - - - 99,93 - - - - - -

  1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.

  3. Pembinaan Pegawai. - - 6.300.000 6.300.000 6.300.000 - - 6.300.000 6.300.000 6.300.000 - - 100% 100% 100% - -

  10.000.000 15.000.000 - - - 10.000.000 - - - - 100% - - - - 50% -

  2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu.

  Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

  1. Pendidikan dan Pelatihan Formal. 91.500.000 15.000.000 90.000.000 205.500.000 90.000.000 84.075.000 7.775.000 86.000.000 85.500.000 82.928.300 91,98% 51,83% 95,56% 41,61% 92,14% 122,13 %

  227,94%

  2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

  37.059.000 - - - - 37.059.000 - - - - 100% - - - - - -

1. Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu.

  • 14.685.000 - - - - 14.685.000 - - - - 100% - - - -
  • 65.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 - 65.000.000 25.000.000 30.000.000 55.000.000 - 100% 100% 100% 100% 13,93% 13,93%
  • 20.000.000 - - - - 20.000.000 - - - - 100% - - - - -
  • 10.000.000 - - 25.000.000 - 10.000.000 - - 25.000.000 - 100% - - 100% 150% 150%

KABUPATEN MAJENE

  107,41% 4. Pelayanan Tim KB Keliling (TK BK) : - TKBK Kabupaten ke Kecamatan.

  ) (19,24%) 5.

  1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin.

  41.800.000 - - - - 32.000.000 - - - - 76,56% - - - - - - 2. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB. 18.415.000 - 109.228.000 36.993.387 - 18.415.000 - 97.500.000 36.960.000 - 100% - 89,26% 99,91 - 213,51

  % 183,70%

  3. Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan.

  6.600.000 24.000.000 4.585.000 - 12.000.000 6.600.000 24.000.000 4.585.000 - 10.980.000 100% 100% 100% - 91,50% 114,82 %

  • TKBK Kecamatan ke Desa.
  • TKBK Desa ke Dusun.
  • 50.049.100 - - 40.000.000 - 49.528.700 - - 40.000.000 - 98,56% - - 100% (20,08%
  • 28.655.000 35.072.500 37.500.000 - - 26.855.000 35.050.000 37.050.000 - - 93,72% 99,94% 98,80% 14,66% 18,12% 7. Pembinaan Keluarga Berencana.

  • 15.000.000 - - - - 15.000.000 - - - - 100% - - 10. Penjabaran Target PUS/PPM AB dan CU.
  • 38.750.000 - - - - 22.500.000 - - - - 58,06% - - - - -

  • 15.000.000 37.500.000 - - - 15.000.000 37.500.000 - - - 100% 100% 150% 150% 13. Operasional PPKBD dan Sub PPKBD.
  • 56.800.000 55.680.000 45.720.000 109.560.000 - 56.800.000 55.680.000 45.720.000 109.560.000 - 100% 100% 100% 100% 39,92% 39,92% 14. Operasional Pengelola KB.
  • 63.000.000 27.300.000 - 74.400.000 - 59.750.000 19.125.000 - 55.200.000 - 94,84% 70,05% - 74,19% 57,93% 60,32% 15. Sosialisasi Hasil Pendataan.
  • 24.975.000 - - - - 24.975..000 - - - - 100% - -
  • 735.300.000 40.844.500 38.309.048 877.571.000 - 689.175.000 39.900.000 38.240.000 713.684.200 - 93,73% 97,69% 99,82% 81,33% 696,70
  • 541.222.140 712.105.265 - - - 522.169.000 661.057.000 - - - 96% 92,83% - 32% 26,60% 21. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB).
  • 18.000.000 - - - - 18.000.000 - - - - 100% - - - - -
  • 161.727.360 - - - - 148.145.000 - - - - 92% - - - - 25. Pengadaan Sarana PLKB/PKB.
  • 86.138.000 - - - - 78.450.000 - - - - 91,07% - - - -
  • 65.000.000 - - - - 50.964.000 - - - - 78,41% - - -

  19. Pengadaan Sarana Pelayanan dan Penyuluhan KB (DAK).

  26. Sosialisasi Kependudukan KB dan PHBS bagi Toma / Toga..

  24. Pengadaan Gudang Alat Kontrasepsi

  23. Pengadaan Sarana Penyuluh KB/ Papan Logo KB

  1.003,44 %

  7.480.000 - - 81.800.000 - 7.405.000 - - 81.710.000 - 99% - - 99,89% - 993,58 %

  22. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang Keluarga Berencana.

  49.640.000 - - - - 48.400.000 - - - - 97,50 - - - - - -

  20. Pengadaan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan.

  % 555,99%

  40.000.000 - - - - 36.400.000 - - - - 91% - - - - - - 18. Pengadaan Sarana Pelayanan. 72.760.000 - - - - 72.160.000 - - - - 99,18% - - -

  Pengembangan Data Base Kependudukan (Pendataan Keluarga).

  550.120.000 - - - - 540.100.000 - - - - 98,18% - - - - - - 17. Dana Pendamping Pengadaan Mupen.

  16. Pengadaan Sarana Mobil TIAS/Keterampilan Pengelola R/R.

  12. Operasional Pelayanan KB melalui Kesatuan gerak PKK KB Kesehatan.

  11. Operasional Pelayanan KB melalui TNI Manunggal KB dan Kesatuan Gerak PKK KB Tingkat Kabupaten sampai ke Kecamatan.

  304,04% 9. Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya bagi pengelola PIK remaja.

  2.475.000 - - - 10.000.000 2.475.000 - - - 10.000.000 100% - - - 100% 304,04 %

  53,85% 8. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Pengelola R/R.

  31.150.000 - - - 15.000.000 9.750.000 - - - 15.000.000 31,30% - - - 100% (51,85% )

  38.200.000 42.270.000 - - - 37.450.000 39.145.000 - - - 98,04% 92,61% - - - 10,65% 4,53% 6. Pendataan Keluarga.

  2.458.000 5.000.000 3.480.000 2.707.500 5.000.000 2.458.000 5.000.000 3.480.000 2.650.000 5.000.000 100% 100% 100% 97,88% 100% 33,87% 34,46%

  KABUPATEN MAJENE Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

  No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -

  1

  2

  3

  4

  5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

15. Program Keluarga Berencana Untuk menekan jumlah angka kelahiran menuju keluarga sejahtera dan berkualitas Meningkatnya mutu pelayanan ke masyarakat dalam program KB. Pemahaman masyarakat tentang program KB semakin bertambah.

  Menghasilkan keluarga bahagia dan sejahtera.

  15.24. Meningkatnya kualitas pengelolah KB.

  90 % 90%

  Tersedianya data pencatatan dan pelaporan.

  15.32. Memberikan pengetahuan kepada pengelola R/R tentang sistem dan Meningkatnya kualitas dan keterampilan pengelola R/R.

  100 % 100%

  Tersedianya sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.

  Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB.

  15.29. Meningkatnya akses Advokasi dan KIE KB.

  Tersedianya data base kependudukan 90 % 90%

  Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi kependudukan/data individu.

  15.25. Menghasilkan sebuah data base kependudukan yang berisi informasi tentang keluarga dan individunya.

  90 % 90%

  Meningkatnya kinerja pengelola KB. Adanya pengelola KB yang berkualitas dan handal.

  90 % 90%

  Jumlah masyarakat yang ikut ber-KB 90 % 90%

  Adanya petugas PPKBD dan Sub PPKBD yang berkualitas dan handal.

  Meningkatnya kinerja bagi PPKBD dan Sub PPKBD.

  15.23. Meningkatnya kualitas PPKBD dalam program KKB.

  Tersedianya data PUS di setiap kecamatan 100 % 100%

  15.02. Meningkatnya kesadaran masyarakaat dalam pelayanan pemasangan kontrasepsi KB.

  15.17. Memberikan penjabaran terhadap target pencapaian AB dan CU di setiap Kecamatan.

  100 % 100%

  Bertambahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang program KB.

  15.06. Meningkatnya kesertaan ber-KB masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I Meningkatnya pelayanan program KB pada masyarakat Pra-Sejahtera dan KS-I.

  Berkurangnya Angka Dropt Out 100 % 100%

  15.05. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program KKB Terciptanya pengelola program KB yang handal.

  Meningkatnya kualitas dan akurasi data. Tersedianya data laporan informasi kependudukan 90 % 90%

  15.03. Menghasilkan sebuah laporan monitoring & evaluasi umpan balik di kegiatan program KKB.

  Meningkatnya pencapaian target PUS/PPM AB dan CU.

  KABUPATEN MAJENE tehnik pencatatan daan pelaporan.

  Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi Terlaksananya evaluasi dalam pelaksanaan pendataan keluarga.

  Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi program KKB.

  Tersusunnya data keluarga.

  8 Kec

  15.54. Menumbuhkan semangat bagi pengelola data dalam memperoleh informasi berbasis TIK.

  Meningkatnya pemanfaatan SIDUGA berbasis TIK bagi pengelola data.

  Adanya pemahaman bagi pengelola data mengenai pemanfaataSIDUGA.

  50 Org

  15.55. Menampilkan data-data melalui hasil Pekon dan Dallap.

  Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi Proses pemutakhiran data dan pemanfaatan sistem informasi terlaksana dengan baik.

  12 Keg

  15.56. Mengevaluasi hasil pendataan keluarga di Kecamatan.

  8 Kec

  20 Org

  15.57. Mengevaluasi kembali data hasil analisis program KKB.

  Meningkatnya kualitas analisis dan evaluasi program KKB Tercapainya hasil analisis dan evaluasi program KKB.

  1 Keg

  15.58. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada proses pendataan keluarga.

  Meningkatnya kualitas hasil pendataan keluarga.

  Proses hasil pendataan keluarga terlaksana dengan baik.

  1 Keg

  15.59. Memberikan panduan untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan.

  Adanya kemudahan dalam memperoleh informasi.

  Tersusunnya Buku Profil.

  50 Exp

  15.60. Meningkatkan pengetahuan dalam Meningkatnya pengelolaan sistem Adanya pemahaman dari pengelolaan

  15.53. Meningkatkan dan mempercepat proses pencatatan data keluarga.

  Pengembangan data base keluarga. Jumlah pengelola pembuatan peta keluarga.

  15.34. Untuk memaksimalkan pengetahuan bagi pengelola PIK Remaja.

  3 Klp

  Meningkatnya pengetahuan bagi pengelola PIK Remaja.

  Tersedianya SDM yang berkualitas 90 % 90%

  15.42. Terwujudnya sinergitas antara program KKB dengan kegiatan PKK.

  Meningkatnya pelayanan KB dan penyediaan ALKON bagi masyarakat miskin.

  Tersedianya ALKON bagi masyarakat miskin 90 % 90%

  15.47. Meningkatnya mutu pengetahuan kelompok PIK Remaja / Mahasiswa.

  Meningkatnya kinerja kelompok PIK Remaja/Mahasiswa.

  Tingkat pemahaman kelompok PIK Remaja/Mahasiswa tentang KB lebih terarah.

  90 % 90%

  15.48. Meningkatnya mutu pengetahuan anggota Kelompok KB Pria Meningkatnya kinerja kelompok KB Pria/MOP.

  Tingkat pemahaman kelompok KB Pria/MOP tentang KB lebih terarah.

  3 Klp

  15.52. Meningkatkan pengetahuan pengelola dalam pembuatan peta keluarga.

  15.49. Meningkatkan pengetahuan bagi petugas R/R.

  Meningkatnya kemampuan petugas R/R.

  Proses pencatatan dan pelaporan semakin cepat.

  90%

  15.50. Meningkatkan mutu pengelola PIK R/M.

  Meningkatnya kemampuan pengelola PIK R/M.

  Kemampuan dan kualitas pengelola PIK R/M meningkat.

  40 Org

  15.51. Memudahkan pengelola data pada saat pendataan keluarga.

  Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi program KKB.

  Jumlah formulir dalam proses pelayanan kontrasepsi.

  1.000 lbr

  10 Org

  KABUPATEN MAJENE pengelolaan SIDUGA. informasi kependudukan dan keluarga. data berbasis TIK.

  60 Org

  Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi program KKB.

  Hasil pelaksanaan pemantapan pendataan keluarga berjalan secara efektif.

  90%

  15.69. Meningkatkan kemampuan IMP dalam program KKBPK.

  Meningkatnya kualitas dan keterampilan pengelola IMP.

  Adanya pengelola IMP yang berkualitas dan handal.

  90 % 90%

  15.70. Meningkatkan kemampuan pengelola program KKBPK.

  Meningkatnya kemampuan pengelola Program KKBPK.

  Kemampuan pengelola program lebih meningkat.

  15.71. Meningkatkan pengetahuan pengurus Saka Kencana dan kader.

  4 Keg

  Meningkatnya pengetahuan pengurus Saka Kencana dan kader pengelola KB.

  Kualitas pengetahuan pengurus Saka Kencana dan kader pengelola KB meningkat.

  50 Org

  15.72. Meningkatkan efisiensi pembinaan PIK R/M.

  Memperlancar dan mengefektifkan pembinaan PIK R/M.

  Menambah kelompok di setiap sekolah dan setiap Lingkungan Kelurahan.

  8 Kec

  15.73. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengelola program.

  Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD mengalami peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan program KKB.

  IMP sebagai salah satu pengelola program KKB lebih meningkat.

  15.68. Meningkatkan kerjasama para pengumpul data di lapangan dalam mencapai program KKB.

  Tercapainya review dalam evaluasi program.

  15.61. Meningkatkan pengetahuan dalam hal Jaringan Internet untuk pengelolaan data.

  15.64. Memahami proses pengelolaan Program KKB melalui STIK di Kecamatan.

  Meningkatnya kualitas pelayanan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).

  Cakupan jejaring STIK semakin baik.

  100%

  15.62. Memudahkanan pengelolaan data melalui Pemutakhiran Data Keluarga (MDK)..

  Jumlah data mikro disetiap desa. Tersedianya data mikro di setiap desa.

  37.484 KK

  15.63. Memudahkan pengelola data melalui sistem teknologi informasi dan komunikasi.

  Meningkatnya cakupan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK) Kinerja pengelola laporan DALLAP dan

  PELKON semakin baik.

  10 Org

  Meningkatnya cakupan jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK).

  Meningkatnya kualitas analisis dan evaluasi Program.

  Tercapainya sistem teknologi Informasi dan Komunikasi di Kecamatan.

  4 Keg

  15.65. Meningkatkan evaluasi mengenai Fasyankes Pemerintah dalam pelayanan KB ke masyarakat.

  Meningkatnya cakupan jumlah fasyankes yang melayani KB.

  Jumlah Fasyankes yang terdaftar secara online semakin banyak.

  20 Fasyankes

  15.66. Meningkatkan kesiapan pengelola dalam pemanfaatan sistem informasi Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi.

  Adanya kesiapan pengelola SIDUGA.

  5 Org

  15.67. Mereview kembali hasil pelaksanaan program.

  50 Org

KABUPATEN MAJENE

  15.74. Meningkatkan pengetahuan KKBPK lini lapangan.

  23.06. Meningkatkan pengetahuan kader BKR.

  15.80. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap Program KKB di tingkat Lini Lapangan Tercapainya koordinasi para petugas lini lapangan Petugas Lini Lapangan KB selaku ujung tombak Program KKB

  100%

  23.02. Meningkatkan pembinaan pemahaman kelompok bina keluarga.

  Meningkatnya pembinaan kelompok bina keluarga.

  Terciptanya keluarga sejahtera dan harmonis 80 % 80 %

  23.05. Meningkatkan pengetahuan kader BKB.

  Meningkatnya pengetahuan kader BKB. Tersedianya SDM yang berkualitas 80 % 80 %

  Meningkatnya pengetahuan kader BKR. Tersedianya SDM yang berkualitas 80 % 80 %

  Jumlah peserta KB MKJP Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

  23.07. Meningkatkan pengetahuan kader BKL.

  Meningkatnya pengetahuan kader BKL. Tersedianya SDM yang berkualitas 80 % 80 %

  23.09. Mengoptimalkan kegiatan UPPKS. Kelompok UPPKS menjadi sehat dan sejahtera.

  Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat peserta KB.

  20 Klp

  23.10. Meningkatkan pengetahuan Meningkatnya pemahaman masyarakat Tersedianya anggota masyarakat yang

  40 Org

  8 Kec

  15.79. Pelayanan KB Mobile melalui MUYAN KB secara gratis kepada masyarakat Pra S dan KS I Meningkatnya pelayanan MKJP pada masyarakat Pra Sejahtera dan KS-I.

  Meningkatnya pengetahuan program KKBPK lini lapangan.

  Kualitas pengetahuan masyarakat tentang program KKBPK lebih signifikan.

  Kualitas pengetahuan lini lapangan bertambah.

  8 Kec

  15.75. Peningkatan advokasi dalam penggalangan masyarakat untuk ber-KB.

  Tercapainya pengetahuan masyarakat tentang KB.

  Pengetahuan masyarakat lebih meningkat melalui advokasi.

  8 Kec

  15.76. Meningkatkan penyebarluasan KIE melalui MUPEN.

  Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Program KKBPK.

  8 Kec

  1 Paket

  15.77. Meningkatkan ketersediaan IMP dan Duta Genre berkualitas.

  Meningkatnya pemahaman kader IMP dan Duta Genre tentang KB.

  Kader IMP dan Duta Genre lebih meningkat kualitas tentang program KB.

  1 Keg

  15.78. Meningkatkan pemakaian obat side effect utamanya pada penggunaan MKJP.

  Meningkatnya masyarakat miskin/akseptor yang memakai obat Side Effect.

  Terciptanya kualitas masyarakat yang ikut ber – KB.

  1 Paket

23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan Kelompok UPPKS Meningkatkan SDM para kader Tribina Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Meningkatnya keterampilan para kader

KABUPATEN MAJENE

  masyarakat tentang PPKS. tentang PPKS. siap bergabung menjalankan kegiatan PPKS.

  24. Program Pengembangan Model BKB-Posyandu-PAUD Memperbaiki kualitas pada operasional BKB-Posyandu- PADU. Meningkatnya mutu pelayanan bidang kesehatan. Meningkatnya kegiatan pengembangan secara terpadu.

  1 KK dan 1 Klp

  Jumlah keluarga harmonis dan kelompok UPPKS yang mewakili Kabupaten.

  Adanya keluarga harmonis dan kelompok UPPKS terbaik mewakili kabupaten.

  25.08. Meningkatnya keterampilan masyarakat dalam keluarga dan kelompok.

  90% 90%

  Tercapainya keluarga sejahtera, harmonis dan berkualitas melalui peningkatan pencapaian target.

  Tercapainya keluarga sejahtera, harmonis, dan berkualitas.

  25. Program Keluarga Sejahtera Meningkatkan kualitas keluarga Meningkatnya kualitas keluarga Meningkatnya jumlah KS II, KS III dan KS III Plus

  90% 90%

  Posyandu, PAUD Meningkatnya kemampuan kader BKB di PAUD-HI Sianrendengan dalam melaksanakan kegiatan.

  24.02. Meningkatkan pembinaan BKB terpadu Posyandu dan PAUD (PAUD-HI) Meningkatnya pengetahuan kader BKB,

  60 Org

  23.11. Memotivasi masyarakat akan pentingnya PPKS yang ada di Kecamatan.

  Tersedianya anggota UPPKS yang mampu mengelola UPPKS dengan baik.

  Meningkatnya kemampuan anggota mengelola kelompok UPPKS.

  23.14. Meningkatkan kemampuan anggota mengelola kelompok UPPKS.

  1 Klp

  Ada kelompok/kader mengikuti kegiatan lomba Tribina tingkat Provinsi.

  Adanya kelompok/kader terbaik mewakili kabupaten.

  23.13. Meningkatkan semangat kader Tribina untuk aktif di kelompoknya.

  100 %

  Tersedianya 8 pelayanan PPKS. Terselenggaranya 8 pelayanan di PPKS Mammis.

  23.12. Optimalisasi kegiatan PPKS Mammis.

  2 Kec

  Terlaksanya kegiatan PPKS di tingkat Kecamatan.

  Adanya kegiatan PPKS di 2 (dua) Kecamatan.

25.07. Meningkatkan keluarga sejahtera, harmonis dan berkualitas.

26. Program Pengendalian Penduduk Meningkatkan keserasian dan kesimbangan antara kuantitas, kualitas dan mobilitas. Menciptakan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan. Kesadaran masyarakat dalam berwawasan kependudukan lebih terpelihara.

KABUPATEN MAJENE

  26.01. Memberikan panduan dan Tersedianya parameter kependudukan Tercapainya hasil kajian kependudukan,

  2 Parameter pemahaman sebagai bahan dalam yang disepakati. pelaksanaan parameter kependudukan.

  26.02. Meningkatkan pemahaman dalam Meningkatnya pengetahuan peserta. Tercapainya peserta yang mengetahui

  60 Org membangun kebersamaan yang wawasan kependudukan. berwawasan kependudukan.

  26.03. Meningkatkan para mitra kerja PT/Sekolah/OKP yang mendukung Adanya mitra kerja yang mendukung 2 melalui MOU pendidikan pendidikan kependudukan pendidikan kependudukan. kependudukan dalam mendukung program KKB.

  26.04. Meningkatkan kebijakan dan Adanya rekomendasi upaya Lahirnya suatu dokumen hasil kajian

  1 Dok strategis dalam pelaksanaan kajian meningkatkan kualitas SDM dalam dampak kependudukan. tentang dampak kependudukan. memanfaatkan bonus demografi.

  26.05. Meningkatkan keselarasan Tersedianya kebijakan kependudukan Lahirnya suatu dokumen sebagai

  1 Dok kependudukan secara yang sinergis antara aspek kuantitas, pedoman dalam pelaksanaan program berkesinambungan dalam kualitas dan mobilitas. pengendalian penduduk. mengatasi pengendalian penduduk.

  KABUPATEN MAJENE Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Majene Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Data Capai an pada Tahu n Awal Peren canaa n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Penanggu ng jawab Lokasi Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD target Rp Targe t Rp target Rp target Rp Targe t Rp target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

  BELANJA LANGSUNG Meningkat kan pelayanan administra si perkantora n. Meningkat nya pelayanan administra si perkantora n. Pelayanan administr asi perkantor an.

  1

  12

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan aparat semakin meningkat.

  Tercapainy a prosentase rata-rata surat yang sampai tujuan.

  Terciptany a petugas pengelola dokumen

  01

  06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas ional.

  Persentase kendaraan dinas yang terpelihara.

  100% 100% 7.000.000 100% 10.500.000 100% 17.500.000 BKKBD Majene

  Memperlan car proses penyusuna n dokumen

  Tersusun dokumen pelaksanaa n

  1

  1

  12

  01

  07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

  Jumlah tenaga pengelola.

  3 Org

  3 Org 12.600.000

  3 Org 12.600.000 100% 15.200.000 BKKBD Majene

  12

  Terciptany a pelayanan perkantora n terhadap masyaraka t.

  Terlaksana nya penyampai an surat sampai di tujuan.

  Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .

  1

  12

  01

  01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

  Terlaksana proses administrasi persuratan.

  100% 100% 9.744.000 100% 10.000.000 100% 19.744.000 BKKBD Majene

  Memperlan car pelayanan administras i perkantora n.

  Layanan perkantora n semakin baik.

  Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .

  1

  12

  01

  02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

  Tersedia sarana penunjang administrasi perkantoran.

  Mempercep at persuratan sampai di tujuan.

  Meningkatk an pemelihara an kendaraan Dinas/Oper asional.

  100% 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 50.000.000 BKKBD Majene

KABUPATEN MAJENE

  1 Paket 15.300.000 100% 19.700.000 BKKBD Majene

  17 Penyediaan Makanan dan Minuman

  01

  12

  1

  Terciptany a layanan prima.

  Semakin meningkatn ya etos kerja aparat.

  Meningkatk an pelayanan dalam pelaksanaa n kegiatan perkantora n

  1 Paket 5.400.000

  100% 100% 10.700.000 100% 11.000.000 100% 21.700.000 BKKBD Majene

  1 Paket

  Jumlah media cetak yang ada.

  15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan.

  01

  12

  1

  Tersediany a bahan informasi mengenai Peraturan Perundang

  Lancarnya informasi mengenai perkemban gan dari berbagai bidang.

  Persentase tersedianya makanan dan minuman.

  Meningkatk an koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaa n tugas luar daerah.

  1 Tahun 7.000.000 100% 13.120.000 BKKBD Majene

  1

  24 Org 59.400.000 100% 104.400.000 BKKBD Majene

  18 Org 45.000.000

  Org

  Tersedia tenaga ‘ 12

  19 Penyediaan Jasa Tenaga

  01

  12

  Terciptany a tenaga

  Lancarnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

  Meningkatk an etos Semakin meningkatn

  100% 90% 139.760.000 90% 140.000.000 100% 279.760.000 BKKBD Majene

  Persentase pelaksanaan tugas meningkat.

  18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.

  01

  12

  1

  Terlaksana nya kegiatan luar daerah secara efektif.

  Meningkatk an pemahama n di bidang informasi dan perundang- undangan

  1 Tahun 6.120.000

  pelaksanaa n anggaran. anggaran. pelaksana an anggaran. Meningkatk an pemelihara an lingkungan perkantora n.

  Lancarnya administras i perkantora n.

  1 Tahun

  Tersedianya keperluan administrasi kantor.

  10 Penyediaan Alat Tulis Kantor.

  01

  12

  1

  Terlaksana kegiatan perkantora n.

  Memperlan car proses kegiatan perkantora n.

  1 Tahun 18.000.000 100% 27.359.000 BKKBD Majene

  100% 100% 2.500.000 100% 7.200.000 100% 9.700.000 BKKBD Majene

  Terlaksana kebersihan kantor.

  08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

  01

  12

  1

  Terpelihar anya lingkungan kantor.

  Terciptanya lingkungan kantor yang bersih.

  1 Tahun 9.359.000

  Meningkatk an proses pelayanan terhadap masyarakat .

  1 Tahun

  Meningkatk an sarana perkantora n.

  Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor.

  13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

  01

  12

  1

  Memudahk an penyelesai an kegiatan perkantora n.

  Meningkatn ya kegiatan administras i perkantora n.

  1 Tahun 2.000.000 100% 3.530.000 BKKBD Majene

  Meningkatn ya pelayanan terhadap masyarakat .

  1 Tahun 1.530.000

  1 Tahun

  Tersedianya sarana penunjang pelayanan perkantoran.

  12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor.

  01

  12

  1

  Terciptany a efektivitas kegiatan perkantora n.

  • Undangan

KABUPATEN MAJENE

  13 Pengadaan komputer PC/Note Book dan kelengkapann ya

  02

  07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

  Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran.

  1 Tahun

  1 Tahun 25.000.000 100% 25.000.000 BKKBD Majene

  Meningkatk an proses pelaksanaa n kegiatan melalui sarana komputeris asi.

  Memperlan car kegiatan administras i perkantora n.

  Pelaksana an program kegiatan berjalan efektif dan efesien.

  1

  12

  02

  Terlaksanany a pelayanan administrasi perkantoran.

  1

  1 Tahun

  1 Tahun 25.000.000 100% 25.000.000 BKKBD Majene

  Meningkatk an pemelihara an gedung kantor

  Adanya gedung kantor refresentatif .

  Terciptany a keindahan dan kenyaman

  1

  12

  02

  22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.

  Terpeliharany a gedung kantor.

  100% 100% 8.000.000 100% 8.000.000 100% 16.000.000 BKKBD Majene

  12

  kerja kepada tenaga administras i perkantora n. ya pelayanan terhadap masyarakat . pendukung administra si yang handal .

  Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran. administrasi perkantoran.

  Lancarnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah.

  Meningkatk an penjagaan dan pengamana n lingkungan kantor.

  Meningkatn ya keamanan kantor.

  Terciptany a tenaga pengaman an yang handal.

  1

  12

  01

  20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

  Tersedianya tenaga pengamanan kantor.

  2 Org

  2 Org 8.400.000

  2 Org 8.400.000 100% 16.800.000 BKKBD Majene Meningkatk an koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaa n tugas dalam daerah.

  Terlaksana nya kegiatan dalam daerah secara efektif.

  Memperlan car kegiatan administras i perkantora n.

  1

  12

  01

  22 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah.

  Persentase pelaksanaan tugas meningkat.

  100% 100% 11.332.000 100% 12.000.000 100% 23.332.000 BKKBD Majene

  Meningkat kan pelaksana an kegiatan melalui sarana dan prasarana yang ada. Memudahk an dan memperce pat berbagai kegiatan. Terpenuhi nya saran dan prasarana aparatur.

  1

  12

  02 Program

  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Memperlanca r proses pelayanan.

  Meningkatk an kegiatan perkantora n.

  Proses pelaksana an kegiatan berjalan secara maksimal.

KABUPATEN MAJENE

  secara berkesinam bungan. dalam bekerja.

  05

  1 Tahun 1.530.000

  1 Tahun 2.000.000 100% 3.530.000 BKKBD Majene

  Meningkat kan kemampua n dalam pelaksana an tugas dan fungsi sebagai aparatur yang handal. Menciptak an sumber daya aparatur yang berkualitas . Tercapain ya program kerja.

  1

  12

  Meningkatk an kualitas SDM sesuai bidangnya masing- masing.

  Meningkatn ya kualitas SDM .

  Pelaksanaa n kegiatan berjalan sesuai rencana kerja.

  1

  12

  Terlaksanany a pendidikan dan pelatihan formal.

  01 Pendidikan dan Pelatihan Formal.

  Terciptanya pemeliharaan peralatan kantor yang bersih .

  100% 100% 57.000.000 100% 150.000.000 100% 207.000.000 BKKBD Majene

  Meningkatk an kepedulian dalam proses penyusuna

  Tercapainy a angka kredit para tenaga PKB.

  Penilaian angka kredit berjalan secara obyektif.

  1

  12

  05

  05 Pembinaan Pegawai.

  Terlaksanany a penilaian angka kredit bagi PKB.

  100% 100% 6.300.000 100% 6.300.000 100% 12.600.000 BKKBD Majene

  1 Tahun

  29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur.