rptraperdaapbd_03 26 badan kb
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 12
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Organisasi
: 1 . 12 . 01
BADAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 12 . 01 . 01
BADAN KELUARGA BERENCANA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 07
13.375.779.992,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.159.766.492,00
10.159.766.492,00
3.216.013.500,00
379.856.500,00
13.101.500,00
13.101.500,00
14.040.000,00
14.040.000,00
199.380.000,00
197.280.000,00
2.100.000,00
21.788.500,00
14.400.000,00
7.388.500,00
24.537.000,00
24.537.000,00
15.160.000,00
15.160.000,00
5.526.000,00
5.526.000,00
2.880.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 02
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 10
1.12 . 1.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 13
1.12 . 1.12.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
2.880.000,00
23.053.500,00
23.053.500,00
38.670.000,00
38.670.000,00
21.720.000,00
21.720.000,00
1.454.692.200,00
1.204.000,00
1.204.000,00
31.500.000,00
31.500.000,00
Pengadaan Mebeleur
1.580.000,00
Belanja Modal
1.580.000,00
Pengadaan Mebeleur (DAK)
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur (Pendamping DAK)
53.382.000,00
53.382.000,00
9.354.950,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.816.750,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.338.200,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 02 . 45
1.12 . 1.12.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
Belanja Modal
Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
200.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
922.350.000,00
922.350.000,00
160.832.500,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.950.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.917.500,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.12 . 1.12.01 . 02 . 47
1.12 . 1.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.965.000,00
209.880.000,00
209.880.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.12 . 1.12.01 . 05
1.12 . 1.12.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.208.750,00
200.000,00
4.020.750,00
20.988.000,00
11.860.000,00
11.860.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.060.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
66.627.500,00
dan Keuangan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.12.01 . 15
1.06 . 1.12.01 . 15 . 01
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Data/Informasi
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
60.557.500,00
615.000,00
59.942.500,00
2.481.500,00
2.481.500,00
3.588.500,00
3.588.500,00
141.472.000,00
56.191.000,00
Program dan Kegiatan
1.06 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.12.01 . 15 . 06
1.06 . 1.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.12.01 . 15 . 07
1.06 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 16
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh Kader (PPKBD) Terlatih
Belanja Barang dan Jasa
Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time
Belanja Barang dan Jasa
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Belanja Barang dan Jasa
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Pendamping DAK)
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
56.191.000,00
37.198.000,00
37.198.000,00
48.083.000,00
48.083.000,00
346.562.850,00
41.078.000,00
41.078.000,00
272.816.000,00
272.816.000,00
32.668.850,00
1.700.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 17
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 17 . 04
1.12 . 1.12.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 18
30.968.850,00
Belanja Barang dan Jasa
81.422.000,00
Program Pelayanan Kontrasepsi
26.647.100,00
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
26.647.100,00
Belanja Barang dan Jasa
32.274.900,00
Pelayanan KB Medis Operasi
Belanja Barang dan Jasa
32.274.900,00
Pembinaan PUS Risti ber KB
22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00
212.000.000,00
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 22
88.045.200,00
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
88.045.200,00
Belanja Barang dan Jasa
123.954.800,00
KIE Massa
123.954.800,00
Belanja Barang dan Jasa
449.020.450,00
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
50.000.000,00
Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 22 . 02
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
355.062.000,00
Kembang Anak (DAK)
1.12 . 1.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 22 . 03
355.062.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
43.958.450,00
Kembang Anak (Pendamping DAK)
1.12 . 1.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
1.12 . 1.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 23
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 23 . 02
1.12 . 1.12.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00
Belanja Pegawai
42.258.450,00
Belanja Barang dan Jasa
72.500.000,00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
50.000.000,00
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I melalui UPPKS
22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
22.500.000,00
(13.375.779.992,00)
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 12
URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Organisasi
: 1 . 12 . 01
BADAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi
: 1 . 12 . 01 . 01
BADAN KELUARGA BERENCANA
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01
1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02
1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 07
13.375.779.992,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10
1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11
1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12
1.12 . 1.12.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
10.159.766.492,00
10.159.766.492,00
3.216.013.500,00
379.856.500,00
13.101.500,00
13.101.500,00
14.040.000,00
14.040.000,00
199.380.000,00
197.280.000,00
2.100.000,00
21.788.500,00
14.400.000,00
7.388.500,00
24.537.000,00
24.537.000,00
15.160.000,00
15.160.000,00
5.526.000,00
5.526.000,00
2.880.000,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17
1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18
1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19
1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 02
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07
1.12 . 1.12.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09
1.12 . 1.12.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 10
1.12 . 1.12.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 13
1.12 . 1.12.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
2.880.000,00
23.053.500,00
23.053.500,00
38.670.000,00
38.670.000,00
21.720.000,00
21.720.000,00
1.454.692.200,00
1.204.000,00
1.204.000,00
31.500.000,00
31.500.000,00
Pengadaan Mebeleur
1.580.000,00
Belanja Modal
1.580.000,00
Pengadaan Mebeleur (DAK)
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur (Pendamping DAK)
53.382.000,00
53.382.000,00
9.354.950,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
3.816.750,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
5.338.200,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22
1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24
1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 02 . 45
1.12 . 1.12.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pembangunan Gedung Kantor (DAK)
Belanja Modal
Pembangunan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
200.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
20.400.000,00
20.400.000,00
922.350.000,00
922.350.000,00
160.832.500,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
7.950.000,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
9.917.500,00
1.12 . 1.12.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.12 . 1.12.01 . 02 . 47
1.12 . 1.12.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAK)
Belanja Modal
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.965.000,00
209.880.000,00
209.880.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Pendamping DAK)
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.12 . 1.12.01 . 05
1.12 . 1.12.01 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
25.208.750,00
200.000,00
4.020.750,00
20.988.000,00
11.860.000,00
11.860.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
3.060.000,00
1.12 . 1.12.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.800.000,00
1.12 . 1.12.01 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
66.627.500,00
dan Keuangan
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02
1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04
1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.12.01 . 15
1.06 . 1.12.01 . 15 . 01
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan Data/Informasi
Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
60.557.500,00
615.000,00
59.942.500,00
2.481.500,00
2.481.500,00
3.588.500,00
3.588.500,00
141.472.000,00
56.191.000,00
Program dan Kegiatan
1.06 . 1.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.12.01 . 15 . 06
1.06 . 1.12.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.06 . 1.12.01 . 15 . 07
1.06 . 1.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 16
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01
1.12 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03
1.12 . 1.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Barang dan Jasa
Pendataan PUS Beresiko Tinggi Oleh Kader (PPKBD) Terlatih
Belanja Barang dan Jasa
Pengumpulan Data Tahapan Keluarga Pra Sejahtera yang Update dan Real Time
Belanja Barang dan Jasa
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
Belanja Barang dan Jasa
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (DAK)
Belanja Barang dan Jasa
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Pendamping DAK)
Belanja Pegawai
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
56.191.000,00
37.198.000,00
37.198.000,00
48.083.000,00
48.083.000,00
346.562.850,00
41.078.000,00
41.078.000,00
272.816.000,00
272.816.000,00
32.668.850,00
1.700.000,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.12 . 1.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 17
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02
1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 17 . 04
1.12 . 1.12.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05
1.12 . 1.12.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 18
30.968.850,00
Belanja Barang dan Jasa
81.422.000,00
Program Pelayanan Kontrasepsi
26.647.100,00
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
26.647.100,00
Belanja Barang dan Jasa
32.274.900,00
Pelayanan KB Medis Operasi
Belanja Barang dan Jasa
32.274.900,00
Pembinaan PUS Risti ber KB
22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
22.500.000,00
212.000.000,00
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01
1.12 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02
1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 22
88.045.200,00
Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB
88.045.200,00
Belanja Barang dan Jasa
123.954.800,00
KIE Massa
123.954.800,00
Belanja Barang dan Jasa
449.020.450,00
Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
50.000.000,00
Kembang Anak
1.12 . 1.12.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 22 . 02
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
355.062.000,00
Kembang Anak (DAK)
1.12 . 1.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 22 . 03
355.062.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh
43.958.450,00
Kembang Anak (Pendamping DAK)
1.12 . 1.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1
1.12 . 1.12.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 23
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01
1.12 . 1.12.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.12.01 . 23 . 02
1.12 . 1.12.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2
1.700.000,00
Belanja Pegawai
42.258.450,00
Belanja Barang dan Jasa
72.500.000,00
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
50.000.000,00
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
50.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I melalui UPPKS
22.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / (DEFISIT)
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
22.500.000,00
(13.375.779.992,00)
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5