Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :
Annual Report Bank Mandiri 2015
Agoes, Sukrisno. 2012. Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh
Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat
Ali, Masyhud, Haji. 2006. Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia
Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada
Boynton, William C., Raymond N. Johnson, dan Walter G.Kell. 2003. Modern
Auditing Jilid II, Edisi 7, Penerjemah Paul A. Rajoe, Gina Gania, Ichsan Setiyo
Budi. Jakarta: Erlangga.
Guy, Dan M., C. Wayne Alderman, dan Alan J.Winters. 2002. Auditing Jilid II.
Edisi 5. Penerjemah Sugiyarto. Jakarta: Erlangga.
Hery. 2016. Auditing dan Asurans. Jakarta: GRASINDO
Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Memahami Audit Intern Bank. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama
Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Memahami Bisnis Bank. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama
Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Strategi Manajemen Risiko Bank. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama


70

Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Supervisi Audit Intern Bank. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama
Ikatan Bankir Indonesia. 2016. Supervisi Manajemen Risiko Bank. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal. 2004. Standar Profesi Audit
Internal. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit.
Priyatno, Duwi. 2009. SPSS Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate.
Yogyakarta: Gava Media
Sawyer, Laurence B., Mortimer A. Dittenhofer, James H. Scheiner, 2005.
Sawyer’s Internal Auditing Buku 1, Edisi 5. Penerjemah Desi Adhariani. Jakarta:
Salemba Empat.
Sugiyono.2012. Metode Penelitian Bisnis (Cetakan Ke – 16). Bandung:
ALFABETA
Taniredja, Prof. Dr. Tukiran. 2011. Penelitian Kuantitatif. Bandung: ALFABETA
Tjager, I Nyoman, dkk, 2003. Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan
bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Jakarta: PT Prenhallindo.
Tunggal, Amin Widjaja. 2013. Internal Audit dan Corporate Governance. Jakarta:

Harvarindo
Tunggal, Amin Widjaja. 2016. Teknik – Teknik Audit Internal. Jakarta:
Harvarindo

71

Zamzami, Faiz. 2015. Audit Internal Konsep dan Praktik. Yogyakarta: UGM
Press
Sumber Jurnal dan Skripsi
Ivan, Yon. 2015. Pengaruh Peranan Audit Internal, Komite Audit, Dan Dewan
Direksi Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Tolan Tiga
Indonesia. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Sumatera Utara.
Putra, Vicky Dzaki Cahaya. 2014. Peran Audit Internal Dalam Upaya
Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Pada Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung. Jurnal. Jurusan Akuntansi
Universitas Widyatama.Bandung
Susilawati, Christine Dwi Karya. 2013. Peranan Audit Internal Terhadap
Penerapan Good Corporate Governance yang Efektif. Jurnal. Program Studi
Ekonomi Akuntansi Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas

Kristen Maranatha.Bandung
Ekasiwi, Samatha Adisty. 2013. Peran Audit Internal Dalam Pengungkapan
Kelemahan Material Sebagai Penunjang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas
Diponegoro, Semarang.
Pratiwi, Winda. 2014. Pengaruh Peranan Audit Internal Dan Budaya Organisasi
Terhadap Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk. Medan. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
72

Rahmadani, Novita. 2016. Pengaruh Peran Sistem Pengendalian Internal dan
Pedoman Perilaku Terhadap Pelaksanaan Good Corporate Governance pada PT.
Perkebunan Nusantara di Medan. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
Pratolo, Suryo. 2007. GCG dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit
Manajemen dan Pengendalian Intern sebagai Variabel Eksogen serta tinjauannya
pada Jenis Perusahaan. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.
Zefriani, Ella. 2013. Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal Terhadap
Penerapan Good Corporate Governance pada PDAM Tirtanadi Medan. Skripsi.

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.

73