Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015 SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Semarang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH tabel 4.1
Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Semarang
No.
1
2
3
4
Tujuan
Peningkatan prasarana dan fasilitas
perhubungan
Pengembangan prasarana dan fasilitas
LLAJ (terminal)
Pengembangan pelayanan angkutan
penumpang umum dan perparkiran
Pengembangan sarana dan prasarana
perhubungan
5 Pengembangan pengelolaan manajemen
lalu lintas
6 Peningkatan pelayanan uji berkala
kendaraan bermotor
7 Pengendalian pertumbuhan tower
telekomunikasi
Sasaran
Meningkatnya prasarana dan fasilitas
perhubungan
Meningkatnya pelayanan prasarana fasilitas
LLAJ (terminal)
Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum massal dan pengelolaan
manajemen perparkiran
Meningkatnya tempat pemberhentian akhir
angkutan penumpang umum dan penunjang
pengoperasian BRT
Meningkatnya pengelolaan manajemen lalu
lintas
Meningkatnya pelayanan uji berkala
kendaraan bermotor
Terkendalinya pertumbuhan tower
telekomunikasi
Indikator Sasaran
- Prosentase meningkatnya ketersediaan aturan
bidang perhubungan 80%
- Prosentase ketersediaan rencana pola pergerakan
angkutan barang 100%
- Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan
100%
Prosentase peningkatan jumlah penumpang di
terminal 10%
- Peningkatan pelayanan BRT menjadi 3 koridor
- Penurunan pelanggaran angkutan penumpang
umum menjadi 10%
- Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran
menjadi 100%
- Prosentase peningkatan tempat pemberhentian
akhir angkutan penumpang umum menjadi 75%
- Prosentase ketersediaan prasarana penunjang
BRT 3 koridor 100%
Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi
80%
Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji
berkala 2%
Prosentase Tertatanya pembangunan tower
telekomunikasi yang tertib 100%
2011
5 NA /
praraperda
-
2012
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2013
2014
2015
-
Keterangan
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2%
2%
2%
2%
2%
1 koridor
1 koridor
2 koridor
2 koridor
3 koridor
10,80%
10,60%
10,40%
10,20%
10%
86,00%
89,00%
92,00%
96,00%
100%
3 unit (1+2) 3 unit (1+2)
5 unit (3+2)
30% (100%) 40% (100%) 60% (100%)
100%
1 unit (1+0)
7 unit (5+2) Kebutuhan :9,
tersedia 1, dibangun 6
unit, akhir = 7/9
100% Di RPJMD tertulis
100%
80%
76%
77%
78%
79%
72.445 kend
72.735 kend
73.026 kend
73.318 kend
73.611 kend
0%
100%
100%
100%
100%
IV.4
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Kota Semarang
No.
1
2
3
4
Tujuan
Peningkatan prasarana dan fasilitas
perhubungan
Pengembangan prasarana dan fasilitas
LLAJ (terminal)
Pengembangan pelayanan angkutan
penumpang umum dan perparkiran
Pengembangan sarana dan prasarana
perhubungan
5 Pengembangan pengelolaan manajemen
lalu lintas
6 Peningkatan pelayanan uji berkala
kendaraan bermotor
7 Pengendalian pertumbuhan tower
telekomunikasi
Sasaran
Meningkatnya prasarana dan fasilitas
perhubungan
Meningkatnya pelayanan prasarana fasilitas
LLAJ (terminal)
Meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum massal dan pengelolaan
manajemen perparkiran
Meningkatnya tempat pemberhentian akhir
angkutan penumpang umum dan penunjang
pengoperasian BRT
Meningkatnya pengelolaan manajemen lalu
lintas
Meningkatnya pelayanan uji berkala
kendaraan bermotor
Terkendalinya pertumbuhan tower
telekomunikasi
Indikator Sasaran
- Prosentase meningkatnya ketersediaan aturan
bidang perhubungan 80%
- Prosentase ketersediaan rencana pola pergerakan
angkutan barang 100%
- Prosentase terpantaunya fasilitas perhubungan
100%
Prosentase peningkatan jumlah penumpang di
terminal 10%
- Peningkatan pelayanan BRT menjadi 3 koridor
- Penurunan pelanggaran angkutan penumpang
umum menjadi 10%
- Peningkatan manajemen pengelolaan perparkiran
menjadi 100%
- Prosentase peningkatan tempat pemberhentian
akhir angkutan penumpang umum menjadi 75%
- Prosentase ketersediaan prasarana penunjang
BRT 3 koridor 100%
Prosentase peningkatan fasilitas lalu lintas menjadi
80%
Prosentase meningkatnya kendaraan lulus uji
berkala 2%
Prosentase Tertatanya pembangunan tower
telekomunikasi yang tertib 100%
2011
5 NA /
praraperda
-
2012
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2013
2014
2015
-
Keterangan
-
-
-
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2%
2%
2%
2%
2%
1 koridor
1 koridor
2 koridor
2 koridor
3 koridor
10,80%
10,60%
10,40%
10,20%
10%
86,00%
89,00%
92,00%
96,00%
100%
3 unit (1+2) 3 unit (1+2)
5 unit (3+2)
30% (100%) 40% (100%) 60% (100%)
100%
1 unit (1+0)
7 unit (5+2) Kebutuhan :9,
tersedia 1, dibangun 6
unit, akhir = 7/9
100% Di RPJMD tertulis
100%
80%
76%
77%
78%
79%
72.445 kend
72.735 kend
73.026 kend
73.318 kend
73.611 kend
0%
100%
100%
100%
100%
IV.4