URUSAN WAJIB rka_skpd_22 bpbd

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 13

Urusan Wajib Sosial

Organisasi

: 1 . 13 . 02

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Sub Unit Organisasi

: 1 . 13 . 02 . 01

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.13 . 1.13.2 . 01

2

LOKASI
KEGIATAN

3


KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7


8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

0,00

741.163.000,00

0,00

741.163.000,00

0,00

100 %


0,00

7.800.000,00

0,00

7.800.000,00

0,00

100 %

0,00

63.540.000,00

0,00

63.540.000,00


0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.13 . 1.13.2 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.13 . 1.13.2 . 01 . 02
1.13 . 1.13.2 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

18.351.000,00


0,00

18.351.000,00

0,00

1.13 . 1.13.2 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

22.038.500,00

0,00

22.038.500,00

0,00


1.13 . 1.13.2 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00

23.675.000,00

0,00

23.675.000,00

0,00

1.13 . 1.13.2 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman


0,00

9.650.000,00

0,00

9.650.000,00

0,00

0,00

6.560.000,00

0,00

6.560.000,00

0,00


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah

0,00

513.908.500,00

0,00

513.908.500,00

0,00

0,00

75.640.000,00

0,00


75.640.000,00

0,00

1.050.000,00

354.914.000,00

77.150.000,00

433.114.000,00

0,00

1.13 . 1.13.2 . 01 . 17
1.13 . 1.13.2 . 01 . 18
1.13 . 1.13.2 . 01 . 19

1.13 . 1.13.2 . 02

1.13 . 1.13.2 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Bpbd
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET

0,00

3.150.000,00

0,00

3.150.000,00

0,00

1.050.000,00

0,00

18.000.000,00

19.050.000,00

0,00

0,00

0,00

59.150.000,00

59.150.000,00

0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0,00

275.000.000,00

0,00

275.000.000,00

0,00

1.13 . 1.13.2 . 02 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

0,00

59.364.000,00

0,00

59.364.000,00

0,00

1.13 . 1.13.2 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

100 %

0,00

12.400.000,00

0,00

12.400.000,00

0,00

100 %

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

0,00

72.000.000,00

0,00

72.000.000,00

0,00

1.13 . 1.13.2 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.13 . 1.13.2 . 02 . 11

Pengadaan Komputer

1.13 . 1.13.2 . 02 . 22

1.13 . 1.13.2 . 02 . 30
1.13 . 1.13.2 . 05
1.13 . 1.13.2 . 05 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

100 %

100 %

100 %

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.13 . 1.13.2 . 06

2

1.13 . 1.13.2 . 06 . 04

Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.13 . 1.13.2 . 23

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1.13 . 1.13.2 . 23 . 01

Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.2 . 23 . 02

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana

1.13 . 1.13.2 . 23 . 03

Pelatihan Luar (Out Bond) Tim Reaksi Cepat

1.13 . 1.13.2 . 23 . 05

Informasi Peringatan Dini Kebencanaan

1.13 . 1.13.2 . 23 . 08

Fasilitasi Tim Reaksi Cepat

1.13 . 1.13.2 . 23 . 10

Pembentukan Desa Tangguh Bencana

1.13 . 1.13.2 . 23 . 12

Penyusunan Rencana Kontigensi

1.13 . 1.13.2 . 24
1.13 . 1.13.2 . 24 . 01

Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana

1.13 . 1.13.2 . 24 . 07

Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB)

1.13 . 1.13.2 . 24 . 09

Pembangunan Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar
Kabupaten
13 Kecamatan
di Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
3 Kecamatan
Kabupaten
Landak

kabupaten
landak

Fasilitasi dan Mobilitasi Tanggap Darurat Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 02

Penyediaan Logistik Korban Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 04

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan

Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Kabupaten
Land
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

4.500.000,00

5.222.000,00

0,00

9.722.000,00

0,00

4.500.000,00

5.222.000,00

0,00

9.722.000,00

0,00

299.100.000,00

259.752.000,00

0,00

558.852.000,00

0,00

100 %

14.700.000,00

21.500.000,00

0,00

36.200.000,00

0,00

100 %

7.900.000,00

12.974.000,00

0,00

20.874.000,00

0,00

100 %

3.750.000,00

59.630.000,00

0,00

63.380.000,00

0,00

100 %

0,00

40.070.000,00

0,00

40.070.000,00

0,00

100 %

250.000.000,00

50.488.000,00

0,00

300.488.000,00

0,00

12.300.000,00

28.349.000,00

0,00

40.649.000,00

0,00

100 %

10.450.000,00

46.741.000,00

0,00

57.191.000,00

0,00

26.700.000,00

459.721.000,00

1.575.000.000,00

2.061.421.000,00

0,00
0,00

(KUANTITATIF)

4

Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah Kab.
Landak

Program Kedaruratan dan Logistik Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Pendataan Daerah Pasca Bencana

1.13 . 1.13.2 . 24 . 05

1.13 . 1.13.2 . 31

LOKASI
KEGIATAN

0,00

163.189.500,00

0,00

163.189.500,00

1.700.000,00

127.316.500,00

575.000.000,00

704.016.500,00

0,00

23.300.000,00

73.000.500,00

0,00

96.300.500,00

0,00

1.700.000,00

96.214.500,00

1.000.000.000,00

1.097.914.500,00

0,00

59.100.000,00

611.829.000,00

226.350.000,00

897.279.000,00

0,00

0,00

372.644.000,00

0,00

372.644.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

0,00

218.300.000,00

218.300.000,00

0,00
Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2
Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 13

Pembinaan Pelajar Peduli Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 15

Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.2 . 31 . 17

Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pemukiman

1.13 . 1.13.2 . 31 . 19

Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Penanggulang
an Bencana
Daerah
13 Kecamatan
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
13 Kecamatan

Jumlah

0,00

42.829.000,00

0,00

42.829.000,00

0,00

0,00

100.280.000,00

8.050.000,00

108.330.000,00

0,00

48.000.000,00

12.230.000,00

0,00

60.230.000,00

0,00

11.100.000,00

38.846.000,00

0,00

49.946.000,00

0,00

390.450.000,00

2.504.601.000,00

1.878.500.000,00

4.773.551.000,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran

BANDA KOLAGA, SH
NIP . 19650810 199402 1 002

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3