URUSAN WAJIB rka_skpd_22 bpbd
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 02 . 01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.2 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
0,00
741.163.000,00
0,00
741.163.000,00
0,00
100 %
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
100 %
0,00
63.540.000,00
0,00
63.540.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.2 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13 . 1.13.2 . 01 . 02
1.13 . 1.13.2 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
18.351.000,00
0,00
18.351.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.038.500,00
0,00
22.038.500,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
23.675.000,00
0,00
23.675.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.650.000,00
0,00
9.650.000,00
0,00
0,00
6.560.000,00
0,00
6.560.000,00
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
0,00
513.908.500,00
0,00
513.908.500,00
0,00
0,00
75.640.000,00
0,00
75.640.000,00
0,00
1.050.000,00
354.914.000,00
77.150.000,00
433.114.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 17
1.13 . 1.13.2 . 01 . 18
1.13 . 1.13.2 . 01 . 19
1.13 . 1.13.2 . 02
1.13 . 1.13.2 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bpbd
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
18.000.000,00
19.050.000,00
0,00
0,00
0,00
59.150.000,00
59.150.000,00
0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
0,00
59.364.000,00
0,00
59.364.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
100 %
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
0,00
100 %
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.13 . 1.13.2 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.13 . 1.13.2 . 02 . 22
1.13 . 1.13.2 . 02 . 30
1.13 . 1.13.2 . 05
1.13 . 1.13.2 . 05 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100 %
100 %
100 %
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.2 . 06
2
1.13 . 1.13.2 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.2 . 23
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.13 . 1.13.2 . 23 . 01
Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 02
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 03
Pelatihan Luar (Out Bond) Tim Reaksi Cepat
1.13 . 1.13.2 . 23 . 05
Informasi Peringatan Dini Kebencanaan
1.13 . 1.13.2 . 23 . 08
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat
1.13 . 1.13.2 . 23 . 10
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 12
Penyusunan Rencana Kontigensi
1.13 . 1.13.2 . 24
1.13 . 1.13.2 . 24 . 01
Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
1.13 . 1.13.2 . 24 . 07
Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB)
1.13 . 1.13.2 . 24 . 09
Pembangunan Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar
Kabupaten
13 Kecamatan
di Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
3 Kecamatan
Kabupaten
Landak
kabupaten
landak
Fasilitasi dan Mobilitasi Tanggap Darurat Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 02
Penyediaan Logistik Korban Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Kabupaten
Land
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
4.500.000,00
5.222.000,00
0,00
9.722.000,00
0,00
4.500.000,00
5.222.000,00
0,00
9.722.000,00
0,00
299.100.000,00
259.752.000,00
0,00
558.852.000,00
0,00
100 %
14.700.000,00
21.500.000,00
0,00
36.200.000,00
0,00
100 %
7.900.000,00
12.974.000,00
0,00
20.874.000,00
0,00
100 %
3.750.000,00
59.630.000,00
0,00
63.380.000,00
0,00
100 %
0,00
40.070.000,00
0,00
40.070.000,00
0,00
100 %
250.000.000,00
50.488.000,00
0,00
300.488.000,00
0,00
12.300.000,00
28.349.000,00
0,00
40.649.000,00
0,00
100 %
10.450.000,00
46.741.000,00
0,00
57.191.000,00
0,00
26.700.000,00
459.721.000,00
1.575.000.000,00
2.061.421.000,00
0,00
0,00
(KUANTITATIF)
4
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah Kab.
Landak
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Pendataan Daerah Pasca Bencana
1.13 . 1.13.2 . 24 . 05
1.13 . 1.13.2 . 31
LOKASI
KEGIATAN
0,00
163.189.500,00
0,00
163.189.500,00
1.700.000,00
127.316.500,00
575.000.000,00
704.016.500,00
0,00
23.300.000,00
73.000.500,00
0,00
96.300.500,00
0,00
1.700.000,00
96.214.500,00
1.000.000.000,00
1.097.914.500,00
0,00
59.100.000,00
611.829.000,00
226.350.000,00
897.279.000,00
0,00
0,00
372.644.000,00
0,00
372.644.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
218.300.000,00
218.300.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 13
Pembinaan Pelajar Peduli Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 15
Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 17
Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pemukiman
1.13 . 1.13.2 . 31 . 19
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Penanggulang
an Bencana
Daerah
13 Kecamatan
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
13 Kecamatan
Jumlah
0,00
42.829.000,00
0,00
42.829.000,00
0,00
0,00
100.280.000,00
8.050.000,00
108.330.000,00
0,00
48.000.000,00
12.230.000,00
0,00
60.230.000,00
0,00
11.100.000,00
38.846.000,00
0,00
49.946.000,00
0,00
390.450.000,00
2.504.601.000,00
1.878.500.000,00
4.773.551.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
BANDA KOLAGA, SH
NIP . 19650810 199402 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 02
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi
: 1 . 13 . 02 . 01
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.2 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
4
0,00
741.163.000,00
0,00
741.163.000,00
0,00
100 %
0,00
7.800.000,00
0,00
7.800.000,00
0,00
100 %
0,00
63.540.000,00
0,00
63.540.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.2 . 01 . 01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.13 . 1.13.2 . 01 . 02
1.13 . 1.13.2 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
0,00
18.351.000,00
0,00
18.351.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0,00
22.038.500,00
0,00
22.038.500,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
0,00
23.675.000,00
0,00
23.675.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
0,00
9.650.000,00
0,00
9.650.000,00
0,00
0,00
6.560.000,00
0,00
6.560.000,00
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
0,00
513.908.500,00
0,00
513.908.500,00
0,00
0,00
75.640.000,00
0,00
75.640.000,00
0,00
1.050.000,00
354.914.000,00
77.150.000,00
433.114.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 01 . 17
1.13 . 1.13.2 . 01 . 18
1.13 . 1.13.2 . 01 . 19
1.13 . 1.13.2 . 02
1.13 . 1.13.2 . 02 . 07
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Bpbd
Kabupaten
Landak
JUMLAH
TARGET
0,00
3.150.000,00
0,00
3.150.000,00
0,00
1.050.000,00
0,00
18.000.000,00
19.050.000,00
0,00
0,00
0,00
59.150.000,00
59.150.000,00
0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
0,00
275.000.000,00
0,00
275.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 02 . 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
0,00
59.364.000,00
0,00
59.364.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 02 . 24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
100 %
0,00
12.400.000,00
0,00
12.400.000,00
0,00
100 %
0,00
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
0,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
0,00
72.000.000,00
0,00
72.000.000,00
0,00
1.13 . 1.13.2 . 02 . 10
Pengadaan Mebeleur
1.13 . 1.13.2 . 02 . 11
Pengadaan Komputer
1.13 . 1.13.2 . 02 . 22
1.13 . 1.13.2 . 02 . 30
1.13 . 1.13.2 . 05
1.13 . 1.13.2 . 05 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal
100 %
100 %
100 %
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.2 . 06
2
1.13 . 1.13.2 . 06 . 04
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.13 . 1.13.2 . 23
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1.13 . 1.13.2 . 23 . 01
Latihan Gabungan Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 02
Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 03
Pelatihan Luar (Out Bond) Tim Reaksi Cepat
1.13 . 1.13.2 . 23 . 05
Informasi Peringatan Dini Kebencanaan
1.13 . 1.13.2 . 23 . 08
Fasilitasi Tim Reaksi Cepat
1.13 . 1.13.2 . 23 . 10
Pembentukan Desa Tangguh Bencana
1.13 . 1.13.2 . 23 . 12
Penyusunan Rencana Kontigensi
1.13 . 1.13.2 . 24
1.13 . 1.13.2 . 24 . 01
Rehabilitasi Daerah Pasca Bencana
1.13 . 1.13.2 . 24 . 07
Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU-PB)
1.13 . 1.13.2 . 24 . 09
Pembangunan Sistem Jaringan Pemadam Kebakaran
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Luar
Kabupaten
13 Kecamatan
di Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
3 Kecamatan
Kabupaten
Landak
kabupaten
landak
Fasilitasi dan Mobilitasi Tanggap Darurat Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 02
Penyediaan Logistik Korban Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 04
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Kabupaten
Land
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
4.500.000,00
5.222.000,00
0,00
9.722.000,00
0,00
4.500.000,00
5.222.000,00
0,00
9.722.000,00
0,00
299.100.000,00
259.752.000,00
0,00
558.852.000,00
0,00
100 %
14.700.000,00
21.500.000,00
0,00
36.200.000,00
0,00
100 %
7.900.000,00
12.974.000,00
0,00
20.874.000,00
0,00
100 %
3.750.000,00
59.630.000,00
0,00
63.380.000,00
0,00
100 %
0,00
40.070.000,00
0,00
40.070.000,00
0,00
100 %
250.000.000,00
50.488.000,00
0,00
300.488.000,00
0,00
12.300.000,00
28.349.000,00
0,00
40.649.000,00
0,00
100 %
10.450.000,00
46.741.000,00
0,00
57.191.000,00
0,00
26.700.000,00
459.721.000,00
1.575.000.000,00
2.061.421.000,00
0,00
0,00
(KUANTITATIF)
4
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah Kab.
Landak
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
Pendataan Daerah Pasca Bencana
1.13 . 1.13.2 . 24 . 05
1.13 . 1.13.2 . 31
LOKASI
KEGIATAN
0,00
163.189.500,00
0,00
163.189.500,00
1.700.000,00
127.316.500,00
575.000.000,00
704.016.500,00
0,00
23.300.000,00
73.000.500,00
0,00
96.300.500,00
0,00
1.700.000,00
96.214.500,00
1.000.000.000,00
1.097.914.500,00
0,00
59.100.000,00
611.829.000,00
226.350.000,00
897.279.000,00
0,00
0,00
372.644.000,00
0,00
372.644.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
0,00
218.300.000,00
218.300.000,00
0,00
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 13
Pembinaan Pelajar Peduli Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 15
Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin / Berkala
Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
1.13 . 1.13.2 . 31 . 17
Penanggulangan Kebakaran Hutan, Lahan dan
Pemukiman
1.13 . 1.13.2 . 31 . 19
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan
Lahan
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
(KUANTITATIF)
3
4
Penanggulang
an Bencana
Daerah
13 Kecamatan
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
13 Kecamatan
Jumlah
0,00
42.829.000,00
0,00
42.829.000,00
0,00
0,00
100.280.000,00
8.050.000,00
108.330.000,00
0,00
48.000.000,00
12.230.000,00
0,00
60.230.000,00
0,00
11.100.000,00
38.846.000,00
0,00
49.946.000,00
0,00
390.450.000,00
2.504.601.000,00
1.878.500.000,00
4.773.551.000,00
0,00
Ngabang, 28 Agustus 2015
Pengguna Anggaran
BANDA KOLAGA, SH
NIP . 19650810 199402 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3