LRA APBD
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (VERSI PERMENDAGRI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)
Nomor
Uraian
Urut
1
2
4.
Pendapatan
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
4.1.1.
Pajak Daerah
Jumlah
Anggaran
3
3.357.761.886.230,77
1.518.860.030.656,77
1.347.894.743.697,00
Realisasi
Lebih/Kurang
(%)
4
3.400.014.811.777,00
1.593.110.769.595,00
1.397.772.209.370,00
5
42.252.925.546,23
74.250.738.938,23
49.877.465.673,00
6
101,26
104,89
103,70
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
43.088.502.025,00
45.811.953.262,71
2.723.451.237,71
106,32
4.1.3.
52.604.081.931,77
52.502.631.979,68
(101.449.952,09)
99,81
4.1.4.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.2.
4.2.1.
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
75.272.703.003,00
97.023.974.982,61
21.751.271.979,61
128,90
1.056.608.866.160,00
96.980.104.160,00
1.021.886.268.197,00
62.257.506.197,00
(34.722.597.963,00)
(34.722.597.963,00)
96,71
64,20
Dana Alokasi Umum
920.544.722.000,00
920.544.722.000,00
-
100,00
Dana Alokasi Khusus
39.084.040.000,00
39.084.040.000,00
-
100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
782.292.989.414,00
9.015.333.475,00
785.017.773.985,00
11.740.118.046,00
2.724.784.571,00
2.724.784.571,00
100,35
130,22
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
773.277.655.939,00
773.277.655.939,00
-
100,00
5.
5.1.
5.1.1.
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/
Kab/Kota Dan Pemdes
JUMLAH
5.1.7.
3.357.761.886.230,77
3.400.014.811.777,00
42.252.925.546,23
101,26
3.806.092.624.463,02
1.875.147.190.222,67
554.645.445.603,00
3.496.425.502.266,45
1.810.940.126.778,80
540.817.461.612,00
(309.667.122.196,57)
(64.207.063.443,87)
(13.827.983.991,00)
91,86
96,58
97,51
582.804.703.282,00
562.260.178.868,00
(20.544.524.414,00)
96,47
9.134.490.000,00
7.073.500.000,00
(2.060.990.000,00)
77,44
596.060.006.789,90
583.092.613.250,80
(12.967.393.539,10)
97,82
122.414.452.940,00
117.696.373.048,00
(4.718.079.892,00)
96,15
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.088.091.607,77
-
(10.088.091.607,77)
-
5.2.
5.2.1.
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
1.930.945.434.240,35
139.328.480.233,00
1.685.485.375.487,65
128.727.296.270,00
(245.460.058.752,70)
(10.601.183.963,00)
87,29
92,39
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.059.085.052.193,25
929.155.893.652,65
(129.929.158.540,60)
87,73
5.2.3.
Belanja Modal
732.531.901.814,10
627.602.185.565,00
(104.929.716.249,10)
85,68
3.806.092.624.463,02
3.496.425.502.266,45
(309.667.122.196,57)
91,86
(448.330.738.232,25)
(96.410.690.489,45)
351.920.047.742,80
21,50
102,85
102,56
100,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
6.1.
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah
448.330.738.232,25
498.330.738.232,25
461.093.118.507,25
511.093.118.507,25
12.762.380.275,00
12.762.380.275,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
498.330.738.232,25
498.330.738.232,25
-
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
-
12.762.380.275,00
12.762.380.275,00
-
6.2.
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
498.330.738.232,25
50.000.000.000,00
511.093.118.507,25
50.000.000.000,00
12.762.380.275,00
-
102,56
100,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
-
100,00
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah
Daerah
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
-
100,00
PEMBIAYAAN NETTO
448.330.738.232,25
461.093.118.507,25
12.762.380.275,00
102,85
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)
-
364.682.428.017,80
364.682.428.017,80
-
Yogyakarta, 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (VERSI PERMENDAGRI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015
(Dalam Rupiah)
Nomor
Uraian
Urut
1
2
4.
Pendapatan
4.1.
Pendapatan Asli Daerah
4.1.1.
Pajak Daerah
Jumlah
Anggaran
3
3.357.761.886.230,77
1.518.860.030.656,77
1.347.894.743.697,00
Realisasi
Lebih/Kurang
(%)
4
3.400.014.811.777,00
1.593.110.769.595,00
1.397.772.209.370,00
5
42.252.925.546,23
74.250.738.938,23
49.877.465.673,00
6
101,26
104,89
103,70
4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
43.088.502.025,00
45.811.953.262,71
2.723.451.237,71
106,32
4.1.3.
52.604.081.931,77
52.502.631.979,68
(101.449.952,09)
99,81
4.1.4.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.2.
4.2.1.
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2.
4.2.3.
4.3.
4.3.1.
75.272.703.003,00
97.023.974.982,61
21.751.271.979,61
128,90
1.056.608.866.160,00
96.980.104.160,00
1.021.886.268.197,00
62.257.506.197,00
(34.722.597.963,00)
(34.722.597.963,00)
96,71
64,20
Dana Alokasi Umum
920.544.722.000,00
920.544.722.000,00
-
100,00
Dana Alokasi Khusus
39.084.040.000,00
39.084.040.000,00
-
100,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
782.292.989.414,00
9.015.333.475,00
785.017.773.985,00
11.740.118.046,00
2.724.784.571,00
2.724.784.571,00
100,35
130,22
4.3.4.
Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus
773.277.655.939,00
773.277.655.939,00
-
100,00
5.
5.1.
5.1.1.
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
5.1.4.
Belanja Hibah
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan
Pemdes
Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/
Kab/Kota Dan Pemdes
JUMLAH
5.1.7.
3.357.761.886.230,77
3.400.014.811.777,00
42.252.925.546,23
101,26
3.806.092.624.463,02
1.875.147.190.222,67
554.645.445.603,00
3.496.425.502.266,45
1.810.940.126.778,80
540.817.461.612,00
(309.667.122.196,57)
(64.207.063.443,87)
(13.827.983.991,00)
91,86
96,58
97,51
582.804.703.282,00
562.260.178.868,00
(20.544.524.414,00)
96,47
9.134.490.000,00
7.073.500.000,00
(2.060.990.000,00)
77,44
596.060.006.789,90
583.092.613.250,80
(12.967.393.539,10)
97,82
122.414.452.940,00
117.696.373.048,00
(4.718.079.892,00)
96,15
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.088.091.607,77
-
(10.088.091.607,77)
-
5.2.
5.2.1.
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
1.930.945.434.240,35
139.328.480.233,00
1.685.485.375.487,65
128.727.296.270,00
(245.460.058.752,70)
(10.601.183.963,00)
87,29
92,39
5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.059.085.052.193,25
929.155.893.652,65
(129.929.158.540,60)
87,73
5.2.3.
Belanja Modal
732.531.901.814,10
627.602.185.565,00
(104.929.716.249,10)
85,68
3.806.092.624.463,02
3.496.425.502.266,45
(309.667.122.196,57)
91,86
(448.330.738.232,25)
(96.410.690.489,45)
351.920.047.742,80
21,50
102,85
102,56
100,00
JUMLAH
SURPLUS/(DEFISIT)
6.
6.1.
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan Daerah
448.330.738.232,25
498.330.738.232,25
461.093.118.507,25
511.093.118.507,25
12.762.380.275,00
12.762.380.275,00
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun
Sebelumnya
498.330.738.232,25
498.330.738.232,25
-
6.1.7.
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
-
12.762.380.275,00
12.762.380.275,00
-
6.2.
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
498.330.738.232,25
50.000.000.000,00
511.093.118.507,25
50.000.000.000,00
12.762.380.275,00
-
102,56
100,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
-
100,00
6.2.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah
Daerah
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
-
100,00
PEMBIAYAAN NETTO
448.330.738.232,25
461.093.118.507,25
12.762.380.275,00
102,85
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SILPA)
-
364.682.428.017,80
364.682.428.017,80
-
Yogyakarta, 31 Desember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TTD
HAMENGKU BUWONO X