File RENJA BPAD

ABSTRAKSI
Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang berfungsi
sebagai pedoman kerja untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan
kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja BPAD Tahun
2016 didasarkan pada Renstra BPAD 2014-2018 dengan memperhatikan program
prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan tugas dan

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt


fungsi BPAD serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah.
Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Renja BPAD) Kota Tangerang
ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan BPAD serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam penyelenggaraannya.
Tujuan

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan BPAD tahun 2016;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2016;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BPAD Kota
Tangerang Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tangerang merupakan salah satu
Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang baru di bentuk berdasarkan


Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun
Daerah.

2014 Tentang

Peraturan

Organisasi Perangkat

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dibentuk dari penggabungan antara

Kantor Perpustakaan Daearh dan Kantor Arsip Daerah
Sebagai bahan analisis penyusunan Renja 2016, BPAD terlebih dahulu melakukan
evaluasi terhadap Renja Kantor Arsip Daerah dan Kantor Perpustakaan Daerah Kota
Tangerang Tahun 2014, yang melaksanakan 11 program dan 55 Kegiatan.

Pencapaian Target Renstra Berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan
Pelaksanaan Renja Tahun 2014
NO


CAPAIAN TARGET

PROGRAM

KEGIATAN

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

0%

7%

2.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

100%


93%

3.

realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan

0%

0%

4.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra SKPD

Evaluasi terhadap target renstra
yang capaiannya dirasakan masih
kurang


5.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebabnya

Diperlukan perencanaan yang
matang untuk program dan
kegiatan yang memang benarbenar mendukung pencapaian
target kinerja yang diimbangi
dengan penganggaran yang
memadai

NO

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran

KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

1.

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

KAD

KPD

1.

Jumlah Anggaran


2.629.908.400,-

2.271.883.750,-

2.

Realisasi Anggaran

2.465.373.609,-

1.975.152.418,-

Tujuan dan Sasaran Renja BPAD Kota Tangerang

Rencana Tujuan sebagaimana tercantum di dalam Draft Renstra BPAD Kota
Tangerang adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan

kinerja


pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

kelembagaan

serta

sumberdaya aparatur
2. Meningkatkan

kualitas

data/informasi

serta


dokumen

perencanaan

dan

penganggaran pembangunan SKPD
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan daerah
4. Memantapkan dan mengembangkan sistem pengelolaan kearsipan
5. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
perpustakaan daerah kepada masyarakat

6. Memantapkan dan mengembangkan system pelayanan kearsipan
Sasaran di dalam draft renstra BPAD Kota Tangerang periode 2014-2018 adalah
sebagai berikut :
1. Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan
keuangan SKPD
2. Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana prasarana teknis dan
keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)


G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

3. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana
perkantoran yang layak dan memadai

4. Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat
pada media massa


5. Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan
daerah yang berlaku
6. Tersedianya

aparatur

SKPD

yang

memiliki

kapasitas,

kompetensi

dan

profesionalitas

7. Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi
pelaporan pembangunan daerah yang disusun secara teknokratis (integratif,
komprehensif, holistik), koordinatif dan partisipatif serta informatif
8. Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam
perencanaan pembangunan daerah

9. Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah yang lengkap,
valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah
diakses oleh publik
10. Meningkatnya minat dan budaya baca masyarakat serta kualitas layanan
perpustakaan daerah kepada masyarakat
11. Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan daerah
12. Meningkatnya kualitas pelayanan kearsipan daerah

Program dan Kegiatan
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Tangerang
NO

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET
CAPAIAN

NON URUSAN

KEBUTUHAN
DANA

4.870.150.000
1.535.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 paket

3

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

12 mobil + 20
Motor

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 paket

150.000.000

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 paket

100.000.000

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor

1 paket

25.000.000

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1056 eks

35.000.000

9

Penyediaan makanan dan minuman

1 paket

60.000.000

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100 kali

230.000.000

11

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

5 orang

190.000.000

12

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7 orang

220.000.000

13

Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran

4 orang

120.000.000

14

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 paket

35.000.000

II

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

15

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

170.000.000

16

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 paket

200.000.000

17

Pengadaan Meubelair

1 paket

200.000.000

18

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2 mobil, 2 motor

500.000.000

19

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 paket

250.000.000

20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 mobil + 20
Motor

400.000.000

21

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 paket

75.000.000

22

Pemeliharaan Buku

1 paket

167.500.000

23

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 paket

45.000.000

III

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25

Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

I

340.000.000
30.000.000

2.007.500.000

425.000.000
56 org

425.000.000

NO

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET
CAPAIAN

KEBUTUHAN
DANA

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

26

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen

12.390.000

27

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 Dokumen

12.390.000

28

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

1 Dokumen

12.390.000

29

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

3 Dokumen

100.000.000

30

Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

1 dokumen

12.000.000

31

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan SKPD

2 Dokumen

24.000.000

32

Pengelolaan Website SKPD

12 Dokumen

100.000.000

33

Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan

12 dokumen

170.000.000

34

Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD

12 Dokumen

100.000.000

35

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

24.000.000

36

Pengendalian dan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan
Sekretariat

24.000.000

37

Penyusunan SOP SKPD

1 paket

38

Penyusunan RKBU

1 dokumen

25.000.000

39

Penyusunan pengelolaan data Laporan Program dan Kegiatan
SKPD

10 dokumen

126.480.000

902.650.000

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

160.000.000

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

186.635.000

V

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

186.635.000

40

Penyusunan LAKIP

1 Dokumen

12.340.000

41

Penyusunan RKA dan DPA

2 Dokumen

65.450.000

42

Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

5 Dokumen

95.395.000

43

Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

1 Dokumen

13.450.000

URUSAN KEARSIPAN

3.485.000.000

VI

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

450.000.000

44

Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

1 paket

36

Penyusunan Pedoman Kearsipan

6 Dokumen

45

Layanan Informasi Kearsipan

38 Pemohon

46

Pengembangan Sistem Informasi Arsip Daerah

1 paket

70.000.000

47

Kajian Administrasi Kearsipan

1 paket

150.000.000

VII

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

48

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

1 paket alat
mikro film

210.000.000

49

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

1200 data

200.000.000

50

Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD

6 Dokumen

340.000.000

80.000.000
150.000.000

1.330.000.000

NO

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET
CAPAIAN

KEBUTUHAN
DANA

51

Penyusutan/Pemusnahan Arsip

320 data

52

Penilaian Dokumen/Arsip Daerah

2000 data

53

Preservasi Arsip

1

54

Akuisisi Arsip

1 dokumen

VIII

53

Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pemeliharaan berkala sarana pengolahan dan penyimpanan
4400 data
arsip
Pemeliharaan Rutin Arsip Daerah
9700 data

IX

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

54

Konsultasi Kearsipan

100 kali

100.000.000

55

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kearsipan

5 dokumen

100.000.000

56

Penyusunan Profil Pelayanan Perpustakaan dan Arsip

1 dokumen

-

57

Penelusuran Arsip Vital/Statis

5 dokumen

-

56

Pameran Kearsipan

2 kegiatan

120.000.000

57

Pengembangan Kualitas Informasi dan Layanan

2 dokumen

100.000.000

58

Pengelolaan Web Conten dan aplikasi layanan informasi arsip
daerah

1 paket

95.000.000

59

Penataan layanan Sirkulasi Informasi Arsip

1 paket

70.000.000

60

Penelusuran Naskah Sumber Arsip

5 dokumen

61

Fasilitasi Pembinaan Kearsipan dilingkungan
Pemerintah/swasta

2 dokumen

62

Fasilitasi Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Kepada
Masyarakat

2 dokumen

63

Lomba Pengelolaan Arsip Terbaik

1 kegiatan

120.000.000

64

Koordinasi Pengelola Kearsipan

4 keg

175.000.000

52

80.000.000

300.000.000
50.000.000
150.000.000
245.000.000
110.000.000
135.000.000
1.460.000.000

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

300.000.000
150.000.000
130.000.000

URUSAN KOMUNIKASI

120.000.000

X

Program kerjasama informasi dan media massa

120.000.000

65

Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional,
dan Nasional

4 paket

120.000.000

URUSAN PERPUSTAKAAN

3.599.051.100

XI

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

3.599.051.100

66

Pemasyarakatan minat dan budaya baca (Story Telling) dan
lomba bercerita

12 kegiatan

250.000.000

67

Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpus.
Masyarakat

12
Perpustakaan

190.000.000

68

Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan

4 kegiatan

150.000.000

69

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

1 paket

200.000.000

NO

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET
CAPAIAN

KEBUTUHAN
DANA

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 kegiatan

71

Pengolahan bahan pustaka

1 paket

72

Bedah Buku

1 kegiatan

73

Perpustakaan keliling dan dropping buku

12 bulan

145.000.000

74

Bimbingan teknis pengelola perpustakaan masyarakat, sekolah,
kecamatan, kelurahan, pesantren dan perpustakaan

13 kegiatan

297.997.350

75

Perpustakaan digital

1 paket

350.000.000

76

Abstraksi bahan pustaka dan Bibliografi buku

100.000.000

77

Lomba Pengelolaan perpustakaan terbaik

78

Pengelolaan perpustakaan kecamatan

3 dokumen
6 Juara
Perpustakaan
terbaik
12 kegiatan

79

Penyuluhan minat baca

12 bulan

200.000.000

80

Pelestarian bahan pustaka

1 paket

150.000.000

81

Penataan sirkulasi bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan
sabtu minggu

1 paket

150.000.000

82

Pameran buku

2 keg

150.000.000

83

Peningkatan Pelayanan perpustakaan

2 paket

150.000.000

84

Stock Opname Koleksi Bahan Pustaka Kantor Perpustakaan
daerah

100.000.000

85

Kajian Minat Baca Msyarakat Kota Tangerang

100.000.000

86

Pengembangan Perpustakaan

100.000.000

87

Seminar Kajian Minat Baca Siswa SMA dan Mahasiswa Kota
Tangerang

100.000.000

88

Pemeliharaan Sistem Layanan Perpustakaan

Penutup

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt

70

1 paket
JUMLAH

150.000.000
120.000.000
70.000.000

105.763.750
200.000.000

70.290.000
12.260.836.100

Rencana Kerja (Renja) BPAD Kota Tangerang Tahun 2016 berfungsi sebagai dokumen
perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan Rancangan
Renstra BPAD Kota Tangerang Tahun 2014-2018.
Sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus
dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan
kebijakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat
melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang

sumber daya manusia yang berfikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja
efisien dan efektif.
Dalam pelaksanaan nantinya, tentu ada beberapa hal yang perlu disesuaikan dalam
rangka pencapaian target kinerja tahun 2016 yang sudah tertuang dalam Renstra untuk
tahun 2016. Dengan demikian pada kemudian hari apabila terjadi penyesuaian, maka
akan dilakukan penyusunan kembali dokumen perubahan Renja 2016 ini.
Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh ............

G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt