DPA SKPD Tahun Anggaran 2015 | Kabupaten Kerinci 34

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi

: 1 . 20 . 20

Kecamatan Keliling Danau
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2


3

4

5

1.20 . 1.20.20 . 01
1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
1.20 . 1.20.20 . 01 . 02

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

TRIWULAN
I

II

III


IV

6

7

8

9

50.766.000,00

50.766.000,00

50.766.000,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9


50.771.325,00

203.069.325,00

100 surat

3

21.000,00

21.000,00

21.000,00

17.000,00

80.000,00

2 Rekening /12
bulan


3

675.000,00

675.000,00

675.000,00

675.000,00

2.700.000,00

11 Orang

3

8.700.000,00

8.700.000,00


8.700.000,00

8.700.000,00

34.800.000,00

2 Orang

3

2.502.000,00

2.502.000,00

2.502.000,00

2.507.950,00

10.013.950,00


1.20 . 1.20.20 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

23 Macam

3

4.086.000,00


4.086.000,00

4.086.000,00

4.089.500,00

16.347.500,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

4 Macam


3

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

1.878.000,00

7.503.000,00

5 Jenis

3

249.000,00

249.000,00


249.000,00

253.000,00

1.000.000,00

2 macam

3

624.000,00

624.000,00

624.000,00

627.000,00

2.499.000,00


334 Orang

3

1.251.000,00

1.251.000,00

1.251.000,00

1.249.000,00

5.002.000,00

20 Kali

3

24.999.000,00

24.999.000,00

24.999.000,00

25.003.000,00

100.000.000,00

12 bulan

3

5.784.000,00

5.784.000,00

5.784.000,00

5.771.875,00

23.123.875,00

78.887.000,00

12.187.000,00

687.000,00

25.689.000,00

117.450.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
1.20 . 1.20.20 . 01 . 15
1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
1.20 . 1.20.20 . 02

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1 Unit

3

0,00

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

4 Unit

3

78.200.000,00

0,00

0,00

0,00

78.200.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

1 Unit

3

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Unit

3

0,00

6.500.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

3 Unit

3

687.000,00

687.000,00

687.000,00

689.000,00

2.750.000,00

0,00

0,00

18.900.000,00

0,00

18.900.000,00

42 Stel

3

0,00

0,00

18.900.000,00

0,00

18.900.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.253.000,00

25.000.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.249.000,00

6.253.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 03
1.20 . 1.20.20 . 03 . 02
1.20 . 1.20.20 . 05
1.20 . 1.20.20 . 05 . 01
Formulir DPA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

12 orang

3

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.20 . 06

1.20 . 1.20.20 . 06 . 05
1.20 . 1.20.20 . 06 . 07
1.20 . 1.20.20 . 31
1.20 . 1.20.20 . 31 . 01
1.20 . 1.20.20 . 31 . 02

Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Peningkatan dan Pemberdayaan
Desa
Pembinaan dan fasilitasi alokasi dana desa
(ADD)
Pembinaan dan pemberdayaan desa

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

6

7

8

9

6.012.000,00

6.012.000,00

13.699.500,00

12.167.000,00

37.890.500,00

10 = 6 + 7 + 8 + 9

3 Laporan

3

5.001.000,00

5.001.000,00

5.001.000,00

4.995.000,00

19.998.000,00

8 dokumen

3

1.011.000,00

1.011.000,00

8.698.500,00

7.172.000,00

17.892.500,00

35.484.000,00

107.717.500,00

88.087.800,00

22.604.000,00

253.893.300,00

3

0,00

0,00

7.149.850,00

5.540.000,00

12.689.850,00

32 Desa

3

2.910.000,00

2.910.000,00

2.910.000,00

2.910.000,00

11.640.000,00

1 Kali

3

7.937.500,00

6.218.750,00

0,00

0,00

14.156.250,00

32 Desa

1.20 . 1.20.20 . 31 . 03

Pelaksanaan musrenbang kecamatan

1.20 . 1.20.20 . 31 . 04

Pembinaan pemerintahan desa

32 Desa

3

0,00

0,00

5.855.000,00

4.180.000,00

10.035.000,00

1.20 . 1.20.20 . 31 . 05

Pembinaan dan lomba desa

32 Desa

3

19.173.500,00

0,00

0,00

0,00

19.173.500,00

1.20 . 1.20.20 . 31 . 06

Pembinaan dan pengembangan ekonomi
desa
Pembinaan dan monitoring keamanan dan
ketertiban
Peningkatan pelaksanaan PKK

32 Desa

3

0,00

0,00

5.375.000,00

4.527.500,00

9.902.500,00

32 Desa

3

0,00

17.650.750,00

0,00

0,00

17.650.750,00

32 Desa

3

0,00

44.412.500,00

0,00

0,00

44.412.500,00

Penanggulangan masalah sosial
kemasyarakatan
Pembinaan dan fasilitasi kegiatan sosial dan
keagamaan
Pembinaan generasi muda, olahraga, seni
dan budaya
Fasilitasi kegiatan promosi wisata daerah

32 Desa

3

1.662.000,00

1.662.000,00

1.662.000,00

1.654.500,00

6.640.500,00

3 Macam

3

3.801.000,00

3.801.000,00

30.023.450,00

3.792.000,00

41.417.450,00

4 Kali

3

0,00

0,00

35.112.500,00

0,00

35.112.500,00

1 Kegiatan

3

1.20 . 1.20.20 . 31 . 07
1.20 . 1.20.20 . 31 . 08
1.20 . 1.20.20 . 31 . 09
1.20 . 1.20.20 . 31 . 10
1.20 . 1.20.20 . 31 . 11
1.20 . 1.20.20 . 31 . 12
1.20 . 1.20.20 . 32

Program Pengentasan Kemiskinan

0,00

31.062.500,00

0,00

0,00

31.062.500,00

6.717.000,00

211.717.000,00

223.097.100,00

327.265.775,00

768.796.875,00

1.20 . 1.20.20 . 32 . 01

Upaya percepatan pengentasan kemiskinan

54 Unit

6

0,00

205.000.000,00

205.000.000,00

308.796.875,00

718.796.875,00

1.20 . 1.20.20 . 32 . 02

Pendukung percepatan pengentasan
kemiskinan

1 Tahun

6

6.717.000,00

6.717.000,00

18.097.100,00

18.468.900,00

50.000.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

JUMLAH

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

184.115.000,00

394.648.500,00

401.486.400,00

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

444.750.100,00

Mengesahkan,

Sungai Penuh, 2 January 2015

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Camat Keliling Danau

H. JARIZAL HATMI, SE

Drs. RAPUAN

NIP. 19590903 199602 1 001

NIP. 19611112 198603 1 013

1.425.000.000,00

DI TELITI OLEH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Adha Baiquni K, ST, MSE

19761201 200212 1 003

Anggota

2

Ir. Syaiful US

19590913 199103 1 003

Anggota

3

Eddy, SE

19680810 199901 1 001

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 3