T0__BAB IV Institutional Repository | Satya Wacana Christian University: Sistem Informasi Penginputan Data Pengiriman Faktur Penjualan PT Coca Cola Amatil Indonesia dengan Macro Excel T0 BAB IV

BAB IV
HASIL PRAKTEK KERJA DAN ANALISIS
4.1. Prosedur Pengiriman Barang
1.

Bagian Direct Sales Distribution (DSD) mengambil Data Pesanan di Sistem
BASIS, lalu sesuai pesanan bagian DSD membuat Delivery Order (DO). DO

di kirim ke Transporter dan bagian Warehousing (WH) melalui Email.
2.

Transporter mengirim truk yang dibutuhkan dan bagian WH membuat
Pickslip 2 rangkap sesuai dengan data barang yang dipesan lalu dikirim ke

Bagian Picker.
3.

Bagian Picker lalu menyiapkan barang sesuai dengan Pickslip. Barang dan
Pickslip yang sudah di otorisasi Picker di kirim ke Bagian DSD untuk di cek
kecocokan barang dengan Pickslip. Jika tidak cocok Bagian Picker
mengganti barang yang benar dan jika cocok Bagian DSD mengotorisasi

Pickslip. Pickslip rangkap 2 yang sudah diotorisasi di jadikan satu dengan
barang dan rangkap 1 dikirim ke bagian WH.

4.

Bagian WH membuat Product Summary (PS) 1 rangkap. Kemudian Pickslip
rangkap 1 dan PS dikirim ke bagian DSD.

5.

Sesuai Pickslip rangkap 1 dan PS, kemudian Bagian DSD membuat Faktur
Penjualan 3 rangkap, Purchase Order (PO) 1 rangkap, Dokumen Load 2
rangkap dan Shipment Dokumen 2 rangkap. Dokumen Load dan Shipment
Dokumen 2 diotorisasi bagian DSD dan Transporter. Shipment Dokumen
rangkap 1, Faktur Penjualan, Dokumen Load Rangkap 1 , PO dan Barang
dikirim ke Transporter untuk diditribusikan ke Outlet. Shipment Rangkap 2
Pickslip, Dokumen Load rangkap 2 dan 3 dan PS diarsip bagian DSD.

15


16

6.

Dua hari kemudian transporter mengembalikan Faktur Penjualan Rangkap 1
dan 2 yang sudah diotorisasi Outlet, PO, Bukti Penerimaan Barang (BPB) ,
Shipment Dokumen Rangkap 1 dan Dokumen Load rangkap 1 ke bagian

DSD.
7.

Lalu bagian DSD membuat Laporan Pengiriman Invoice 2 rangkap
diotorisasi sesuai dengan Faktur Penjualan Rangkap 1 dan 2, BPB, dan PO.
Laporan Pengiriman Invoice 2 rangkap,Faktur Penjualan Rangkap 1 dan 2,
BPB, dan PO dikirim ke bagian Finance untuk di cek dan diotorisasi.
Laporan Pengiriman Invoice Rangkap 1,Faktur Penjualan Rangkap 1 dan 2,
BPB, dan PO diarsip di bagian Finance dan laporan Pengiriman Invoice
Rangkap 2 dikembalikan ke Bagian DSD dan diarsip.

8.


Lalu sesuai Shipment Dokumen rangkap 2 dan dokumen Load rangkap 2 dan
3 dibuatkan Daily Report dan diarsip menurut tanggal oleh bagian DSD.

4.2. Analisis dan Kebutuhan Sistem
4.2.1. Analisis Sistem
 Membuat laporan harian dan laporan keseluruhan data pengiriman
invoice/faktur penjualan masih manual dengan cara copy paste data,
dalam hal ini masih sering lupa mengcopy data dari laporan harian ke
laporan keseluruhan mengakibatkan data yang ada di laporan
keseluruhan tidak sama di laporan harian.
 Cara pengcopyan data yang sedikit lama, sehingga diperlukan cara
pengcopyan data yang lebih cepat dan mudah untuk mempersingkat
waktu pengerjaan.

17

 Data yang tidak sama dan kurang lengkap dapat mengakibatkan data
tidak tersusun rapi.
Dari beberapa analisa yang diungkapkan diatas, maka Sistem

Informasi Penginputan Data Pengiriman Faktur Penjualan dibuat untuk
membantu mempermudah pembuatan laporan harian dan keseluruhan.
4.2.2. Kebutuhan Sistem
 Hardware
Kebutuhan terkait dengan perangkat keras dimana sistem harus
mampu berjalan di komputer perusahaan.
 Software
Kebutuhan terkait perangkat lunak dimana sistem harus bisa berjalan
di Microsoft Office Excel 2013.
 Tenaga Ahli
Kebutuhan yang terkait dukungan yang diberikan setelah sistem
digunakan yaitu pelatihan bagi calon pengguna sistem.
 Data yang dibutuhkan
1. Faktur Penjualan/ Invoice.
2. Bukti Penerimaan Barang (BPB).
4.3. Jadwal Pembuatan Sistem
Waktu
Januari

Minggu 2


Minggu 3
Minggu 4
Februari Minggu1
Minggu 2
Minggu 3

Rencana
Menganalisa sistem yang digunakan untuk
penginputan laporan pengiriman invoice/faktur
penjualan
Perancangan sistem
Membuat tampilan User Interface
Membuat Prosedur Format dan Border tipe Sub,
Menyelesaikan Button Tambah dan Button Simpan

18

Maret


Minggu 4
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Minggu 4

Menyelesaikan Button Edit Data, Button Benar dan
Button Hapus
Menyelesaikan Button Copy All
Pengujian sistem di Bagian DSD

4.4. Perancangan Sistem
 Use Case
Use Case Pengiriman Invoice/Faktur Penjualan

Menginput data

Mengcopy data

Admin


Mengedit data

Menghapus data

Gambar 4.4.1. Use Case Pengiriman Invoice/Faktur Penjualan
Definisi :
No
Use Case
1. Admin

2

Menginput Data

3

Mengcopy Data

4


Mengedit Data

5

Menghapus Data

Deskripsi
Orang yang memiliki hak untuk melakukan
operasi sistem pengiriman invoice / faktur
penjualan.
Merupakan proses pemasukan data ke sistem
macro.
Merupakan proses dimana data harian di salin ke
data keseluruhan.
Merupakan proses mengubah data di sistem
macro.
Merupakan proses menghapus data di sistem
macro.


19

 Data Flow Diagram (DFD) Pengiriman Invoice/Faktur Penjualan
Data Pengiriman Barang
Admin DSD

Sistem Informasi
Laporan Pengiriman Invoice
Penginputan Data
Bagian Finance
Pengiriman Faktur
Penjualan
Bukti Penerimaan
Barang

Pelanggan

Gambar 4.4.2. DFD Pengiriman Invoice/Faktur Penjualan
 User Interface Input Form
TextBox

Hide

Date
Form Input Invoice

No
TextBox
Nama Outlet
ComboBox
Tanggal Pengiriman
TextBox
No Invoice
TextBox
No BPB
TextBox
Nominal
TextBox

TAMBAH


COPY ALL

EDIT DATA

BENAR

SIMPAN

HAPUS

Gambar 4.4.3. User Interface Input Form
Keterangan :
1.

Button Tambah : Untuk menginput data yang di masukkan ke
Workbook PENGIRIMAN INVOICE KE BU TIM TIM.xlsm.

2.

Button COPY ALL : untuk mengcopy data dari Workbook
PENGIRIMAN INVOICE KE BU TIM TIM.xlsm ke Workbook
PENGIRIMAN INVOICE ALL.xlsm.

20

3.

Button EDIT DATA : untuk mengedit data yang salah, kalau di
Workbook PENGIRIMAN INVOICE KE BU TIM TIM.xlsm diedit

otomatis pada Workbook PENGIRIMAN INVOICE ALL.xlsm juga
teredit.
4.

Button BENAR : untuk membenarkan data yang sudah diedit.

5.

Button SIMPAN : untuk menyimpan data yang sudah diinput dan
memberi formt pada laporan.

6.

Button HAPUS :

untuk menghapus data, kalau di Workbook

PENGIRIMAN INVOICE KE BU TIM TIM.xlsm dihapus otomatis
pada Workbook PENGIRIMAN INVOICE ALL.xlsm juga terhapus.
7.

Textbox1 = tno (untuk variabel no).

8.

Textbox2 = tnama (untuk variabel nama outlet).

9.

Textbox3 = ttgl (untuk variabel tanggal invoice).

10.

Textbox4 = tinvoice (untuk variabel No Invoice).

11.

Textbox5 = tbpb (untuk variabel No BPB).

12.

Textbox6 = tnominal (untuk variabel nominal).

13.

Textbox7 = untuk menyimpan kode.

4.5. Implementasi Sistem
Buka aplikasi Ms. Excel, Klik icon
gambar dibawah ini :

untuk mulai menginput data, seperti

21

Gambar 4.5.1. Simbol Input Data
Kemudian akan tampil Form dan format laporan seperti gambar di bawah ini :

Gambar 4.5.2. Form Input Invoice
Data diinputkan ke dalam textbox dan setelah itu klik Button Tambah yang
berfungsi untuk menambah data ke Worksheet.

Gambar 4.5.3. Tambah Data
Jika Data sudah selesai di input klik Button COPY ALL untuk mengcopy data ke
Daftar keseluruhan, jika Button COPY ALL di klik, maka otomatis akan
membuka Workbook PENGIRIMAN INVOICE ALL.

22

Gambar 4.5.4. Copy Data
Klik “Yes” untuk menyimpan data yang dicopy dan otomatis Workbook
PENGIRIMAN INVOICE ALL keluar.
Button Edit Data berfungsi mengedit data yang salah.

Gambar 4.5.5. Edit Data
Masukkan record atau no data yang akan diedit, data bisa diedit jika sudah dicopy
ke DAFTAR INVOICE ALL.

Gambar 4.5.6. tampilan Edit data

23

Edit data untuk data yang salah termasuk tanggal tetap harus di ganti sesuai
dengan format yang ada. Jika sudah, klik Button Benar untuk membenarkan data
di Worksheet dan DAFTAR INVOICE ALL.
Jika data yang sudah diinput ingin dihapus, maka klik Button Hapus, dan otomatis
data yang di DAFTAR INVOICE ALL juga terhapus.

Gambar 4.5.7. Hapus data
Jika sudah selesai klik Button Simpan, maka data yang telah di input

akan

tersimpan dan aplikasi akan memberi border dan format pada laporan. Sehingga
akan tampil seperti gambar 4.5.8 laporan pengiriman Invoice.

Gambar 4.5.8. laporan pengiriman Invoice

Dokumen yang terkait

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) (StudiKasusPada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Oro-Oro Dowo Malang)

160 705 25

Analisis Sistem Pengendalian Mutu dan Perencanaan Penugasan Audit pada Kantor Akuntan Publik. (Suatu Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Aria, Sukimto dan Rekan)

136 695 18

ANALISIS PROSPEKTIF SEBAGAI ALAT PERENCANAAN LABA PADA PT MUSTIKA RATU Tbk

273 1263 22

Representasi Nasionalisme Melalui Karya Fotografi (Analisis Semiotik pada Buku "Ketika Indonesia Dipertanyakan")

53 338 50

KONSTRUKSI MEDIA TENTANG KETERLIBATAN POLITISI PARTAI DEMOKRAT ANAS URBANINGRUM PADA KASUS KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN KOMPLEK OLAHRAGA DI BUKIT HAMBALANG (Analisis Wacana Koran Harian Pagi Surya edisi 9-12, 16, 18 dan 23 Februari 2013 )

64 565 20

PEMAKNAAN BERITA PERKEMBANGAN KOMODITI BERJANGKA PADA PROGRAM ACARA KABAR PASAR DI TV ONE (Analisis Resepsi Pada Karyawan PT Victory International Futures Malang)

18 209 45

STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM MENANGANI KELUHAN PELANGGAN SPEEDY ( Studi Pada Public Relations PT Telkom Madiun)

32 284 52

Berburu dengan anjing terlatih_1

0 46 1

DAMPAK INVESTASI ASET TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP INOVASI DENGAN LINGKUNGAN INDUSTRI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2012)

12 142 22

DISKRIMINATOR KELAYAKAN KREDIT MODAL KERJA BAGI UKM PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG LUMAJANG

5 61 16