Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Target Rp.
Meningkatkan tata kelola
Dinas Tenaga Kerja dan
Sosial Predikat
LAKIP Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan Presentase
Temuan Pemeriksaan
Yang ditindaklanjuti
100 100
A. Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
Presentase Temuan hasil Pemeriksaan
Yang ditindaklanjuti 100
22.253.000 100
29.415.000 100
34.523.000 100
37.567.000 100
39.700.000 100
44.257.000
1. Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah
Laporan Bulanan 12 kali 3
buku 22.253.000
12 kali 3 buku
29.415.000 12 kali 3
buku 34.523.000
12 kali 3 buku
37.567.000 12 kali 3
buku 39.700.000
12 kali 3 buku
44.257.000 Laporan Tahunan
1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok
1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok
1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok
Laporan Semesteran 3 dokumen
3 dokumen 3 dokumen
3 dokumen 3 dokumen
3 dokumen Laporan realisasi
anggaran 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali Laporan
pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali Laporan
pertanggungjawaban GUTU
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
Predikat LAKIP A
A B. Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persentase konsistensi perencanaan
pembangunan daerah 95
22.232.500 95
56.000.000 95
36.700.000 1. Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra
SKPD 2016-2020 1 jenis, 10
buku 22.232.500
1 jenis, 10 buku
56.000.000 1 jenis, 10
buku 36.700.000
C. Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan
keuangan dilaksanakan tepat
waktu. 100
51.072.000 100
99.436.000 100
106.396.000 100
115.738.000 100
127.312.000 100
136.223.000
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar
realisasi kinerja SKPD Laporan tahunan
1 dokumen 17.068.000 1 dokumen
26.200.000 1 dokumen
28.034.000 1 dokumen
31.398.000 1 dokumen
34.537.000 1 dokumen
36.955.000 Laporan realisasi fisik
dan keunagn 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali Laporan Bulanan
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
12 kali 12 kali
LAKIP 1 kali, 1
dokumen 1 kali, 1
dokumen 1 kali, 1
dokumen 1 kali, 1
dokumen 1 kali, 1
dokumen 1 kali, 1
dokumen Laporan Capaian
Perjanjian Kinerja 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen Laporan pencapaian
SPM 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2021
2016 2017
Tabel 5.2 Kelompok Sasaran dan Pagu Pendanaan
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Target
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program dan kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2016 Indikator
Tujuan 2021
2.018 2019
2020
2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD
Renja 2 dokumen
23.524.000 2 dokumen 57.884.000
2 dokumen 61.936.000
2 dokumen 66.271.000
2 dokumen 72.899.000
2 dokumen 78.001.000
RKA, DPA Perubahan 2 kali
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
2 kali RKA, DPA Tahunan
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
2 kali 2 kali
Penetapan Kinerja 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 3. Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Perencanaan SKPD
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
kebijakan Renja SKPD 1 dokumen
10.480.000 1 dokumen 15.352.000
1 dokumen 16.426.000
1 dokumen 18.069.000
1 dokumen 19.876.000
1 dokumen 21.267.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
kebijakan Renstra SKPD
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja SKPD
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
2 dokumen 2 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil
Renja SKPD 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen 4 dokumen
4 dokumen Pengendalian dan
Evaluasi terhadap hasin Renstra SKPD
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
1 dokumen 1 dokumen
D. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan