Peningkatan dan Pengembangan Peningkatan pengembangan sistem

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Meningkatkan tata kelola Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Predikat LAKIP Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Presentase Temuan Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti 100 100

A. Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Presentase Temuan hasil Pemeriksaan Yang ditindaklanjuti 100 22.253.000 100 29.415.000 100 34.523.000 100 37.567.000 100 39.700.000 100 44.257.000 1. Penatausahaan Keuangan dan Aset Daerah Laporan Bulanan 12 kali 3 buku 22.253.000 12 kali 3 buku 29.415.000 12 kali 3 buku 34.523.000 12 kali 3 buku 37.567.000 12 kali 3 buku 39.700.000 12 kali 3 buku 44.257.000 Laporan Tahunan 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok 1 kali, 3 dok Laporan Semesteran 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen Laporan realisasi anggaran 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Laporan pertanggungjawaban GUTU 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Predikat LAKIP A A B. Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah 95 22.232.500 95 56.000.000 95 36.700.000 1. Penyusunan Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD 2016-2020 1 jenis, 10 buku 22.232.500 1 jenis, 10 buku 56.000.000 1 jenis, 10 buku 36.700.000

C. Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu. 100 51.072.000 100 99.436.000 100 106.396.000 100 115.738.000 100 127.312.000 100 136.223.000 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Laporan tahunan 1 dokumen 17.068.000 1 dokumen 26.200.000 1 dokumen 28.034.000 1 dokumen 31.398.000 1 dokumen 34.537.000 1 dokumen 36.955.000 Laporan realisasi fisik dan keunagn 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali Laporan Bulanan 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali LAKIP 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen Laporan Capaian Perjanjian Kinerja 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Laporan pencapaian SPM 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2021 2016 2017 Tabel 5.2 Kelompok Sasaran dan Pagu Pendanaan Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program dan kegiatan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2016 Indikator Tujuan 2021 2.018 2019 2020 2. Penyusunan perencanaan kerja SKPD Renja 2 dokumen 23.524.000 2 dokumen 57.884.000 2 dokumen 61.936.000 2 dokumen 66.271.000 2 dokumen 72.899.000 2 dokumen 78.001.000 RKA, DPA Perubahan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali RKA, DPA Tahunan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Penetapan Kinerja 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 3. Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan SKPD Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD 1 dokumen 10.480.000 1 dokumen 15.352.000 1 dokumen 16.426.000 1 dokumen 18.069.000 1 dokumen 19.876.000 1 dokumen 21.267.000 Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasin Renstra SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

D. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan