4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05.1.05.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Terciptanya pegawai yang
mempunyai wawasan luas 100
4.071.000,00 100
Penyediaan makanan dan minuman 1.05.1.05.01.01.17.
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor
100 26.492.000,00
100 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05.1.05.01.01.18. Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan
100 156.855.000,00
100 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran 1.05.1.05.01.01.19.
Terlaksananya pembayaran gaji THL
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan
tugas 100
4.332.298.000,00 100
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
400.633.500,00 100
02. DTRK
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
1.05.1.05.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan
rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Terciptanya kelancaran tugas 100
174.613.500,00 100
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.05.1.05.01.02.28.
Terlaksananya service peralatan gedung kantor
Terlaksananya kelancaran operasional di lapangan
100 10.400.000,00
100 Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor
1.05.1.05.01.02.42. Meningkatnya kualitas gedung
kantor Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan kerja 100
142.120.000,00 100
Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional
1.05.1.05.01.02.44. Terlaksananya rehab kendaraan
operasional Berfungsinya kendaraan
operasional dengan baik 100
73.500.000,00 100
Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian
1.05.1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
144.490.000,00 100
02. DTRK
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05.1.05.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas dan
pakaian kerja lapangan Terciptanya keseragaman
dalam berpakaian 100
144.490.000,00 100
Meningkatnya kulitas SDM aparatur
1.05.1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
22.948.000,00 100
02. DTRK
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1.05.1.05.01.05.03. Terlaksananya pelatihan PPNS
dalam bidang Penataan Ruang Meningkatnya kualitas SDM
dalam bidang Penataan Ruang
100 22.948.000,00
100
Terwujudnya perencanaan ruang kota sebagai pedoman dalam
pembangunan 1.05.1.05.01.15.
Program Perencanaan Tata Ruang
750.907.000,00 100
08. DTRK
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang
1.05.1.05.01.15.03. Terlaksananya kegiatan tentang
sosialisasi kebijakan rencana tata ruang kepada masyarakat
Tersampaikannya informasi kepada masyarakat
mengenai kebijakan tentang Rencana Tata Ruang
100 72.850.000,00
12 bulan
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 1.05.1.05.01.15.06.
tersedianya peta blad digital tersedianya peta sebagai
pedoman dalam penerbitan advice planning
20 186.900.000,00
60 lembar
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang
1.05.1.05.01.15.09. Terbitnya advice planning dalam
perencanaan kota Terlaksananya pelayanan
penerbitan advice planningketerangan rencana
kota 100
144.268.000,00 12 bulan
Revisi rencana teknik ruang kota 1.05.1.05.01.15.11.
Terlaksananya Revisi RTRW Kota Payakumbuh
Tersedianya kebijakan revisi RTRW Kota Payakumbuh
100 346.889.000,00
12 bulan
Terlaksananya pemanfaatan ruang
1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang