Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber

4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05.1.05.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terciptanya pegawai yang mempunyai wawasan luas 100 4.071.000,00 100 Penyediaan makanan dan minuman 1.05.1.05.01.01.17. Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor 100 26.492.000,00 100 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05.1.05.01.01.18. Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan 100 156.855.000,00 100 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran 1.05.1.05.01.01.19. Terlaksananya pembayaran gaji THL Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan tugas 100 4.332.298.000,00 100 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 400.633.500,00 100 02. DTRK Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 1.05.1.05.01.02.24. Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Terciptanya kelancaran tugas 100 174.613.500,00 100 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.05.1.05.01.02.28. Terlaksananya service peralatan gedung kantor Terlaksananya kelancaran operasional di lapangan 100 10.400.000,00 100 Rehabilitasi sedangberat rumah gedung kantor 1.05.1.05.01.02.42. Meningkatnya kualitas gedung kantor Meningkatnya keamanan dan kenyamanan kerja 100 142.120.000,00 100 Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional 1.05.1.05.01.02.44. Terlaksananya rehab kendaraan operasional Berfungsinya kendaraan operasional dengan baik 100 73.500.000,00 100 Meningkatnya disiplin aparatur dalam berpakaian

1.05.1.05.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

144.490.000,00 100 02. DTRK Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05.1.05.01.03.02. Tersedianya pakaian dinas dan pakaian kerja lapangan Terciptanya keseragaman dalam berpakaian 100 144.490.000,00 100 Meningkatnya kulitas SDM aparatur

1.05.1.05.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 22.948.000,00 100 02. DTRK Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1.05.1.05.01.05.03. Terlaksananya pelatihan PPNS dalam bidang Penataan Ruang Meningkatnya kualitas SDM dalam bidang Penataan Ruang 100 22.948.000,00 100 Terwujudnya perencanaan ruang kota sebagai pedoman dalam pembangunan 1.05.1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang 750.907.000,00 100 08. DTRK Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 1.05.1.05.01.15.03. Terlaksananya kegiatan tentang sosialisasi kebijakan rencana tata ruang kepada masyarakat Tersampaikannya informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tentang Rencana Tata Ruang 100 72.850.000,00 12 bulan 4 8 11 2 1 No. Indikator Kinerja 10 Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan SKPD Penanggung Jawab Dana Indikatif 2015 Capaian Program Prioritas Tolok ukur Target 3 Keluaran Kegiatan 5 6 Target Tolok ukur 7 Hasil Kegiatan Tolok ukur Target 9 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 1.05.1.05.01.15.06. tersedianya peta blad digital tersedianya peta sebagai pedoman dalam penerbitan advice planning 20 186.900.000,00 60 lembar Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang 1.05.1.05.01.15.09. Terbitnya advice planning dalam perencanaan kota Terlaksananya pelayanan penerbitan advice planningketerangan rencana kota 100 144.268.000,00 12 bulan Revisi rencana teknik ruang kota 1.05.1.05.01.15.11. Terlaksananya Revisi RTRW Kota Payakumbuh Tersedianya kebijakan revisi RTRW Kota Payakumbuh 100 346.889.000,00 12 bulan Terlaksananya pemanfaatan ruang

1.05.1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang