Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

6 Rencana Kerja Diskominfo 2016

BAB II PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2015 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2015 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang direncanakan namun masih ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran speedy fasilitas umum selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 339.540.000,- terealisasi Rp 321.649.370,- 94,73 ada sisa pagu merupakan efisiensi anggaran karena penghematan penggunaan telepon, air dan listrik. Capaian kinerja 100 b Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan : PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara PengeluaranPembantu dan pengurus barang dan staf administrasi selama 12 bulan. Pagu anggaran Rp 238.335.000,- terealisasi Rp 228.485.000 95,87. Capaian Kinerja 100 7 Rencana Kerja Diskominfo 2016 c Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 30.334.400,- terealisasi Rp 30.329.000,- 99.98 dengan Capaian Kinerja 100 . d Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 42.560.000,- terealisasi Rp 42.533.550,- 99,94 dengan Capaian Kinerja 100 . e Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 30.442.400,- terealisasi Rp 30.439.000,- 99,99 dengan Capaian Kinerja 100 . f Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 15.050.000,- terealisasi Rp 14.992.000,- 99,61 dengan Capaian Kinerja 100 . g Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 6.800.000,- terealisasi Rp 6.788.650,- 99.83 dengan Capaian Kinerja 100 . h Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pagu anggaran Rp 243.617.500,- terealisasi Rp 231.601.400,- 95,07 ada penghematan harga dari HPS dengan Capaian Kinerja 100 i Penyediaan Peralatan Rumah tangga Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Peralatan Rumah tangga 8 Rencana Kerja Diskominfo 2016 Pagu anggaran Rp 2.804.000,- terealisasi Rp 2.750.000,- 98.07 dengan Capaian Kinerja 100. j Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat, tamu dan kegiatan lembur selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 46.808.000,- terealisasi Rp 46.498.750,- 99,34 dengan Capaian Kinerja 100 . k Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 195.360.000,- terealisasi Rp 161.108.267,- 82,47 dengan Capaian Kinerja 100 l Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi Perkantoran Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, tenaga kontrak selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 122.414.000,- terealisasi Rp 117.012.500,- 95,59 dengan Capaian Kinerja 100 . m Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah selama 12 bulan Pagu anggaran Rp 47.260.000,- terealisasi Rp 33.740.000,- 71,39 dengan Capaian Kinerja 100 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo dan Media Center Pagu anggaran Rp 22.000.000,- terealisasi Rp 21.499.500,- 97.73 dengan Capaian Kinerja 100. b Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan, pembayaran regestrasi STNK kendaraan roda dua dan roda empat serta pembelian BBM 9 Rencana Kerja Diskominfo 2016 Pagu anggaran Rp 118.500.000,- terealisasi Rp 63.702.605,- 53,76 dengan Capaian Kinerja 100. c Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor meja, kursi dan sejenisnya Pagu anggaran Rp 8.200.000,- terealisasi Rp 8.140.000,- 99,27 dengan Capaian Kinerja 100 . d Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Kegiatan ini direalisasikan untuk penambahan teras dan taman Media Center Pagu anggaran Rp 31.000.000,- terealisasi Rp 28.076.000,- 90,57 dengan Capaian Kinerja 100. e Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kegiatan ini direalisasikan untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pagu anggaran Rp 8.000.000,- terealisasi Rp 7.920.000,- 99,00 dengan Capaian Kinerja 100. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian batik dan pakaian olah raga Pagu anggaran Rp 29.050.000,- terealisasi Rp 28.302.560,- 97,43 dengan Capaian Kinerja 100. 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penggandaan meteri dan uang lembur Pagu anggaran Rp 44.836.000,- terealisasi Rp 44.697.000,- 99,69 dengan Capaian Kinerja 100 . 10 Rencana Kerja Diskominfo 2016 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pagu anggaran Rp 7.024.000,- terealisasi Rp 7.022.000,- 99,97 dengan Capaian Kinerja 100. 5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Informasi KIM dan Pertura Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya LCCK, Pekan KIM, Pertura dan Pembinaan KIM Pagu anggaran Rp 243.279.500,- terealisasi Rp 230.604.600,- 94,79 dengan Capaian Kinerja 100. b Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kominfo Dialog Interaktif Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif di pemkab dan di Kecamatan Pagu anggaran Rp 124.705.000,- terealisasi Rp 121.636.000,- 97,54 dengan Capaian Kinerja 100 . c Pengkajian dan Pengembangan sistem Informasi TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya Pengembangan SIMTAPAT, Pemeliharaan Aplikasi dan Website Pagu anggaran Rp 746.688.000,- terealisasi Rp 577.908.657,- 77.40 dengan Capaian Kinerja 100. d Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan draft perbu dan Survey monitoring menara Pagu anggaran Rp 173.811.500,- terealisasi Rp 110.043.199,- 80,06 dengan Capaian Kinerja 100. e Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras TI Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan perangkas keras IT Pagu anggaran Rp 503.262.500,- terealisasi Rp 447.581.000,- 95,37 dengan Capaian Kinerja 100. 11 Rencana Kerja Diskominfo 2016 f Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah Pagu anggaran Rp 288.953.500,- terealisasi Rp 231.343.766,- 80,06 dengan Capaian Kinerja 100. g Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya pengembangan jaringan IT Pagu anggaran Rp 2.018.594.000,- terealisasi Rp 1.925.122.063,- 95,37 dengan Capaian Kinerja 100. 6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a Pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan buku informasi potensi dan kondisi daerah bojonegoro Pagu anggaran Rp 41.023.500,- terealisasi Rp 38.145.500,- 92,98 dengan Capaian Kinerja 100. b Pengumpulan data dan informasi daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro www.bojonegorokab.go.id dan website Kominfo www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id Pagu anggaran Rp 122.611.500,- terealisasi Rp 117.554.500,- 95,88 dengn Capaian Kinerja 96,13. 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui Koran, majalah warta, spanduk dan baliho Pagu anggaran Rp 320.286.000,- terealisasi Rp 315.206.800,- 98,41 dengan Capaian Kinerja 100. b Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV, Publikasi melalui Banner, Publikasi Media Cetak dan Penyusunan Buku 12 Rencana Kerja Diskominfo 2016 Pagu anggaran Rp 97.161.500,- terealisasi Rp 96.300.400,- 99,11 dengan Capaian Kinerja 100. c Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI Pagu anggaran Rp 38.885.000,- terealisasi Rp 34.804.784,- 89,51 dengan pencapaian Kinerja 100. d Penyebarluasan Informasi melalui media massa PPID Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID Pagu anggaran Rp 98.191.000,- terealisasi Rp 95.192.000,- 96,95 dengan pencapaian Kinerja 100. e Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk Penguatan Kemitraan, Lomba Blog, ILM Radio, Talkshow Radio, Adlib Radio, ILM TV Pagu anggaran Rp 133.205.000,- terealisasi Rp 127.048.150,- 95,38 dengan pencapaian Kinerja 100.

2.2. Analisa Pelayanan SKPD