Peningkatan Sar ana Dan Pr asar ana Apar atur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan pengembangan sistem pelapor an Capaian Kiner ja dan Keuangan Peningkatan Sar ana Dan Pr asar ana Kantor

R encana S trategis Dinas K ependudukan dan Catatan S ipil K ab. Bulukumba T ahun 2011- 2015 h. Peningkatan kapasit as kelembagaan kependudukan i. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil.

C. Rencana Pr ogr am Tahun 2013

1. Pelayanan Administr asi Per kantor an

Pr ogr am pelayanan administr asi per kantor an mempunyai indikator kiner ja adalah ter sedianya jasa, kebutuhan dan sar ana pr asar ana pelayanan administr asi per kantor an Dinas Kependudukan dan Catat an Sipil, dengan kelompok sasar an adalah pegaw ai dan masyar akat. Adapun kegiatan dalam pr ogr am pelayanan administr asi per kantor an tesebut, adalah : a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listr ik b. Penyediaan jasa pemelihar aan dan per izinan kendar aan Dinas Opr asional c. Penyediaan jasa administr asi keuangan d. Penyediaan jasa keber sihan kantor e. Penyediaan komponen instalasi listr ik pener angan bangunan kantor f. Penyediaan Per alat an Rumah Tangga g. Penyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang-undangan h. Rapat – Rapat Koor dinasi dan Konsultasi Keluar Daer ah i. Peñatausahaan kesekr etar iat an SKPD. Untuk pendanaan indikatif pr ogr am pelayanan administr asi per kantor an ber asal dar i APBD Kabupat en Bulukumba tahun 2013 sebesar Rp.573.656.750.-

2. Peningkatan Sar ana Dan Pr asar ana Apar atur

Pagu dana kegiatan pada pr ogr am ini sebesar Rp. 243.706.950.- yang ber asal dar i APBD Kabupaten Bulukumba dengan indikator kiner ja ditekankan pada ter sedianya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memadai guna memenuhi kelompok sasar an yaitu r ehabilitasi kantor dalam menunjang pelaksanakan pelayanan publik dibidang kependudukan dan catatan sipil. Adapun kegiatan pada pr ogr am ini ter dir i atas : R encana S trategis Dinas K ependudukan dan Catatan S ipil K ab. Bulukumba T ahun 2011- 2015 a. Pengadaan Per lengkapan Gedung Kantor ; b. Pengadaan Per alatan Gedung Kantor ; c. Pengadaan Mobiler ; d. Pemelihar aan Rutin Ber kala Gedung Kantor ; e. Pemelihar aan Rutin Ber kala Mobil Jabatan; f. Pemelihar aan Rutin Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional; dan g. Pemelihar aan Rutin Ber kala Per alatan Gedung Kantor .

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator kiner ja pada pr ogr am kegiatan ini adalah ber tujuan untuk peningkatan sumber daya apar atur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pagu anggar an yang ber asal dar i APBD kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 37.651.500.-

4. Peningkatan pengembangan sistem pelapor an Capaian Kiner ja dan Keuangan

Indikator kiner ja pr ogr am peningkatan pengembangan si stem pelapor an capaian keuangan adalah ter susunnya lapor an keuangan akhir tahun Dinas Kependudukan dan Catat an Sipil, dengan sasar an lapor an keuangan akhir tahun yang akuntabel. Adapun kegiatan dalam peningkatan pengembangan sistem pelapor an capaian keuangan adalah penyusunan lapor an keuangan akhir tahun, dengan pendanaan indikatif ber asal dar i APBD kabupaten Bulukumba sebesar Rp. 6.285.000,-

5. Penataan Adminstr asi Kependudukan

Penataan Adminstr asi Kependudukan mengacu pada indikator kiner ja yaitu ter layaninya masyar akat dalam administr asi kependudukan dan pencat atan sipil, dengan kelompk sasar an masyar akat. Adapun pendanaan indikatif penataan administr asi kependudukan dir encanakan ber asal dar i APBD Kabuoaten Bulumba sebesar Rp.681.098.748,- R encana S trategis Dinas K ependudukan dan Catatan S ipil K ab. Bulukumba T ahun 2011- 2015 Kegiatan dalam pr ogr am penataan administr asi kependudukan, adalah : a. Implementasi sist em administr asi kependudukan membangun, updating dan pemelihar aan b.Penyediaan infor masi yang dapat diakses masyar akat c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan d. Pengembangan Data Base Kependudukan e. Penyusunan Kebijakan Kependudukan f. Sosialisasi kebijakan kependudukan g. Peningkatan kapasit as apar at kependudukan dan catatan sipil h. Peningkatan kapasit as kelembagaan kependudukan i. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatn sipil

A. Rencana Pr ogr am Tahun 2014

1. Pelayanan administr asi per kantor an Pr ogr am pelayanan administr asi kependudukan mempunyai indikator kiner ja adlah ter sedianya jasa, kebutuhan dan sar ana pr asar ana pelayanan administr asi per kantor an Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan kelompok sasar an adalah pegaw ai dan masyar akat adapun kegi atan dalam pr ogr am pelayanan administr asi per kantor an tesebut, adalah : a. Penyediaan jasa sur at menyur at b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listr ik c. Penyediaan jasapemelihar aan dan per izinan kendar aan dinas op[r asional d. Penyediaan jasa administr asi keuangan e. Penyediaan jasa keber sihan kantor f. Penyediaan komponen instalasi listr ik pener angan kantor g. Penyediaan bahan bacaan dan per atur an per undang-undangan h. Rapat – r apat koor dinasi dalam dan luar daer ah i. Peñata usahaan kesekr etar iat an SKPD. Untuk pendanaan indikatif pr ogr am pelayanan administr asi per kantor an ber asal dar i APBD Kabupat en Bulukumba tahun 2014 sebesar Rp. 342.448.400,- R encana S trategis Dinas K ependudukan dan Catatan S ipil K ab. Bulukumba T ahun 2011- 2015

2. Peningkatan Sar ana Dan Pr asar ana Kantor

Pagu padanan indikatif sebesar Rp. 63.897.800,- yang ber asal dar i APBD Kabupaten Bulukumba dengan indikator kiner ja ditekankan pada ter sedianya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang memadai guna memenuhi kelompok sasar an yaitu pembangunan kantor dalam melaksanakan pelayanan publik dibidang kependudukan dan catatan sipil.

3. Peningkatan pengembangan sistem pelapor an Capaian Keuangan