LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
70
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 2.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02
4.200.000 4.086.000
4.086.000 97,2 100
114.000 -
100,00
Uang Lembur PNS 3.900.000
3.786.000 3.786.000 97,0
114.000 -
2 2
100,00 Belanja Penggandaan
300.000 300.000
300.000 100
- -
-
5 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Masa 8.552.385.000 8.026.046.905 7.033.922.403
82,2 87,6 1.518.462.597
992.124.502 99,38
1. Pembinaan dan Pengembangan
Jaringan Komunikasi dan Informasi 15.02
243.540.000 195.713.650
195.713.640 80,3
100 47.826.360
10 100,00
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
30.800.000 23.100.000
23.100.000 75,0 7.700.000
- Moderator
4.200.000 3.500.000
3.500.000 83,3 700.000
- Pertura
6 6
100,00 Uang Saku Peserta
4.500.000 4.500.000
4.500.000 100
- -
Belanja Alat Tulis Kantor -
- -
LCCK 5
5 100,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
- -
- Pembinaan
KIM 6
6 100,00
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
9.000.000 3.250.000
3.250.000 36,1 5.750.000
- Belanja Penggandaan
1.200.000 500.000
500.000 41,6 700.000
- Belanja Sewa Penginapan
- -
-
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
71
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000
3.190.000 3.190.000 99,6
10.000 -
Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000
1.465.200 1.465.200 71,8
574.800 -
Belanja Sewa Tenda 28.000.000
21.384.000 21.384.000 76,3
6.616.000 -
Belanja Sewa Sound System 18.000.000
11.880.000 11.880.000 66,0
6.120.000 -
Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000
11.880.000 11.880.000 74,2
4.120.000 -
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000
34.506.450 34.506.450 88,9
4.293.550 -
Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000
3.498.000 3.498.000 99,9
2.000 -
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
15.000.000 14.560.000
14.560.000 97,0 440.000
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
18.000.000 18.000.000
17.999.990 100
10 10
Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber
12.300.000 10.750.000
10.750.000 87,4 1.550.000
- Uang untuk Diberikan kepada
Masyarakat 39.000.000
29.750.000 29.750.000 76,2
9.250.000 -
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
72
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 2.
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
Informasi 15.03 107.385.000
85.661.500 85.661.500
79,7 100
21.723.500 -
100,00
Moderator -
- - Dialog Kec
5 5
100,00 Belanja Alat Tulis Kantor
- -
- Dialog Jumat 45
45 100,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
- -
- Publikasi
45 45
100,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi
dan Dekorasi 36.735.000
29.079.000 29.079.000 79,1
7.656.000 -
Belanja Penggandaan 400.000
400.000 400.000
100 -
- Belanja Sewa Meja Kursi
- -
- Belanja sewa Tenda
- -
- Belanja makan dan minum tamu
70.250.000 56.182.500
56.182.500 79,9
14.067.500 -
Belanja perjalanan dinas dalam daerah -
- -
- -
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
73
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 3.
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 15.05
175.345.000 147.752.425
147.752.425 84,26
100 27.592.575
- 100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
34.600.000 17.300.000
17.300.000 50,0 17.300.000
- Bimtek
aplikasi Honorarium Tim Pengadaan Barang
Dan Jasa 400.000
400.000 400.000
100 -
- - Email
1 1
100,00 Honorarium Tenaga Kerja Non
Pegawai 12.000.000
12.000.000 12.000.000
100 -
- - SIMTAPAT
1 1
100,00 Uang Lembur PNS
- -
- -
- e-letter 1
1 100,00
Uang Lembur Non PNS -
- -
- Belanja Alat Tulis Kantor
- -
- - Serah Terima
dan update data
SIMTAPAT : 1
1 100,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
- -
- -
Belanja Telepon 4.800.000
3.200.000 3.200.000 66,6
1.600.000 -
Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi
100.000 -
- 0,0
100.000 -
Belanja Penggandaan 1.200.000
877.500 877.500 73,1
322.500 -
1 1
100,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
- -
- -
Belanja Sewa HostingColocation Server
107.400.000 107.253.300
107.253.300 99,8 146.700
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.150.000 1.700.000
1.700.000 53,9 1.450.000
- 1
1 100,00
Belanja makanan dan minuman pelatihan
4.445.000 1.571.625
1.571.625 35,3 2.873.375
-
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
74
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- -
- -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
- -
- - VM Server 12
12 100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
7.250.000 3.450.000
3.450.000,00 47,5 3.800.000
-
4. Perencanaan dan Pengembangan