Pembinaan dan Pengembangan () LKJIP Kominfo 2016

LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 70 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02 4.200.000 4.086.000 4.086.000 97,2 100 114.000 - 100,00 Uang Lembur PNS 3.900.000 3.786.000 3.786.000 97,0 114.000 - 2 2 100,00 Belanja Penggandaan 300.000 300.000 300.000 100 - - - 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 8.552.385.000 8.026.046.905 7.033.922.403 82,2 87,6 1.518.462.597 992.124.502 99,38

1. Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan Informasi 15.02 243.540.000 195.713.650 195.713.640 80,3 100 47.826.360 10 100,00 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 30.800.000 23.100.000 23.100.000 75,0 7.700.000 - Moderator 4.200.000 3.500.000 3.500.000 83,3 700.000 - Pertura 6 6 100,00 Uang Saku Peserta 4.500.000 4.500.000 4.500.000 100 - - Belanja Alat Tulis Kantor - - - LCCK 5 5 100,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya - - - Pembinaan KIM 6 6 100,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 9.000.000 3.250.000 3.250.000 36,1 5.750.000 - Belanja Penggandaan 1.200.000 500.000 500.000 41,6 700.000 - Belanja Sewa Penginapan - - - LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 71 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 3.200.000 3.190.000 3.190.000 99,6 10.000 - Belanja Sewa Meja Kursi 2.040.000 1.465.200 1.465.200 71,8 574.800 - Belanja Sewa Tenda 28.000.000 21.384.000 21.384.000 76,3 6.616.000 - Belanja Sewa Sound System 18.000.000 11.880.000 11.880.000 66,0 6.120.000 - Belanja Sewa Alat Musik 16.000.000 11.880.000 11.880.000 74,2 4.120.000 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 38.800.000 34.506.450 34.506.450 88,9 4.293.550 - Belanja Pakaian Batik Tradisional 3.500.000 3.498.000 3.498.000 99,9 2.000 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 15.000.000 14.560.000 14.560.000 97,0 440.000 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 18.000.000 18.000.000 17.999.990 100 10 10 Belanja Jasa Ahli Instruktur Narasumber 12.300.000 10.750.000 10.750.000 87,4 1.550.000 - Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat 39.000.000 29.750.000 29.750.000 76,2 9.250.000 - LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 72 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi 15.03 107.385.000 85.661.500 85.661.500 79,7 100 21.723.500 - 100,00 Moderator - - - Dialog Kec 5 5 100,00 Belanja Alat Tulis Kantor - - - Dialog Jumat 45 45 100,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya - - - Publikasi 45 45 100,00 Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 36.735.000 29.079.000 29.079.000 79,1 7.656.000 - Belanja Penggandaan 400.000 400.000 400.000 100 - - Belanja Sewa Meja Kursi - - - Belanja sewa Tenda - - - Belanja makan dan minum tamu 70.250.000 56.182.500 56.182.500 79,9 14.067.500 - Belanja perjalanan dinas dalam daerah - - - - - LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 73 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 15.05 175.345.000 147.752.425 147.752.425 84,26 100 27.592.575 - 100,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.600.000 17.300.000 17.300.000 50,0 17.300.000 - Bimtek aplikasi Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa 400.000 400.000 400.000 100 - - - Email 1 1 100,00 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100 - - - SIMTAPAT 1 1 100,00 Uang Lembur PNS - - - - - e-letter 1 1 100,00 Uang Lembur Non PNS - - - - Belanja Alat Tulis Kantor - - - - Serah Terima dan update data SIMTAPAT : 1 1 100,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya - - - - Belanja Telepon 4.800.000 3.200.000 3.200.000 66,6 1.600.000 - Belanja Jasa Publikasi, Dokumentasi dan Dekorasi 100.000 - - 0,0 100.000 - Belanja Penggandaan 1.200.000 877.500 877.500 73,1 322.500 - 1 1 100,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - Belanja Sewa HostingColocation Server 107.400.000 107.253.300 107.253.300 99,8 146.700 - Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 3.150.000 1.700.000 1.700.000 53,9 1.450.000 - 1 1 100,00 Belanja makanan dan minuman pelatihan 4.445.000 1.571.625 1.571.625 35,3 2.873.375 - LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 74 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - - - - VM Server 12 12 100,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber 7.250.000 3.450.000 3.450.000,00 47,5 3.800.000 -

4. Perencanaan dan Pengembangan