Rapat - rapat Koordinasi dan Penyediaan Jasa tenaga pendukung Rapat Koordinasi dan Konsultasi

LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 66 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.000.000 13.880.000 13.835.250 98,8 99,6 164.750 44.750 12 12 100,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.500.000 8.039.000 8.038.800 94,5 100 461.200 200 12 12 100,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.500.000 - 0,00 1.500.000 - 12 12 100,00

12. Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi keluar daerah 01.18 455.000.000 400.000.000 400.000.000 87,9 100 55.000.000 - 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 455.000.000 400.000.000 400.000.000 87,9 100 55.000.000 - 12 12 100,00

13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung

AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19 157.354.000 143.854.000 142.658.500 90,6 99,1 14.695.500 1.195.500 100,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 23.900.000 23.600.000 23.600.000 98,7 100 300.000 - Honorarium Pegawai 12 12 100,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 42.600.000 42.600.000 42.600.000 100 100 - - Panitia Harkitnas 1 1 100,00 Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai 7.200.000 6.300.000 6.150.000 85,4 97,6 1.050.000 150.000 Aplikasi Dawis 1 1 100,00 Uang Lembur PNS 4.704.000 3.104.000 3.104.000 66,0 100 1.600.000 - Uang Lembur Non PNS 900.000 900.000 840.000 93,3 93,3 60.000 60.000 Honor Petugas Upacara 13.850.000 13.850.000 13.850.000 100 100 - - Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 2.700.000 - 0,0 2.700.000 - LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 67 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000 1.500.000 643.500 42,9 42,9 856.500 856.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 3.000.000 3.000.000 2.871.000 95,7 95,7 129.000 129.000 Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber 57.000.000 49.000.000 49.000.000 86,0 100 8.000.000 -

14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi

dalam daerah 01.20 180.000.000 155.000.000 128.419.000 71,3 82,8 51.581.000 26.581.000 100,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100 100 - - 12 12 100,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 165.000.000 140.000.000 113.419.000 68,7 81,0 51.581.000 26.581.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 116.850.000 109.829.857 108.384.661 92,7 98,6 8.465.339 1.445.196 100,00 1. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22 8.000.000 7.922.000 7.922.000 99,0 100 78.000 - 100,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.000.000 7.922.000 7.922.000 99,0 100 78.000 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 1 100,00 LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 68 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 02.24 66.350.000 59.952.857 58.507.661 88,1 97,5 7.842.339 1.445.196 100,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 37.350.000 32.602.857 32.503.111 87,0 99,6 4.846.889 99.746 BBM 12 12 100,00 Belanja Jasa Service 10.000.000 9.750.000 8.713.000 87,1 89,3 1.287.000 1.037.000 Service 12 12 100,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 13.000.000 12.525.000 12.295.550 94,5 98,1 704.450 229.450 Suku Cadang 12 12 100,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas 6.000.000 5.075.000 4.996.000 83,2 98,4 1.004.000 79.000 Pelumas 12 12 100,00

3. Pemeliharaan rutinberkala