LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
66
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 14.000.000
13.880.000 13.835.250 98,8
99,6 164.750
44.750 12
12 100,00
Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 8.500.000
8.039.000 8.038.800 94,5
100 461.200
200 12
12 100,00
Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan
1.500.000 - 0,00
1.500.000 -
12 12
100,00
12. Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi keluar daerah 01.18 455.000.000
400.000.000 400.000.000
87,9 100
55.000.000 -
100,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 455.000.000
400.000.000 400.000.000 87,9
100 55.000.000
- 12
12 100,00
13. Penyediaan Jasa tenaga pendukung
AdministrasiTeknis Perkantoran 01.19
157.354.000 143.854.000
142.658.500 90,6
99,1 14.695.500
1.195.500 100,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
23.900.000 23.600.000
23.600.000 98,7 100
300.000 - Honorarium
Pegawai 12
12 100,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
42.600.000 42.600.000
42.600.000 100
100 -
- Panitia
Harkitnas 1
1 100,00
Honorarium Tenaga Kerja Non Pegawai
7.200.000 6.300.000
6.150.000 85,4 97,6
1.050.000 150.000 Aplikasi Dawis
1 1
100,00 Uang Lembur PNS
4.704.000 3.104.000
3.104.000 66,0 100
1.600.000 -
Uang Lembur Non PNS 900.000
900.000 840.000 93,3
93,3 60.000
60.000 Honor Petugas Upacara
13.850.000 13.850.000
13.850.000 100
100 -
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
2.700.000 -
0,0 2.700.000
-
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
67
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.500.000
1.500.000 643.500 42,9
42,9 856.500
856.500 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
3.000.000 3.000.000
2.871.000 95,7 95,7
129.000 129.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
57.000.000 49.000.000
49.000.000 86,0 100
8.000.000 -
14. Rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam daerah 01.20
180.000.000 155.000.000
128.419.000 71,3
82,8 51.581.000
26.581.000 100,00
Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap
15.000.000 15.000.000
15.000.000 100
100 -
- 12
12 100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
165.000.000 140.000.000
113.419.000 68,7 81,0
51.581.000 26.581.000
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana aparatur 116.850.000
109.829.857 108.384.661
92,7 98,6
8.465.339 1.445.196
100,00 1.
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 02.22
8.000.000 7.922.000
7.922.000 99,0
100 78.000
- 100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
8.000.000 7.922.000
7.922.000 99,0 100
78.000 - Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan
1 1
100,00
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
68
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 2.
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
02.24 66.350.000
59.952.857 58.507.661
88,1 97,5
7.842.339 1.445.196
100,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 37.350.000
32.602.857 32.503.111 87,0
99,6 4.846.889
99.746 BBM
12 12
100,00 Belanja Jasa Service
10.000.000 9.750.000
8.713.000 87,1 89,3
1.287.000 1.037.000
Service 12
12 100,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 13.000.000
12.525.000 12.295.550 94,5
98,1 704.450
229.450 Suku Cadang 12
12 100,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas
6.000.000 5.075.000
4.996.000 83,2 98,4
1.004.000 79.000
Pelumas 12
12 100,00
3. Pemeliharaan rutinberkala