Pemeliharaan rutinberkala Pemerliharaan rutin berkala

LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 68 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 2. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional 02.24 66.350.000 59.952.857 58.507.661 88,1 97,5 7.842.339 1.445.196 100,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 37.350.000 32.602.857 32.503.111 87,0 99,6 4.846.889 99.746 BBM 12 12 100,00 Belanja Jasa Service 10.000.000 9.750.000 8.713.000 87,1 89,3 1.287.000 1.037.000 Service 12 12 100,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 13.000.000 12.525.000 12.295.550 94,5 98,1 704.450 229.450 Suku Cadang 12 12 100,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas 6.000.000 5.075.000 4.996.000 83,2 98,4 1.004.000 79.000 Pelumas 12 12 100,00

3. Pemeliharaan rutinberkala

perlengkapan gedung kantor 02.26 10.000.000 9.900.000 9.900.000 99,0 100 100.000 - 100,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 9.900.000 9.900.000 99,0 100 100.000 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4 4 100,00

4. Pemerliharaan rutin berkala

Peralatan gedung kantor 02.28 2.500.000 2.365.000 2.365.000 94,6 100 135.000 - 100,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 2.500.000 2.365.000 2.365.000 94,6 100 135.000 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 1 100,00 LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 69 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 5. Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42 30.000.000 29.690.000 29.690.000 98,9 100 310.000 - 100,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000 29.690.000 29.690.000 98,9 100 310.000 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4 4 100,00 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 16.750.000 15.669.500 15.669.500 93,5 100 1.080.500 - 100,00 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05 16.750.000 15.669.500 15.669.500 93,5 100 1.080.500 - 100,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - - Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.250.000 5.197.500 5.197.500 83,1 1.052.500 - Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000 10.472.000 10.472.000 99,7 28.000 - Batik 70 70 100,00 Belanja Pakaian Olahraga - - 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 14.650.000 14.524.000 14.524.000 99,1 100 126.000 - 100,00 1. Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 06.01 10.450.000 10.438.000 10.438.000 99,8 100 12.000 - 100,00 Uang Lembur PNS 8.500.000 8.488.000 8.488.000 99,8 12.000 - Laporan Bulanan 12 12 100,00 Belanja Penggandaan 1.950.000 1.950.000 1.950.000 100 - - LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 70 NO PROGRAM KEGIATAN APBD-P Rasionalisasi Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN CAPAIAN PHISIK REALISASI Sisa Anggaran Terhadap P-APBD Sisa Anggaran Terhadap Rasionalisasi TARGET C A P A IA N SD SAAT INI Rp. T er h adap P -A P B D T er h adap R as io n al is as i 1 2 4 5 6 7 = 6 4 8 = 6 5 9 10 11 12 13 14 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02 4.200.000 4.086.000 4.086.000 97,2 100 114.000 - 100,00 Uang Lembur PNS 3.900.000 3.786.000 3.786.000 97,0 114.000 - 2 2 100,00 Belanja Penggandaan 300.000 300.000 300.000 100 - - - 5 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 8.552.385.000 8.026.046.905 7.033.922.403 82,2 87,6 1.518.462.597 992.124.502 99,38

1. Pembinaan dan Pengembangan