LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
68
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 2.
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
02.24 66.350.000
59.952.857 58.507.661
88,1 97,5
7.842.339 1.445.196
100,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas 37.350.000
32.602.857 32.503.111 87,0
99,6 4.846.889
99.746 BBM
12 12
100,00 Belanja Jasa Service
10.000.000 9.750.000
8.713.000 87,1 89,3
1.287.000 1.037.000
Service 12
12 100,00
Belanja Penggantian Suku Cadang 13.000.000
12.525.000 12.295.550 94,5
98,1 704.450
229.450 Suku Cadang 12
12 100,00
Belanja Bahan Bakar MinyakGas Dan Pelumas
6.000.000 5.075.000
4.996.000 83,2 98,4
1.004.000 79.000
Pelumas 12
12 100,00
3. Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 02.26 10.000.000
9.900.000 9.900.000 99,0
100 100.000
- 100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
10.000.000 9.900.000
9.900.000 99,0 100
100.000 -
Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin 4
4 100,00
4. Pemerliharaan rutin berkala
Peralatan gedung kantor 02.28 2.500.000
2.365.000 2.365.000
94,6 100
135.000 -
100,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2.500.000 2.365.000
2.365.000 94,6 100
135.000 -
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya 1
1 100,00
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
69
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 5.
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor 02.42
30.000.000 29.690.000
29.690.000 98,9
100 310.000
- 100,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
30.000.000 29.690.000
29.690.000 98,9
100 310.000
- Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 4
4 100,00
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
16.750.000 15.669.500
15.669.500 93,5 100
1.080.500 -
100,00 1.
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 03.05
16.750.000 15.669.500
15.669.500 93,5
100 1.080.500
- 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
- -
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6.250.000
5.197.500 5.197.500 83,1
1.052.500 -
Belanja Pakaian Batik Tradisional 10.500.000
10.472.000 10.472.000 99,7
28.000 -
Batik 70
70 100,00
Belanja Pakaian Olahraga -
- 4
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan 14.650.000
14.524.000 14.524.000
99,1 100
126.000 -
100,00 1.
Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD 06.01 10.450.000
10.438.000 10.438.000
99,8 100
12.000 -
100,00
Uang Lembur PNS 8.500.000
8.488.000 8.488.000 99,8
12.000 - Laporan
Bulanan 12
12 100,00
Belanja Penggandaan 1.950.000
1.950.000 1.950.000
100 - -
LkjIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2016
70
NO PROGRAM KEGIATAN
APBD-P Rasionalisasi
Anggaran PENYERAPAN ANGGARAN
CAPAIAN PHISIK REALISASI
Sisa Anggaran
Terhadap P-APBD
Sisa Anggaran
Terhadap Rasionalisasi
TARGET C
A P
A IA
N SD SAAT INI
Rp. T
er h
adap P
-A P
B D
T er
h adap
R as
io n
al is
as i
1 2
4 5
6 7 = 6
4 8 = 6
5 9
10 11
12 13
14 2.
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 06.02
4.200.000 4.086.000
4.086.000 97,2 100
114.000 -
100,00
Uang Lembur PNS 3.900.000
3.786.000 3.786.000 97,0
114.000 -
2 2
100,00 Belanja Penggandaan
300.000 300.000
300.000 100
- -
-
5 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Masa 8.552.385.000 8.026.046.905 7.033.922.403
82,2 87,6 1.518.462.597
992.124.502 99,38
1. Pembinaan dan Pengembangan