Sasaran Output Keluaran Sasaran. Output Keluaran

b. Output Keluaran

- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya c. OutCome Hasil - Terciptanya keseragaman dan kewibawaan aparatur.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan - Penyusunan Jadwal Kegiatan - Pembentukan Tim Work PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pejabat Pemeriksa

2. Pelaksanaan

- Pelaksanaan kegiatan - Pencairan dana

3. Monitoring dan Evaluasi

- Rapat Monitoring dan Evaluasi - Pemeriksaan Barang - Penyusunan Laporan Kegiatan

C. PENUTUP

Dalam menunjang Peningkatan Kinerja Aparatur di Tingkat Kecamatan maupun Kelurahan, akan tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya harus dipenuhi. Dengan dilakukannya pengadaan pakaian dinas serta kelengkapannya yang dianggarkan untuk tahun 2014 akan bisa memacu motivasi serta kinerja aparatur di Kecamatan Payakumbuh Barat. Payakumbuh, Agustus 2013 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT EDVIDEL ARDA, SIP NIP. 19700124 199003 1.001 KERANGKA ACUAN KERJA KAK KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT PAYAMBUH BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008, Kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Pemerintah Daerah di Kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi mengkordinasi kegiatan- kegiatan penyelenggarakan pelayanan dilingkungan kecamatan. Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pemberian pelayanan kepada masyarakat agar optimal dan berjalan secara efektif dan efisien, untuk itu sangat ditentukan oleh kwalitas sumber daya manusia aparaturnya. Pada tahun 2014 di Kecamatan Payakumbuh Barat akan dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yaitu Bimbingan Teknis Peraturan Per-Undang-Undangan

2. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan

- Memberikan Bimbingan teknis kepada aparatur kelurahan dan kecamatan.

b. Sasaran.

- Meningkatnya wawasan aparatur kelurahan dalam melaksanakan tugas

3. Indikator Kinerja Kegiatan a. Input Masukan

- Dana : Rp.15.226.600,- - Panitia pelaksana kegiatan ; 1. Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Aparatur yaitu : - 1 satu Orang PPTK - 1 satu Orang Ketua. - 1 satu Orang Sekretaris - 5 lima Orang Anggota - 1 satu Orang Operator - 2 dua Orang Moderator - 2 dua Orang Notulis - 6 enam Orang Nara sumber permateri Tk Kota - 2 dua Orang Nara sumber permateri Tk Kecamatan - Peserta Pembinaan Sumber Daya Aparatur : 132 Orang

b. Output Keluaran

- Tercapainya sosialisasi peraturan perundang-undangan.

c. OutCome Hasil

- Tercapainya pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Persiapan - Penyusunan jadwal kegiatan - Membentukan Team Work Panitia pelaksana kegiatan. 2. Pelaksanaan - Rapat persiapan panitia - Persiapan tempat Sound System - Persiapan bahan ajar materi dan ATK peserta - Pembuatan undangan penyebaran undangan - Pelaksanaan Bintek 3. Monitoring Evaluasi - Rapat Monitoring Evaluasi - Penyusunan laporan kegiatan

C. Penutup

Dalam meningkatkan sumber daya aparatur kelurahan dan kecamatan, sekecamatan Payakumbuh Barat , maka pelaksanaan bimbingan teknis ataupun pembinaan merupakan suatu hal yang wajib untuk dilaksanakan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kerja serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Payakumbuh, Agustus 2013. CAMAT PAYAKUMBUH BARAT EDVIDEL ARDA,SIP NIP : 19700124 199003 1 001 KERANGKA ACUAN KERJA KAK KEGIATAN PENYUSUNAN SOP

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008, Kecamatan merupakan perangkat daerah kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam rangka penyusunan SOP Kecamatan Payakumbuh Barat maka dalam hal ini dirasa perlu untuk dibentuk tim Penyusunan SOP Kecamatan Payakumbuh Barat. Demi untuk terlaksananya kegiaan tersebut perlu diakomodir dalam rencana kerja anggaran Kecamatan Payakumbuh Barat Tahun 2014

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan • Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran di Kec. Payakumbuh Barat. • Meningkatnya program kerja SKPD. 2. Sasaran • Terpenuhinya kebutuhan akan Penyusunan SOP Kecamatan Payakumbuh Barat untuk kelancaran kegiatan pemerintahan dimasa yang akan datang.

C. Indikator Kinerja Kegiatan

1. Input Masukan - Dana : Rp. 6.697.500,- 2. Output Keluaran - Tersedianya SOP Kecamatan Payakumbuh Barat 3. OutCome Hasil - Terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Payakumbuh Barat

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini meliputi pembayaran untuk honorarium tim penyusun, cetak dan penggandaan, dan makan minum selama 1 tahun di Kecamatan Payakumbuh Barat.

III. PENUTUP

Dalam meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Payakumbuh Barat, kebutuhan akan tersedianya SOP merupakan suatu hal yang harus dipenuhi. Dengan tersedianya SOP yang dianggarkan untuk tahun 2014 akan dapat meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan dapat membantu aparatur Kecamatan Payakumbuh Barat dalam melaksananakan tugas sebagaimana mestinya. Payakumbuh, Agustus 2013 CAMAT PAYAKUMBUH BARAT EDVIDEL ARDA, SIP NIP. 19700124 199003 1.001 KERAN GKA ACUAN KERJA KAK FASI LI TASI PEM BEN TUKAN , PEN GGABUN GAN D AN PEN GH APUSAN KELURAH AN TAH UN 2 0 1 4 I . PEN D AH ULUAN A. Lat ar belakang Berdasarkan Perat uran Pem erint ah Nom or 73 t ahun 2005 t ent ang Kelurahan, bahw a penyelenggara pem erint ahan t er depan adalah kelurahan, dengan dem ikian berart i Lurah m erupakan uj ung t om bak penyelenggaraan pem erint ahan yang seyogyanya perlu diupayakan penguat annya secar a t erus m enerus agar pem erint ahan berj alan baik . Unt uk m elak ukan penguat an pem erint ahan kelurahan kedepan m asalah yang dipr iorit askan unt uk dicarikan j alan keluarnya adalah m asih k urang efekt if dan efisienny a penyelenggara pem erint ahan kelurahan dikarenakan oleh: 1. Luas dan j um lah penduduk kelurahan t idak ideal 2. Anggaran kelurahan yang belum m encukupi. 3. Sarana dan prasarna kelurahan yang kurang m em adai. Berkenaan dengan perm asalahan di at as m aka unt uk t ahun 2014 sangat perlu dianggarkan dana unt uk m engkaj i dan m elakukan revit alisasi kelurahan m elalui kegiat an: “ Fasilit asi Pem bent ukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan“ B. Tuj uan dan sasaran kegiat an: 1. Tuj uan Tuj uan pelaksanaan kegiat an ini adalah : Terbent uknya kelur ahan yang ideal di Kecam at an Payakum buh Barat . 2. Sasaran Sasaran pelaksanaan kegiat an ini adalah : Meningkat nya m ut u penyelenggaraan pem erint ahan kelur ahan Tercipt anya pelay anan prim a bagi m asy arakat . C. I ndikat or Kinerj a Kegiat an 1. Masukan I nput Masukan unt uk t erlaksananya kegiat an ini adalah : Dana sebesar Rp 94.392.000,- Tim pelaksana kegiat an yang t erdir i dari Unsur Kecam at an, unsur kelurahan dan t okoh Masyarakat . 2. Keluaran Out Put Keluaran dari kegiat an ini adalah : Terfasilit asinya pem bent ukan, penggabungan dan penghapusan kelurahan. Terbent uknya Kelurahan ideal di Kecam at an Payakum buh Barat . 3. Hasil Out Com e Hasil yang diharapk an m elalui kegiat an ini adalah : - Meningkannya kualit as penyelenggaraan pem erint ahan kelurahan.