SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA
- SKPD
Tahun Anggaran 2016
2.2.1
Urusan Pemerintahan :
1.06. - SOSIAL Organisasi
: 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program
:
1.07.1.06.01.18. Program Peningkatan Hubungan Industrial
Kegiatan
:
1.07.1.06.01.18.01. - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan Perselisihan Hubungan
Industrial Lokasi Kegiatan
:
-DinTransmigrasiSosisltenagaKab.MarosKerja dan
JumlahTahun n -1
:
Rp. 0,00 Rupiah
JumlahTahun n
:
Rp. 29.250.000,00 Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
JumlahTahun n +1
:
Rp. 0,00 Rupiah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program
PersentaseYang
Permasalahan Industrial 100
Diselesaikan Diluar Pengadilan. Masukan
Jumlah Dana Rp 29.250.000,00
Keluaran Jumlah Pembinaan Dan Penyelesaian kasus
10 Kasus
HubunganYangDiselesaikanIndustrial
. Hasil
PerseYangtase Permasalahan Hubungan Industrial 25
Timbul Dan Tertangani Di Luar Pengadilan. Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Volume Satuan
Harga satuan
1 2
3 4
5 6 = 3 x 5
5. BELANJA
29.250.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ
29.250.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
2.250.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
2.250.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
2.250.000,00
Kegiatan • Penanggung Jawab
1 OK
500.000,00 500.000,00
• Ketua
1 OK
450.000,00 450.000,00
• Sekretaris
1 OK
400.000,00 400.000,00
Anggota• 3 Org
3 Ok
300.000,00 900.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
27.000.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis
1.500.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
1.500.000,00
Alat•BelanjaTulis Kegiatan
1 Keg
1.500.000,00 1.500.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
600.000,00
511.2..2.02. Belanja Dokumentasi
300.000,00
• Belanja Dokumentasi
1 keg
300.000,00 300.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi
300.000,00
• Spanduk
1 Keg
300.000,00 300.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
14.500.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja
6.500.000,00
• Narasumber 4 Org
4 OK
1.500.000,00 6.000.000,00
• Moderator 1 Org
1 OK
500.000,00 500.000,00
5.2.2.03.22. BelTransportasija dan
8.000.000,00
Akomodasi
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Volume Satuan
Harga satuan
1 2
3 4
5 6 = 3 x 5
5.2.2.03.22. • transport Peserta 2 Hari x 40
80 OB
100.000,00 8.000.000,00
Org
5.2.2.06. Belanja Cetak dan
1.400.000,00
Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja cetak
1.400.000,00
• penjilidan dan Penggandaan
1 Keg
1.400.000,00 1.400.000,00
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman
3.500.000,00
511.2..052..
Belanja makanan dan minuman
3.500.000,00
kegiatan • nasi
dos 2 hari x 50 Org
100 Dos
25.000,00 2.500.000,00
• Kue dos 2 hari x 50 org
100 Dos
10.000,00 1.000.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
5.500.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
5.500.000,00
daerah • perjalanan dinas Daam Daerah
1 Keg
5.500.000,00 5.500.000,00
Jumlah 29.250.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
Nama NIP
Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I 1 ......................
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II 2 ......................
3 Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS 3 ......................
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA
- SKPD
Tahun Anggaran 2016
2.2.1
Urusan Pemerintahan :
1.06. - SOSIAL Organisasi
: 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program
:
2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah
Kegiatan
:
2.08.1.06.01.15.01. -Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
Lokasi Kegiatan
:
DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi JumlahTahun n
-1 :
Rp. 0,00 Rupiah
JumlahTahun n
:
Rp. 93.316.550,00 Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh
rupiah JumlahTahun n
+1
:
Rp. 0,00 Rupiah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Persentase Fasilitas Layanan Sosial Budaya Pada
100 KawasanPeTransmigrasimukiman Yang Berfungsi
Dan Dimanfaatkan Olah Masyarakat Dengan Baik. Masukan
Jumlah Dana Rp 93.316.550,00
Keluaran jumlah panjang jalan kompleks.
200 Meter Hasil
persentase fasilitas layanan pada kawasan 25
transmigrasi. Kelompok Sasaran Kegiatan :
-
RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Volume Satuan
Harga satuan
1 2
3 4
5 6 = 3 x 5
5. BELANJA
93.316.550,00
5.2. BELALANGSUNGJ
93.316.550,00
5.2.1. Belanja Pegawai
2.550.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
2.550.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
2.550.000,00
Kegiatan • Penanggung Jawab
1 OB
500.000,00 500.000,00
• Ketua
1 Ok
450.000,00 450.000,00
• Sekretaris
1 OK
400.000,00 400.000,00
Ang gota• 4 Org x 1 Keg
4 OB
300.000,00 1.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa