Belanja Bahan Pakai Habis Belanja BahanMaterial Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Belanja Perjalanan Dinas

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.07.1.06.01.18. Program Peningkatan Hubungan Industrial Kegiatan : 1.07.1.06.01.18.01. - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan Perselisihan Hubungan Industrial Lokasi Kegiatan : -DinTransmigrasiSosisltenagaKab.MarosKerja dan JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 Rupiah JumlahTahun n : Rp. 29.250.000,00 Dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 Rupiah Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PersentaseYang Permasalahan Industrial 100 Diselesaikan Diluar Pengadilan. Masukan Jumlah Dana Rp 29.250.000,00 Keluaran Jumlah Pembinaan Dan Penyelesaian kasus 10 Kasus HubunganYangDiselesaikanIndustrial . Hasil PerseYangtase Permasalahan Hubungan Industrial 25 Timbul Dan Tertangani Di Luar Pengadilan. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5. BELANJA

29.250.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ

29.250.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

2.250.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

2.250.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.250.000,00 Kegiatan • Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00 • Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00 • Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00 Anggota• 3 Org 3 Ok 300.000,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

27.000.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

1.500.000,00 5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.500.000,00 Alat•BelanjaTulis Kegiatan 1 Keg 1.500.000,00 1.500.000,00

5.2.2.02. Belanja BahanMaterial

600.000,00 511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 300.000,00 • Belanja Dokumentasi 1 keg 300.000,00 300.000,00 5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 300.000,00 • Spanduk 1 Keg 300.000,00 300.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

14.500.000,00 5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 6.500.000,00 • Narasumber 4 Org 4 OK 1.500.000,00 6.000.000,00 • Moderator 1 Org 1 OK 500.000,00 500.000,00 5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 8.000.000,00 Akomodasi Hal 2 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 5.2.2.03.22. • transport Peserta 2 Hari x 40 80 OB 100.000,00 8.000.000,00 Org

5.2.2.06. Belanja Cetak dan

1.400.000,00 Penggandaan 5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.400.000,00 • penjilidan dan Penggandaan 1 Keg 1.400.000,00 1.400.000,00 511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 3.500.000,00 kegiatan • nasi dos 2 hari x 50 Org 100 Dos 25.000,00 2.500.000,00 • Kue dos 2 hari x 50 org 100 Dos 10.000,00 1.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

5.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 5.500.000,00 daerah • perjalanan dinas Daam Daerah 1 Keg 5.500.000,00 5.500.000,00 Jumlah 29.250.000,00 MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...................... 2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...................... 3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...................... Hal 1 RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.01. -Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 Rupiah JumlahTahun n : Rp. 93.316.550,00 Sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh rupiah JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 Rupiah Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Persentase Fasilitas Layanan Sosial Budaya Pada 100 KawasanPeTransmigrasimukiman Yang Berfungsi Dan Dimanfaatkan Olah Masyarakat Dengan Baik. Masukan Jumlah Dana Rp 93.316.550,00 Keluaran jumlah panjang jalan kompleks. 200 Meter Hasil persentase fasilitas layanan pada kawasan 25 transmigrasi. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5. BELANJA

93.316.550,00

5.2. BELALANGSUNGJ

93.316.550,00

5.2.1. Belanja Pegawai

2.550.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

2.550.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.550.000,00 Kegiatan • Penanggung Jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00 • Ketua 1 Ok 450.000,00 450.000,00 • Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00 Ang gota• 4 Org x 1 Keg 4 OB 300.000,00 1.200.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa