upload dokumen
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.01. -Penyediaan jasa surat menyurat
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 4.200.000,00 ( Empat juta dua ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 4.200.000,00
Keluaran Jumlah surat yang terdistribusi. 150 Lembar
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 4.200.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 4.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan 600.000,00
benda pos lainnya
• Belanja Perangko, Materai dan 100 Lembar 6.000,00 600.000,00
Benda Pos Lainnya
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 3.600.000,00
• Jasa Caraka ( petugas 12 Bln 300.000,00 3.600.000,00
persuratan ) 1 Org x 12 Bln
Jumlah 4.200.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
(2)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
(3)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.02. -Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 1.500.000,00
Keluaran Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik. 12 Bulan
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 1.500.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 1.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon 1.500.000,00
Tel•Beponlanja 1 Thn 1.500.000,00 1.500.000,00
Jumlah 1.500.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(4)
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.06. -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Lokasi Kegiatan Dinas Sosial
dinas/oprasional :
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 8.400.000,00 ( Delapan juta empat ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 8.400.000,00
Keluaran JumlahYangBeraKendaraDalamn Kondisi Baik 2 Unit
& Layak Pakai.
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan :
-RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 8.400.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 8.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 8.400.000,00
Bermotor
5.2.2.05.04. BelanjaTand NomorSurat 8.400.000,00
Kendaraan
• Belanja STNK Roda Dua ( 2 ) 12 UT 200.000,00 2.400.000,00
(12 Unit x 1 Tahun )
• Belanja STNK Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000,00 6.000.000,00
Roda Empat ( 4 ) ( 2 Unit )
Jumlah 8.400.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
(5)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
(6)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.07. -Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 121.540.000,00 ( Seratus dua puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 121.540.000,00
Keluaran JumlTenagah Pengelola Administrasi Keuangan. 12 Bulan
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 121.540.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 121.540.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 120.540.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 120.540.000,00
5.2.1.01.06. Honorarium penanggungjawab dan 104.640.000,00
pengelola keuangan
•AnggaranPejabtPengguna 12 OB 1.000.000,00 12.000.000,00
•AnggaranKuasaPengguna (5 60 OB 900.000,00 54.000.000,00
Orang x 12 Bulan)
• Pejabat Penatausahaan 12 ob 650.000,00 7.800.000,00
Keuangan
• Bendahara Pengeluaran SKPD 12 OB 770.000,00 9.240.000,00
• Pengurus Barang 12 OB 800.000,00 9.600.000,00
• Penyimpan Barang 12 OB 400.000,00 4.800.000,00
Adminsitrasi•StafKeuangan ( 2 24 OB 300.000,00 7.200.000,00
Orang x 12 Bulan )
5.2.1.01.10. Honorarium Panitia Pelaksana 5.100.000,00
Administrasi Perkantoran
Administrator• Aplikasi (1 org x 12 OB 200.000,00 2.400.000,00
12 bln)
Aplikasi•Operator (1 org x 12 12 OB 225.000,00 2.700.000,00
bln)
5.2.1.01.12. Honorarium Operator Komputer 10.800.000,00
• Honorarium Operator Komputer 36 Bulan 300.000,00 10.800.000,00
( Program, Umum & Keuangan) 3
Org x 12 Bln
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan 1.000.000,00
Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.000.000,00
(7)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5.2.2.06.01. • Belanja Cetak 1 Thn 1.000.000,00 1.000.000,00
Jumlah 121.540.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(8)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.08. -Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 48.600.000,00 ( Empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 48.600.000,00
Keluaran JumlTenagah Pembersih Kantor. 6 Orang
Hasil PersentaAdministrasieCakupan Layanan 2,63 %
Perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 48.600.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 48.600.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 48.600.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 48.600.000,00
• Belanja Jasa Kebersihan Kantor 24 OB 500.000,00 12.000.000,00
( 2 Orang x 12 Bulan )
• Belanja Jasa Kebersihan 24 OB 500.000,00 12.000.000,00
Taman Makam Pahlawan
Maccopa ( 2 Orang x 12 Bulan )
• Belanja Jasa Kebersihan 24 OB 500.000,00 12.000.000,00
Taman Makam Pahlawan Camba (
2 Orang x 12 Bulan )
• Belanja Jasa Kebersihan 12 OB 300.000,00 3.600.000,00
Halaman Kantor (1 Org x 12 Bln)
• Belanja Jasa Petugas Logistek 12 OB 250.000,00 3.000.000,00
APBN, APBD (1 Org x 12 Bln)
• Belanja Jasa Pengelola Gudang 12 OB 250.000,00 3.000.000,00
(1 Org x 12 Bln)
• Belanja Jasa Petugas 12 OB 250.000,00 3.000.000,00
Administrasi (1 Org x 12 Bln)
Jumlah 48.600.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
(9)
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002
(10)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(11)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.10. -Penyediaanr,cetakdanalatpenggandaantuliskanto
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 51.000.000,00 ( Lima puluh satu juta rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 51.000.000,00
Keluaran JumlahAlatTulisJenisKantor , Cetak dan 91 Jenis
Penggandaan
Hasil MeningkatnyaATK layanan penyediaan kebutuhan , 2,63 %
Cetak dan Penggandaan
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 51.000.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 51.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 45.000.000,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 45.000.000,00
•r. Belanja alat tulis kanto 12 Bulan 3.750.000,00 45.000.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan 6.000.000,00
Penggandaan
5.2.2.06.01. Belanja cetak 1.500.000,00
• Belanja cetak 12 Bulan 125.000,00 1.500.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.500.000,00
• Belanja pengandaan. 12 Bulan 375.000,00 4.500.000,00
Jumlah 51.000.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
(12)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(13)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.17. -Penyediaan makanan dan minuman
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 95.833.000,00 ( Sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah ) JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 95.833.000,00
Keluaran Jumlah Jenis Penyediaan Makan dan Minum 53 Orang
Kebutuhan Kantor.
Hasil Persentase Cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 95.833.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 95.833.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 95.833.000,00
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 95.833.000,00 511.2..012.. Belanja makanan dan minuman 85.833.000,00
harian pegawai
• Belanja Makan Dan Minum 10.098 OHB 8.500,00 85.833.000,00
harian PNS (53 org x 17 hari x 11
Bln)
511.2..02.. Belanja makanan dan minuman 5.000.000,00
rapat
• Belanja makanan dan minuman 1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
rapat
511.2..032.. Belanja makanan dan minuman 5.000.000,00
tamu
• Belanja makanan dan minuman 1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
tamu
Jumlah 95.833.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
(14)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
(15)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
(16)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.19. - Koordinasi Dan Konsultasi
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 110.587.000,00 ( Seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp110.587.000,00
Keluaran Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan 12 Bulan
Konsultasi dalam Daerah.
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 110.587.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 110.587.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 110.587.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 110.587.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 65.587.000,00
daerah
• Belanja perjalanan dinas dalam 1 Tahun 65.587.000,00 65.587.000,00
daerah dan Dalam Propinsi
5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar 45.000.000,00
daerah
• Belanja perjalanan dinas luar 1 Tahun 45.000.000,00 45.000.000,00
daerah Propinsi
Jumlah 110.587.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
(17)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(18)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.20. -Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 24.000.000,00 ( Dua puluh empat juta rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 24.000.000,00
Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Operasional 2 Orang
Kantor.
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 24.000.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 24.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00
5.2.2.03.31. Belanja Jasa Sopir 24.000.000,00
• Belanja Jasa Sopir Kantor 24 OB 1.000.000,00 24.000.000,00
Jumlah 24.000.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
(19)
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.21. - PenyediaanAlatKebersihanBahanKantorPembersih Dan Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 2.400.000,00 ( Dua juta empat ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 2.400.000,00
Keluaran Jumlahr. Jenis Bahan dan alat kebersihan kanto 7 Jenis
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 2.400.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 2.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00 5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan 2.400.000,00
bahan pembersih
• Belanja Bahan Kebersihan 1 Tahun 2.400.000,00 2.400.000,00
Kantor
Jumlah 2.400.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
(20)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.22. - PenyediaanAdministrasiJasaTeknisPendukung
Perkantoran
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 7.Tujuh200.000,00jutadua( ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 7.200.000,00
Keluaran JumlTenagah Teknis Pendukung Pendukung 4 Orang
PengelolaanAdministrasi Perkantoran .
Hasil Persentase cakupan layanan administrasi 2,63 %
perkantoran.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian VolumeRincian PerhitunganSatuan Harga satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 7.200.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 7.200.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja 7.200.000,00
• Operator Komputer (2 Org) 24 OB 300.000,00 7.200.000,00
Jumlah 7.200.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
(21)
Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.01. ProgramAdministrasiPelayananPerkantoran
Kegiatan : 1.06.1.06.01.01.28. -Penyediaan jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 18.000.000,00 ( Delapan belas juta rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) LayananAdministrasi 38 Jenis
PerkantorYangDilaksanakan Sesuai Dengan
StandarYangBerlakuDanKetentuan .
Masukan Jumlah Dana Rp 18.000.000,00
Keluaran Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan 12 Bulan
kantor.
Hasil persentase pelayanan administrasi perkantoran. 20 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 18.000.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 18.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Service Peralatan 18.000.000,00
dan Perlengkapan Kantor
• Belanja Jasa Service Peralatan 12 Bulan 1.500.000,00 18.000.000,00
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah 18.000.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
(22)
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.03. - Pembangunan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 31Tiga.800puluh.000,00satu( juta delapan ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 31.800.000,00
Keluaran Tersedianya Gedung Kantor 3 Jenis
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
apartur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 31.800.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 31.800.000,00
5.2.3. BELANJMODAL 31.800.000,00
5.2.3.60. Belanja modal Pengadaan Jalan 31.800.000,00
5.2.3.60.05. Belanja modal Pengadaan Jalan 31.800.000,00
(23)
• Pembuatan Paving Blok 1 Keg. 30.000.000,00 30.000.000,00
• Biaya Pendukung Lainnya - 1.800.000,00
• Honor PPHP 1 Keg 300.000,00 300.000,00
• Belanja Jasa Perencana ( 4 4 Ok 300.000,00 1.200.000,00
Orang x 1 Keg )
• Belanja Jasa Pengawas 1 Ok 300.000,00 300.000,00
Jumlah 31.800.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan :
(24)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(25)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.07. -Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 51.200.000,00 ( Lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 51.200.000,00
Keluaran Jumlahr. Jenis Perlengkapan Kanto 6 Jenis
Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %
prasarana aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 51.200.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 51.200.000,00
5.2.3. BELANJMODAL 51.200.000,00
5.2.3.28. BelanjaAlatmodal Pengadaan 51.200.000,00
RumahTangga
5.2.3.28.04. BelanjaAlatmodal Pengadaan 37.700.000,00
Pendingin
•ACBelanja Modal Pengadaan 5 Unit 5.000.000,00 25.000.000,00
• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 5.000.000,00 10.000.000,00
Kulkas
• Biaya Pendukung Lainnya - 2.700.000,00
• Honorarium PPTK 6 Bln 400.000,00 2.400.000,00
• Honorarium PPHP 3 Org 100.000,00 300.000,00
5.2.3.28.06. BelanjaAlatmodal Pengadaan 13.500.000,00
RumahTangga Umum(Home
Use)
• Belanja Modal Pengadaan 1 Unit 7.500.000,00 7.500.000,00
Televisi
• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 3.000.000,00 6.000.000,00
Dispenser
Jumlah 51.200.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
(26)
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002
(27)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(28)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.09. -Pengadaan peralatan gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 53.750.000,00 ( Lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 53.750.000,00
Keluaran Jumlahr. jenis peralatan kanto 2 Unit
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 53.750.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 53.750.000,00
5.2.3. BELANJMODAL 53.750.000,00
5.2.3.27. BelanjaAlatmodal Pengadaan 1.550.000,00
Kantor
5.2.3.27.05. BelanjaAlatmodal Pengadaan 1.550.000,00
Kantor Lainnya
• Belanja Modal Camera Sony 1 Buah 1.550.000,00 1.550.000,00
5.2.3.29. Belanja modal Pengadaan 52.200.000,00
Komputer
5.2.3.29.01. Belanja modal Pengadaan 39.200.000,00
Komputer Unit/Jaringan
• Pengadaan Laptop 2 Unit 8.000.000,00 16.000.000,00
•AllPeIngadaan Komputer PC 1 Unit 8.500.000,00 8.500.000,00
One
• Biaya Pendukung Lainnya - 2.700.000,00
• Honorarium PPTK 6 OB 400.000,00 2.400.000,00
• Honorarium PPHP 3 Org 100.000,00 300.000,00
• Belanja Modal Pengadaan 2 Unit 6.000.000,00 12.000.000,00
Laptop Kegiatan (BANSOS)
5.2.3.29.06. Belanja Modal Pengadaan Printer 13.000.000,00
• Belanja Modal Pengadaan 3 Unit 4.000.000,00 12.000.000,00
Printer
(29)
Printer Kegiatan (BANSOS)
(30)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(31)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 90.550.000,00 ( Sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 90.550.000,00
Keluaran Jumlah Jenis meubelair Kantor 6 Jenis
Hasil Persentase cakupan Peningkatan sarana dan 3,12 %
prasarana aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 90.550.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 90.550.000,00
5.2.3. BELANJMODAL 90.550.000,00
5.2.3.30. Belanja modal Pengadaan Meja 90.550.000,00
Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.01. Belanja modal Pengadaan Meja 54.550.000,00
Kerja Pejabat
• Belanja Modal Pengadaan Meja 10 Buah 2.800.000,00 28.000.000,00
1/2 Biro
• Belanja Modal Pengadaan Meja 4 Buah 5.250.000,00 21.000.000,00
Kerja
• Belanja Modal Pengadaan Meja 3 Buah 1.750.000,00 5.250.000,00
Komputer
• Biaya pendukung Lainnya - 300.000,00
• Honorarium PPHP 3 Org 100.000,00 300.000,00
5.2.3.30.03. Belanja modal Pengadaan Kursi 18.000.000,00
Kerja Pejabat
• Belanja Modal Pengadaan Kursi 15 Buah 1.200.000,00 18.000.000,00
Kerja
5.2.3.30.07. Belanja modal Pengadaan Lemari 18.000.000,00
danArsip Pejabat
• Belanja Modal Pengadaan 6 Unit 3.000.000,00 18.000.000,00
LemariArsip
Jumlah 90.550.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002
(32)
Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
(33)
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.13. -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 10.310.000,00 ( Sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 10.310.000,00
Keluaran Jumlahr. pemeliharaan Gedung Kanto 1 Unit
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 10.310.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 10.310.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 10.310.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 10.310.000,00
5.2.2.02.18. Belanja Bahan Pemeliharaan 10.310.000,00
• Belanja Pemeliharaan Kantor 1 Tahun 10.310.000,00 10.310.000,00
danTMP
Jumlah 10.310.000,00
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tandatangan
1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...
(34)
3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD
Tahun Anggaran 2016 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL
Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program : 1.06.1.06.01.02. ProgramAparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Kegiatan : 1.06.1.06.01.02.15. -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi
JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
JumlahTahun n : Rp. 36Tiga.820puluh.000,00enam( juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah )
JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Jumlah Cakupan (Jenis) Sarana Dan Prasarana 32 Jenis
Perkantoran/ApYangraturBerada Dalam Kondisi
Yang Bagus Dan Berfungsi Dengan Baik Sesuai
Standar.
Masukan Jumlah Dana Rp 36.820.000,00
Keluaran Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan 16 Unit
dinas/operasional.
Hasil Persentase peningkatan sarana dan prasarana 3,12 %
aparatur.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan
Jumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6 = (3 x 5)
5. BELANJA 36.820.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ 36.820.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 36.820.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.420.000,00 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 21.420.000,00
• Belanja Bahan Bakar Minyak 2.520 Ltr 8.500,00 21.420.000,00
(210 Ltr x 12 Bln)
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan 15.400.000,00
Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 8.400.000,00
• Jasa Service Kendaraan Dinas 12 Bulan 200.000,00 2.400.000,00
Roda 2 (Dua) (12 Unit x 12 Bulan)
• Jasa Service Kendaraan Dinas 4 Kali 1.500.000,00 6.000.000,00
Roda Empat (4) (2 Unit x 12
Bulan)
5.2.2.05.05. Belanja Perbaikan Body dan Cat 7.000.000,00
Kendaraan
• Belanja Devile Kendaraan Hias 1 Keg. 7.000.000,00 7.000.000,00
(MTalamkbiran )
(35)
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002
(1)
Kode
Target Kinerja
Jumlah
Uraian Lokasi Kegiatan
Program Kegiatan
(kuantitatif) Tahun n Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 15.400.000,00 131.235.000,00
146.635.000,00
02. Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum Dinas Sosial Tenaga Kerja25 % 2.450.000,00 46.550.000,00 49.000.000,00
bagi korban eksploitasi, perdagangan dan Transmigrasi
perempuan dan anak
07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana Kecamatan Turikale 14 Kecamatan 10.200.000,00 30.130.000,00
40.330.000,00
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
10. penanganan masalah-masalah strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja500 Orang 2.750.000,00 54.555.000,00
57.305.000,00
yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Transmigrasi
dan kejadian luar biasa
17.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 15.025.000,00 32.375.000,00 47.400.000,00
08. Fasilitasi Dan Pengembangan Pengelolaan Dinas Sosial Tenaga Kerja150 Orang 15.025.000,00 32.375.000,00 47.400.000,00
Panti Asuhan Dan Rumah Singgah. dan Transmigrasi
21.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 12.500.000,00 323.800.000,00
336.300.000,00
01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan Kecamatan Turikale 14 Orang 2.250.000,00 163.450.000,00 165.700.000,00
dunia usaha
03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Kecamatan Turikale 14 Orang 1.450.000,00 34.000.000,00
35.450.000,00
sosial masyarakat
04. Pengembangan model kelembagaan Dinas Sosial Tenaga Kerja70 Orang 6.250.000,00 53.900.000,00
60.150.000,00
perlindungan sosial dan Transmigrasi
05. Pengumpulan Dan Up-dating Dinas Sosial Tenaga Kerja38 Jenis 2.550.000,00 72.450.000,00
75.000.000,00
Data/Informasi Penyandang Masalah dan Transmigrasi
Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
22.
PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN 1.950.000,00 58.100.000,00 146.050.000,00 206.100.000,00
KESETIAKAWANAN SOSIAL
01. Pemberian Penghargaan Kepahlawanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja400 Orang 1.950.000,00 58.100.000,00 60.050.000,00
Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Dan Transmigrasi
02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman Makam Dinas Sosial Tenaga Kerja1 Unit 146.050.000,00 146.050.000,00
Pahlawan Daerah dan Transmigrasi
(1.07. - TENAGA KERJA)
15.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.200.000,00 25.377.500,00
27.577.500,00
04. Pendidikan dan pelatihan keterampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja20 orang 2.200.000,00 25.377.500,00 27.577.500,00
bagi pencari kerja Dan Transmigrasi
17.
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 70.000.000,00
70.000.000,00
(2)
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Jumlah
Uraian Lokasi Kegiatan
Program Kegiatan
(kuantitatif) Tahun n Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
01. Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja1 Kali 70.000.000,00 70.000.000,00
Perlindungan Serta Pengawasan Pekerja Dan Transmigrasi
Anak
18.
PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.250.000,00 27.000.000,00
29.250.000,00
01. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan -Dinas Sosisal tenaga Kerja10 Kasus 2.250.000,00 27.000.000,00 29.250.000,00
Perselisihan Hubungan Industrial dan Transmigrasi Kab. Maros
(2.08. - TRANSMIGRASI)
15.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 6.850.000,00 149.246.550,00
156.096.550,00
01. Penyediaan dan pengelolaan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja200 Meter 2.550.000,00 90.766.550,00 93.316.550,00
dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Dan Transmigrasi
transmigrasi
02. Penguatan SDM pemerintah daerah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja60 Orang 2.350.000,00 47.480.000,00
49.830.000,00
masyarakat transmigrasi di kawasan Dan Transmigrasi
transmigrasi di perbatasan
03. Peningkatan kerjasama antar wilayah, Kecmatan Tompobulu, Desa 1 Dokumen 1.950.000,00 11.000.000,00
12.950.000,00
antar pelaku dan antar sektor dalam Bonto Manai
rangka pengembangan kawasan
transmigrasi
Jumlah 212.640.000,00 1.310.993.050,00 405.725.000,00 1.929.358.050,00
MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS
Drs. MUHAMMAD ALWI, M.Si NIP. 19681223 199503 1 002
(3)
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
ORGANISASI
: 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Jumlah
Uraian Lokasi Kegiatan
Program Kegiatan
(kuantitatif) Tahun n
Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
(1.06. - SOSIAL)
01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
115.440.000,00 379.320.000,00
494.760.000,00
01. Penyediaan jasa surat menyurat Dinas Sosial Tenaga Kerja
150 Lembar 4.200.000,00
4.200.000,00
dan Transmigrasi
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja
12 Bulan 1.500.000,00
1.500.000,00
air dan listrik dan Transmigrasi
06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Dinas Sosial 2 Unit 8.400.000,00
8.400.000,00
perizinan kendaraan dinas/oprasional
07. Penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja
12 Bulan 115.440.000,00
115.440.000,00
dan Transmigrasi
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja
6 Orang 36.000.000,00
36.000.000,00
dan Transmigrasi
10. Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan Dinas Sosial Tenaga Kerja
91 Jenis 51.000.000,00
51.000.000,00
penggandaan dan Transmigrasi
17. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial Tenaga Kerja
53 Orang 95.833.000,00
95.833.000,00
dan Transmigrasi
19. Koordinasi Dan Konsultasi Dinas Sosial Tenaga Kerja
12 Bulan 119.587.000,00
119.587.000,00
dan Transmigrasi
20. Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja
2 Orang 24.000.000,00
24.000.000,00
Kantor dan Transmigrasi
21. Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Dinas Sosial Tenaga Kerja
7 Jenis 10.000.000,00
10.000.000,00
Kebersihan Kantor dan Transmigrasi
22. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja
4 Orang 10.800.000,00
10.800.000,00
Teknis Perkantoran dan Transmigrasi
(4)
Halaman : 2
Kode
Target Kinerja
Jumlah
Uraian Lokasi Kegiatan
Program Kegiatan
(kuantitatif) Tahun n Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
28. Penyediaan jasa servis peralatan dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 12 Bulan 18.000.000,00 18.000.000,00
perlengkapan kantor dan Transmigrasi
02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
27.210.000,00 225.800.000,00 253.010.000,00
03. Pembangunan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 3Jenis 1.500.000,00 30.300.000,00 31.800.000,00
dan Transmigrasi
07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 6Jenis 65.750.000,00 65.750.000,00
dan Transmigrasi
09. Pengadaan peralatan gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 2 Unit 39.200.000,00 39.200.000,00
dan Transmigrasi
10. Pengadaan mobeleur Dinas Sosial Tenaga Kerja 6Jenis 90.550.000,00 90.550.000,00
dan Transmigrasi
13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja 1Unit 10.310.000,00
10.310.000,00
dan Transmigrasi
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Sosial Tenaga Kerja 16 Unit 15.400.000,00
15.400.000,00
dinas/oprasional dan Transmigrasi
03.
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
7.000.000,00
7.000.000,00
05. Pengadaan pakaian khusus hari - hari Dinas Sosial Tenaga Kerja 31 Orang 7.000.000,00 7.000.000,00
tertentu dan Transmigrasi
06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 34.250.000,00 4.350.000,00
38.600.000,00
DAN KEUANGAN
01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Sosial Tenaga Kerja 2Dokumen 3.650.000,00 1.350.000,00 5.000.000,00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) dan Transmigrasi
06. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Sosial Tenaga Kerja 1Dokumen 30.600.000,00 3.000.000,00
33.600.000,00
Bulanan/Triwulanan dan Transmigrasi
07.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
13.600.000,00 11.400.000,00
25.000.000,00
01. Penyusunan Renstra SKPD Dinsos 1Dokumen 4.850.000,00 5.150.000,00 10.000.000,00
02. Penyusunan Renja SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja 1Dokumen 3.650.000,00 1.350.000,00
5.000.000,00
dan Transmigrasi
03. Penyusunan RKA / DPA SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerja 2Dokumen 5.100.000,00 4.900.000,00
10.000.000,00
dan Transmigrasi
15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) 3.550.000,00 89.579.000,00
93.129.000,00
DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA
02. Pelatihan keterampilan berusaha bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja 120 Kelompok 3.550.000,00 89.579.000,00 93.129.000,00
(5)
Kode
Target Kinerja
Jumlah
Uraian Lokasi Kegiatan
Program Kegiatan
(kuantitatif) Tahun n Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL 17.400.000,00 129.235.000,00
146.635.000,00
02. Pelayanan dan perlindungan sosial/hukum Dinas Sosial Tenaga Kerja25 % 2.450.000,00 46.550.000,00 49.000.000,00
bagi korban eksploitasi, perdagangan dan Transmigrasi
perempuan dan anak
07. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana Kecamatan Turikale 14 Kecamatan 12.200.000,00 28.130.000,00
40.330.000,00
dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS
10. penanganan masalah-masalah strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja500 Orang 2.750.000,00 54.555.000,00
57.305.000,00
yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Transmigrasi
dan kejadian luar biasa
17.
PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 15.625.000,00 24.375.000,00 40.000.000,00
08. Fasilitasi Dan Pengembangan Pengelolaan Dinas Sosial Tenaga Kerja150 Orang 15.625.000,00 24.375.000,00 40.000.000,00
Panti Asuhan Dan Rumah Singgah. dan Transmigrasi
21.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 12.500.000,00 323.800.000,00
336.300.000,00
01. Peningkatan peran aktif masyarakat dan Kecamatan Turikale 14 Orang 2.250.000,00 163.450.000,00 165.700.000,00
dunia usaha
03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Kecamatan Turikale 14 Orang 1.450.000,00 34.000.000,00
35.450.000,00
sosial masyarakat
04. Pengembangan model kelembagaan Dinas Sosial Tenaga Kerja70 Orang 6.250.000,00 53.900.000,00
60.150.000,00
perlindungan sosial dan Transmigrasi
05. Pengumpulan Dan Up-dating Dinas Sosial Tenaga Kerja38 Jenis 2.550.000,00 72.450.000,00
75.000.000,00
Data/Informasi Penyandang Masalah dan Transmigrasi
Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
22.
PROGRAM PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN 1.850.000,00 62.350.000,00 141.900.000,00 206.100.000,00
KESETIAKAWANAN SOSIAL
01. Pemberian Penghargaan Kepahlawanan, Dinas Sosial Tenaga Kerja400 Orang 1.850.000,00 58.200.000,00 60.050.000,00
Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Dan Transmigrasi
02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Taman Makam Dinas Sosial Tenaga Kerja1 Unit 4.150.000,00 141.900.000,00 146.050.000,00
Pahlawan Daerah dan Transmigrasi
(1.07. - TENAGA KERJA)
15.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.200.000,00 25.877.500,00
28.077.500,00
04. Pendidikan dan pelatihan keterampilan Dinas Sosial Tenaga Kerja20 orang 2.200.000,00 25.877.500,00 28.077.500,00
bagi pencari kerja Dan Transmigrasi
17.
PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 70.000.000,00
70.000.000,00
(6)
Halaman : 4
Kode
Target Kinerja
Jumlah
Uraian Lokasi Kegiatan
Program Kegiatan
(kuantitatif) Tahun n Tahun
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
01. Koordinasi, Fasilitasi Dan Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja1 Kali 70.000.000,00 70.000.000,00
Perlindungan Serta Pengawasan Pekerja Dan Transmigrasi
Anak
18.
PROGRAM PENINGKATAN HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.250.000,00 27.000.000,00
29.250.000,00
01. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Dan -Dinas Sosisal tenaga Kerja10 Kasus 2.250.000,00 27.000.000,00 29.250.000,00
Perselisihan Hubungan Industrial dan Transmigrasi Kab. Maros
(2.08. - TRANSMIGRASI)
15.
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 6.850.000,00 82.856.550,00 66.390.000,00 156.096.550,00
01. Penyediaan dan pengelolaan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja200 Meter 2.550.000,00 24.376.550,00 66.390.000,00 93.316.550,00
dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan Dan Transmigrasi
transmigrasi
02. Penguatan SDM pemerintah daerah dan Dinas Sosial Tenaga Kerja60 Orang 2.350.000,00 47.480.000,00
49.830.000,00
masyarakat transmigrasi di kawasan Dan Transmigrasi
transmigrasi di perbatasan
03. Peningkatan kerjasama antar wilayah, Kecmatan Tompobulu, Desa 1 Dokumen 1.950.000,00 11.000.000,00
12.950.000,00
antar pelaku dan antar sektor dalam Bonto Manai
rangka pengembangan kawasan
transmigrasi
Jumlah 209.890.000,00 1.255.603.050,00 458.465.000,00 1.923.958.050,00
MAROS, 27 Nopember 2016 KEPALA DINAS
Drs. MUHAMMAD ALWI, M.Si NIP. 19681223 199503 1 002