Belanja BahanMaterial Belanja Cetak dan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Perjalanan Dinas

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah Kegiatan : 2.08.1.06.01.15.03. - Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi Lokasi Kegiatan : KecTompobulu,atan Desa Bonto Manai JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 Rupiah JumlahTahun n : Rp. 12.950.000,00 Dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 Rupiah Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Jumlah Jenis Cakupan Upaya Pengembangan 2 Jenis LembagaTransmigrasiEkonomi Pada Kawasan Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku. Masukan Jumlah Dana Rp 12.950.000,00 Keluaran jumlah dokumen yang dihasilkan monitoring, 1 Dokumen evaluasi dan pelapran. Hasil persentase monitoring, evaluasi dan pelaporan. 20 Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5. BELANJA

12.950.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ

12.950.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

1.950.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

1.950.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 1.950.000,00 Kegiatan • Penanggung Jawab 1 OB 500.000,00 500.000,00 • Ketua 1 OB 450.000,00 450.000,00 • Sekretaris 1 OB 400.000,00 400.000,00 Ang gota• 2 Org x 1 Keg 2 Ok 300.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

11.000.000,00

5.2.2.02. Belanja BahanMaterial

200.000,00 511.2..2.02. Belanja Dokumentasi 100.000,00 • Belanja Dokumentasi 1 Keg 100.000,00 100.000,00 5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi 100.000,00 • Belanja Publikasi 1 keg 100.000,00 100.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan

100.000,00 Penggandaan 5.2.2.06.01. Belanja cetak 100.000,00 • Belanja Cetak dan 1 Keg 100.000,00 100.000,00 penggandaan

5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.200.000,00 5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas 1.200.000,00 Darat • Belanja Sewa Mobil 2 Keg 600.000,00 1.200.000,00 511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 Hal 2 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.000.000,00 kegiatan • Belanja makan dan minum 1 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00 Kegiatan

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

7.500.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 7.500.000,00 daerah • perjalanan Dinas Dalam daerah 1 Keg 7.500.000,00 7.500.000,00 Jumlah 12.950.000,00 MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...................... 2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...................... 3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...................... Hal 1 RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.07.1.06.01.15. ProgramTenagaPeningkatanKerja Kualitas dan Produktivitas Kegiatan : 1.07.1.06.01.15.04. - Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 Rupiah JumlahTahun n : Rp. 27.577.500,00 Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 Rupiah Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PersentaseTenagaKerja Yang Telah Mengikuti 50 Pelatihan Dan Mengalami Peningkatan Produktifitas. Masukan Jumlah Dana Rp 27.577.500,00 Keluaran JumlTenagah kerja yang mendapat pelatihan. 20 orang Hasil PersentaseTenagaKerja yang mendapat pendidikan 25 dan pelatihan. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5. BELANJA

27.577.500,00

5.2. BELALANGSUNGJ

27.577.500,00

5.2.1. Belanja Pegawai

2.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

2.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 2.200.000,00 Kegiatan • Penanggung Jawab Kegiatan 1 Ok 450.000,00 450.000,00 • Ketua 1 Ok 450.000,00 450.000,00 • Sekretaris 1 OK 400.000,00 400.000,00 Anggota• 3 Org 3 Ok 300.000,00 900.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa