Hal 2
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Volume Satuan
Harga satuan
1 2
3 4
5 6 = 3 x 5
5.2.2.08.01. • Belanja Sewa Mobil
1 Keg
1.800.000,00 1.800.000,00
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman
2.000.000,00
511.2..052.. Belanja makanan dan minuman
2.000.000,00
kegiatan • Belanja Makanan dan Minuman
1 Keg
2.000.000,00 2.000.000,00
Kegiatan
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
8.500.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam
8.500.000,00
daerah • Belanja Perjalanan Dinas
50 Kali
170.000,00 8.500.000,00
Dalam Daerah
5.2.3. BELANJMODAL
66.390.000,00
5.2.3.53. BelanjaTugu modal Pengadaan
66.390.000,00
Peringatan
5.2.3.53.03. BelanjaTugu modal Pengadaan
66.390.000,00
Peringatan Lainnya • Pematokan Pengukuran
1 Keg
66.390.000,00 66.390.000,00
batTransmigrwilayahsi lokal
Jumlah 93.316.550,00
MAROS, 27 Nopember 2016
KEPALA DINAS
DrsALWI,.MUHAMMAD.Si
NIP. 19681223 199503 1 002
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah No
Nama NIP
Jabatan Tandatangan
......................
Hal 1
RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA
- SKPD
Tahun Anggaran 2016
2.2.1
Urusan Pemerintahan :
1.06. - SOSIAL Organisasi
: 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program
:
2.08.1.06.01.15. ProgramTransmigrasiPengembangan Wilayah
Kegiatan
:
2.08.1.06.01.15.02. - Penguatan SDM pemerintah daerah dan masyarakat
transmigrasi di kawasan transmigrasi di perbatasan Lokasi Kegiatan
:
DinasTenagaSosialKerja Dan Transmigrasi JumlahTahun n
-1 :
Rp. 0,00 Rupiah
JumlahTahun n
:
Rp. 49.830.000,00 Empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah
JumlahTahun n +1
:
Rp. 0,00 Rupiah
Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program JumlahTransmigrasiKeluargaYang Mendapatkan
25 Keluarga Bantuan Pangan Pada Satuan Permukiman.
Masukan Jumlah Dana
Rp 49.830.000,00 Keluaran
jumlah warga yang mendapat penyuluhan. 60 Orang
Hasil Persentase warga transmigrasi yang mendapat
21,6 penyuluhan.
Kelompok Sasaran Kegiatan : -
RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian
Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Volume Satuan
Harga satuan
1 2
3 4
5 6 = 3 x 5
5. BELANJA
49.830.000,00
5.2. BELALANGSUNGJ
49.830.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai
2.350.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS
2.350.000,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana
2.350.000,00
Kegiatan • Ketua
1 OK
450.000,00 450.000,00
• Sekretaris
1 OK
400.000,00 400.000,00
Anggota• 5 Org
5 OK
300.000,00 1.500.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa
47.480.000,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
900.000,00
511.2..2.02. Belanja Dokumentasi
600.000,00
• Belanja Dokumentasi
1 Keg
600.000,00 600.000,00
5.2.2.02.15. Belanja bahan publikasi
300.000,00
• Belanja Spanduk
1 Keg
300.000,00 300.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
8.100.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Upah Kerja
2.100.000,00
• Narasumber 1 Org x 2 Hari
2 OH
800.000,00 1.600.000,00
• Protokol
2 OK
250.000,00 500.000,00
5.2.2.03.22. BelTransportasija dan
6.000.000,00
Akomodasi
Transportasi•Belanja
dan
60 OH
100.000,00 6.000.000,00
Akomodasi Peserta 30 Org x 2 Hari
511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman
2.380.000,00
511.2..052.. Belanja makanan dan minuman
2.380.000,00
kegiatan • Belanja Nasi Dos
68 Dos
25.000,00 1.700.000,00