Belanja Jasa Kantor Belanja Perjalanan Dinas

Hal 1 RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.07. -Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana Lokasi Kegiatan KecamatanTurikale rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS : JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 Rupiah JumlahTahun n : Rp. 40.330.000,00 Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 Rupiah Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program Jumlah Lokasi Keserasian Sosial. 9 Lokasi Masukan Jumlah Dana Rp 40.330.000,00 Keluaran Jumlah Penanganan Gelandangan, Pengemis , 14 Kecamatan orang terlantar, sakit jiwa, HIVAIDSAnakdan Jalanan. Hasil Persentase Penanganan PMKS. 20 Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5. BELANJA

40.330.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ

40.330.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

10.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

10.200.000,00 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana 10.200.000,00 Kegiatan • Penanggung Jawab 4 OB 500.000,00 2.000.000,00 • Ketua 4 OB 450.000,00 1.800.000,00 • Sekretaris 4 OB 400.000,00 1.600.000,00 Anggot a• 4 Org 16 OB 300.000,00 4.800.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa

30.130.000,00

5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

9.000.000,00 5.2.2.03.22. BelTransportasija dan 9.000.000,00 Akomodasi • belanja Pemulangan 1 Keg. 9.000.000,00 9.000.000,00 Penyandang PMKS 511.2..2. Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 511.2..052.. Belanja makanan dan minuman 2.000.000,00 kegiatan • Belanja Makan Minum Kegiatan 1 Keg 2.000.000,00 2.000.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

19.130.000,00 5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam 19.130.000,00 daerah • Belanja Perjalanan Dinas 1 Keg 19.130.000,00 19.130.000,00 Jumlah 40.330.000,00 Hal 2 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 MAROS, 05 Oktober 2015 KEPALA DINAS DrsALWI,.MUHAMMAD.Si NIP. 19681223 199503 1 002 Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tandatangan 1 H. NORALIM, SH, MH 19670703 199312 1 003 WAKIL KETUA I 1 ...................... 2 Drs. ANDI NADJAMUDDIN 19560517 197812 1 003 WAKIL KETUA II 2 ...................... 3 Ir.H.TAKDIR, MM 19671201 199703 1 004 SEKRETARIS 3 ...................... Hal 1 RENCANKERJA DAN ANGGARAN Formulir SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAROS RKA - SKPD Tahun Anggaran 2016 2.2.1 Urusan Pemerintahan : 1.06. - SOSIAL Organisasi : 1.06.01. - DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Program : 1.06.1.06.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan : 1.06.1.06.01.16.10. - penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Lokasi Kegiatan : DinasTenagaSosialKerja dan Transmigrasi JumlahTahun n -1 : Rp. 0,00 Rupiah JumlahTahun n : Rp. 57.305.000,00 Lima puluh tujuh juta tiga ratus lima ribu rupiah JumlahTahun n +1 : Rp. 0,00 Rupiah Indikator Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program PersentaseAlamYangKorbanMenerimaBencana 100 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Masukan Jumlah Dana Rp 57.305.000,00 Keluaran Jumlah Orang yang mendapatkan Bantuan Pasca 500 Orang Bencana. Hasil Persentase korban bencana yang menerima 23,16 bantuan. Kelompok Sasaran Kegiatan : - RiAnggarancian Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp Volume Satuan Harga satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

5. BELANJA

57.305.000,00

5.2. BELALANGSUNGJ

57.305.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai

2.750.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS

2.750.000,00 5.2.1.01.08. Honorarium Pengelola Kegiatan 2.750.000,00 • Honorarium PPTK 3 ob 400.000,00 1.200.000,00 • Penanggung Jawab 1 OK 500.000,00 500.000,00 • Ketua 1 OK 450.000,00 450.000,00 Anggota• 3 Org 2 OK 300.000,00 600.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa