BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode £¤¥ ¦§ ¦¨ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 25.800.000,00 124.200.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau 2.00.06.2.00.06.01.17.022. 60.130.000,00 639.870.000,00 - 700.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.00.06.2.00.06.01.18. 28.430.000,00 221.570.000,00 - 250.000.000,00 Pengambangan Pasar Lelang Daerah 2.00.06.2.00.06.01.18.005. 13.450.000,00 186.550.000,00 - 200.000.000,00 Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi 2.00.06.2.00.06.01.18.011. 18.250.000,00 231.750.000,00 - 250.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi 2.00.06.2.00.06.01.18.030. DINAS PERINDUSTRIAN 1.492.450.000,00 10.788.473.500,00 1.028.560.000,00 13.309.483.500,00

2.00.07.01. 526.350.000,00

2.429.491.500,00 4.000.000,00 2.959.841.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.00.07.2.00.07.01.01. -

350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.07.2.00.07.01.01.002. 84.480.000,00 - - 84.480.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.008. 520.000,00 149.280.000,00 - 149.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.010. 520.000,00 149.280.000,00 - 149.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.07.2.00.07.01.01.011. 520.000,00 149.280.000,00 - 149.800.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.016. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.07.2.00.07.01.01.017. - 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.07.2.00.07.01.01.018. 259.200.000,00 - - 259.200.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.019. 15.450.000,00 323.231.500,00 4.000.000,00 342.681.500,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.00.07.2.00.07.01.01.022. 152.400.000,00 22.430.000,00 - 174.830.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.023. 13.260.000,00 135.990.000,00 - 149.250.000,00 Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi 2.00.07.2.00.07.01.01.088. 1.640.000,00 750.000.000,00 247.560.000,00 999.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.00.07.2.00.07.01.02. 1.640.000,00

- 247.560.000,00 249.200.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.00.07.2.00.07.01.02.010. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.07.2.00.07.01.02.024. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.07.2.00.07.01.02.028. 720.000,00 199.080.000,00 - 199.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.00.07.2.00.07.01.03. 720.000,00

199.080.000,00 - 199.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.00.07.2.00.07.01.03.005. 9.600.000,00 211.340.000,00 - 220.940.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.00.07.2.00.07.01.05. 9.600.000,00

211.340.000,00 - 220.940.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.07.2.00.07.01.05.001. 122.750.000,00 754.326.000,00 - 877.076.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.07.2.00.07.01.06. 76.800.000,00

34.800.000,00 - 111.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.00.07.2.00.07.01.06.003. 13.400.000,00 93.416.000,00 - 106.816.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.07.2.00.07.01.06.005. 8.850.000,00 314.834.000,00 - 323.684.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.07.2.00.07.01.06.006. 7.350.000,00 242.650.000,00 - 250.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.00.07.2.00.07.01.06.008. 16.350.000,00 68.626.000,00 - 84.976.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2.00.07.2.00.07.01.06.009. 114.700.000,00 885.665.000,00 - 1.000.365.000,00 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2.00.07.2.00.07.01.15. 47.920.000,00 406.970.000,00 - 454.890.000,00 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2.00.07.2.00.07.01.15.006. 19.080.000,00 162.620.000,00 - 181.700.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TTG Nasional 2.00.07.2.00.07.01.15.008. 20.910.000,00 183.735.000,00 - 204.645.000,00 Sosialisasi Penilaian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri P3DN se Provinsi Riau 2.00.07.2.00.07.01.15.009. 26.790.000,00 132.340.000,00 - 159.130.000,00 Pelatihan Teknologi pelapisan logam bagi Industri logam yang ramah lingkungan di Pekanbaru 2.00.07.2.00.07.01.15.010. 319.180.000,00 3.682.271.000,00 777.000.000,00 4.778.451.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 2.00.07.2.00.07.01.16. 23.770.000,00 430.934.000,00 - 454.704.000,00 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri 2.00.07.2.00.07.01.16.002. 22.220.000,00 214.480.000,00 - 236.700.000,00 Pelatihan CEFE bagi IKM yang sudah di Diagnosa Oleh UPL di Pekanbaru 2.00.07.2.00.07.01.16.013. 7.500.000,00 92.500.000,00 - 100.000.000,00 Diagnosis KUB di 12 Kab Kota 2.00.07.2.00.07.01.16.015. 46.910.000,00 1.021.661.000,00 - 1.068.571.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengrajin IKM 2.00.07.2.00.07.01.16.022. 8.940.000,00 109.608.000,00 - 118.548.000,00 Partisipasi PFPP Pada Konvensi GKM Tingkat Nasional 2.00.07.2.00.07.01.16.023. 7.500.000,00 117.348.000,00 - 124.848.000,00 Pendampingan Langsung PFPP Bagi IKM KabupatenKota di Provinsi Riau 2.00.07.2.00.07.01.16.024. 27.340.000,00 421.810.000,00 - 449.150.000,00 Pemanfaatan Sumber Daya Bagi Industri Kecil dan Menengah 2.00.07.2.00.07.01.16.040. 20.450.000,00 155.996.000,00 - 176.446.000,00 Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta 2.00.07.2.00.07.01.16.041. 26.240.000,00 673.760.000,00 - 700.000.000,00 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pameran Promosi Produk IKM 2.00.07.2.00.07.01.16.042. 128.310.000,00 444.174.000,00 777.000.000,00 1.349.484.000,00 Pengembangan Rumah Kemasan Produk IKM Potensial 2.00.07.2.00.07.01.16.044. 380.120.000,00 1.343.690.000,00 - 1.723.810.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.00.07.2.00.07.01.17. 53.580.000,00 1.070.230.000,00 - 1.123.810.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.00.07.2.00.07.01.17.001. 326.540.000,00 273.460.000,00 - 600.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PPI 2.00.07.2.00.07.01.17.019. 11.290.000,00 188.710.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi

2.00.07.2.00.07.01.20. 11.290.000,00

188.710.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri 2.00.07.2.00.07.01.20.005. 6.100.000,00 343.900.000,00 - 350.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

3.00.01.2.00.07.01.15. 6.100.000,00

343.900.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan 3.00.01.2.00.07.01.15.066. 33.399.565.000,00 138.251.145.116,00 32.846.422.150,00 204.497.132.266,00 PENUNJANG URUSAN

3.00. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.999.720.000,00 24.683.800.700,00 4.533.183.700,00 32.216.704.400,00

3.00.01.01. 30.000.000,00

970.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.01.03.3.00.01.01.42. 30.000.000,00

970.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang 1.01.03.3.00.01.01.42.016. 1.071.520.000,00 7.904.364.500,00 1.123.320.000,00 10.099.204.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.01.3.00.01.01.01. -

203.643.000,00 - 203.643.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.01.3.00.01.01.01.001. - 946.166.000,00 - 946.166.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.01.3.00.01.01.01.002. - 525.745.000,00 - 525.745.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.003. - 568.800.000,00 - 568.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.01.3.00.01.01.01.006. 482.400.000,00 204.365.000,00 - 686.765.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.008. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.010. - 571.400.000,00 - 571.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.01.3.00.01.01.01.011. - 445.000.000,00 - 445.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.012. 261 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ©ª« ¬­ ¬® Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.880.000,00 35.000.000,00 1.105.320.000,00 1.142.200.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.013. - 42.000.000,00 18.000.000,00 60.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.01.3.00.01.01.01.015. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.01.3.00.01.01.01.017. - 3.410.537.500,00 - 3.410.537.500,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.01.3.00.01.01.01.018. 554.800.000,00 44.150.000,00 - 598.950.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.019. 21.720.000,00 153.034.000,00 - 174.754.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 3.00.01.3.00.01.01.01.022. 10.720.000,00 104.524.000,00 - 115.244.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.023. 43.480.000,00 920.760.000,00 3.109.060.000,00 4.073.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.00.01.3.00.01.01.02. 620.000,00 - 329.380.000,00 330.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 3.00.01.3.00.01.01.02.010. 42.240.000,00 223.960.000,00 - 266.200.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3.00.01.3.00.01.01.02.022. - 192.500.000,00 - 192.500.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 3.00.01.3.00.01.01.02.023. - 390.000.000,00 - 390.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.01.3.00.01.01.02.024. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 3.00.01.3.00.01.01.02.029. 620.000,00 14.300.000,00 2.779.680.000,00 2.794.600.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 3.00.01.3.00.01.01.02.040. 6.360.000,00 650.600.000,00 - 656.960.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.00.01.3.00.01.01.03. 2.120.000,00 168.500.000,00 - 170.620.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.00.01.3.00.01.01.03.002. 2.120.000,00 148.500.000,00 - 150.620.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3.00.01.3.00.01.01.03.005. - 163.600.000,00 - 163.600.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.01.3.00.01.01.03.006. 2.120.000,00 170.000.000,00 - 172.120.000,00 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya 3.00.01.3.00.01.01.03.008. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.00.01.3.00.01.01.05. - 550.000.000,00 - 550.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.00.01.3.00.01.01.05.001. 34.400.000,00 118.905.200,00 - 153.305.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.01.3.00.01.01.06. 7.200.000,00

29.905.200,00 - 37.105.200,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.01.3.00.01.01.06.004. 17.000.000,00 42.000.000,00 - 59.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.01.3.00.01.01.06.005. 10.200.000,00 47.000.000,00 - 57.200.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.01.3.00.01.01.06.015. 408.890.000,00 2.432.070.300,00 300.803.700,00 3.141.764.000,00 ¯°± ²° ³ ´ ¯ µ¶² µ´ · ³ ¶² ³ ¶ ¸³ ¹ ³ º » ¶ ¼ ± °´ ³ ½¾

3.00.01.3.00.01.01.15. 14.680.000,00

170.265.000,00 - 184.945.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.3.00.01.01.15.006. 260.660.000,00 200.814.000,00 - 461.474.000,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.020. 3.970.000,00 396.030.000,00 100.000.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.022. 63.470.000,00 220.974.000,00 - 284.444.000,00 Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.023. 13.720.000,00 311.280.000,00 - 325.000.000,00 Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappada 3.00.01.3.00.01.01.15.024. 4.320.000,00 245.680.000,00 50.000.000,00 300.000.000,00 Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.028. 16.320.000,00 118.777.300,00 150.803.700,00 285.901.000,00 Pembangunan Aplikasi Database Pembangunan Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.062. 28.230.000,00 271.770.000,00 - 300.000.000,00 Updating Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.063. 3.520.000,00 496.480.000,00 - 500.000.000,00 Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.15.069. 170.100.000,00 579.900.000,00 - 750.000.000,00 ¯°± ²° ³ ´ ¿ µ ° À ³ ½³ ´ ³ ¯ µ ´ · ³ ¶² Á ¶ ³ ¶

3.00.01.3.00.01.01.16. 170.100.000,00

579.900.000,00 - 750.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu 3.00.01.3.00.01.01.16.017. 145.320.000,00 1.766.210.000,00 - 1.911.530.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

3.00.01.3.00.01.01.20. 7.000.000,00

993.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup 3.00.01.3.00.01.01.20.011. 83.500.000,00 416.500.000,00 - 500.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jabatan Fungsional Perencana 3.00.01.3.00.01.01.20.024. 30.200.000,00 269.800.000,00 - 300.000.000,00 Pelaksanaan Pokja RAD-GRK dan Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.20.031. 24.620.000,00 86.910.000,00 - 111.530.000,00 Updating Sistem Manajemen Kepegawaian Bappeda Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.20.037. 666.150.000,00 5.673.741.000,00 - 6.339.891.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.00.01.3.00.01.01.21. 42.100.000,00 557.900.000,00 - 600.000.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD 3.00.01.3.00.01.01.21.008. 171.150.000,00 628.850.000,00 - 800.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3.00.01.3.00.01.01.21.009. 6.000.000,00 231.916.000,00 - 237.916.000,00 Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 3.00.01.3.00.01.01.21.017. 8.800.000,00 413.398.000,00 - 422.198.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.019. 28.000.000,00 672.000.000,00 - 700.000.000,00 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.00.01.3.00.01.01.21.022. 51.600.000,00 422.304.000,00 - 473.904.000,00 Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten Kota 3.00.01.3.00.01.01.21.024. 27.000.000,00 173.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyiapan MateriPaparanMakalah pimpinan terkait perencanaan pembangunan di provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.029. 29.200.000,00 482.673.000,00 - 511.873.000,00 Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KabupatenKota se- Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.060. 8.800.000,00 379.591.000,00 - 388.391.000,00 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah EKPD Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.062. 153.400.000,00 261.600.000,00 - 415.000.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan KabupatenKota 3.00.01.3.00.01.01.21.070. 54.150.000,00 220.850.000,00 - 275.000.000,00 Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan RKT 3.00.01.3.00.01.01.21.074. 24.400.000,00 370.947.000,00 - 395.347.000,00 Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.082. 11.450.000,00 238.550.000,00 - 250.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.090. 22.900.000,00 277.100.000,00 - 300.000.000,00 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.091. 27.200.000,00 343.062.000,00 - 370.262.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Hasil Renja SKPD Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.21.094. 105.800.000,00 746.264.700,00 - 852.064.700,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3.00.01.3.00.01.01.22. 51.600.000,00

469.557.700,00 - 521.157.700,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam 3.00.01.3.00.01.01.22.009. 54.200.000,00 276.707.000,00 - 330.907.000,00 Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.22.010. 317.700.000,00 2.370.985.000,00 - 2.688.685.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya

3.00.01.3.00.01.01.23. 39.800.000,00

810.200.000,00 - 850.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 3.00.01.3.00.01.01.23.003. 72.400.000,00 288.504.000,00 - 360.904.000,00 Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.23.005. 8.800.000,00 391.200.000,00 - 400.000.000,00 Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.23.010. 262 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ÂÃÄ ÅÆ ÅÇ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 24.000.000,00 279.770.000,00 - 303.770.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau 3.00.01.3.00.01.01.23.021. 112.300.000,00 503.740.000,00 - 616.040.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan SDGs 3.00.01.3.00.01.01.23.022. 60.400.000,00 97.571.000,00 - 157.971.000,00 Monitoring dan Evaluasi RAN-HAM 3.00.01.3.00.01.01.23.023. - - - - Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

3.00.01.3.00.01.01.24. BADAN PENDAPATAN DAERAH

12.474.890.000,00 29.147.471.357,00 3.239.861.900,00 44.862.223.257,00

3.00.02.01. 11.903.100.000,00

17.566.869.950,00 - 29.469.969.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.02.3.00.02.01.01. -

1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.02.3.00.02.01.01.001. - 1.340.000.000,00 - 1.340.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.02.3.00.02.01.01.002. 485.760.000,00 230.000.000,00 - 715.760.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.02.3.00.02.01.01.008. 1.560.000,00 369.193.000,00 - 370.753.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.02.3.00.02.01.01.010. 7.620.000,00 3.799.492.000,00 - 3.807.112.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.02.3.00.02.01.01.011. - 38.435.000,00 - 38.435.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.02.3.00.02.01.01.012. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.02.3.00.02.01.01.015. - 190.000.000,00 - 190.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.02.3.00.02.01.01.017. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.02.3.00.02.01.01.018. 720.000.000,00 - - 720.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.02.3.00.02.01.01.019. 5.661.600.000,00 - - 5.661.600.000,00 Pengelola Administrasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah 3.00.02.3.00.02.01.01.049. 485.760.000,00 214.240.000,00 - 700.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Kota 3.00.02.3.00.02.01.01.050. - 239.140.000,00 - 239.140.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pekanbaru Selatan 3.00.02.3.00.02.01.01.051. 147.840.000,00 538.035.000,00 - 685.875.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Siak 3.00.02.3.00.02.01.01.052. 211.200.000,00 427.891.000,00 - 639.091.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bengkalis 3.00.02.3.00.02.01.01.053. 232.320.000,00 413.883.450,00 - 646.203.450,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Duri 3.00.02.3.00.02.01.01.054. 126.720.000,00 542.941.000,00 - 669.661.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Dumai 3.00.02.3.00.02.01.01.055. 232.320.000,00 416.336.000,00 - 648.656.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kampar 3.00.02.3.00.02.01.01.056. 147.840.000,00 539.329.000,00 - 687.169.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Pelalawan 3.00.02.3.00.02.01.01.057. 295.680.000,00 401.509.000,00 - 697.189.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kuangsing 3.00.02.3.00.02.01.01.058. 232.320.000,00 375.649.000,00 - 607.969.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hulu 3.00.02.3.00.02.01.01.059. 105.600.000,00 316.627.000,00 - 422.227.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Rokan Hilir 3.00.02.3.00.02.01.01.060. 211.200.000,00 476.594.600,00 - 687.794.600,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Bagan Batu 3.00.02.3.00.02.01.01.061. 232.320.000,00 433.910.000,00 - 666.230.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hulu 3.00.02.3.00.02.01.01.062. 147.840.000,00 489.231.500,00 - 637.071.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Indragiri Hilir 3.00.02.3.00.02.01.01.063. 190.080.000,00 428.822.500,00 - 618.902.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Meranti 3.00.02.3.00.02.01.01.064. 190.080.000,00 353.454.300,00 - 543.534.300,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Kubang 3.00.02.3.00.02.01.01.065. 190.080.000,00 403.023.000,00 - 593.103.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UPT. Perawang 3.00.02.3.00.02.01.01.066. 147.840.000,00 216.746.500,00 - 364.586.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Utara 3.00.02.3.00.02.01.01.067. 84.480.000,00 192.758.400,00 - 277.238.400,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Ujung Tanjung 3.00.02.3.00.02.01.01.068. 147.840.000,00 221.577.500,00 - 369.417.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Air Molek 3.00.02.3.00.02.01.01.069. 126.720.000,00 181.725.500,00 - 308.445.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kota Baru 3.00.02.3.00.02.01.01.070. 105.600.000,00 224.286.500,00 - 329.886.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP Ujung Batu 3.00.02.3.00.02.01.01.071. 126.720.000,00 313.282.450,00 - 440.002.450,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP Pangkalan Kuras 3.00.02.3.00.02.01.01.072. 84.480.000,00 224.648.500,00 - 309.128.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kandis 3.00.02.3.00.02.01.01.073. 84.480.000,00 174.870.000,00 - 259.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Singingi Hilir 3.00.02.3.00.02.01.01.074. 105.600.000,00 147.450.000,00 - 253.050.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kuantan Mudik 3.00.02.3.00.02.01.01.075. 84.480.000,00 230.108.400,00 - 314.588.400,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tapung 3.00.02.3.00.02.01.01.076. 84.480.000,00 261.520.000,00 - 346.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Tambusai 3.00.02.3.00.02.01.01.077. 84.480.000,00 266.134.000,00 - 350.614.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kepenuhan 3.00.02.3.00.02.01.01.078. 63.360.000,00 390.006.000,00 - 453.366.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kateman 3.00.02.3.00.02.01.01.079. 105.600.000,00 144.400.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Kampar Kiri 3.00.02.3.00.02.01.01.080. 126.720.000,00 307.832.350,00 - 434.552.350,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Pekanbaru Barat 3.00.02.3.00.02.01.01.082. 84.480.000,00 170.437.500,00 - 254.917.500,00 Peningkatan Pelayanan Pajak UP. Samsat Keliling 3.00.02.3.00.02.01.01.084. 34.540.000,00 1.845.994.900,00 2.123.877.100,00 4.004.412.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.00.02.3.00.02.01.02. 9.700.000,00

45.842.900,00 842.057.100,00 897.600.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.01.02.009. 6.480.000,00 18.520.000,00 475.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 3.00.02.3.00.02.01.02.010. 9.180.000,00 690.820.000,00 - 700.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.01.02.022. - 506.812.000,00 - 506.812.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.02.3.00.02.01.02.024. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.01.02.028. 9.180.000,00 84.000.000,00 806.820.000,00 900.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.01.02.043. 71.400.000,00 767.100.000,00 - 838.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.00.02.3.00.02.01.03. 5.700.000,00

492.900.000,00 - 498.600.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3.00.02.3.00.02.01.03.005. 65.700.000,00 274.200.000,00 - 339.900.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.02.3.00.02.01.03.006. - 595.039.000,00 - 595.039.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.02.3.00.02.01.05. -

595.039.000,00 - 595.039.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.00.02.3.00.02.01.05.001. 2.400.000,00 203.595.000,00 - 205.995.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.02.3.00.02.01.06. -

35.877.500,00 - 35.877.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.02.3.00.02.01.06.004. 2.400.000,00 167.717.500,00 - 170.117.500,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.02.3.00.02.01.06.009. 463.450.000,00 8.168.872.507,00 1.115.984.800,00 9.748.307.307,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.00.02.3.00.02.01.15. 57.760.000,00

279.300.897,00 - 337.060.897,00 Optimalisasi Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan AP di Provinsi riau 3.00.02.3.00.02.01.15.047. 57.860.000,00 260.340.730,00 - 318.200.730,00 Koordinasi, rekonsiliasi dan optimalisasi pajak penerimaan bahan bakar kenderaan bermotor PBB-KB di Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.01.15.048. 106.340.000,00 280.897.680,00 - 387.237.680,00 Rapat Forum Komunikasi Pendapatan Daerah dengan dinas pendapatan daerah KabKota se Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.01.15.050. 263 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ÈÉÊ ËÌ ËÍ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.800.000,00 317.020.000,00 - 321.820.000,00 Penyusunan dasar perhitungan nilai jual kendaraan bermotor NJKB se Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.01.15.051. 14.400.000,00 410.500.000,00 - 424.900.000,00 Operasi penertiban pajak kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.01.15.053. 140.220.000,00 2.869.487.200,00 1.115.984.800,00 4.125.692.000,00 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi 3.00.02.3.00.02.01.15.058. 12.450.000,00 987.550.000,00 - 1.000.000.000,00 Sosialisasi dan Publikasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan PBB , dan Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah 3.00.02.3.00.02.01.15.063. 6.200.000,00 663.000.000,00 - 669.200.000,00 Peningkatan penerimaan DBH pajak 3.00.02.3.00.02.01.15.064. 4.800.000,00 345.200.000,00 - 350.000.000,00 Pemutahiran dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 3.00.02.3.00.02.01.15.086. 3.600.000,00 458.731.000,00 - 462.331.000,00 Pembinaan dan pengawasan internal secara berkala di UPT UP pada Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.01.15.087. 4.400.000,00 481.266.000,00 - 485.666.000,00 Rekonsiliasi, koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dana bagi hasil 3.00.02.3.00.02.01.15.099. 25.580.000,00 224.420.000,00 - 250.000.000,00 Informasi Pelayanan dan Pelaksanaan Expo 3.00.02.3.00.02.01.15.150. 5.800.000,00 407.200.000,00 - 413.000.000,00 Uji Petik Objek PBB Sektor Perkebunan 3.00.02.3.00.02.01.15.152. 19.240.000,00 183.959.000,00 - 203.199.000,00 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Retribusi Daerah 3.00.02.3.00.02.01.15.153. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.835.540.000,00 22.290.748.700,00 4.203.283.550,00 32.329.572.250,00

3.00.02.02. 11.390.000,00

188.610.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

3.00.01.3.00.02.02.15. 11.390.000,00

188.610.000,00 - 200.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.3.00.02.02.15.006. 30.900.000,00 559.472.600,00 - 590.372.600,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3.00.01.3.00.02.02.21. 30.900.000,00

559.472.600,00 - 590.372.600,00 Penyusunan Kebijakan Umum APBD KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara PPAS 3.00.01.3.00.02.02.21.016. 298.500.000,00 2.760.320.000,00 57.800.000,00 3.116.620.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.00.02.3.00.02.02.01. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.02.3.00.02.02.01.001. - 394.400.000,00 - 394.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.02.3.00.02.02.01.006. 297.260.000,00 48.360.000,00 - 345.620.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.02.3.00.02.02.01.008. - 92.200.000,00 57.800.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.02.3.00.02.02.01.012. 620.000,00 109.860.000,00 - 110.480.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.02.3.00.02.02.01.015. - 357.500.000,00 - 357.500.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.02.3.00.02.02.01.017. - 1.000.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.02.3.00.02.02.01.018. - 570.000.000,00 - 570.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD 3.00.02.3.00.02.02.01.024. 620.000,00 113.000.000,00 - 113.620.000,00 Pengelolaan Arsip SKPKD 3.00.02.3.00.02.02.01.025. 17.980.000,00 369.056.000,00 1.875.210.550,00 2.262.246.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.00.02.3.00.02.02.02. 5.800.000,00

- 1.172.210.550,00 1.178.010.550,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.02.02.007. 11.560.000,00 1.431.000,00 703.000.000,00 715.991.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.02.02.009. 620.000,00 175.125.000,00 - 175.745.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 3.00.02.3.00.02.02.02.028. - 97.500.000,00 - 97.500.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Genset 3.00.02.3.00.02.02.02.062. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala jaringan gedung kantor 3.00.02.3.00.02.02.02.078. - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.00.02.3.00.02.02.03. -

25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.02.3.00.02.02.05. -

25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.00.02.3.00.02.02.05.001. 98.650.000,00 888.542.300,00 - 987.192.300,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.00.02.3.00.02.02.06. - 81.170.000,00 - 81.170.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.00.02.3.00.02.02.06.001. 12.000.000,00 648.403.000,00 - 660.403.000,00 Pengembangan Sistem Akuntasi Berbasis Akuntansi Akrual 3.00.02.3.00.02.02.06.013. 86.650.000,00 158.969.300,00 - 245.619.300,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.00.02.3.00.02.02.06.014. 5.048.600.000,00 15.675.013.800,00 2.270.273.000,00 22.993.886.800,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3.00.02.3.00.02.02.15. 30.160.000,00

469.890.000,00 - 500.050.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 3.00.02.3.00.02.02.15.002. 73.000.000,00 355.215.650,00 - 428.215.650,00 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.014. 2.351.000.000,00 732.850.000,00 - 3.083.850.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.021. 116.360.000,00 372.153.000,00 - 488.513.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.023. 77.750.000,00 402.050.000,00 - 479.800.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.024. 721.000.000,00 1.107.109.950,00 - 1.828.109.950,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD. 3.00.02.3.00.02.02.15.026. 710.600.000,00 1.012.034.950,00 - 1.722.634.950,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD. 3.00.02.3.00.02.02.15.027. 179.300.000,00 506.302.400,00 - 685.602.400,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 3.00.02.3.00.02.02.15.028. - 4.030.376.000,00 - 4.030.376.000,00 Penyediaan Tenaga Akuntansi, Supervisi dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Provinsi Riau. 3.00.02.3.00.02.02.15.029. - 1.257.630.000,00 1.575.000.000,00 2.832.630.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Keuangan SKPD 3.00.02.3.00.02.02.15.030. 2.710.000,00 198.534.000,00 - 201.244.000,00 Persiapan, Pemantapan dan Pengawasan Pelaksanaan PPK BLUD 3.00.02.3.00.02.02.15.032. 88.200.000,00 299.221.600,00 - 387.421.600,00 Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.033. 105.060.000,00 196.361.500,00 - 301.421.500,00 Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.036. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.041. 140.400.000,00 531.521.000,00 695.273.000,00 1.367.194.000,00 Pengamanan Aset Milik Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.044. 103.100.000,00 656.915.250,00 - 760.015.250,00 Penilaian Aset Pemerintah Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.02.15.124. 6.060.000,00 1.011.244.000,00 - 1.017.304.000,00 Pemeliharaan Aset Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.02.15.125. 110.700.000,00 705.098.000,00 - 815.798.000,00 Inventarisasi Data Aset Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.128. 105.740.000,00 1.062.094.000,00 - 1.167.834.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelolaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau 3.00.02.3.00.02.02.15.130. 24.910.000,00 349.260.000,00 - 374.170.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.141. 47.950.000,00 205.010.000,00 - 252.960.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah 3.00.02.3.00.02.02.15.142. 54.600.000,00 209.142.500,00 - 263.742.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KabupatenKota 3.00.02.3.00.02.02.15.144. 264 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ÎÏÐ ÑÒ ÑÓ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 218.820.000,00 767.352.000,00 - 986.172.000,00 Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan KabupatenKota

3.00.02.3.00.02.02.16. 215.900.000,00

230.906.000,00 - 446.806.000,00 Evaluasi Ranperda tentang APBD KabupatenKota dan Ranperda tentang Perubahan APBD KabupatenKota. 3.00.02.3.00.02.02.16.007. 2.920.000,00 536.446.000,00 - 539.366.000,00 Pembinaan Pengelolaan Keuangan KabupatenKota 3.00.02.3.00.02.02.16.013. 110.700.000,00 1.057.382.000,00 - 1.168.082.000,00 ÔÕÖ ×Õ Ø Ù Ô ÚÛÜÛ × ÝØ Þ Ø Û ß Ü àÞ Ú Ù Ô Ú Û× Ø á Ø à Ø Û âÛÞ Ú Õ Û Ø ã ä Ø Û Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.00.01.3.00.02.02.15. 110.700.000,00 1.057.382.000,00 - 1.168.082.000,00 Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau 5.00.01.3.00.02.02.15.031. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3.870.620.000,00 24.911.400.492,00 403.850.000,00 29.185.870.492,00

3.00.03.01. 1.225.210.000,00

3.068.581.300,00 293.850.000,00 4.587.641.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.03.3.00.03.01.01. -

23.400.000,00 - 23.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.03.3.00.03.01.01.001. 21.120.000,00 947.880.000,00 - 969.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.03.3.00.03.01.01.002. - 189.742.800,00 - 189.742.800,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.03.3.00.03.01.01.006. 524.640.000,00 175.360.000,00 - 700.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.03.3.00.03.01.01.008. 620.000,00 99.380.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.03.3.00.03.01.01.010. 620.000,00 99.380.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.03.3.00.03.01.01.011. - 92.498.500,00 - 92.498.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.03.3.00.03.01.01.012. 1.240.000,00 5.910.000,00 292.850.000,00 300.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.03.3.00.03.01.01.013. - 69.000.000,00 1.000.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.03.3.00.03.01.01.015. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.03.3.00.03.01.01.017. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.03.3.00.03.01.01.018. 642.000.000,00 156.000.000,00 - 798.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.03.3.00.03.01.01.019. 6.220.000,00 68.780.000,00 - 75.000.000,00 Pameran Pembangunan Riau Expo 3.00.03.3.00.03.01.01.116. 28.750.000,00 241.250.000,00 - 270.000.000,00 Rapat Koordinasi BKP2D se-Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.01.124. 91.440.000,00 1.099.901.600,00 - 1.191.341.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.00.03.3.00.03.01.02. 91.440.000,00 808.560.000,00 - 900.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3.00.03.3.00.03.01.02.022. - 71.341.600,00 - 71.341.600,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 3.00.03.3.00.03.01.02.028. - 220.000.000,00 - 220.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 3.00.03.3.00.03.01.02.030. 364.190.000,00 711.201.300,00 - 1.075.391.300,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.00.03.3.00.03.01.03. 620.000,00 131.512.200,00 - 132.132.200,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.00.03.3.00.03.01.03.002. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.03.3.00.03.01.03.006. 16.700.000,00 70.944.100,00 - 87.644.100,00 Pelaksanaan SumpahJanji PNS 3.00.03.3.00.03.01.03.012. 71.200.000,00 108.800.000,00 - 180.000.000,00 Pemantauan disiplin PNS 3.00.03.3.00.03.01.03.013. 45.700.000,00 139.300.000,00 - 185.000.000,00 Penanganan Kasus kasus kepegawaian 3.00.03.3.00.03.01.03.014. 217.770.000,00 67.845.000,00 - 285.615.000,00 Pelaksanaan konseling psikologi permasalahan ASN 3.00.03.3.00.03.01.03.016. 12.200.000,00 137.800.000,00 - 150.000.000,00 Pengelolaan LHKPAN Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.03.019. 17.400.000,00 939.938.500,00 - 957.338.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.03.3.00.03.01.05. 5.400.000,00

299.820.000,00 - 305.220.000,00 Diklat kompetensi dan pengembangan Widyaiswara 3.00.03.3.00.03.01.05.025. 6.600.000,00 395.348.000,00 - 401.948.000,00 Diklat Fungsional pegawai Pemerintah Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.05.026. 5.400.000,00 244.770.500,00 - 250.170.500,00 Diklat Teknis pegawai Pemerintah Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.05.032. 124.800.000,00 232.839.400,00 - 357.639.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.00.03.3.00.03.01.06. 20.400.000,00 40.886.000,00 - 61.286.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.00.03.3.00.03.01.06.001. 28.800.000,00 7.700.000,00 - 36.500.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.00.03.3.00.03.01.06.002. 20.400.000,00 15.600.000,00 - 36.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.00.03.3.00.03.01.06.003. - 93.650.000,00 - 93.650.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.03.3.00.03.01.06.004. 55.200.000,00 44.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.03.3.00.03.01.06.005. - 30.203.400,00 - 30.203.400,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.03.3.00.03.01.06.009. 81.800.000,00 5.609.257.100,00 - 5.691.057.100,00 Program Pendidikan Kedinasan

3.00.03.3.00.03.01.15. 51.000.000,00

4.149.000.000,00 - 4.200.000.000,00 Beasiswa tugas belajar Aparatur Sipil Negara 3.00.03.3.00.03.01.15.008. 3.000.000,00 100.036.400,00 - 103.036.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah PIM I 3.00.03.3.00.03.01.15.009. 9.600.000,00 1.170.810.000,00 - 1.180.410.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah PIM II 3.00.03.3.00.03.01.15.010. 18.200.000,00 189.410.700,00 - 207.610.700,00 Seleksi diklat kepemimpinan PIM 2,3,4 3.00.03.3.00.03.01.15.013. 71.040.000,00 2.011.199.500,00 - 2.082.239.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.00.03.3.00.03.01.16. 8.500.000,00

141.500.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi dan Konsolidasi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.16.030. 10.400.000,00 227.598.500,00 - 237.998.500,00 Diklat Teknis ke Widyaiswaraan Berjenjang 3.00.03.3.00.03.01.16.044. 6.800.000,00 845.728.000,00 - 852.528.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Perencana Aparatur 3.00.03.3.00.03.01.16.045. 16.200.000,00 262.786.000,00 - 278.986.000,00 Seleksi Asesor Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.16.049. 16.350.000,00 439.650.000,00 - 456.000.000,00 Pelatihan dan Peningkatan Kapastias Asesor Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.16.050. 12.790.000,00 93.937.000,00 - 106.727.000,00 Penyelenggaraan Upacara HUT KORPRI 3.00.03.3.00.03.01.16.072. 1.208.540.000,00 7.977.123.292,00 110.000.000,00 9.295.663.292,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

3.00.03.3.00.03.01.17. 9.850.000,00

875.150.000,00 - 885.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi 3.00.03.3.00.03.01.17.008. 118.840.000,00 381.160.000,00 - 500.000.000,00 Penataan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja 3.00.03.3.00.03.01.17.030. 18.950.000,00 131.050.000,00 - 150.000.000,00 Satya Lencana Karya Satya 3.00.03.3.00.03.01.17.031. 7.600.000,00 89.635.000,00 - 97.235.000,00 Monitoring dan Evaluasi Tapetarum dan taspen PNS se Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.035. 24.000.000,00 126.000.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan, Pelatihan, Kursus dan Bintek Pegawai BKD 3.00.03.3.00.03.01.17.047. 41.400.000,00 566.351.000,00 - 607.751.000,00 Monitoring IPDN 3.00.03.3.00.03.01.17.057. 10.350.000,00 140.159.592,00 - 150.509.592,00 Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional PNS Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.060. 40.800.000,00 109.200.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PP 46 Tahun 2011 3.00.03.3.00.03.01.17.066. 18.720.000,00 131.280.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi dan singkronisasi Pengembangan SIMPEG di Pemerintah Provinsi Riau dan KabKota se Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.067. 196.200.000,00 905.020.200,00 - 1.101.220.200,00 Pengadaan Aparatur Sipil Negara 3.00.03.3.00.03.01.17.068. 12.020.000,00 236.410.000,00 - 248.430.000,00 Pengelolaan Ujian dinas, dan Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah 3.00.03.3.00.03.01.17.070. 265 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode åæç èé èê Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.050.000,00 119.950.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan analisis Kebutuhan Diklat 3.00.03.3.00.03.01.17.073. 43.500.000,00 264.900.000,00 - 308.400.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan tata naskah dinas elektronik kepegawaian e-document 3.00.03.3.00.03.01.17.075. 24.340.000,00 125.660.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi pemantauan disiplin Aparatur se-Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.089. 19.050.000,00 162.450.000,00 - 181.500.000,00 Perlombaan Dalam Rangka HUT KORPRI 3.00.03.3.00.03.01.17.098. 68.400.000,00 131.600.000,00 - 200.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 3.00.03.3.00.03.01.17.109. 44.920.000,00 295.697.500,00 - 340.617.500,00 Pengembangan E-Government Manajemen Kepegawaian Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.114. 170.250.000,00 1.279.750.000,00 - 1.450.000.000,00 Seleksi Jabatan Tinggi Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.115. 150.810.000,00 1.299.190.000,00 - 1.450.000.000,00 Pemetaan Jabatan Administrasi Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.116. 109.360.000,00 140.640.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.117. 37.260.000,00 152.740.000,00 110.000.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Psikometri dan Database Assessment ASN Provinsi 3.00.03.3.00.03.01.17.118. 4.070.000,00 170.930.000,00 - 175.000.000,00 Penyusunan MateriAlat Test 3.00.03.3.00.03.01.17.119. 7.800.000,00 142.200.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Orientasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT di KabupatenKota Se- Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.17.120. 582.150.000,00 2.693.495.900,00 - 3.275.645.900,00 Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara 3.00.03.3.00.03.01.18. 51.900.000,00 248.100.000,00 - 300.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Pindah Tugas PNS 3.00.03.3.00.03.01.18.001. 43.200.000,00 456.800.000,00 - 500.000.000,00 Pengelolaan Kenaikan pangkat ASN dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dan kabkota se Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.18.006. 49.200.000,00 350.800.000,00 - 400.000.000,00 Pengelolaan administrasi dan penataan jabatan Fungsional Tertentu 3.00.03.3.00.03.01.18.008. 33.900.000,00 41.100.000,00 - 75.000.000,00 Pengelolaan administrasi izin belajar 3.00.03.3.00.03.01.18.010. 26.200.000,00 223.800.000,00 - 250.000.000,00 Pengelolaan Administrasi kepegawaian 3.00.03.3.00.03.01.18.011. 26.000.000,00 124.000.000,00 - 150.000.000,00 Pengelolaan Kartu Pegawai Eleltronik 3.00.03.3.00.03.01.18.012. 71.600.000,00 322.050.500,00 - 393.650.500,00 Penyusunan Formasi PNS Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.18.013. 61.200.000,00 43.800.000,00 - 105.000.000,00 Pengelolaan Humas BKP2D Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.18.016. 66.900.000,00 253.100.000,00 - 320.000.000,00 Pengelolaan Administrasi dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.18.017. 43.500.000,00 206.500.000,00 - 250.000.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian 3.00.03.3.00.03.01.18.019. 22.750.000,00 56.031.000,00 - 78.781.000,00 Penyelenggaraan Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.18.020. 30.000.000,00 73.214.400,00 - 103.214.400,00 Pengelolaan Website BKP2D Provinsi Riau 3.00.03.3.00.03.01.18.021. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan dan Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik 3.00.03.3.00.03.01.18.022. 55.800.000,00 144.200.000,00 - 200.000.000,00 Pengelolaan Administrasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 3.00.03.3.00.03.01.18.023. 92.050.000,00 429.862.600,00 - 521.912.600,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

3.00.03.3.00.03.01.19. 19.150.000,00

102.762.600,00 - 121.912.600,00 Pelatihan Berwiraswasta kepada PNS 3.00.03.3.00.03.01.19.002. 72.900.000,00 327.100.000,00 - 400.000.000,00 Pengelolaan Pensiun PNS 3.00.03.3.00.03.01.19.005. - - - - Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI

3.00.03.3.00.03.01.21. -

- - - ëìí îì ï ð ë ñòî ñð ó ï òî ï ò ô ï õ ï ö ï ò ÷ ñó ï òîö ï ï ò

3.00.05.3.00.03.01.22. 12.000.000,00

138.000.000,00 - 150.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

4.00.01.3.00.03.01.18. 12.000.000,00

138.000.000,00 - 150.000.000,00 Konsultasi dan bantuan hukum 4.00.01.3.00.03.01.18.009. BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 538.830.000,00 5.158.031.000,00 - 5.696.861.000,00

3.00.03.02. 365.280.000,00

861.295.200,00 - 1.226.575.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.03.3.00.03.02.01. -

12.691.200,00 - 12.691.200,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.03.3.00.03.02.01.001. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.03.3.00.03.02.01.002. 190.080.000,00 9.843.000,00 - 199.923.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.03.3.00.03.02.01.008. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.03.3.00.03.02.01.010. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.03.3.00.03.02.01.011. - 154.821.000,00 - 154.821.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.03.3.00.03.02.01.012. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.03.3.00.03.02.01.017. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.03.3.00.03.02.01.018. 175.200.000,00 23.940.000,00 - 199.140.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.03.3.00.03.02.01.019. - 221.301.600,00 - 221.301.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.00.03.3.00.03.02.02. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.03.3.00.03.02.02.024. - 49.960.000,00 - 49.960.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.00.03.3.00.03.02.02.026. - 71.341.600,00 - 71.341.600,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 3.00.03.3.00.03.02.02.028. 1.620.000,00 153.905.500,00 - 155.525.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.00.03.3.00.03.02.03. 620.000,00

79.905.500,00 - 80.525.500,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.00.03.3.00.03.02.03.002. 1.000.000,00 74.000.000,00 - 75.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.03.3.00.03.02.03.006. 30.060.000,00 718.987.800,00 - 749.047.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.03.3.00.03.02.05. -

135.000.000,00 - 135.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.00.03.3.00.03.02.05.001. 4.150.000,00 95.850.000,00 - 100.000.000,00 Diklat teknis Perumusan Standar Kompetensi 3.00.03.3.00.03.02.05.040. 4.770.000,00 120.230.000,00 - 125.000.000,00 Diklat bendahara keuangan daerah 3.00.03.3.00.03.02.05.042. 4.150.000,00 97.470.100,00 - 101.620.100,00 Diklat pengelolaan aset daerah 3.00.03.3.00.03.02.05.043. 4.770.000,00 111.657.700,00 - 116.427.700,00 Diklat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.03.3.00.03.02.05.047. 12.220.000,00 158.780.000,00 - 171.000.000,00 Diklat bahasa inggris TOEFL 3.00.03.3.00.03.02.05.048. 69.600.000,00 127.603.400,00 - 197.203.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.00.03.3.00.03.02.06. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.00.03.3.00.03.02.06.001. 14.400.000,00 10.600.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.00.03.3.00.03.02.06.002. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.03.3.00.03.02.06.004. 55.200.000,00 44.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.03.3.00.03.02.06.005. - 30.203.400,00 - 30.203.400,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.03.3.00.03.02.06.009. 46.850.000,00 2.510.357.500,00 - 2.557.207.500,00 Program Pendidikan Kedinasan

3.00.03.3.00.03.02.15. 16.210.000,00

712.999.500,00 - 729.209.500,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah PIM III 3.00.03.3.00.03.02.15.011. 15.770.000,00 822.228.000,00 - 837.998.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah PIM IV 3.00.03.3.00.03.02.15.012. 266 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode øùú ûü ûý Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.870.000,00 975.130.000,00 - 990.000.000,00 Diklat Prajabatan CPNS Daerah Gol.III 3.00.03.3.00.03.02.15.014. 9.900.000,00 270.100.000,00 - 280.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3.00.03.3.00.03.02.16. 3.950.000,00 96.050.000,00 - 100.000.000,00 Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah 3.00.03.3.00.03.02.16.042. 5.950.000,00 174.050.000,00 - 180.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional, Analisis Kepegawaian 3.00.03.3.00.03.02.16.046. 15.520.000,00 294.480.000,00 - 310.000.000,00 Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

3.00.03.3.00.03.02.17. -

150.000.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi kediklatan Aparatur Sipil Negara 3.00.03.3.00.03.02.17.058. 15.520.000,00 144.480.000,00 - 160.000.000,00 Rakor Widya Iswara 3.00.03.3.00.03.02.17.071. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.251.450.000,00 6.542.660.000,00 901.840.000,00 8.695.950.000,00

3.00.04.01. 77.860.000,00

222.140.000,00 - 300.000.000,00 þÿP ÿ þ P P ÿ

1.02.10.3.00.04.01.15. 77.860.000,00

222.140.000,00 - 300.000.000,00 Penyebaran informasi IPTEK dan informasi lainnya terhadap pengguna jasa 1.02.10.3.00.04.01.15.009. 347.520.000,00 983.420.000,00 500.000,00 1.331.440.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.00.04.3.00.04.01.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.04.3.00.04.01.01.001. - 124.000.000,00 - 124.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.04.3.00.04.01.01.002. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.04.3.00.04.01.01.006. 347.520.000,00 44.720.000,00 - 392.240.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.04.3.00.04.01.01.008. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.04.3.00.04.01.01.010. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.04.3.00.04.01.01.011. - 24.500.000,00 500.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.04.3.00.04.01.01.015. - 194.310.000,00 - 194.310.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.04.3.00.04.01.01.017. - 390.890.000,00 - 390.890.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.04.3.00.04.01.01.018. 66.860.000,00 430.400.000,00 447.740.000,00 945.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.02. 820.000,00

- 149.180.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.007. 820.000,00 - 174.180.000,00 175.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.009. 620.000,00 - 124.380.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 3.00.04.3.00.04.01.02.010. 620.000,00 74.380.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.022. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.04.3.00.04.01.02.024. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.028. 63.980.000,00 131.020.000,00 - 195.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana penunjang kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.035. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan studio dan komunikasi kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.036. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala jaringan gedung kantor 3.00.04.3.00.04.01.02.078. 11.020.000,00 172.252.000,00 - 183.272.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.03. 820.000,00

118.800.000,00 - 119.620.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 3.00.04.3.00.04.01.03.005. 10.200.000,00 53.452.000,00 - 63.652.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.04.3.00.04.01.03.006. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.04.3.00.04.01.05. -

200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 3.00.04.3.00.04.01.05.018. 26.400.000,00 44.838.000,00 - 71.238.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.00.04.3.00.04.01.06. 6.000.000,00 9.250.000,00 - 15.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.04.3.00.04.01.06.004. 20.400.000,00 10.038.000,00 - 30.438.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.04.3.00.04.01.06.005. - 25.550.000,00 - 25.550.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.04.3.00.04.01.06.015. 209.220.000,00 1.785.780.000,00 - 1.995.000.000,00 Program Penelitian dan Pengembangan 3.00.04.3.00.04.01.15. 28.220.000,00 271.780.000,00 - 300.000.000,00 Kegiatan Penelitian Mandiri Fungsional 3.00.04.3.00.04.01.15.010. 29.320.000,00 270.680.000,00 - 300.000.000,00 Kajian Pengembangan Model Insentif bagi Masyarakat Membuka Lahan Tanpa Bakar di Provinsi Riau 3.00.04.3.00.04.01.15.052. 41.080.000,00 453.920.000,00 - 495.000.000,00 Kajian Kebijakan e-Sabak Pembelajaran berbasis Elektronik 3.00.04.3.00.04.01.15.053. 37.720.000,00 212.280.000,00 - 250.000.000,00 Studi Pemanfaatan Kanal Pada Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 3.00.04.3.00.04.01.15.056. 24.600.000,00 225.400.000,00 - 250.000.000,00 Pemetaan Potensi Pendapatan Asli Daerah PAD Diluar Sektor Minyak dan Gas di Provinsi Riau 3.00.04.3.00.04.01.15.057. 48.280.000,00 351.720.000,00 - 400.000.000,00 Pengembangan Produk Hilir Perkebunan Sagu dan Kelapa 3.00.04.3.00.04.01.15.058. 411.650.000,00 2.184.750.000,00 453.600.000,00 3.050.000.000,00 þÿP ÿ þ P ÿ þ

3.00.04.3.00.04.01.16. 62.870.000,00

18.630.000,00 418.500.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Riset dan Pengembangan Teknologi Puribangtek 3.00.04.3.00.04.01.16.010. 52.280.000,00 247.720.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan grand design kelitbangan di Provinsi Riau 3.00.04.3.00.04.01.16.029. 29.920.000,00 270.080.000,00 - 300.000.000,00 Pemetaan tematik potensi dan karateristik Desa dalam rangka pengembangan Desa Inovasi di Provinsi Riau 3.00.04.3.00.04.01.16.031. 63.870.000,00 301.030.000,00 35.100.000,00 400.000.000,00 Pemanfaatan hasil pangan lokal untuk pengembangan inovasi kuliner berbasis tepat guna 3.00.04.3.00.04.01.16.034. 30.000.000,00 270.000.000,00 - 300.000.000,00 Impelementasi Teknologi Mikro Algae Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan 3.00.04.3.00.04.01.16.037. 49.480.000,00 300.520.000,00 - 350.000.000,00 Kajian Pencapaian Visi Riau 2020 3.00.04.3.00.04.01.16.038. 28.480.000,00 271.520.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah Limbah Ikan Sebagai Bahan Pangan dan Pakan 3.00.04.3.00.04.01.16.039. 52.280.000,00 197.720.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Masterplan Pengembangan Sagu 3.00.04.3.00.04.01.16.040. 42.470.000,00 307.530.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Produk Turunan Nanas Sebagai Produk Unggulan Dalam Mendukung SIDa Provinsi Riau 3.00.04.3.00.04.01.16.041. 57.920.000,00 362.080.000,00 - 420.000.000,00 þÿP ÿ þ þ þ

3.00.04.3.00.04.01.17. 33.920.000,00

166.080.000,00 - 200.000.000,00 Koordinasi Litbang daerah tahunan 3.00.04.3.00.04.01.17.002. 24.000.000,00 196.000.000,00 - 220.000.000,00 Monitoring pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau 3.00.04.3.00.04.01.17.003. 43.000.000,00 157.000.000,00 - 200.000.000,00 þÿP ÿ þ ÿ þ P

3.00.04.3.00.04.01.19. 43.000.000,00

157.000.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Fasilitas Penunjang Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Daerah 3.00.04.3.00.04.01.19.001. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.190.645.000,00 9.381.762.000,00 18.647.783.000,00 31.220.190.000,00 3.00.05.01. 9.250.000,00 140.750.000,00 - 150.000.000,00 þÿP ÿ þ ÿ þ ÿ

3.00.01.3.00.05.01.25. 9.250.000,00

140.750.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Kontinjensi 3.00.01.3.00.05.01.25.007. 578.780.000,00 1.298.640.000,00 207.380.000,00 2.084.800.000,00 þÿP ÿ þ ÿ þ ÿ P ÿ

3.00.05.3.00.05.01.01. 960.000,00

14.040.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.05.3.00.05.01.01.001. 267 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.05.3.00.05.01.01.002. 620.000,00 - 199.180.000,00 199.800.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.05.3.00.05.01.01.003. 203.280.000,00 36.720.000,00 - 240.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.05.3.00.05.01.01.008. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.05.3.00.05.01.01.010. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.05.3.00.05.01.01.011. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.05.3.00.05.01.01.012. - 16.800.000,00 8.200.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.05.3.00.05.01.01.015. 21.120.000,00 78.880.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.05.3.00.05.01.01.017. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.05.3.00.05.01.01.018. 352.800.000,00 7.200.000,00 - 360.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.05.3.00.05.01.01.019. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring , Evaluasi dan Pemantauan 3.00.05.3.00.05.01.01.021. 166.040.000,00 1.083.630.000,00 147.380.000,00 1.397.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.00.05.3.00.05.01.02. 620.000,00 - 147.380.000,00 148.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 3.00.05.3.00.05.01.02.010. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.05.3.00.05.01.02.024. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 3.00.05.3.00.05.01.02.030. 620.000,00 149.180.000,00 - 149.800.000,00 Penataan Ruang Gedung Kantor 3.00.05.3.00.05.01.02.048. 1.500.000,00 197.750.000,00 - 199.250.000,00 Pengadaan alat-alat komunikasi 3.00.05.3.00.05.01.02.132. 7.900.000,00 292.100.000,00 - 300.000.000,00 Rapat Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se- Provinsi Riau Rakornis 3.00.05.3.00.05.01.02.177. 155.400.000,00 94.600.000,00 - 250.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pusdatin BPBD Provinsi Riau 3.00.05.3.00.05.01.02.190. 10.875.000,00 68.625.000,00 - 79.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.00.05.3.00.05.01.03. 900.000,00

43.600.000,00 - 44.500.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.00.05.3.00.05.01.03.002. 9.975.000,00 25.025.000,00 - 35.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.05.3.00.05.01.03.006. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.05.3.00.05.01.05. -

50.000.000,00 - 50.000.000,00 Diklat Fungsional Teknis 3.00.05.3.00.05.01.05.010. 56.200.000,00 242.900.000,00 - 299.100.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.05.3.00.05.01.06. 7.200.000,00

17.800.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.00.05.3.00.05.01.06.002. 7.200.000,00 17.800.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.05.3.00.05.01.06.004. 26.100.000,00 48.000.000,00 - 74.100.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.05.3.00.05.01.06.005. 2.500.000,00 97.500.000,00 - 100.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 3.00.05.3.00.05.01.06.006. 13.200.000,00 36.800.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.05.3.00.05.01.06.009. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Aset 3.00.05.3.00.05.01.06.029. 106.540.000,00 992.560.000,00 25.900.000,00 1.125.000.000,00 Program Penelitian, Pendidikan dan Latihan 3.00.05.3.00.05.01.17. 32.950.000,00 209.950.000,00 7.100.000,00 250.000.000,00 Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.17.001. 11.900.000,00 138.100.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Simulasi Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.17.002. 17.500.000,00 132.500.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan Relawan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.17.003. 21.250.000,00 259.950.000,00 18.800.000,00 300.000.000,00 Pelatihan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana 3.00.05.3.00.05.01.17.004. 11.470.000,00 113.530.000,00 - 125.000.000,00 Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.17.006. 11.470.000,00 138.530.000,00 - 150.000.000,00 Gelar Diklat Anggota Damkar 3.00.05.3.00.05.01.17.008. 2.234.900.000,00 4.538.200.000,00 12.851.900.000,00 19.625.000.000,00 + ,-. , ,- - ,- - 0 - - 1 ,-2 -

3.00.05.3.00.05.01.18. 24.120.000,00

875.880.000,00 - 900.000.000,00 Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.18.003. 104.440.000,00 796.160.000,00 9.924.400.000,00 10.825.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran 3.00.05.3.00.05.01.18.011. 1.597.070.000,00 1.208.730.000,00 2.494.200.000,00 5.300.000.000,00 Pelaksanaan Sekretariat Bersama Pusdal Karhutla 3.00.05.3.00.05.01.18.013. 9.440.000,00 57.260.000,00 433.300.000,00 500.000.000,00 Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.18.015. 300.400.000,00 199.600.000,00 - 500.000.000,00 Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau 3.00.05.3.00.05.01.18.016. 129.450.000,00 120.550.000,00 - 250.000.000,00 Kegiatan Operasi Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor Provinsi Riau 3.00.05.3.00.05.01.18.017. 17.750.000,00 332.250.000,00 - 350.000.000,00 Jambore Relawan Penanggulangan Bencana 3.00.05.3.00.05.01.18.018. 16.950.000,00 483.050.000,00 - 500.000.000,00 Pekan Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Riau 3.00.05.3.00.05.01.18.019. 10.580.000,00 89.420.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Kearifan Lokal 3.00.05.3.00.05.01.18.020. 24.700.000,00 375.300.000,00 - 400.000.000,00 Apel Siaga Pengurangan Resiko Bencana 3.00.05.3.00.05.01.18.021. 28.060.000,00 966.457.000,00 5.415.223.000,00 6.409.740.000,00 + 3,4 5 6 - 3,7 - 8 90 78: ; + 7 1 , -2 - = +

3.00.05.3.00.05.01.20. 12.710.000,00

424.067.000,00 5.415.223.000,00 5.852.000.000,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrstruktur Public Korban Bencana 3.00.05.3.00.05.01.20.001. 5.000.000,00 95.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendataan Perhitungan Kerugian Akibat Pasca Bencana 3.00.05.3.00.05.01.20.002. 2.500.000,00 147.500.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3.00.05.3.00.05.01.20.003. 7.850.000,00 299.890.000,00 - 307.740.000,00 Perencanaan Pembangunan Kerusakan Akibat Bencana 3.00.05.3.00.05.01.20.005. BADAN PENGHUBUNG 2.110.420.000,00 9.667.260.767,00 433.920.000,00 12.211.600.767,00

3.00.05.03. 16.820.000,00

483.180.000,00 - 500.000.000,00 + ,- ,+5 - - + 0- :7 8: ? - A + 8: ; - B ,6 : B 88

1.02.10.3.00.05.03.15. 13.800.000,00

286.200.000,00 - 300.000.000,00 Peliputan kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur 1.02.10.3.00.05.03.15.008. 3.020.000,00 196.980.000,00 - 200.000.000,00 Jasa Kehumasan SKPD 1.02.10.3.00.05.03.15.030. 18.500.000,00 551.500.000,00 - 570.000.000,00 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1.02.12.3.00.05.03.15. 6.050.000,00

263.950.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan Bahan Informasi dan Promosi Pemerintahan Provinsi Riau di Jakarta dan Luar Jakarta 1.02.12.3.00.05.03.15.032. 12.450.000,00 287.550.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Forum Investasi Provinsi Riau di Jakarta 1.02.12.3.00.05.03.15.037. 417.950.000,00 1.397.250.000,00 184.800.000,00 2.000.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.02.16.3.00.05.03.17. 7.900.000,00 107.300.000,00 184.800.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Fasilitas Kebudayaan Anjungan Riau 1.02.16.3.00.05.03.17.015. 6.750.000,00 493.250.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Kebudayaan di Anjungan Riau 1.02.16.3.00.05.03.17.027. 148.000.000,00 252.000.000,00 - 400.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Promosi, Potensi dan Kebudayaan Riau di Anjungan Riau TMII 1.02.16.3.00.05.03.17.028. 255.300.000,00 544.700.000,00 - 800.000.000,00 Pembinaan Perkembangan Keragaman Budaya Daerah 1.02.16.3.00.05.03.17.030. 48.940.000,00 351.060.000,00 - 400.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi 3.00.01.3.00.05.03.15. 268 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode CDE FG FH Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.800.000,00 248.200.000,00 - 250.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.3.00.05.03.15.006. 16.020.000,00 58.980.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan SOP 3.00.01.3.00.05.03.15.056. 31.120.000,00 43.880.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan SIAP Sistem Informasi Aplikasi Perencanaan 3.00.01.3.00.05.03.15.070. 1.208.070.000,00 2.093.130.000,00 154.120.000,00 3.455.320.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.00.05.3.00.05.03.01. - 28.800.000,00 - 28.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.05.3.00.05.03.01.001. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.05.3.00.05.03.01.002. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.003. - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.05.3.00.05.03.01.006. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.00.05.3.00.05.03.01.007. 593.230.000,00 56.770.000,00 - 650.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.008. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.00.05.3.00.05.03.01.009. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.010. - 21.400.000,00 - 21.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.05.3.00.05.03.01.011. - 52.000.000,00 - 52.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.012. 620.000,00 3.540.000,00 145.840.000,00 150.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.013. 620.000,00 129.380.000,00 - 130.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.00.05.3.00.05.03.01.014. - 20.520.000,00 8.280.000,00 28.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.05.3.00.05.03.01.015. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.05.3.00.05.03.01.017. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.05.3.00.05.03.01.018. 345.600.000,00 7.720.000,00 - 353.320.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.019. 268.000.000,00 - - 268.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 3.00.05.3.00.05.03.01.023. 16.440.000,00 1.759.060.000,00 95.000.000,00 1.870.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.00.05.3.00.05.03.02. 1.220.000,00

3.780.000,00 95.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 3.00.05.3.00.05.03.02.010. 2.460.000,00 76.540.000,00 - 79.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas 3.00.05.3.00.05.03.02.021. 2.860.000,00 172.140.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3.00.05.3.00.05.03.02.022. 2.700.000,00 1.437.300.000,00 - 1.440.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.05.3.00.05.03.02.024. 7.200.000,00 33.300.000,00 - 40.500.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 3.00.05.3.00.05.03.02.028. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 3.00.05.3.00.05.03.02.029. 14.220.000,00 114.720.650,00 - 128.940.650,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.00.05.3.00.05.03.03. 620.000,00

48.320.650,00 - 48.940.650,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.00.05.3.00.05.03.03.002. 13.600.000,00 66.400.000,00 - 80.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.05.3.00.05.03.03.006. - - - - Program Fasilitasi PindahPurna Tugas PNS

3.00.05.3.00.05.03.04. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

3.00.05.3.00.05.03.05. -

100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.00.05.3.00.05.03.05.001. 173.140.000,00 707.307.676,00 - 880.447.676,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.05.3.00.05.03.06. 27.300.000,00

18.931.676,00 - 46.231.676,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.00.05.3.00.05.03.06.001. 18.000.000,00 26.216.000,00 - 44.216.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.00.05.3.00.05.03.06.002. 20.400.000,00 19.600.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 3.00.05.3.00.05.03.06.003. 30.600.000,00 69.400.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.05.3.00.05.03.06.004. 15.400.000,00 34.600.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.05.3.00.05.03.06.005. 39.220.000,00 210.780.000,00 - 250.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 3.00.05.3.00.05.03.06.006. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Sinkronisasi, Koordinasi dan Fasilitasi Badan Penghubung 3.00.05.3.00.05.03.06.053. 22.220.000,00 27.780.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.05.3.00.05.03.06.111. 195.840.000,00 1.885.387.441,00 - 2.081.227.441,00 Program Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung 3.00.05.3.00.05.03.21. 85.720.000,00 314.280.000,00 - 400.000.000,00 Pembinaan Mahasiswa dan Organisasi Mahasiswa Riau 3.00.05.3.00.05.03.21.007. 31.200.000,00 768.800.000,00 - 800.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Protokol di Jakarta dan Sekitarnya 3.00.05.3.00.05.03.21.016. 58.020.000,00 573.207.441,00 - 631.227.441,00 Penyediaan Forum Komunikasi Pemerintah Provinsi Riau dengan Masyarakat Riau di Jakarta 3.00.05.3.00.05.03.21.017. 16.200.000,00 133.800.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Sosial Masyarakat Riau di Jakarta dan Sekitarnya 3.00.05.3.00.05.03.21.018. 4.700.000,00 95.300.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Hubungan Kerjasama Antara Lembaga Non Formal 3.00.05.3.00.05.03.21.024. 500.000,00 224.665.000,00 - 225.165.000,00 Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 4.00.01.3.00.05.03.15. 500.000,00 224.665.000,00 - 225.165.000,00 Fasilitasi Urusan Daerah Pada Pemerintah Pusat 4.00.01.3.00.05.03.15.028. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.127.450.000,00 6.468.010.100,00 482.700.000,00 8.078.160.100,00 3.00.05.04. 219.230.000,00 1.555.980.000,00 - 1.775.210.000,00 IJK LJ M N O M QR SR TM QR UV W M QX M Y M M Z [ M QR K Z M S

1.01.05.3.00.05.04.26. -

75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pengawasan Kegiatan orang Asing di Daerah 1.01.05.3.00.05.04.26.001. 12.400.000,00 137.810.000,00 - 150.210.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Terorisme 1.01.05.3.00.05.04.26.002. 5.600.000,00 94.400.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Deteksi Dini 1.01.05.3.00.05.04.26.003. 22.230.000,00 102.770.000,00 - 125.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Se Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.26.004. 1.300.000,00 73.700.000,00 - 75.000.000,00 Rapat Koordinasi dan Identifikasi Paham Radikal Se Prov. Riau 1.01.05.3.00.05.04.26.006. 900.000,00 199.100.000,00 - 200.000.000,00 Investigasi masalah actual dan aksi-aksi unjuk rasa se-Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.26.007. 300.000,00 99.700.000,00 - 100.000.000,00 Pemetaan Potensi Konflik dan penanganan konflik sosial se-Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.26.008. 17.450.000,00 132.550.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Masyarakat Wilayah Perbatasan terkait Kewaspadaan Nasional 1.01.05.3.00.05.04.26.010. 9.900.000,00 90.100.000,00 - 100.000.000,00 Sosialisasi, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat 1.01.05.3.00.05.04.26.011. 900.000,00 99.100.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Kapasitas Aparatur Dalam Penanganan Konflik Sosial 1.01.05.3.00.05.04.26.012. 19.900.000,00 280.100.000,00 - 300.000.000,00 Evaluasi Rencana Aksi Terpadu Penangangan Konflik Sosial Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.26.013. 67.150.000,00 132.850.000,00 - 200.000.000,00 Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah 1.01.05.3.00.05.04.26.014. 61.200.000,00 38.800.000,00 - 100.000.000,00 Pusat Komunikasi dan Informasi Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 1.01.05.3.00.05.04.26.016. 144.770.000,00 755.230.000,00 - 900.000.000,00 IJK LJ M N O M QR SR TM QR IK SR T R \ ] M SM N [ VL VJR

1.01.05.3.00.05.04.27. 5.300.000,00

94.700.000,00 - 100.000.000,00 Dialog Partai politik Se-Prov Riau 1.01.05.3.00.05.04.27.001. 55.200.000,00 44.800.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Partai Politik 1.01.05.3.00.05.04.27.003. 16.870.000,00 83.130.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring Peliputan PILKADA KabKota 1.01.05.3.00.05.04.27.004. 269 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode _` ab ac Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 13.100.000,00 136.900.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Komunikasi Politik terhadap Partai Politik 1.01.05.3.00.05.04.27.006. 21.400.000,00 128.600.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pendidikan bagi calon pemilih pemula 1.01.05.3.00.05.04.27.009. 19.800.000,00 130.200.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan Budaya Politik Bagi Elemen Masyarakat 1.01.05.3.00.05.04.27.011. 13.100.000,00 136.900.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan Budaya Politik Bagi Partai Politik 1.01.05.3.00.05.04.27.012. 23.550.000,00 226.450.000,00 - 250.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

1.01.05.3.00.05.04.28. 7.750.000,00

192.250.000,00 - 200.000.000,00 Identifikasi Ketahanan Ekonomi, Sumber Daya Alam, terkait Kewaspadaan Nasional se-Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.28.001. 15.800.000,00 34.200.000,00 - 50.000.000,00 Forum dialog Konflik Sumber Daya Ekonomi dan Sumber Daya Alam 1.01.05.3.00.05.04.28.004. 116.850.000,00 628.150.000,00 - 745.000.000,00 Program Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

1.01.05.3.00.05.04.29. 16.600.000,00

133.400.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 1.01.05.3.00.05.04.29.001. 23.500.000,00 76.500.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi dan KabupatenKota 1.01.05.3.00.05.04.29.002. 18.900.000,00 131.100.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Ormas dan LSM di Provinsi Riau dan KabKota 1.01.05.3.00.05.04.29.003. 33.800.000,00 66.200.000,00 - 100.000.000,00 Verifikasi Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1.01.05.3.00.05.04.29.005. 19.300.000,00 125.700.000,00 - 145.000.000,00 Fasilitasi Pertemuan Tokoh Adat,kesultanan dan Ormas Kebudayaan Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.29.006. 4.750.000,00 95.250.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi Identifikasi Aliran Sempalan di Provinsi Riau 1.01.05.3.00.05.04.29.007. 42.250.000,00 132.750.000,00 - 175.000.000,00 def ge h i d jkg ji l h kg h k mh n h o p k q f ei h rs

3.00.01.3.00.05.04.15. 2.050.000,00

72.950.000,00 - 75.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.3.00.05.04.15.006. 40.200.000,00 59.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Buku Data Badan Kesbangpol 3.00.01.3.00.05.04.15.040. 276.720.000,00 1.175.540.000,00 250.000.000,00 1.702.260.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.05.3.00.05.04.01. -

8.320.000,00 - 8.320.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.05.3.00.05.04.01.001. - 394.560.000,00 - 394.560.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.05.3.00.05.04.01.002. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.05.3.00.05.04.01.003. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.05.3.00.05.04.01.006. 188.400.000,00 18.560.000,00 - 206.960.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.05.3.00.05.04.01.008. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.05.3.00.05.04.01.010. - 41.500.000,00 - 41.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.05.3.00.05.04.01.011. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.05.3.00.05.04.01.012. - - 250.000.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.05.3.00.05.04.01.013. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 3.00.05.3.00.05.04.01.015. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 3.00.05.3.00.05.04.01.017. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.00.05.3.00.05.04.01.018. 73.920.000,00 - - 73.920.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 3.00.05.3.00.05.04.01.019. 14.400.000,00 85.600.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 3.00.05.3.00.05.04.01.022. 900.000,00 349.100.000,00 225.000.000,00 575.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.00.05.3.00.05.04.02. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.00.05.3.00.05.04.02.009. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 3.00.05.3.00.05.04.02.010. 900.000,00 199.100.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 3.00.05.3.00.05.04.02.022. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 3.00.05.3.00.05.04.02.023. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 3.00.05.3.00.05.04.02.024. 19.350.000,00 73.350.000,00 7.700.000,00 100.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.00.05.3.00.05.04.03. 750.000,00 49.650.000,00 - 50.400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3.00.05.3.00.05.04.03.002. 18.600.000,00 23.700.000,00 7.700.000,00 50.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 3.00.05.3.00.05.04.03.006. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.00.05.3.00.05.04.05. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.00.05.3.00.05.04.05.001. 71.750.000,00 358.540.100,00 - 430.290.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.00.05.3.00.05.04.06. 30.000.000,00

70.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.00.05.3.00.05.04.06.001. 2.400.000,00 13.126.100,00 - 15.526.100,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.00.05.3.00.05.04.06.002. 4.800.000,00 11.900.000,00 - 16.700.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 3.00.05.3.00.05.04.06.004. 14.400.000,00 65.962.000,00 - 80.362.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 3.00.05.3.00.05.04.06.005. 5.750.000,00 144.250.000,00 - 150.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 3.00.05.3.00.05.04.06.006. 14.400.000,00 53.302.000,00 - 67.702.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 3.00.05.3.00.05.04.06.009. 212.080.000,00 1.157.920.000,00 - 1.370.000.000,00 def ge h i t sk h p u s f v f g s u h k w h x h r h k y jl h k g rh h k

3.00.05.3.00.05.04.25. 16.800.000,00

58.200.000,00 - 75.000.000,00 Revitalisasi dan Aktulisasi Nilai - nilai pancasila di lingkungan Prov Riau 3.00.05.3.00.05.04.25.001. 22.300.000,00 107.700.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan Wawasan Kebangsaan 3.00.05.3.00.05.04.25.002. 17.150.000,00 32.850.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Perempuan 3.00.05.3.00.05.04.25.003. 27.700.000,00 122.300.000,00 - 150.000.000,00 Forum Dialog Penguatan nilai nilai sejarah kebangsaan 3.00.05.3.00.05.04.25.004. 1.500.000,00 98.500.000,00 - 100.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan suvervisi peningkatan kesadaran bela negara di daerah berdasarkan permendagri no 38 tahun 2011 3.00.05.3.00.05.04.25.005. 13.450.000,00 61.550.000,00 - 75.000.000,00 Sosiolisasi wawasan kebangsaan melalui media massa 3.00.05.3.00.05.04.25.006. 42.590.000,00 122.410.000,00 - 165.000.000,00 Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia Prov Riau 3.00.05.3.00.05.04.25.007. 14.600.000,00 185.400.000,00 - 200.000.000,00 Identifikasi,Singkronisasi,Koordinasi dan Update Data Ketahanan Ideologi pembauran dan kewarganegaraan se prov riau 3.00.05.3.00.05.04.25.008. 25.450.000,00 149.550.000,00 - 175.000.000,00 Forum Pembauran Kebangsaanbagi etnis masyarakat se prov riau 3.00.05.3.00.05.04.25.009. 14.400.000,00 85.600.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi dan Sosialisasi percepatan proses pembauran bagi warga transmigrasi pengungsi pendatang di lingkungan masyarakat Riau sekaligus pemberian tanda penghargaan 3.00.05.3.00.05.04.25.011. 16.140.000,00 133.860.000,00 - 150.000.000,00 Jambore Bela Negara 3.00.05.3.00.05.04.25.017. 25.231.312.440,00 433.244.753.659,00 32.742.338.500,00 491.218.404.599,00 PENDUKUNG

4.00. SEKRETARIAT DAERAH