ARSYADJULIANDI RACHMAN GUBERNUR RIAU,

1 2 3 4 5.00.01.5.00.01.01.18.008. PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI WBK DI PROVINSI RIAU 150.000.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.008.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 28.600.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.008.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 121.400.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.009. MONITORING PENYAMPAIAN LHKPNLHKASN DI PROVINSI RIAU 85.000.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.009.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.009.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 77.800.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.010. PENGAWASAN PELAKSANAAN AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI AD-PPK PROVINSI RIAU 200.000.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.010.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 31.550.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.010.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 168.450.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.011. REVIEW DOKUMEN PERENCANAAN DAN ANGGARAN TAHUNAN 200.000.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.011.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 94.700.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.011.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 105.300.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.013. TOT TUNAS INTEGRITAS DAN WORKSHOP KOMITE INTEGRITAS PROVINSI RIAU 247.795.493,00 5.00.01.5.00.01.01.18.013.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.300.000,00 5.00.01.5.00.01.01.18.013.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 237.495.493,00 4.00.01.5.00.01.01.16. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 150.000.000,00 4.00.01.5.00.01.01.16.007. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI HASIL PENGAWASAN 150.000.000,00 4.00.01.5.00.01.01.16.007.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.100.000,00 4.00.01.5.00.01.01.16.007.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 87.900.000,00 34.342.819.712,00 JUMLAH BELANJA 34.342.819.712,00 SURPLUSDEFISIT

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN GUBERNUR RIAU,

Pekanbaru, 28 Desember 2016 5.00.01.01. - INSPEKTORAT 222 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ²³´ µ¶ µ· Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal PEMERINTAH PROVINSI RIAU REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 TANGGAL : : LAMPIRAN IV : 8 Tahun 2016 28 Desember 2016 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 294.241.324.400,00 1.532.988.462.379,00 2.350.297.045.825,00 4.177.526.832.604,00 WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01. DINAS PENDIDIKAN 128.054.780.400,00 735.893.681.396,00 302.194.837.068,00 1.166.143.298.864,00

1.01.01.01. 2.825.720.000,00

7.544.382.000,00 3.440.798.000,00 13.810.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.01.1.01.01.01.01. 2.730.000,00

2.397.270.000,00 - 2.400.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.01.1.01.01.01.01.002. 960.000.000,00 290.000.000,00 - 1.250.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.01.1.01.01.01.01.008. 770.000,00 979.230.000,00 - 980.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.01.1.01.01.01.01.010. 660.000,00 433.840.000,00 - 434.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.01.1.01.01.01.01.011. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.01.1.01.01.01.01.012. 32.250.000,00 12.646.000,00 1.701.504.000,00 1.746.400.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.01.1.01.01.01.01.013. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.01.1.01.01.01.01.017. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.01.1.01.01.01.01.018. 1.530.000.000,00 270.000.000,00 - 1.800.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor dan Tenaga Administrasi Perkantoran 1.01.01.1.01.01.01.01.087. 171.600.000,00 328.400.000,00 - 500.000.000,00 Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi 1.01.01.1.01.01.01.01.088. 127.710.000,00 532.996.000,00 1.739.294.000,00 2.400.000.000,00 Penyelenggaraan UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau di 12 KabKota 1.01.01.1.01.01.01.01.199. 6.500.000,00 1.643.500.000,00 - 1.650.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.02. 6.500.000,00

493.500.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.01.01.1.01.01.01.02.022. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.01.1.01.01.01.02.024. - 650.000.000,00 - 650.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.01.1.01.01.01.02.028. 261.950.000,00 753.050.000,00 198.000.000,00 1.213.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.01.1.01.01.01.05. 50.100.000,00

149.900.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.01.01.1.01.01.01.05.001. - - 198.000.000,00 198.000.000,00 Peningkatan Sistem Manajemen SDM 1.01.01.1.01.01.01.05.005. 35.050.000,00 229.950.000,00 - 265.000.000,00 In House Training Diklat Perencanaan dan Keuangan 1.01.01.1.01.01.01.05.070. 137.800.000,00 262.200.000,00 - 400.000.000,00 Pembinaan Jasmani dan Rohani 1.01.01.1.01.01.01.05.119. 39.000.000,00 111.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP Penyempurnaan 1.01.01.1.01.01.01.05.203. 195.600.000,00 314.400.000,00 - 510.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.1.01.01.01.06. 12.000.000,00

68.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.01.1.01.01.01.06.001. 61.800.000,00 38.200.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.01.01.1.01.01.01.06.002. 61.800.000,00 38.200.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01.01.1.01.01.01.06.004. 24.000.000,00 56.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.01.1.01.01.01.06.005. 36.000.000,00 114.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Laporan Aset 1.01.01.1.01.01.01.06.029. 3.202.710.000,00 530.870.663.296,00 285.568.439.368,00 819.641.812.664,00 Program Pendidikan Menengah

1.01.01.1.01.01.01.17. 27.080.000,00

1.500.520.000,00 5.616.000.000,00 7.143.600.000,00 Pengadaan Mebeluer Sekolah 1.01.01.1.01.01.01.17.019. 23.650.000,00 184.795.600,00 2.291.554.400,00 2.500.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Ruang Kelas Sekolah 1.01.01.1.01.01.01.17.044. 39.850.000,00 2.338.298.300,00 19.691.370.000,00 22.069.518.300,00 Revitalisasi SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.070. 28.300.000,00 121.700.000,00 8.703.208.948,00 8.853.208.948,00 Revitalisasi SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.071. 28.140.000,00 75.642.800,00 17.896.217.200,00 18.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.072. 197.750.000,00 7.241.874.800,00 26.989.785.600,00 34.429.410.400,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.073. 41.150.000,00 6.182.789.310,00 20.290.000.000,00 26.513.939.310,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.074. 29.080.000,00 76.647.400,00 9.444.272.600,00 9.550.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Biologi SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.076. 29.080.000,00 100.692.800,00 7.920.227.200,00 8.050.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Kimia SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.077. 37.080.000,00 86.738.240,00 11.846.181.760,00 11.970.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Fisika SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.078. 19.900.000,00 57.133.900,00 5.922.966.100,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Otomotif 1.01.01.1.01.01.01.17.082. 19.000.000,00 726.579.525,00 2.698.192.275,00 3.443.771.800,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Listrik 1.01.01.1.01.01.01.17.084. 13.300.000,00 514.624.775,00 2.009.196.025,00 2.537.120.800,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Teknologi Workshop Elektro 1.01.01.1.01.01.01.17.085. 7.250.000,00 1.696.684.700,00 2.744.475.700,00 4.448.410.400,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Kelompok Bisnis Labor Multimedia dan Akuntnsi 1.01.01.1.01.01.01.17.086. 14.950.000,00 28.800.700,00 456.249.300,00 500.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Pariwisata Ruang Praktek Perhotelan 1.01.01.1.01.01.01.17.088. 15.250.000,00 52.086.500,00 1.982.663.500,00 2.050.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Kultur Jaringan 1.01.01.1.01.01.01.17.092. 15.250.000,00 42.187.700,00 1.879.250.300,00 1.936.688.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK Jurusan Agribisnis dan Agroteknologi Ruang Labor Teknologi Hasil Pertanian 1.01.01.1.01.01.01.17.095. 35.240.000,00 156.212.800,00 1.008.547.200,00 1.200.000.000,00 Pengadaan Media Pembelajaran SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.104. 19.900.000,00 71.735.300,00 1.308.364.700,00 1.400.000.000,00 Pengadaan Media Pembelajaran SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.105. 89.750.000,00 410.250.000,00 - 500.000.000,00 Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK untuk pembelajaran 1.01.01.1.01.01.01.17.122. 116.740.000,00 883.260.000,00 - 1.000.000.000,00 Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.123. 91.700.000,00 608.300.000,00 - 700.000.000,00 Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.124. 64.900.000,00 95.538.700,00 5.339.561.300,00 5.500.000.000,00 Pembangunan Hotel Training 1.01.01.1.01.01.01.17.127. 154.490.000,00 860.784.600,00 - 1.015.274.600,00 Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.144. 37.010.000,00 290.029.100,00 9.362.960.900,00 9.690.000.000,00 Pembangunan USB SMA di KabKota 1.01.01.1.01.01.01.17.167. 32.700.000,00 467.300.000,00 - 500.000.000,00 Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.227. 171.230.000,00 1.078.770.000,00 - 1.250.000.000,00 Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.241. 52.960.000,00 217.040.000,00 - 270.000.000,00 Pelatihan Guru Bimbingan Konseling SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.257. 223 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ¸¹º »¼ »½ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 50.960.000,00 212.040.000,00 - 263.000.000,00 Pelatihan Guru Bimbingan UKS SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.258. 348.090.000,00 2.351.910.000,00 - 2.700.000.000,00 MGMP Guru Mata Pelajaran SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.266. 104.300.000,00 2.595.700.000,00 - 2.700.000.000,00 MGMP Guru Mata Pelajaran SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.267. 30.810.000,00 369.190.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Pendidikan Tata Kelola Administrasi SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.294. 90.000.000,00 134.240.010.952,00 - 134.330.010.952,00 Biaya Operasional Peningkatan Mutu PendidikanBOS Daerah 1.01.01.1.01.01.01.17.297. 40.200.000,00 2.142.906.700,00 - 2.183.106.700,00 Sertifikasi ANT IV dan ATT IV Siswa Nautika dan Teknika 1.01.01.1.01.01.01.17.298. 186.480.000,00 1.213.520.000,00 - 1.400.000.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Assessor dalam rangka Pembentukan LSP-P1 1.01.01.1.01.01.01.17.300 96.730.000,00 485.270.000,00 - 582.000.000,00 Workshop Rencana Induk Pengembangan Sekolah 1.01.01.1.01.01.01.17.302. 17.500.000,00 107.500.000,00 - 125.000.000,00 Focus Group Discussion Pemberdayaan Unit Produksi SMK dari Sisi Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.01.01.1.01.01.01.17.303. 41.800.000,00 1.958.200.000,00 - 2.000.000.000,00 PPDB On Line SMASMK 1.01.01.1.01.01.01.17.305. 15.400.000,00 628.804.240,00 2.355.795.760,00 3.000.000.000,00 Pengadaan Peralatan Praktik Survei dan Pemetaan 1.01.01.1.01.01.01.17.306. 20.500.000,00 77.728.100,00 6.101.771.900,00 6.200.000.000,00 Peningkatan Infrastruktur SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.308. 31.480.000,00 134.873.400,00 7.813.646.600,00 7.980.000.000,00 Pengadaan Peralatan Komputer Mendukung Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.320. 73.390.000,00 405.417.454,00 - 478.807.454,00 Diklat Kepala Sekolah SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.321. 26.400.000,00 54.966.800,00 6.208.633.200,00 6.290.000.000,00 Pembangunan Pagar SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.326. 22.200.000,00 160.579.000,00 3.777.221.000,00 3.960.000.000,00 Pengadaan Paving Blok SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.328. 29.080.000,00 27.825.500,00 1.143.094.500,00 1.200.000.000,00 Pengadaan Sanitasi SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.329. 90.470.000,00 26.309.530.000,00 - 26.400.000.000,00 Penyelenggaraan Riau Cerdas Untuk Siswa Miskin dan Kawasan 3T 1.01.01.1.01.01.01.17.337. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Fisika 1.01.01.1.01.01.01.17.339. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor IPA 1.01.01.1.01.01.01.17.340. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Sarana Edukasi Integratif Labor Kimia 1.01.01.1.01.01.01.17.341. 139.400.000,00 610.600.000,00 - 750.000.000,00 Pemeriksaan Kontruksi Gedung Sekolah PP No. 29 Tahun 2000 1.01.01.1.01.01.01.17.342. 36.010.000,00 87.040.000,00 4.876.950.000,00 5.000.000.000,00 Pengadaan Alat Peraga IPA SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.343. 29.080.000,00 91.320.000,00 7.634.000.000,00 7.754.400.000,00 Pengadaan Alat Labor Biologi IT 1.01.01.1.01.01.01.17.345. 20.850.000,00 27.250.000,00 951.900.000,00 1.000.000.000,00 Pengadaan Alat Perpustakaan Terintegrasi 1.01.01.1.01.01.01.17.346. 21.050.000,00 28.175.200,00 450.774.800,00 500.000.000,00 Pembangunan Lapangan Olahraga SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.349. 23.700.000,00 8.500.300,00 1.817.799.700,00 1.850.000.000,00 Pembangunan Gedung Serbaguna SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.353. 28.500.000,00 31.428.800,00 190.071.200,00 250.000.000,00 Pembangunan Perpustakaan SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.355. 15.250.000,00 28.467.700,00 356.282.300,00 400.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek Jurusan Agribisnis dan Tanaman Perkebunan 1.01.01.1.01.01.01.17.359. 15.250.000,00 1.544.750.000,00 1.440.000.000,00 3.000.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek Komputer Jaringan SMASMK 1.01.01.1.01.01.01.17.360. 15.250.000,00 22.119.700,00 112.630.300,00 150.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor SMASMK 1.01.01.1.01.01.01.17.361. 35.100.000,00 714.900.000,00 - 750.000.000,00 Beasiswa Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang 1.01.01.1.01.01.01.17.362. 9.050.000,00 790.950.000,00 - 800.000.000,00 Pemetaan Dan Pengembangan Pendidikan Menengah SMASMK Se Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.17.363. 15.250.000,00 39.858.900,00 731.891.100,00 787.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek Program Keahlian Sekretaris 1.01.01.1.01.01.01.17.364. 15.250.000,00 276.796.500,00 982.953.500,00 1.275.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Mesin 1.01.01.1.01.01.01.17.365. 15.250.000,00 21.316.500,00 663.433.500,00 700.000.000,00 Peningkatan Fungsi Peralatan Praktek SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.366. - 326.904.200.000,00 - 326.904.200.000,00 Penyelenggaraan Dana BOS Tingkat Menengah 1.01.01.1.01.01.01.17.384. - - 20.124.041.000,00 20.124.041.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan SMA 1.01.01.1.01.01.01.17.385. - - 49.434.304.000,00 49.434.304.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan SMK 1.01.01.1.01.01.01.17.386. 102.955.020.000,00 127.012.266.200,00 - 229.967.286.200,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01.01.1.01.01.01.22. 68.250.000,00

731.750.000,00 - 800.000.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Atas SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.010. 68.250.000,00 731.750.000,00 - 800.000.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK 1.01.01.1.01.01.01.22.011. 37.200.000,00 515.860.200,00 - 553.060.200,00 Pengadaan Kelender Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.22.020. 19.400.000,00 480.600.000,00 - 500.000.000,00 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.021. 108.480.000,00 1.141.520.000,00 - 1.250.000.000,00 Pengelolaan Data Pendidikan 1.01.01.1.01.01.01.22.025. 59.600.000,00 840.400.000,00 - 900.000.000,00 Penyusunan ProgramKegiatan Pendidikan Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.026. 129.700.000,00 370.300.000,00 - 500.000.000,00 Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.036. 61.730.000,00 358.270.000,00 - 420.000.000,00 Pelatihan Teknisi PPDB-Online 1.01.01.1.01.01.01.22.051. 66.250.000,00 433.750.000,00 - 500.000.000,00 Pelatihan Teknisi UN Berbasis TIK CBT 1.01.01.1.01.01.01.22.052. 150.900.000,00 2.599.100.000,00 - 2.750.000.000,00 Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.059. 46.540.000,00 203.460.000,00 - 250.000.000,00 Ki Hajar Award Tingkat Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.060. 20.200.000,00 179.800.000,00 - 200.000.000,00 Pelaksanaan Zona Integritas 1.01.01.1.01.01.01.22.080. 141.000.000,00 59.000.000,00 - 200.000.000,00 Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit PAK Guru Tingkat Provinsi 1.01.01.1.01.01.01.22.082. 139.400.000,00 754.600.000,00 - 894.000.000,00 Verifikasi, Validasi, Monitoring dan Evaluasi ProgramKegiatan, Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan 1.01.01.1.01.01.01.22.083. 63.500.000,00 886.500.000,00 - 950.000.000,00 Meningkatkan Kapasitas Dewan pendidikan Provinsi dan KabKota 1.01.01.1.01.01.01.22.087. 17.800.000,00 58.700.000,00 - 76.500.000,00 Biaya AuditOpname Ruang Labor Bahasa dan IPA SDN 01 Benteng Hulu dan SDN 04 Perawang Barat Kab. Siak 1.01.01.1.01.01.01.22.088. 184.200.000,00 6.815.800.000,00 - 7.000.000.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional OSN di Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.089. 164.320.000,00 2.035.680.000,00 - 2.200.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.090. 106.000.000,00 1.194.000.000,00 - 1.300.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.091. 178.170.000,00 1.321.830.000,00 - 1.500.000.000,00 Olimpiade Sains Nasional OSN SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.092. 52.300.000,00 347.700.000,00 - 400.000.000,00 Cipta Pelajar SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.093. 102.860.000,00 697.140.000,00 - 800.000.000,00 Lomba Penelitian Ilmiah Remaja LPIR SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.094. 113.180.000,00 723.403.000,00 - 836.583.000,00 Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP LKJS SMP 1.01.01.1.01.01.01.22.095. 28.200.000,00 321.800.000,00 - 350.000.000,00 Lomba Budaya Mutu SD 1.01.01.1.01.01.01.22.097. 168.540.000,00 1.231.460.000,00 - 1.400.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SD 1.01.01.1.01.01.01.22.098. 144.300.000,00 1.105.700.000,00 - 1.250.000.000,00 Olimpiade Sains Nasional OSN SD 1.01.01.1.01.01.01.22.099. 137.340.000,00 962.660.000,00 - 1.100.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SD 1.01.01.1.01.01.01.22.100. 43.290.000,00 289.390.000,00 - 332.680.000,00 Lomba Cipta Pelajar SD 1.01.01.1.01.01.01.22.101. 546.800.000,00 4.953.200.000,00 - 5.500.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SDMI dan Ujian Nasional SMPMTs dan SMAMASMK 1.01.01.1.01.01.01.22.102. 224 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ¾¿À Á Áà Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 46.500.000,00 5.771.805.000,00 - 5.818.305.000,00 Beasiswa S1 PAUD 1.01.01.1.01.01.01.22.103. 73.760.000,00 426.240.000,00 - 500.000.000,00 Lomba unit kesehatan sekolah UKS 1.01.01.1.01.01.01.22.105. 205.600.000,00 1.294.400.000,00 - 1.500.000.000,00 Pembinaan Generasi Muda Melalui Pendidikan Saka Widya Budaya Bakti 1.01.01.1.01.01.01.22.108. 182.240.000,00 1.067.760.000,00 - 1.250.000.000,00 Perkemahan Bakti Saka Widya Budaya Bakti Se Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.109. 27.600.000,00 23.972.400.000,00 - 24.000.000.000,00 Beasiswa Tamatan SLTA Pada PErguruan Tinggi dalam Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.113. 31.200.000,00 12.821.616.000,00 - 12.852.816.000,00 Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional 1.01.01.1.01.01.01.22.114. 19.200.000,00 15.002.866.000,00 - 15.022.066.000,00 Beasiswa Bidik Misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu 1.01.01.1.01.01.01.22.116. 215.610.000,00 2.384.390.000,00 - 2.600.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.118. 238.470.000,00 3.761.530.000,00 - 4.000.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.119. 51.090.000,00 350.910.000,00 - 402.000.000,00 Debat Bahasa Indonesia SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.120. 51.090.000,00 350.910.000,00 - 402.000.000,00 Debat bahasa Inggris SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.121. 1.408.210.000,00 4.291.790.000,00 - 5.700.000.000,00 Olimpiade Sains Nasional OSN SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.122. 158.350.000,00 2.041.650.000,00 - 2.200.000.000,00 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN SMK 1.01.01.1.01.01.01.22.124. 166.100.000,00 1.718.900.000,00 - 1.885.000.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SMK 1.01.01.1.01.01.01.22.126. 83.620.000,00 766.380.000,00 - 850.000.000,00 Parade Cinta Tanah Air untuk jenjang SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.127. 141.150.000,00 858.850.000,00 - 1.000.000.000,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah untuk jenjang SMA 1.01.01.1.01.01.01.22.128. 293.410.000,00 2.206.590.000,00 - 2.500.000.000,00 Lomba Cerdas Cermat LCC Pancasila, UUD45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika 1.01.01.1.01.01.01.22.129. 85.780.000,00 714.220.000,00 - 800.000.000,00 Kawah Kepimpinan Pelajar KKP 1.01.01.1.01.01.01.22.130. 46.880.000,00 53.120.000,00 - 100.000.000,00 Penyelenggaraan Pekan Inovasi Kreatifitas Siswa PIKS 1.01.01.1.01.01.01.22.131. 19.200.000,00 6.105.918.000,00 - 6.125.118.000,00 Kualifikasi S2 Terakreditasi 1.01.01.1.01.01.01.22.134. 95.143.380.000,00 1.084.620.000,00 - 96.228.000.000,00 Pembayaran Gaji Guru Bantu 1.01.01.1.01.01.01.22.136. 98.330.000,00 801.670.000,00 - 900.000.000,00 Penyuluhan Bahaya Narkoba. Radikalisme, Lalulintas dan Korupsi Bagi Pelajar Se- Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.137. 223.500.000,00 1.726.500.000,00 - 1.950.000.000,00 Lomba Kompetensi Siswa SMK LKS 1.01.01.1.01.01.01.22.138. 446.490.000,00 3.053.510.000,00 - 3.500.000.000,00 Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Serta Pelaporan BOS Se- Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.139. 205.600.000,00 1.294.400.000,00 - 1.500.000.000,00 Pembinaan Olahraga dan Seni Marching Band SMASMK Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.140. 86.660.000,00 582.498.000,00 - 669.158.000,00 Gebyar PAUD Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.22.141. 38.300.000,00 161.700.000,00 - 200.000.000,00 Pertemuan Stake Holder Pendidikan Dalam Rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional 1.01.01.1.01.01.01.22.144. 18.591.250.400,00 67.621.449.900,00 12.987.599.700,00 99.200.300.000,00 Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 1.01.01.1.01.01.01.26. 24.850.000,00 349.150.000,00 126.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.020. 148.100.000,00 801.900.000,00 - 950.000.000,00 Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB 1.01.01.1.01.01.01.26.051. 637.340.000,00 6.901.660.000,00 - 7.539.000.000,00 Penelusuran Minat Bakat dan Kreatifitas PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.054. 712.120.000,00 807.880.000,00 - 1.520.000.000,00 Peningkatan Penyelenggaraan pusat layanan autis 1.01.01.1.01.01.01.26.055. 19.100.000,00 233.538.000,00 547.362.000,00 800.000.000,00 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.092. 96.490.000,00 454.510.000,00 - 551.000.000,00 Rapat Koordinasi PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.096. 132.150.000,00 617.850.000,00 - 750.000.000,00 Bimtek Sekolah Inklusi se Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.100. 19.850.000,00 3.280.150.000,00 - 3.300.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pendidikan PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.120. 103.330.000,00 652.670.000,00 - 756.000.000,00 Bimtek Kepramukaan Berjenjang PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.121. 105.070.000,00 594.930.000,00 - 700.000.000,00 Diklat Mata Pelajaran Ujian Nasional bagi PTK PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.130. 711.420.000,00 7.497.055.000,00 1.114.525.000,00 9.323.000.000,00 Penyelengaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.151. 19.250.000,00 828.650.000,00 752.100.000,00 1.600.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru RKB PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.152. 9.500.000,00 416.708.000,00 233.792.000,00 660.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.155. 25.260.000,00 3.024.740.000,00 - 3.050.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.156. 35.150.000,00 230.830.000,00 1.734.020.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Asrama Putra Putri PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.157. 12.650.000,00 214.890.000,00 752.460.000,00 980.000.000,00 Pengadaan Meubiler PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.163. 19.050.000,00 160.120.000,00 660.830.000,00 840.000.000,00 Pengadaan Meubiler Asrama PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.164. 12.450.000,00 69.658.000,00 149.892.000,00 232.000.000,00 Pengadaan Peralatan Salon dan Tata Rias PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.166. 18.050.000,00 129.600.000,00 1.352.350.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Gedung dan Lapangan Futsal Indoor SMA Olahraga 1.01.01.1.01.01.01.26.171. 18.050.000,00 201.950.000,00 1.280.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembuatan Landscape Pusat Layanan Autis Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.172. 30.050.000,00 137.419.000,00 1.332.531.000,00 1.500.000.000,00 Pembuatan Landscape SMA Olahraga Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.173. 79.420.000,00 920.580.000,00 - 1.000.000.000,00 Pengembangan Sekolah Penyelenggara Inkluisi 1.01.01.1.01.01.01.26.186. 277.500.000,00 2.222.500.000,00 - 2.500.000.000,00 Tehnikal AsistensiPenguatan TPK Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.190. 111.450.000,00 1.138.550.000,00 - 1.250.000.000,00 Pengembagan Rencana Pelaksana Pembelajaran RPP Pendidikan PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.192. 2.480.060.000,00 5.936.981.800,00 427.958.200,00 8.845.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.197. 1.082.800.000,00 4.212.231.000,00 204.969.000,00 5.500.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.198. 48.220.000,00 451.780.000,00 - 500.000.000,00 Lomba Motivasi Belajar Mandiri SMP Terbuka 1.01.01.1.01.01.01.26.200. 7.047.890.400,00 1.036.109.600,00 - 8.084.000.000,00 Pembayaran Honor PTK PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.201. 199.000.000,00 2.301.000.000,00 - 2.500.000.000,00 Festival Inovasi Dan Kreatifitas PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.203. 57.950.000,00 442.050.000,00 - 500.000.000,00 Bimtek pendidikan Penanggulangan Resiko Bencana PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.205. 15.540.000,00 125.460.000,00 84.000.000,00 225.000.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Sekolah Korban Bencana PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.206. 42.700.000,00 457.300.000,00 - 500.000.000,00 Gerakan Literasi PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.207. 1.044.320.000,00 6.199.335.000,00 756.345.000,00 8.000.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.209. 159.560.000,00 1.655.440.000,00 185.000.000,00 2.000.000.000,00 Persiapan dan Penyelenggaraan Sekolah Terbuka Pendidikan Jarak Jauh 1.01.01.1.01.01.01.26.210. 906.480.000,00 3.198.820.000,00 - 4.105.300.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau 1.01.01.1.01.01.01.26.212. 1.071.300.000,00 3.218.700.000,00 - 4.290.000.000,00 Penyelenggaraan Penunjang Layanan Mutu Pendidikan PKPLK 1.01.01.1.01.01.01.26.213. 929.230.000,00 5.777.304.500,00 1.293.465.500,00 8.000.000.000,00 Penyelenggaraan SMA Pintar 1.01.01.1.01.01.01.26.214. 128.550.000,00 721.450.000,00 - 850.000.000,00 Pendidikan Parenting Bagi Masyarakat 1.01.01.1.01.01.01.26.215. - - - - Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya 1.02.16.1.01.01.01.20. 16.030.000,00 133.970.000,00 - 150.000.000,00 ÄÅÆ ÇÅ È É Ä ÊËÇ ÊÉ Ì È ËÇ È Ë ÍÈ Î È Ï Ð Ë Ñ Æ ÅÉ È ÒÓ

3.00.01.1.01.01.01.15. 16.030.000,00

133.970.000,00 - 150.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.01.01.01.15.006. DINAS KESEHATAN 11.912.497.000,00 132.325.673.956,00 33.344.499.223,00 177.582.670.179,00

1.01.02.01. 669.080.000,00

4.440.188.000,00 - 5.109.268.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.01.01. 225 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ÔÕÖ ×Ø ×Ù Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 54.500.000,00 - 54.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.02.1.01.02.01.01.001. 120.000.000,00 731.389.000,00 - 851.389.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.02.1.01.02.01.01.002. 6.000.000,00 382.692.000,00 - 388.692.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.02.1.01.02.01.01.003. - 292.530.000,00 - 292.530.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.01.02.1.01.02.01.01.006. 168.960.000,00 274.860.000,00 - 443.820.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.02.1.01.02.01.01.008. - 394.920.000,00 - 394.920.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.02.1.01.02.01.01.010. - 131.643.000,00 - 131.643.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.02.1.01.02.01.01.011. 63.360.000,00 552.480.000,00 - 615.840.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.02.1.01.02.01.01.012. - 120.750.000,00 - 120.750.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.02.1.01.02.01.01.015. - 224.950.000,00 - 224.950.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.02.1.01.02.01.01.017. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.02.1.01.02.01.01.018. 201.600.000,00 45.930.000,00 - 247.530.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01.02.1.01.02.01.01.019. 53.300.000,00 366.700.000,00 - 420.000.000,00 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi 1.01.02.1.01.02.01.01.048. 55.860.000,00 266.844.000,00 - 322.704.000,00 Verifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Keuangan, Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1.01.02.1.01.02.01.01.197. 49.190.000,00 1.979.599.390,00 20.140.502.823,00 22.169.292.213,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.02. 3.170.000,00 6.476.700,00 1.449.584.634,00 1.459.231.334,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.007. 5.570.000,00 7.549.100,00 1.608.249.049,00 1.621.368.149,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.009. - - 805.500.000,00 805.500.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.01.02.1.01.02.01.02.010. 620.000,00 287.000.000,00 371.760.000,00 659.380.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.022. - 194.040.000,00 - 194.040.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.02.1.01.02.01.02.024. - 100.414.000,00 - 100.414.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.026. - 270.000.000,00 - 270.000.000,00 Pemeliharaan Rutinberkala Perlengkapan Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.034. 13.060.000,00 31.189.400,00 1.192.690.600,00 1.236.940.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas 1.01.02.1.01.02.01.02.039. 3.600.000,00 275.607.730,00 - 279.207.730,00 Pemeliharaan rutinberkala jaringan gedung kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.078. 7.910.000,00 475.985.400,00 7.402.904.600,00 7.886.800.000,00 Rehab Sedang Berat Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.01.02.120. - 110.800.000,00 50.000.000,00 160.800.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mesin Genset 1.01.02.1.01.02.01.02.144. 2.250.000,00 4.290.500,00 1.207.054.500,00 1.213.595.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 1.01.02.1.01.02.01.02.160. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Master Plan UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan SDM KOM 1.01.02.1.01.02.01.02.193. 13.010.000,00 216.246.560,00 5.552.759.440,00 5.782.016.000,00 Pembangunan Gudang Arsip dan Perlengkapan Dinkes Prov. Riau 1.01.02.1.01.02.01.02.194. 55.770.000,00 1.021.760.000,00 - 1.077.530.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.03. 6.620.000,00 384.580.000,00 - 391.200.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.02.1.01.02.01.03.002. 6.620.000,00 384.580.000,00 - 391.200.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.01.02.1.01.02.01.03.005. 42.530.000,00 252.600.000,00 - 295.130.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.03.006. 132.300.000,00 975.730.000,00 - 1.108.030.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.02.1.01.02.01.05. - 374.850.000,00 - 374.850.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.01.02.1.01.02.01.05.001. 132.300.000,00 600.880.000,00 - 733.180.000,00 Peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.05.069. 121.600.000,00 605.600.000,00 - 727.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.01.06. 28.800.000,00

81.200.000,00 - 110.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01.02.1.01.02.01.06.004. 64.800.000,00 135.200.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.02.1.01.02.01.06.005. 4.000.000,00 106.000.000,00 - 110.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.01.02.1.01.02.01.06.015. 24.000.000,00 83.200.000,00 - 107.200.000,00 Pelaporan Barang Milik Daerah 1.01.02.1.01.02.01.06.028. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Pencapaian SPM 1.01.02.1.01.02.01.06.118. 98.510.000,00 1.453.150.000,00 - 1.551.660.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.15. 12.900.000,00

187.080.000,00 - 199.980.000,00 Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.15.019. 11.250.000,00 203.150.000,00 - 214.400.000,00 Pembinaan Program Pemantauan Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan NAPZA 1.01.02.1.01.02.01.15.020. 17.500.000,00 251.460.000,00 - 268.960.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional 1.01.02.1.01.02.01.15.021. 29.200.000,00 571.120.000,00 - 600.320.000,00 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional 1.01.02.1.01.02.01.15.022. 27.660.000,00 240.340.000,00 - 268.000.000,00 Workshop Program Keamanan Produksi dan Distribusi Makanan Minuman di Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.15.024. 566.040.000,00 5.148.474.000,00 954.990.000,00 6.669.504.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.16. 9.350.000,00

538.350.000,00 - 547.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.01.02.1.01.02.01.16.031. 407.640.000,00 833.510.000,00 - 1.241.150.000,00 Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.16.046. - 412.720.000,00 - 412.720.000,00 Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Olahraga masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.16.048. 36.500.000,00 633.500.000,00 - 670.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Penunjang Kesehatan Rujukan 1.01.02.1.01.02.01.16.059. 25.950.000,00 287.180.000,00 - 313.130.000,00 Penerapan Perawatan Kesehatan Masyarakat PHN 1.01.02.1.01.02.01.16.061. 63.450.000,00 533.250.000,00 - 596.700.000,00 Pengelolaan Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional SP3T 1.01.02.1.01.02.01.16.062. 3.750.000,00 554.620.000,00 - 558.370.000,00 Peningkatan Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Dasar 1.01.02.1.01.02.01.16.063. 4.000.000,00 296.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemantapan Tatalaksana dan Deteksi Dini Program PONED 1.01.02.1.01.02.01.16.066. - 21.768.000,00 954.990.000,00 976.758.000,00 Pengadaan Peralatan Kesehatan Olahraga Komunitas 1.01.02.1.01.02.01.16.073. 2.100.000,00 215.876.000,00 - 217.976.000,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium di Fasilitas Kesehatan Tingkat Provinsi 1.01.02.1.01.02.01.16.079. 3.100.000,00 246.900.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Pengelolaan Manajemen Puskesmas di Tingkat Provinsi 1.01.02.1.01.02.01.16.080. 10.200.000,00 574.800.000,00 - 585.000.000,00 Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Akreditasi Puskesmas Tingkat Provinsi 1.01.02.1.01.02.01.16.081. 270.950.000,00 3.280.188.000,00 194.000.000,00 3.745.138.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.01.19. 31.400.000,00

1.840.000,00 194.000.000,00 227.240.000,00 Pengadaan peralatan penunjang kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.19.009. 161.130.000,00 1.753.870.000,00 - 1.915.000.000,00 Peningkatan Kinerja Promkes Dalam Pemberdayaan Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.19.022. 43.920.000,00 1.243.978.000,00 - 1.287.898.000,00 Penyebarluasan dan Pengembangan Informasi Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.19.023. 34.500.000,00 280.500.000,00 - 315.000.000,00 Penyusunan dan Penguatan Kebijakan Publik Berwawasan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.19.025. 13.545.000,00 1.796.812.000,00 - 1.810.357.000,00 ÚÛÜ ÝÛ Þ ß Ú àÛ á Þ âã Þ ä å âæ â ç Þ èé Þ Û Þ ã Þ ê 1.01.02.1.01.02.01.20. 226 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ëìí îï îð Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 326.790.000,00 - 326.790.000,00 Penanggulangan masalah gizi 1.01.02.1.01.02.01.20.009. 1.320.000,00 598.680.000,00 - 600.000.000,00 Buffer Stock Bahan Penanggulangan Masalah Gizi 1.01.02.1.01.02.01.20.014. 12.225.000,00 437.775.000,00 - 450.000.000,00 Pemantauan Status Gizi Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.20.015. - 433.567.000,00 - 433.567.000,00 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Gizi 1.01.02.1.01.02.01.20.016. 35.350.000,00 2.288.035.000,00 - 2.323.385.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.01.02.1.01.02.01.21. 9.000.000,00 442.815.000,00 - 451.815.000,00 Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas 1.01.02.1.01.02.01.21.006. 7.450.000,00 607.360.000,00 - 614.810.000,00 Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM 1.01.02.1.01.02.01.21.008. 6.050.000,00 312.490.000,00 - 318.540.000,00 Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum TTU 1.01.02.1.01.02.01.21.009. 6.300.000,00 414.767.000,00 - 421.067.000,00 Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat 1.01.02.1.01.02.01.21.010. 5.600.000,00 351.010.000,00 - 356.610.000,00 Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes 1.01.02.1.01.02.01.21.011. 950.000,00 159.593.000,00 - 160.543.000,00 Pengendalian Tempat Pengelolaan Makanan TPM 1.01.02.1.01.02.01.21.020. 269.192.000,00 7.843.308.000,00 - 8.112.500.000,00 ñòó ôò õ ö ñ ÷øù ÷ ô õ úõ ø û õ ø ñ ÷ ø õ øôô ü ý õ øô õ ø ñ ÷ ø þ õ ÿP ÷ ø ü ýõ ò

1.01.02.1.01.02.01.22. 22.500.000,00

527.500.000,00 - 550.000.000,00 Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS 1.01.02.1.01.02.01.22.014. - 375.000.000,00 - 375.000.000,00 Peningkatan Cakupan Tatalaksana Kualitas Program pengendalian Malaria 1.01.02.1.01.02.01.22.016. - 109.000.000,00 - 109.000.000,00 Peningkatan kapasitas penyakit Kusta bagi Dokter di PRK Kusta KabKota 1.01.02.1.01.02.01.22.020. 2.100.000,00 260.340.000,00 - 262.440.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Pengendalian TB 1.01.02.1.01.02.01.22.022. 44.280.000,00 646.960.000,00 - 691.240.000,00 Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit Menular Lainnya 1.01.02.1.01.02.01.22.023. 3.000.000,00 670.180.000,00 - 673.180.000,00 Pengadaan Logistik Program P2B2 1.01.02.1.01.02.01.22.024. 4.912.000,00 409.748.000,00 - 414.660.000,00 Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML 1.01.02.1.01.02.01.22.025. 16.850.000,00 430.140.000,00 - 446.990.000,00 Peningkatan Program Kesehatan Haji 1.01.02.1.01.02.01.22.029. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI 1.01.02.1.01.02.01.22.034. 24.000.000,00 330.400.000,00 - 354.400.000,00 Pengendalian Penyakit Menular DBD 1.01.02.1.01.02.01.22.043. - 193.340.000,00 - 193.340.000,00 Pengendalian Penyakit ISPA 1.01.02.1.01.02.01.22.044. - 188.750.000,00 - 188.750.000,00 Pengendalian Penyakit Diare 1.01.02.1.01.02.01.22.045. - 107.520.000,00 - 107.520.000,00 Pengendalian Hepatitis Virus 1.01.02.1.01.02.01.22.046. - 167.350.000,00 - 167.350.000,00 Survey Darah Jari Filariasis 1.01.02.1.01.02.01.22.048. 22.200.000,00 445.800.000,00 - 468.000.000,00 Peningkatan Program Surveilans Terpadu Penyakit STP 1.01.02.1.01.02.01.22.049. - 375.200.000,00 - 375.200.000,00 Surveilans Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi PD3I 1.01.02.1.01.02.01.22.050. 3.050.000,00 163.498.000,00 - 166.548.000,00 Pengelolaan Kesehatan Matra 1.01.02.1.01.02.01.22.054. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Peningkatan Kemampuan SDM Imunisasi 1.01.02.1.01.02.01.22.056. 7.650.000,00 596.350.000,00 - 604.000.000,00 Pengadaan Sarana Pendukung Imunisasi 1.01.02.1.01.02.01.22.058. - 257.280.000,00 - 257.280.000,00 Peningkatan Cakupan Imunisasi di Daerah Fokus Dalam Rangka Akselerasi GAIN UCI 1.01.02.1.01.02.01.22.059. - 402.672.000,00 - 402.672.000,00 Peningkatan Pelayanan HIV dan AIDS Layanan Komprehensif Berkesinambungan LKB 1.01.02.1.01.02.01.22.060. 3.450.000,00 301.070.000,00 - 304.520.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Respon KLB 1.01.02.1.01.02.01.22.061. - 170.410.000,00 - 170.410.000,00 Peningkatan Pelayanan Pengendalian TB Resisten Obat 1.01.02.1.01.02.01.22.062. 115.200.000,00 189.800.000,00 - 305.000.000,00 Persiapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Riau 1.01.02.1.01.02.01.22.063. 6.750.000,00 293.250.000,00 - 300.000.000,00 ñòó ôò õ ö õ ø ûõ òP õ P ñ ÷ý õ þõ ø õ ø ÷÷ úõ õ ø

1.01.02.1.01.02.01.23. 6.750.000,00

293.250.000,00 - 300.000.000,00 Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintahswasta Se-Propinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.23.011. 23.100.000,00 352.602.000,00 - 375.702.000,00 ñòó ôò õ ö ÷ øô õ ûõ õ ø ÷øPøô ÿ õ õ ø õ ò õ ø õ ûõ ø ò õ õ ò õ ø õ òüö õ ú õ ÿP r òüö õ ú õ ÿP P õ r òüö õ ú õ ÿP õ òü õ òü r òüö õ ú õ ÿP ö õ õ

1.01.02.1.01.02.01.26. 23.100.000,00

352.602.000,00 - 375.702.000,00 Pengelolaan Data Sarana Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.26.088. 60.200.000,00 2.999.728.150,00 - 3.059.928.150,00 ñòó ôò õ ö ÷ øP øôÿ õ õ ø ÿ ÷÷ ýõ ö õ õ ø P ü ö ÷ý õ úPòÿ õ ø û õ ø õ ø õ ÿ

1.01.02.1.01.02.01.32. 31.500.000,00

374.410.000,00 - 405.910.000,00 Peningkatan Kualitas Hidup Anak 1.01.02.1.01.02.01.32.009. - 117.920.000,00 - 117.920.000,00 Peningkatan Kinerja SDM Pengelola Program Anak 1.01.02.1.01.02.01.32.019. - 297.840.000,00 - 297.840.000,00 Percepatan Penurunan Kematian Anak Neonatus, Bayi dan Anak Balita 1.01.02.1.01.02.01.32.020. - 268.000.000,00 - 268.000.000,00 Kewaspadaan Balita Beresiko 1.01.02.1.01.02.01.32.022. 4.250.000,00 288.250.000,00 - 292.500.000,00 Peningkatan Capaian Kesehatan Ibu 1.01.02.1.01.02.01.32.024. 20.400.000,00 473.260.000,00 - 493.660.000,00 Peningkatan Kinerja SDM Kesehatan Ibu 1.01.02.1.01.02.01.32.025. - 379.760.000,00 - 379.760.000,00 Pemantauan Kelompok Beresiko Pada Kesehatan Ibu 1.01.02.1.01.02.01.32.026. 2.250.000,00 282.900.000,00 - 285.150.000,00 Penanggulangan MasalahKasus Kesehatan Ibu 1.01.02.1.01.02.01.32.027. 1.800.000,00 388.748.150,00 - 390.548.150,00 Pengadaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu 1.01.02.1.01.02.01.32.028. - 128.640.000,00 - 128.640.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak Berkebutuhan Khusus 1.01.02.1.01.02.01.32.029. 533.350.000,00 13.390.290.570,00 2.476.268.700,00 16.399.909.270,00 ñòó ôò õ ö ñ ÷ ýõ þõ ø õ ø ø õ ý õ P õ òö õ P ûõ ø ó ôP P ÿ ÷ ÷ úõ õ ø

1.01.02.1.01.02.01.34. 46.360.000,00

7.260.400.100,00 - 7.306.760.100,00 Pengadaan Obat Bufer Stok Provinsi 1.01.02.1.01.02.01.34.001. 76.140.000,00 2.402.570.000,00 - 2.478.710.000,00 Pengadaan Obat Program 1.01.02.1.01.02.01.34.002. 40.450.000,00 408.290.000,00 - 448.740.000,00 Penyusunan rencana kebutuhan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan TK Provinsi 1.01.02.1.01.02.01.34.003. 14.750.000,00 179.979.900,00 - 194.729.900,00 Monitoring dan pembinaan dalam rangka penyimpanan obat dan vaksin di instalasi farmasi kabupatenkota 1.01.02.1.01.02.01.34.005. 6.960.000,00 9.521.300,00 209.968.700,00 226.450.000,00 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan perberkas dan alkes berbasis aplikasi software 1.01.02.1.01.02.01.34.007. 6.650.000,00 197.090.000,00 - 203.740.000,00 Monitoring peningkatan pemerataan ketersediaan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, alkes Dinas Kesehatan KabupatenKota Se Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.34.008. 235.020.000,00 380.172.270,00 113.000.000,00 728.192.270,00 Peningkatan mutu pelayanan UPT Farmasi Provinsi Riau dan Logistik Kesehatan Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.34.009. 6.450.000,00 193.550.000,00 - 200.000.000,00 Aplikasi Pendataan BMHP dan Alkes di KabupatenKota 1.01.02.1.01.02.01.34.010. 25.750.000,00 323.010.000,00 - 348.760.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Logistik 1.01.02.1.01.02.01.34.011. 5.040.000,00 1.056.783.000,00 - 1.061.823.000,00 Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai dan Alkes Buffer Stock 1.01.02.1.01.02.01.34.012. 30.960.000,00 599.767.000,00 1.252.300.000,00 1.883.027.000,00 Pengadaan Penunjang Logistik Program 1.01.02.1.01.02.01.34.013. 4.260.000,00 157.050.000,00 6.000.000,00 167.310.000,00 Pemantapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan e-barcode di Instalasi Farmasi 1.01.02.1.01.02.01.34.014. 26.300.000,00 178.650.000,00 - 204.950.000,00 Penilaian Instalasi Farmasi dan Tenaga Kefarmasian Berprestasi di Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.34.015. 227 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 8.260.000,00 43.457.000,00 895.000.000,00 946.717.000,00 Pengadaan Sarana Fasilitas Gedung Kantor UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan DAK 1.01.02.1.01.02.01.34.016. 22.000.000,00 988.200.000,00 - 1.010.200.000,00 Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1.01.02.1.01.02.01.35. 20.000.000,00

357.880.000,00 - 377.880.000,00 Peningkatan program pengendalian penyakit tidak menular PTM 1.01.02.1.01.02.01.35.001. 2.000.000,00 212.400.000,00 - 214.400.000,00 Pengembangan Posbindu PTM 1.01.02.1.01.02.01.35.002. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengadaan bahan dan alkes deteksi dini penyakit tidak menular 1.01.02.1.01.02.01.35.003. - 117.920.000,00 - 117.920.000,00 Peningkatan surveilans penyakit tidak menular 1.01.02.1.01.02.01.35.004. 7.901.750.000,00 2.872.450.000,00 - 10.774.200.000,00 Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.36. -

355.560.000,00 - 355.560.000,00 Peningkatan dan pemerataan DrDrg PTT 1.01.02.1.01.02.01.36.001. 7.711.800.000,00 788.200.000,00 - 8.500.000.000,00 Pengangkatan dan penempatan paramedis PTT Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.36.002. - 345.820.000,00 - 345.820.000,00 Peningkatan dan pemerataan bidan PTT 1.01.02.1.01.02.01.36.004. 94.150.000,00 228.870.000,00 - 323.020.000,00 Pemerataan tenaga kesehatan kabupatenkota se Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.36.005. 82.000.000,00 260.720.000,00 - 342.720.000,00 Peningkatan kinerja majelis tenaga kesehatan Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.36.006. - 707.080.000,00 - 707.080.000,00 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.36.007. 13.800.000,00 186.200.000,00 - 200.000.000,00 Pemutakhiran Data Kepegawaian 1.01.02.1.01.02.01.36.008. 400.330.000,00 6.324.573.000,00 7.555.000.000,00 14.279.903.000,00 1.01.02.1.01.02.01.37. 83.100.000,00 1.252.000.000,00 - 1.335.100.000,00 Penyusunan Perencanaan Bersumber APBN dan APBD 1.01.02.1.01.02.01.37.002. 3.000.000,00 397.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengelolaan Data Cepat Puskesmas di Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.37.003. 4.300.000,00 545.700.000,00 - 550.000.000,00 Pengembangan Bank Data dan Informasi 1.01.02.1.01.02.01.37.006. 14.600.000,00 294.073.000,00 - 308.673.000,00 Koordinasi dan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.37.007. 18.800.000,00 335.200.000,00 - 354.000.000,00 Forum Komunikasi Kepala dinas Kesehatan se-Provinsi riau 1.01.02.1.01.02.01.37.008. 51.050.000,00 258.950.000,00 - 310.000.000,00 Penyusunan SOP Dinas Kesehatan Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.37.009. 18.300.000,00 357.100.000,00 - 375.400.000,00 Peningkatan SDM Perencanaan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.37.010. 44.500.000,00 305.500.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi, Sosialisasi, Singkronisasi Penyusunan Kebijakan dan Manajemen Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.37.011. 44.800.000,00 655.200.000,00 - 700.000.000,00 Rakerkesda Rapat Kerja Kesehatan Daerah 1.01.02.1.01.02.01.37.012. 27.800.000,00 498.930.000,00 - 526.730.000,00 Evaluasi Program Kesehatan di Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.37.013. 90.080.000,00 479.920.000,00 - 570.000.000,00 Pengelolaan Implementasi Sistem Informasi Kesehatan SIK 1.01.02.1.01.02.01.37.014. - 445.000.000,00 7.555.000.000,00 8.000.000.000,00 Pengadaan Infrastruktur Sistem Infromasi Kesehatan SIK 1.01.02.1.01.02.01.37.015. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Sistem Kesehatan Provinsi Riau 1.01.02.1.01.02.01.37.016. 11.000.000,00 520.420.000,00 - 531.420.000,00 1.01.02.1.01.02.01.38. 2.400.000,00 320.620.000,00 - 323.020.000,00 Peningkatan mutu dan kapasitas Tenaga UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.38.001. 8.600.000,00 199.800.000,00 - 208.400.000,00 Evaluasi Pasca Pelatihan 1.01.02.1.01.02.01.38.002. 12.000.000,00 976.050.000,00 390.000.000,00 1.378.050.000,00 1.01.02.1.01.02.01.39. - 250.080.000,00 - 250.080.000,00 Manajemen Penanggulangan Bencana dan Dampak Perubahan Iklim 1.01.02.1.01.02.01.39.002. 12.000.000,00 647.070.000,00 - 659.070.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Penanggulangan Krisis, Peningkatan SDM dan Kesehatan Olahraga Masyarakat 1.01.02.1.01.02.01.39.003. - 78.900.000,00 390.000.000,00 468.900.000,00 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Krisis Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.39.004. 263.610.000,00 4.352.652.300,00 1.633.737.700,00 6.250.000.000,00 Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan

1.01.02.1.01.02.01.40. 214.960.000,00

1.945.040.000,00 140.000.000,00 2.300.000.000,00 Peningkatan Mutu Pelayanan UPT Labkesling 1.01.02.1.01.02.01.40.001. 5.500.000,00 1.994.500.000,00 - 2.000.000.000,00 Pengadaan Bahan Laboratorium Reagensia UPT Labkesling 1.01.02.1.01.02.01.40.002. 3.900.000,00 2.362.300,00 1.493.737.700,00 1.500.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Laboratorium bagi UPT Labkesling 1.01.02.1.01.02.01.40.003. 39.250.000,00 410.750.000,00 - 450.000.000,00 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Laboratorium UPT Labkesling 1.01.02.1.01.02.01.40.004. 396.880.000,00 68.422.613.546,00 - 68.819.493.546,00 Program Pembiayaan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.01.41. 11.390.000,00

331.180.000,00 - 342.570.000,00 Peningkatan Kinerja Program Jaminan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.41.001. 318.500.000,00 67.541.063.546,00 - 67.859.563.546,00 Penyediaan Biaya Jamkesda 1.01.02.1.01.02.01.41.002. 23.900.000,00 244.100.000,00 - 268.000.000,00 Manajemen Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.01.41.004. 43.090.000,00 306.270.000,00 - 349.360.000,00 Penyusunan Dokumen Province Health Account PHA Riau 1.01.02.1.01.02.01.41.005. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD 105.584.015.000,00 255.295.266.807,00 218.072.187.793,00 578.951.469.600,00

1.01.02.02. 20.965.420.000,00

32.018.371.400,00 8.443.430.900,00 61.427.222.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.02.01. -

17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.02.1.01.02.02.01.001. - 12.000.000.000,00 - 12.000.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.02.1.01.02.02.01.002. 2.160.000,00 481.840.000,00 - 484.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.01.02.1.01.02.02.01.006. 5.300.000,00 8.695.700.000,00 - 8.701.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.02.1.01.02.02.01.008. 1.960.000,00 302.690.000,00 - 304.650.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01.02.1.01.02.02.01.009. 3.100.000,00 718.709.750,00 - 721.809.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.02.1.01.02.02.01.010. 1.560.000,00 436.844.550,00 - 438.404.550,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.02.1.01.02.02.01.011. 1.560.000,00 467.305.900,00 - 468.865.900,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.02.1.01.02.02.01.012. 7.900.000,00 142.467.100,00 8.434.890.900,00 8.585.258.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.02.1.01.02.02.01.013. 3.000.000,00 377.933.600,00 - 380.933.600,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.01.02.1.01.02.02.01.014. 1.460.000,00 - 8.540.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.02.1.01.02.02.01.015. 3.100.000,00 959.862.500,00 - 962.962.500,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.01.02.1.01.02.02.01.016. - 250.640.000,00 - 250.640.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.02.1.01.02.02.01.017. - 594.560.000,00 - 594.560.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.02.1.01.02.02.01.018. 5.300.000,00 5.693.900.000,00 - 5.699.200.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01.02.1.01.02.02.01.019. 20.868.000.000,00 3.000.000,00 - 20.871.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Aparatur RSUD Arifin Achmad 1.01.02.1.01.02.02.01.045. 1.560.000,00 298.440.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan Elektronik Data Procesing 1.01.02.1.01.02.02.01.046. 59.460.000,00 577.478.000,00 - 636.938.000,00 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi 1.01.02.1.01.02.02.01.048. 36.100.000,00 4.937.108.550,00 15.977.800.000,00 20.951.008.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.02.1.01.02.02.02. 13.500.000,00 1.500.000,00 15.977.800.000,00 15.992.800.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.02.02.009. 10.650.000,00 2.336.965.800,00 - 2.347.615.800,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.02.02.028. 11.950.000,00 2.598.642.750,00 - 2.610.592.750,00 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana penunjang kantor 1.01.02.1.01.02.02.02.035. 78.210.000,00 2.787.275.200,00 - 2.865.485.200,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.02.1.01.02.02.03. 228 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode + ,- ,. Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.060.000,00 965.975.200,00 - 972.035.200,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.02.1.01.02.02.03.002. 8.650.000,00 1.709.800.000,00 - 1.718.450.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.01.02.1.01.02.02.03.003. 63.500.000,00 111.500.000,00 - 175.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.02.1.01.02.02.03.006. 9.600.000,00 6.127.400.000,00 - 6.137.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.02.1.01.02.02.05. 6.000.000,00 5.757.055.400,00 - 5.763.055.400,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 1.01.02.1.01.02.02.05.018. 3.600.000,00 370.344.600,00 - 373.944.600,00 Kegiatan Penelitian Mandiri Fungsional 1.01.02.1.01.02.02.05.124. 25.980.000,00 514.605.000,00 - 540.585.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.02.06. 3.660.000,00

57.080.000,00 - 60.740.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.02.1.01.02.02.06.001. 3.060.000,00 45.722.500,00 - 48.782.500,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.01.02.1.01.02.02.06.002. 2.220.000,00 45.422.500,00 - 47.642.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01.02.1.01.02.02.06.004. 3.660.000,00 61.080.000,00 - 64.740.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.02.1.01.02.02.06.005. 3.660.000,00 73.940.000,00 - 77.600.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.01.02.1.01.02.02.06.006. 3.660.000,00 89.080.000,00 - 92.740.000,00 Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD 1.01.02.1.01.02.02.06.011. 3.660.000,00 82.080.000,00 - 85.740.000,00 Penyusunan Laporan Hasil Audit Internal RS 1.01.02.1.01.02.02.06.026. 2.400.000,00 60.200.000,00 - 62.600.000,00 Pelaporan Barang Milik Daerah 1.01.02.1.01.02.02.06.028. 6.060.000,00 17.054.000,00 575.000.000,00 598.114.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.02.16. 6.060.000,00

17.054.000,00 575.000.000,00 598.114.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3RS Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.16.029. 36.100.000,00 199.300.000,00 - 235.400.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.02.23. 36.100.000,00 199.300.000,00 - 235.400.000,00 Penyusunan Standar Kesehatan 1.01.02.1.01.02.02.23.001. 251.970.000,00 3.486.392.157,00 192.075.956.893,00 195.814.319.050,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 01 2 3 4 2 56 7801 2 3 4 2 56 7 9 6 : 2 801 2 3 4 2 56 7 ; 2 0 ;2 0 801 2 3 42 56 7 1 2 72

1.01.02.1.01.02.02.26. 14.450.000,00

4.000.000,00 36.979.550.000,00 36.998.000.000,00 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.26.002. 13.500.000,00 7.000.000,00 16.077.500.000,00 16.098.000.000,00 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.26.017. 6.780.000,00 35.500.000,00 777.295.000,00 819.575.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain 1.01.02.1.01.02.02.26.022. 10.950.000,00 3.000.000,00 3.817.710.500,00 3.831.660.500,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Jalan 1.01.02.1.01.02.02.26.037. 11.700.000,00 3.452.400,00 6.688.471.700,00 6.703.624.100,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Inap 1.01.02.1.01.02.02.26.038. 8.850.000,00 2.000.000,00 1.325.257.100,00 1.336.107.100,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Gawat Darurat 1.01.02.1.01.02.02.26.039. 18.250.000,00 5.000.000,00 57.250.350.000,00 57.273.600.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah Sentral 1.01.02.1.01.02.02.26.040. 14.100.000,00 4.000.000,00 10.855.829.900,00 10.873.929.900,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Intensive 1.01.02.1.01.02.02.26.041. 9.250.000,00 2.000.000,00 2.130.710.100,00 2.141.960.100,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Fetomaternal dan Neonatus 1.01.02.1.01.02.02.26.042. 10.150.000,00 3.050.000,00 3.973.250.000,00 3.986.450.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Laboratorium 1.01.02.1.01.02.02.26.043. 14.650.000,00 2.300.000,00 27.748.699.100,00 27.765.649.100,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Diagnostik Terpadu 1.01.02.1.01.02.02.26.044. 10.150.000,00 3.250.000,00 4.301.350.000,00 4.314.750.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi 1.01.02.1.01.02.02.26.045. 10.390.000,00 1.500.000,00 1.251.060.200,00 1.262.950.200,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Farmasi 1.01.02.1.01.02.02.26.046. 10.990.000,00 2.750.000,00 1.562.860.000,00 1.576.600.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rehabilitasi Medik 1.01.02.1.01.02.02.26.047. 7.500.000,00 52.470.600,00 2.379.555.650,00 2.439.526.250,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan 1.01.02.1.01.02.02.26.049. 10.150.000,00 465.458.575,00 3.859.954.675,00 4.335.563.250,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap 1.01.02.1.01.02.02.26.050. 6.400.000,00 35.412.800,00 861.582.400,00 903.395.200,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat 1.01.02.1.01.02.02.26.051. 11.500.000,00 1.383.360.482,00 4.218.767.518,00 5.613.628.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral 1.01.02.1.01.02.02.26.052. 7.500.000,00 267.414.100,00 1.412.339.900,00 1.687.254.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive 1.01.02.1.01.02.02.26.053. 5.800.000,00 190.313.100,00 144.043.250,00 340.156.350,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus 1.01.02.1.01.02.02.26.054. 7.500.000,00 992.860.100,00 55.479.900,00 1.055.840.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry 1.01.02.1.01.02.02.26.055. 7.900.000,00 2.000.000,00 1.040.100.000,00 1.050.000.000,00 Pembangunan Ruang Poliklinik Rumah Sakit PerencanaanDED 1.01.02.1.01.02.02.26.056. 8.650.000,00 3.800.000,00 997.350.000,00 1.009.800.000,00 Pembuatan Landscape 1.01.02.1.01.02.02.26.081. 6.060.000,00 12.000.000,00 979.440.000,00 997.500.000,00 Revisi Masterplan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.26.106. 8.850.000,00 2.500.000,00 1.387.450.000,00 1.398.800.000,00 Pengadaan Ambulance Rumah Sakit DAK 1.01.02.1.01.02.02.26.108. 890.140.000,00 64.646.733.500,00 - 65.536.873.500,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata

1.01.02.1.01.02.02.27. 19.900.000,00

7.151.100.000,00 - 7.171.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.27.001. 596.550.000,00 55.819.323.500,00 - 56.415.873.500,00 Pemeliharaan RutinBerkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.02.27.017. 7.200.000,00 442.800.000,00 - 450.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala AmbulanceMobil Jenazah 1.01.02.1.01.02.02.27.018. 266.490.000,00 1.233.510.000,00 - 1.500.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS 1.01.02.1.01.02.02.27.025. 10.350.000,00 3.685.162.000,00 - 3.695.512.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1.01.02.1.01.02.02.28. 10.350.000,00

3.685.162.000,00 - 3.695.512.000,00 Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran Dan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.02.28.004. 83.274.085.000,00 136.875.865.000,00 1.000.000.000,00 221.149.950.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS

1.01.02.1.01.02.02.42. 83.274.085.000,00

136.875.865.000,00 1.000.000.000,00 221.149.950.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.02.42.001. RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN 4.931.411.500,00 33.947.670.385,00 48.899.103.130,00 87.778.185.015,00

1.01.02.03. 1.609.391.500,00

4.924.646.500,00 2.097.140.000,00 8.631.178.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.02.1.01.02.03.01. -

22.000.000,00 - 22.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.02.1.01.02.03.01.001. - 825.000.000,00 - 825.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.02.1.01.02.03.01.002. - 465.300.000,00 - 465.300.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.02.1.01.02.03.01.003. 751.500,00 1.054.258.500,00 - 1.055.010.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.02.1.01.02.03.01.008. 520.000,00 499.480.000,00 - 500.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.02.1.01.02.03.01.010. 9.560.000,00 - 2.097.140.000,00 2.106.700.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.02.1.01.02.03.01.013. - 39.560.000,00 - 39.560.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.02.1.01.02.03.01.015. - 140.700.000,00 - 140.700.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.02.1.01.02.03.01.017. 229 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode =? A B Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 622.488.000,00 - 622.488.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.02.1.01.02.03.01.018. 1.360.000,00 1.252.860.000,00 - 1.254.220.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01.02.1.01.02.03.01.019. 1.597.200.000,00 3.000.000,00 - 1.600.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.01.02.1.01.02.03.01.023. 6.470.000,00 480.782.600,00 482.566.400,00 969.819.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.02.1.01.02.03.02. - 377.000.000,00 - 377.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.02.1.01.02.03.02.024. 1.500.000,00 82.500.000,00 - 84.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.03.02.028. 4.970.000,00 21.282.600,00 482.566.400,00 508.819.000,00 Detailed Engineering DED Pembangunan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.03.02.087. 36.390.000,00 605.520.000,00 - 641.910.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.02.1.01.02.03.03. 2.240.000,00 385.950.000,00 - 388.190.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.01.02.1.01.02.03.03.005. 34.150.000,00 219.570.000,00 - 253.720.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.02.1.01.02.03.03.006. 16.550.000,00 2.614.051.000,00 - 2.630.601.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.02.1.01.02.03.05. 2.100.000,00 798.400.000,00 - 800.500.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.01.02.1.01.02.03.05.001. 8.700.000,00 1.659.981.000,00 - 1.668.681.000,00 Diklat Fungsional Teknis 1.01.02.1.01.02.03.05.010. 5.750.000,00 155.670.000,00 - 161.420.000,00 Koordinasi, Sinkronisasi dan Sosialisasi Perencanaan 1.01.02.1.01.02.03.05.103. 152.000.000,00 137.990.000,00 - 289.990.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.03.06. 40.000.000,00

54.050.000,00 - 94.050.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.02.1.01.02.03.06.001. 28.500.000,00 30.775.000,00 - 59.275.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.02.1.01.02.03.06.005. 28.500.000,00 32.175.000,00 - 60.675.000,00 Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD 1.01.02.1.01.02.03.06.011. 55.000.000,00 20.990.000,00 - 75.990.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan 1.01.02.1.01.02.03.06.069. 278.020.000,00 2.931.272.515,00 - 3.209.292.515,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.03.16. 106.820.000,00

122.935.000,00 - 229.755.000,00 Pelayanan konseling dan testing HIV AIDS 1.01.02.1.01.02.03.16.015. - 83.562.000,00 - 83.562.000,00 Home visit pasien 1.01.02.1.01.02.03.16.018. - 36.814.000,00 - 36.814.000,00 Terapi aktifitas kelompok 1.01.02.1.01.02.03.16.019. - 71.075.000,00 - 71.075.000,00 Terapi rekreasional pasien 1.01.02.1.01.02.03.16.020. 171.200.000,00 2.019.204.515,00 - 2.190.404.515,00 Pekan olah raga kesehatan rehabilitasi mental PORKESREMEN 1.01.02.1.01.02.03.16.021. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Survei mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan 1.01.02.1.01.02.03.16.022. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Sinkronisasi, Koordinasi dan Konsultasi Jamkesmas dan Jamkesda 1.01.02.1.01.02.03.16.024. - 70.182.000,00 - 70.182.000,00 Survey penilaian RS Kelas A Pendidikan 1.01.02.1.01.02.03.16.025. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Standar Kesehatan 1.01.02.1.01.02.03.16.078. 29.770.000,00 799.180.000,00 - 828.950.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.03.19. 29.770.000,00

645.130.000,00 - 674.900.000,00 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 1.01.02.1.01.02.03.19.001. - 154.050.000,00 - 154.050.000,00 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat 1.01.02.1.01.02.03.19.002. - 1.214.535.000,00 - 1.214.535.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.01.02.1.01.02.03.24. -

1.214.535.000,00 - 1.214.535.000,00 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 1.01.02.1.01.02.03.24.017. 259.730.000,00 4.983.117.770,00 45.720.346.730,00 50.963.194.500,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana CDE F G H F IJ KLCDE F G H F IJ K M J N F LCDE F G H F IJ K O F CDQ OF CD LCDE F G HF IJ K E F KF

1.01.02.1.01.02.03.26. 4.370.000,00

201.369.400,00 1.211.630.100,00 1.417.369.500,00 Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.26.017. 4.340.000,00 - 6.335.959.000,00 6.340.299.000,00 Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.26.018. 5.680.000,00 - 1.501.020.000,00 1.506.700.000,00 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.26.021. 10.280.000,00 1.091.620.000,00 410.900.000,00 1.512.800.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain 1.01.02.1.01.02.03.26.022. - 271.000.000,00 - 271.000.000,00 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.26.023. 2.230.000,00 199.996.000,00 - 202.226.000,00 Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.26.024. 2.870.000,00 647.130.000,00 - 650.000.000,00 Pengadaan alatbahan dan material laboratorium 1.01.02.1.01.02.03.26.031. 212.620.000,00 198.943.370,00 8.436.630,00 420.000.000,00 Pelayanan klinik tumbuh kembang anak dan remaja 1.01.02.1.01.02.03.26.032. 8.180.000,00 430.745.000,00 251.075.000,00 690.000.000,00 Pengadaan alat dan bahan terapi vocasional pasien 1.01.02.1.01.02.03.26.033. 5.500.000,00 92.500.000,00 1.602.000.000,00 1.700.000.000,00 Pembangunan pagar ruang rawat inap 1.01.02.1.01.02.03.26.034. - 1.114.674.000,00 34.399.326.000,00 35.514.000.000,00 Pembangunan Gedung IGD Terpadu Rumah Sakit Jiwa Tampan 1.01.02.1.01.02.03.26.073. 3.660.000,00 735.140.000,00 - 738.800.000,00 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.26.104. 5.280.000,00 1.232.570.000,00 16.000.000,00 1.253.850.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 1.01.02.1.01.02.03.27. 5.280.000,00 983.570.000,00 16.000.000,00 1.004.850.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.27.016. - 249.000.000,00 - 249.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.03.27.017. 295.680.000,00 355.080.000,00 - 650.760.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.01.02.1.01.02.03.28. 295.680.000,00 355.080.000,00 - 650.760.000,00 Kemitraan Penyelenggaraan Program Terapi Communitas Narkoba 1.01.02.1.01.02.03.28.009. 2.242.130.000,00 13.668.925.000,00 583.050.000,00 16.494.105.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 1.01.02.1.01.02.03.42. 2.242.130.000,00 13.668.925.000,00 583.050.000,00 16.494.105.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.03.42.001. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI 14.220.770.000,00 38.747.773.165,00 19.945.004.251,00 72.913.547.416,00 1.01.02.04. 8.068.700.000,00 4.738.618.000,00 355.560.000,00 13.162.878.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.02.1.01.02.04.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.02.1.01.02.04.01.001. - 980.000.000,00 - 980.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.02.1.01.02.04.01.002. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.01.02.1.01.02.04.01.006. - 1.170.600.000,00 - 1.170.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.008. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01.02.1.01.02.04.01.009. 2.300.000,00 190.700.000,00 - 193.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.010. - 347.000.000,00 - 347.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.02.1.01.02.04.01.011. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.012. - - 341.300.000,00 341.300.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.013. - 12.240.000,00 14.260.000,00 26.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.02.1.01.02.04.01.015. - 377.800.000,00 - 377.800.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.016. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.02.1.01.02.04.01.017. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.02.1.01.02.04.01.018. 230 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode RST UV UW Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 720.000.000,00 - 720.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.019. - 232.498.000,00 - 232.498.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.01.02.1.01.02.04.01.022. 8.066.400.000,00 5.280.000,00 - 8.071.680.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.01.02.1.01.02.04.01.023. 4.100.000,00 730.000.000,00 692.000.000,00 1.426.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.02.1.01.02.04.02. 4.100.000,00 - 692.000.000,00 696.100.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.04.02.007. - 190.000.000,00 - 190.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.02.1.01.02.04.02.024. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.04.02.026. - 390.000.000,00 - 390.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.02.1.01.02.04.02.028. 46.800.000,00 1.357.810.000,00 - 1.404.610.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.02.1.01.02.04.03. 5.100.000,00 102.880.000,00 - 107.980.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.02.1.01.02.04.03.002. 5.100.000,00 323.250.000,00 - 328.350.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.01.02.1.01.02.04.03.003. 5.100.000,00 874.480.000,00 - 879.580.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.01.02.1.01.02.04.03.005. 31.500.000,00 57.200.000,00 - 88.700.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.02.1.01.02.04.03.006. 9.600.000,00 2.567.200.000,00 - 2.576.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.02.1.01.02.04.05. 4.800.000,00 557.000.000,00 - 561.800.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.01.02.1.01.02.04.05.001. 4.800.000,00 2.010.200.000,00 - 2.015.000.000,00 Diklat Fungsional Teknis 1.01.02.1.01.02.04.05.010. 4.850.000,00 303.550.000,00 - 308.400.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.02.1.01.02.04.06. -

57.550.000,00 - 57.550.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.02.1.01.02.04.06.001. - 71.550.000,00 - 71.550.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.02.1.01.02.04.06.005. 4.850.000,00 75.400.000,00 - 80.250.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.01.02.1.01.02.04.06.006. - 40.050.000,00 - 40.050.000,00 Penyusunan rencana bisnis anggaran BLUD 1.01.02.1.01.02.04.06.011. - 59.000.000,00 - 59.000.000,00 Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan 1.01.02.1.01.02.04.06.023. 174.960.000,00 1.475.763.000,00 362.150.000,00 2.012.873.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.01.02.1.01.02.04.16. 19.100.000,00

215.900.000,00 - 235.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Keselamatan Pasien Patient Safety Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.16.028. 54.920.000,00 1.019.373.000,00 - 1.074.293.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3RS Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.16.029. 44.820.000,00 141.180.000,00 - 186.000.000,00 Penyelenggaraan Program Pencegahan Infeksi Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.16.068. 4.420.000,00 89.830.000,00 72.050.000,00 166.300.000,00 Pengelolaan SIM - RS 1.01.02.1.01.02.04.16.069. 36.300.000,00 100.000,00 290.100.000,00 326.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Obstetri Neonatus Emergency Komprehensif PONEK Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.16.070. 15.400.000,00 9.380.000,00 - 24.780.000,00 Pelayanan Terapi Rumatan Metadon 1.01.02.1.01.02.04.16.077. 149.700.000,00 430.448.000,00 - 580.148.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.01.02.1.01.02.04.23. 117.300.000,00

240.340.000,00 - 357.640.000,00 Penyusunan Standar Kesehatan 1.01.02.1.01.02.04.23.001. 32.400.000,00 190.108.000,00 - 222.508.000,00 Akreditasi Pelayanan RSUD Petala Bumi Versi Tahun 2012 1.01.02.1.01.02.04.23.035. 134.630.000,00 12.714.412.165,00 17.535.294.251,00 30.384.336.416,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana XYZ [ \ ] [ _ `aXYZ [ \ ] [ _ ` b _ c [ aXYZ [ \ ] [ _ ` d [ XYe d[ XY aXYZ [ \ ][ _ ` Z [ `[

1.01.02.1.01.02.04.26. 7.500.000,00

115.910.600,00 481.197.000,00 604.607.600,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain 1.01.02.1.01.02.04.26.022. 5.160.000,00 780.000,00 99.234.000,00 105.174.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Jalan 1.01.02.1.01.02.04.26.037. 4.330.000,00 780.000,00 3.736.690.000,00 3.741.800.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Inap 1.01.02.1.01.02.04.26.038. 4.330.000,00 780.000,00 181.070.000,00 186.180.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rawat Gawat Darurat 1.01.02.1.01.02.04.26.039. 4.330.000,00 980.000,00 3.107.125.000,00 3.112.435.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Bedah Sentral 1.01.02.1.01.02.04.26.040. 4.330.000,00 - 1.727.463.800,00 1.731.793.800,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Intensive 1.01.02.1.01.02.04.26.041. 4.130.000,00 780.000,00 1.086.090.000,00 1.091.000.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Fetomaternal dan Neonatus 1.01.02.1.01.02.04.26.042. 8.850.000,00 780.000,00 1.218.020.800,00 1.227.650.800,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Laboratorium 1.01.02.1.01.02.04.26.043. 10.150.000,00 780.000,00 2.749.800.000,00 2.760.730.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Sterilisasi 1.01.02.1.01.02.04.26.045. 7.500.000,00 780.000,00 761.080.000,00 769.360.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Farmasi 1.01.02.1.01.02.04.26.046. 5.020.000,00 780.000,00 677.580.000,00 683.380.000,00 Pengadaan peralatan kesehatan medis dan non medis pelayanan Rehabilitasi Medik 1.01.02.1.01.02.04.26.047. 4.700.000,00 9.104.585,00 72.900.000,00 86.704.585,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Jalan 1.01.02.1.01.02.04.26.049. 8.850.000,00 219.061.000,00 925.830.000,00 1.153.741.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Rawat Inap 1.01.02.1.01.02.04.26.050. 6.100.000,00 33.905.000,00 212.310.851,00 252.315.851,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gawat Darurat 1.01.02.1.01.02.04.26.051. 4.700.000,00 6.700.000,00 79.000.000,00 90.400.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Bedah Sentral 1.01.02.1.01.02.04.26.052. 5.300.000,00 49.326.780,00 71.600.000,00 126.226.780,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Intensive 1.01.02.1.01.02.04.26.053. 4.100.000,00 11.207.000,00 26.530.000,00 41.837.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Fetomaternal dan Neonatus 1.01.02.1.01.02.04.26.054. 5.800.000,00 27.115.000,00 190.085.000,00 223.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Loundry 1.01.02.1.01.02.04.26.055. 15.650.000,00 11.984.350.000,00 - 12.000.000.000,00 Pengadaan obat dan perbekalan farmasi RSUD Petala Bumi 1.01.02.1.01.02.04.26.074. 5.300.000,00 140.102.200,00 9.597.800,00 155.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sterilisasi 1.01.02.1.01.02.04.26.089. 5.800.000,00 108.910.000,00 109.290.000,00 224.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Pelayanan Gizi 1.01.02.1.01.02.04.26.097. 2.700.000,00 1.500.000,00 12.800.000,00 17.000.000,00 Pengadaan Peralatan Kesehatan Medis dan Non Medis Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.26.104. 27.430.000,00 9.029.972.000,00 - 9.057.402.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakitrumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 1.01.02.1.01.02.04.27. 12.300.000,00 6.586.200.000,00 - 6.598.500.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.27.001. 4.830.000,00 545.170.000,00 - 550.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.27.016. 10.300.000,00 1.898.602.000,00 - 1.908.902.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1.01.02.1.01.02.04.27.017. 5.600.000.000,00 5.400.000.000,00 1.000.000.000,00 12.000.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS 1.01.02.1.01.02.04.42. 5.600.000.000,00 5.400.000.000,00 1.000.000.000,00 12.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan 1.01.02.1.01.02.04.42.001. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12.000.334.000,00 143.099.503.350,00 1.534.842.216.320,00 1.689.942.053.670,00 1.01.03.01. 3.883.980.000,00 7.862.130.350,00 1.801.417.650,00 13.547.528.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.03.1.01.03.01.01. 105.600.000,00 3.194.400.000,00 - 3.300.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.03.1.01.03.01.01.002. 231 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode fgh ij ik Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.056.000.000,00 1.144.000.000,00 - 2.200.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.03.1.01.03.01.01.008. - 199.480.000,00 - 199.480.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.03.1.01.03.01.01.010. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.03.1.01.03.01.01.011. 3.120.000,00 103.760.000,00 - 106.880.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.03.1.01.03.01.01.012. 58.460.000,00 5.612.700,00 876.657.300,00 940.730.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.01.03.1.01.03.01.01.013. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.03.1.01.03.01.01.015. 24.000.000,00 526.000.000,00 - 550.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.01.03.1.01.03.01.01.016. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.03.1.01.03.01.01.017. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.03.1.01.03.01.01.018. 1.440.000.000,00 210.000.000,00 - 1.650.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01.03.1.01.03.01.01.019. 73.820.000,00 18.780.000,00 739.400.000,00 832.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.01.03.1.01.03.01.01.022. - 18.438.000,00 - 18.438.000,00 Penyediaan Profil SKPD 1.01.03.1.01.03.01.01.026. 51.620.000,00 174.830.000,00 23.550.000,00 250.000.000,00 Pengelolaan UPT Pembinaan Jasa Konstruksi dan SDM Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.01.182. 211.080.000,00 165.220.000,00 123.700.000,00 500.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Peralatan 1.01.03.1.01.03.01.01.187. 182.160.000,00 309.840.000,00 8.000.000,00 500.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana UPT Pengujian Material 1.01.03.1.01.03.01.01.189. 266.460.000,00 233.180.550,00 359.450,00 500.000.000,00 Layanan Kinerja UPT Bina Marga Wilayah I 1.01.03.1.01.03.01.01.190. 257.280.000,00 226.112.000,00 16.608.000,00 500.000.000,00 Layanan Kinerja UPT Bina Marga Wilayah II 1.01.03.1.01.03.01.01.191. 154.380.000,00 332.477.100,00 13.142.900,00 500.000.000,00 Layanan Kinerja UPT Bina Marga Wilayah III 1.01.03.1.01.03.01.01.192. 50.620.000,00 1.955.024.000,00 990.156.000,00 2.995.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.03.1.01.03.01.02. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.03.1.01.03.01.02.024. 45.000.000,00 800.800.000,00 - 845.800.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.02.026. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.03.1.01.03.01.02.028. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Laboratorium 1.01.03.1.01.03.01.02.037. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Pemeliharaan dan Perbaikan Alat Berat 1.01.03.1.01.03.01.02.187. 5.620.000,00 4.224.000,00 990.156.000,00 1.000.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor UPT Peralatan 1.01.03.1.01.03.01.02.192. 200.000,00 349.280.000,00 - 349.480.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.03.1.01.03.01.03. 200.000,00 249.280.000,00 - 249.480.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.03.1.01.03.01.03.002. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.03.1.01.03.01.03.006. 31.190.000,00 668.810.000,00 - 700.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.03.1.01.03.01.05. 31.190.000,00 668.810.000,00 - 700.000.000,00 Diklat Fungsional Teknis 1.01.03.1.01.03.01.05.010. 22.650.000,00 392.258.000,00 - 414.908.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.03.1.01.03.01.06. -

23.250.000,00 - 23.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.01.03.1.01.03.01.06.002. - 23.250.000,00 - 23.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.01.03.1.01.03.01.06.003. - 23.250.000,00 - 23.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01.03.1.01.03.01.06.004. 14.400.000,00 38.200.000,00 - 52.600.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.03.1.01.03.01.06.005. 8.250.000,00 251.750.000,00 - 260.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.01.03.1.01.03.01.06.006. - 32.558.000,00 - 32.558.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.01.03.1.01.03.01.06.015. 2.719.620.000,00 27.268.605.700,00 1.076.088.926.270,00 1.106.077.151.970,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.15. 51.660.000,00

61.008.200,00 19.883.611.400,00 19.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 1.01.03.1.01.03.01.15.011. 51.660.000,00 42.111.800,00 23.902.507.800,00 23.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Kandis - Tapung 1.01.03.1.01.03.01.15.015. 51.660.000,00 40.058.200,00 14.904.561.400,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Tapung - Tandun 1.01.03.1.01.03.01.15.016. 56.460.000,00 60.687.400,00 9.879.132.200,00 9.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Sinaboi 1.01.03.1.01.03.01.15.018. 51.060.000,00 61.918.200,00 14.883.301.400,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato 1.01.03.1.01.03.01.15.033. 51.660.000,00 61.918.200,00 14.882.701.400,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 1.01.03.1.01.03.01.15.037. 51.660.000,00 64.005.100,00 14.880.614.500,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1.01.03.1.01.03.01.15.042. 29.570.000,00 1.150.088.500,00 - 1.179.658.500,00 Pengawasan Peningkatan Jalan A 1.01.03.1.01.03.01.15.064. 29.120.000,00 1.203.088.700,00 - 1.232.208.700,00 Pengawasan Peningkatan Jalan B 1.01.03.1.01.03.01.15.065. 5.120.000,00 1.977.466.700,00 - 1.982.586.700,00 Pengawasan Peningkatan Jalan C 1.01.03.1.01.03.01.15.066. 5.120.000,00 1.727.586.000,00 - 1.732.706.000,00 Pengawasan Peningkatan Jalan D 1.01.03.1.01.03.01.15.067. 5.120.000,00 1.340.325.600,00 - 1.345.445.600,00 Pengawasan Peningkatan Jalan E 1.01.03.1.01.03.01.15.068. 29.570.000,00 3.703.136.000,00 - 3.732.706.000,00 Pengawasan Pembangunan Jalan 1.01.03.1.01.03.01.15.069. 5.570.000,00 2.477.235.300,00 - 2.482.805.300,00 Pengawasan Pembangunan Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.070. 5.120.000,00 3.644.880.000,00 - 3.650.000.000,00 Perencanaan Teknik Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.15.072. 31.060.000,00 56.537.400,00 7.408.682.200,00 7.496.279.600,00 Pembangunan Jembatan Sei Mentawai pada ruas jalan Banjar datar - Rokan 1.01.03.1.01.03.01.15.129. 31.060.000,00 60.027.400,00 9.908.912.600,00 10.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Cerenti - Air Molek 1.01.03.1.01.03.01.15.202. 51.660.000,00 58.428.200,00 15.886.191.400,00 15.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Air Molek - Simpang Japura 1.01.03.1.01.03.01.15.203. 30.310.000,00 40.558.200,00 4.925.411.400,00 4.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Patapahan 1.01.03.1.01.03.01.15.223. 29.570.000,00 55.603.400,00 1.661.106.200,00 1.746.279.600,00 Peningkatan Jalan Lingkar Kota Dumai Dumai 1.01.03.1.01.03.01.15.224. 51.660.000,00 61.918.200,00 18.886.421.800,00 19.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Kota Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi 1.01.03.1.01.03.01.15.225. 31.060.000,00 64.717.400,00 9.900.502.200,00 9.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok 1.01.03.1.01.03.01.15.227. 50.260.000,00 64.837.400,00 14.884.902.600,00 15.000.000.000,00 Peningkatan Enok - Batas Jambi 1.01.03.1.01.03.01.15.228. 32.460.000,00 62.578.200,00 15.901.241.400,00 15.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Mahato - Simpang Manggala 1.01.03.1.01.03.01.15.229. 31.060.000,00 60.027.400,00 9.905.192.200,00 9.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Peranap - Sp. IFA 1.01.03.1.01.03.01.15.233. 31.060.000,00 60.027.400,00 5.905.192.200,00 5.996.279.600,00 Peningkatan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 1.01.03.1.01.03.01.15.238. 82.510.000,00 68.115.400,00 59.849.374.600,00 60.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Bagan Siapiapi - Teluk Piyai Kubu 1.01.03.1.01.03.01.15.245. 52.500.000,00 65.808.200,00 37.881.691.800,00 38.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Teluk Piyai Kubu - Panipahan 1.01.03.1.01.03.01.15.246. 83.250.000,00 1.855.290.000,00 60.345.000.000,00 62.283.540.000,00 Pembangunan Jembatan Siak IV Multiyears 1.01.03.1.01.03.01.15.255. 30.340.000,00 965.939.600,00 - 996.279.600,00 Perencanaan Teknik Jalan A 1.01.03.1.01.03.01.15.273. 30.340.000,00 965.939.600,00 - 996.279.600,00 Perencanaan Teknik Jalan B 1.01.03.1.01.03.01.15.274. 31.110.000,00 965.169.600,00 - 996.279.600,00 Perencanaan Teknik Jalan C 1.01.03.1.01.03.01.15.275. 5.570.000,00 990.709.600,00 - 996.279.600,00 Perencanaan Teknik Jalan D 1.01.03.1.01.03.01.15.276. 5.570.000,00 990.709.600,00 - 996.279.600,00 Perencanaan Teknik Jalan E 1.01.03.1.01.03.01.15.277. 232 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode lmn op oq Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 32.460.000,00 66.728.200,00 31.897.091.400,00 31.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Reteh 1.01.03.1.01.03.01.15.283. 56.460.000,00 85.758.200,00 14.854.061.400,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Sepahat - Sei. Pakning Km 130 1.01.03.1.01.03.01.15.342. 51.660.000,00 75.818.200,00 14.868.801.400,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Sei. Pakning Km 130 - Teluk Masjid - Simpang Pusako 1.01.03.1.01.03.01.15.348. 51.660.000,00 44.742.600,00 23.899.877.000,00 23.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur 1.01.03.1.01.03.01.15.349. 51.660.000,00 84.202.600,00 14.860.417.000,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka 1.01.03.1.01.03.01.15.351. 51.660.000,00 71.328.200,00 34.873.291.400,00 34.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru - Sei. Ara 1.01.03.1.01.03.01.15.352. 30.310.000,00 63.227.400,00 8.327.046.970,00 8.420.584.370,00 Peningkatan Jalan Rengat - Kuala Cinaku Batas Inhil 1.01.03.1.01.03.01.15.355. 51.660.000,00 65.092.600,00 14.879.527.000,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Kuala Cinaku Batas Inhil - Rumbai Jaya 1.01.03.1.01.03.01.15.356. 51.660.000,00 63.252.600,00 15.881.367.000,00 15.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Sei Jering - Kari 1.01.03.1.01.03.01.15.361. 31.060.000,00 10.527.400,00 9.954.692.200,00 9.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Simpang Pramuka - Batas Kab. Siak 1.01.03.1.01.03.01.15.366. 51.660.000,00 44.052.600,00 49.904.287.400,00 50.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Simpang Batu Bersurat - Muara Takus 1.01.03.1.01.03.01.15.368. 51.660.000,00 42.158.200,00 19.902.461.400,00 19.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Simpang Muara Takus - Dusun Batas 1.01.03.1.01.03.01.15.369. 51.660.000,00 61.918.200,00 31.886.421.800,00 32.000.000.000,00 Peningkatan Jalan Duri - Simpang Jurong - Sontang 1.01.03.1.01.03.01.15.375. 83.250.000,00 307.690.000,00 122.868.829.600,00 123.259.769.600,00 Pembangunan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti 1.01.03.1.01.03.01.15.381. 51.660.000,00 57.542.600,00 14.887.077.000,00 14.996.279.600,00 Pembangunan Jalan Jake - Lubuk Ambacang - Kasang 1.01.03.1.01.03.01.15.385. 32.460.000,00 10.540.200,00 16.956.999.800,00 17.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Akses Siak IV Pekanbaru 1.01.03.1.01.03.01.15.386. 51.660.000,00 63.448.200,00 45.884.891.800,00 46.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Selat Panjang - Alai - Kampung Balak 1.01.03.1.01.03.01.15.389. 5.710.000,00 8.683.400,00 1.581.886.200,00 1.596.279.600,00 Pembangunan Jembatan Jondul 1.01.03.1.01.03.01.15.392. 32.460.000,00 55.677.400,00 9.908.142.200,00 9.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Pada Ruas Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ifa 1.01.03.1.01.03.01.15.393. 30.610.000,00 38.065.800,00 4.927.603.800,00 4.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Lukut 1.01.03.1.01.03.01.15.394. 31.060.000,00 60.027.400,00 9.905.192.200,00 9.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Bulu Hala 1.01.03.1.01.03.01.15.395. 51.660.000,00 57.720.400,00 14.886.899.200,00 14.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Pulau Kopung 1.01.03.1.01.03.01.15.396. 31.060.000,00 38.667.400,00 9.926.552.200,00 9.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Limau Manis 1.01.03.1.01.03.01.15.397. 53.250.000,00 67.399.800,00 60.475.629.800,00 60.596.279.600,00 Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Ujung Batu - Rokan - Bts. Sumbar 1.01.03.1.01.03.01.15.398. 51.660.000,00 63.432.600,00 14.881.187.000,00 14.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Selensen - Kota Baru 1.01.03.1.01.03.01.15.402. 29.570.000,00 36.823.400,00 2.429.886.200,00 2.496.279.600,00 Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kampar Timur 1.01.03.1.01.03.01.15.403. 29.570.000,00 36.823.400,00 2.429.886.200,00 2.496.279.600,00 Pembangunan Jembatan Gantung Kuapan - Koto Perambahan Kab Kampar 1.01.03.1.01.03.01.15.404. 29.570.000,00 36.823.400,00 2.429.886.200,00 2.496.279.600,00 Pembangunan Jembatan Gantung Salo Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.15.405. 50.260.000,00 40.532.600,00 16.405.487.000,00 16.496.279.600,00 Penimbunan Jalan Pekanbaru - Bangkinang 1.01.03.1.01.03.01.15.406. 51.660.000,00 59.222.600,00 14.885.397.000,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram 1.01.03.1.01.03.01.15.407. 31.060.000,00 61.567.400,00 5.903.652.200,00 5.996.279.600,00 Pembangunan Jembatan pada Ruas Jalan Tembilahan - Simpang Kuala Saka 1.01.03.1.01.03.01.15.408. 51.660.000,00 62.578.200,00 13.382.041.400,00 13.496.279.600,00 Peningkatan Jalan Panipahan - Bts. Sumut 1.01.03.1.01.03.01.15.409. 31.060.000,00 61.557.400,00 5.907.382.600,00 6.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Tanjung Padang - Teluk Belitung 1.01.03.1.01.03.01.15.411. 31.060.000,00 61.557.400,00 5.407.382.600,00 5.500.000.000,00 Pembangunan Teluk Belitung - Meranti Bunting 1.01.03.1.01.03.01.15.412. 29.570.000,00 36.823.400,00 2.429.886.200,00 2.496.279.600,00 Pembangunan Jembatan Gantung Pangkalan Baru-Buluh Nipis di Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.15.414. 30.310.000,00 38.138.200,00 4.931.551.800,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Provinsi pada Ruas Jalan Lingkar Kota Bangkinang 1.01.03.1.01.03.01.15.415. 2.157.160.000,00 68.725.955.800,00 206.044.323.400,00 276.927.439.200,00 Program RehabilitasiPemeliharaan Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.18. 29.570.000,00

58.183.400,00 1.908.526.200,00 1.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura 1.01.03.1.01.03.01.18.010. 30.310.000,00 54.383.400,00 2.911.586.200,00 2.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun 1.01.03.1.01.03.01.18.015. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah 1.01.03.1.01.03.01.18.021. 29.570.000,00 58.183.400,00 2.408.526.200,00 2.496.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang. IFA 1.01.03.1.01.03.01.18.029. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1.01.03.1.01.03.01.18.032. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut 1.01.03.1.01.03.01.18.033. 4.120.000,00 485.192.100,00 - 489.312.100,00 Pengawasan Pemeliharaan Jalan A 1.01.03.1.01.03.01.18.043. 28.820.000,00 663.039.100,00 - 691.859.100,00 Pengawasan Pemeliharaan Jalan B 1.01.03.1.01.03.01.18.044. 29.420.000,00 1.452.422.600,00 - 1.481.842.600,00 Pengawasan Pemeliharaan Jalan C 1.01.03.1.01.03.01.18.045. 4.220.000,00 485.092.100,00 - 489.312.100,00 Pengawasan Pemeliharaan Jalan D 1.01.03.1.01.03.01.18.046. 3.620.000,00 242.590.600,00 - 246.210.600,00 Pengawasan Pemeliharaan Jembatan 1.01.03.1.01.03.01.18.047. 28.820.000,00 967.687.600,00 - 996.507.600,00 Pengawasan Pemeliharaan Jalan E 1.01.03.1.01.03.01.18.065. 30.310.000,00 40.343.400,00 4.925.617.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun 1.01.03.1.01.03.01.18.070. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian 1.01.03.1.01.03.01.18.071. 30.310.000,00 56.537.400,00 7.909.423.300,00 7.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut 1.01.03.1.01.03.01.18.072. 31.060.000,00 61.387.400,00 7.403.823.300,00 7.496.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ifa 1.01.03.1.01.03.01.18.075. 30.310.000,00 40.311.600,00 4.925.649.100,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung 1.01.03.1.01.03.01.18.085. 30.310.000,00 62.073.400,00 4.903.887.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Bagan Siapiapi - Sinaboi 1.01.03.1.01.03.01.18.089. 30.310.000,00 62.073.400,00 4.903.887.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala 1.01.03.1.01.03.01.18.094. 30.310.000,00 58.183.400,00 3.907.777.300,00 3.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato 1.01.03.1.01.03.01.18.095. 30.310.000,00 40.343.400,00 4.925.617.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan 1.01.03.1.01.03.01.18.096. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis 1.01.03.1.01.03.01.18.098. 29.570.000,00 58.183.400,00 2.408.526.200,00 2.496.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA 1.01.03.1.01.03.01.18.100. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas. Sumbar 1.01.03.1.01.03.01.18.101. 30.310.000,00 61.383.400,00 4.904.577.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram 1.01.03.1.01.03.01.18.104. 196.590.000,00 17.299.689.600,00 - 17.496.279.600,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah I Swakelola 1.01.03.1.01.03.01.18.106. 65.400.000,00 22.430.879.600,00 - 22.496.279.600,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah II Swakelola 1.01.03.1.01.03.01.18.108. 148.880.000,00 17.347.399.600,00 - 17.496.279.600,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPT Wilayah III Swakelola 1.01.03.1.01.03.01.18.110. 31.060.000,00 42.864.600,00 9.926.075.400,00 10.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Sp. Beringin - Sp. Maredan - Sp. Buatan 1.01.03.1.01.03.01.18.112. 31.060.000,00 63.227.400,00 7.401.992.200,00 7.496.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas 1.01.03.1.01.03.01.18.121. 57.300.000,00 197.121.200,00 8.241.858.400,00 8.496.279.600,00 Pembebasan Lahan Jembatan Lubuk Jambi 1.01.03.1.01.03.01.18.128. 29.570.000,00 58.183.400,00 2.408.526.200,00 2.496.279.600,00 Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas 1.01.03.1.01.03.01.18.135. 233 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode stu vw vx Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.310.000,00 58.843.400,00 4.907.117.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Bagan Batu Tugu Pujud - Pujud 1.01.03.1.01.03.01.18.148. 30.310.000,00 59.713.400,00 2.906.256.200,00 2.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning Km 130 1.01.03.1.01.03.01.18.149. 29.570.000,00 39.403.400,00 4.931.026.600,00 5.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Minas - Simpang Pemda - Simpang Tualang Timur 1.01.03.1.01.03.01.18.157. 31.060.000,00 42.187.400,00 7.423.032.200,00 7.496.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Bunut - Teluk Meranti 1.01.03.1.01.03.01.18.159. 88.660.000,00 61.567.400,00 5.846.052.200,00 5.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Selensen - Kota Baru - Sei. Ara 1.01.03.1.01.03.01.18.166. 87.910.000,00 59.983.400,00 4.848.377.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Rengat - Kuala Cinaku Batas Inhil 1.01.03.1.01.03.01.18.170. 68.710.000,00 58.183.400,00 3.869.386.200,00 3.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Kuala Cinaku Batas Inhil - Rumbai Jaya 1.01.03.1.01.03.01.18.171. 30.310.000,00 58.183.400,00 4.907.777.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Cerenti Batas Inhu - Air Molek 1.01.03.1.01.03.01.18.172. 68.710.000,00 58.093.400,00 4.869.467.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Pematang Reba - Pekan Heran 1.01.03.1.01.03.01.18.173. 88.660.000,00 58.797.400,00 9.848.822.200,00 9.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti Batas Inhu 1.01.03.1.01.03.01.18.175. 29.570.000,00 8.503.400,00 1.958.206.200,00 1.996.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Sp. Sudirman Harapan Raya - Sp. Kayu Ara 1.01.03.1.01.03.01.18.180. 28.820.000,00 38.423.400,00 1.129.036.200,00 1.196.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Jln. Lingkar Kota Bangkinang Bangkinang 1.01.03.1.01.03.01.18.187. 29.570.000,00 36.823.400,00 2.429.886.200,00 2.496.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Panam - Pantai Cermin - Petapahan 1.01.03.1.01.03.01.18.188. 30.310.000,00 38.423.400,00 4.427.546.200,00 4.496.279.600,00 Pemeliharaan Jalan Simpang Rumbio - Simpang Kebun Durian 1.01.03.1.01.03.01.18.192. 30.310.000,00 4.965.960.700,00 - 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Sungai Silam – Lubuk Agung – Tanjung Alai 1.01.03.1.01.03.01.18.193. 29.570.000,00 58.183.400,00 1.408.526.200,00 1.496.279.600,00 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Cerenti Batas Inhu - Air Molek 1.01.03.1.01.03.01.18.206. 28.490.000,00 58.183.400,00 1.909.606.200,00 1.996.279.600,00 Pemeliharaan Jembatan Pada Ruas Jalan Dumai - Sepahat 1.01.03.1.01.03.01.18.212 67.970.000,00 39.023.400,00 1.389.286.200,00 1.496.279.600,00 Pemeliharaan Jembatan Teluk Mesjid 1.01.03.1.01.03.01.18.216. 32.270.000,00 36.683.400,00 1.427.326.200,00 1.496.279.600,00 Pemeliharaan Jembatan Perawang 1.01.03.1.01.03.01.18.217. 32.460.000,00 12.418.200,00 14.951.401.400,00 14.996.279.600,00 Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru 1.01.03.1.01.03.01.18.218. 30.310.000,00 63.113.400,00 4.902.847.300,00 4.996.270.700,00 Pemeliharaan Jalan Bengkalis - Ketam Putih 1.01.03.1.01.03.01.18.219. 81.640.000,00 3.351.501.500,00 - 3.433.141.500,00 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan

1.01.03.1.01.03.01.20. 27.520.000,00

222.480.000,00 - 250.000.000,00 Pemeriksaan Jembatan BMS 1.01.03.1.01.03.01.20.004. 3.520.000,00 1.496.480.000,00 - 1.500.000.000,00 Survey IRMS Jalan Provinsi di Prov.Riau 1.01.03.1.01.03.01.20.005. 27.520.000,00 222.480.000,00 - 250.000.000,00 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau A 1.01.03.1.01.03.01.20.008. 3.520.000,00 246.480.000,00 - 250.000.000,00 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau B 1.01.03.1.01.03.01.20.009. 3.520.000,00 246.480.000,00 - 250.000.000,00 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau C 1.01.03.1.01.03.01.20.010. 3.520.000,00 246.480.000,00 - 250.000.000,00 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau D 1.01.03.1.01.03.01.20.011. 3.520.000,00 246.480.000,00 - 250.000.000,00 Survey Leger Jalan Provinsi di Provinsi Riau E 1.01.03.1.01.03.01.20.012. 3.000.000,00 140.819.800,00 - 143.819.800,00 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Pembangunan dan Peningkatan 1.01.03.1.01.03.01.20.014. 3.000.000,00 140.819.800,00 - 143.819.800,00 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Pemeliharaan 1.01.03.1.01.03.01.20.015. 3.000.000,00 142.501.900,00 - 145.501.900,00 Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Konsultasi Keluar Daerah Bidang Bina Teknik 1.01.03.1.01.03.01.20.016. 283.520.000,00 4.089.446.000,00 23.365.910.000,00 27.738.876.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, yz {z |z } ~ z €} z } ‚ƒ} z €z } „ z € }}…z

1.01.03.1.01.03.01.24. 30.310.000,00

369.690.000,00 4.600.000.000,00 5.000.000.000,00 RehabilitasiPemeliharaan Jaringan Irigasi 1.01.03.1.01.03.01.24.010. 2.700.000,00 247.300.000,00 - 250.000.000,00 Pengendalian Kegiatan Bidang Irigasi Rawa 1.01.03.1.01.03.01.24.020. 25.970.000,00 94.030.000,00 980.000.000,00 1.100.000.000,00 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Sawah Kab. Kuansing 1.01.03.1.01.03.01.24.030. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Uwai Pangoan, Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.24.100. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. R.Singkuang, Penyawasan, Sei Sirah, Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.24.101. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Muara Jalai, Sei Tanang, Sawah, Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.24.102. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Bancah Labi, Sei Silam, Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.24.103. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Sei Paku, Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.24.104. 24.184.000,00 225.816.000,00 - 250.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan OP DI. Tibun Petapahan, Kab. Kampar 1.01.03.1.01.03.01.24.105. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Seberang Gunung Paing, Kab. Kuantan Singingi 1.01.03.1.01.03.01.24.113. 32.284.000,00 467.716.000,00 - 500.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan OP DI. Seberang Gunung Paing, Kab. Kuantan Singingi 1.01.03.1.01.03.01.24.114. 2.994.000,00 187.006.000,00 - 190.000.000,00 Audit Teknis Kinerja dan Penyusunan AKNOP DI. Kaiti Samo, Kab. Rokan hulu 1.01.03.1.01.03.01.24.115. 32.284.000,00 467.716.000,00 - 500.000.000,00 Operasi dan Pemeliharaan OP DI. Kaiti Samo, Kab. Rokan hulu 1.01.03.1.01.03.01.24.116. 25.220.000,00 81.780.000,00 893.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Daerah Rawa Sanglar Kec. Reteh Kab. Indragiri Hilir 1.01.03.1.01.03.01.24.117. 25.220.000,00 81.780.000,00 893.000.000,00 1.000.000.000,00 Peningkatan dan Rehabilitasi DR. Dagang 1.01.03.1.01.03.01.24.122. 25.220.000,00 81.780.000,00 893.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Daerah Rawa Tanjung Melayu Kec. Kuindra 1.01.03.1.01.03.01.24.124. 9.930.000,00 157.446.000,00 3.623.000.000,00 3.790.376.000,00 Rehabilitasi DIR Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir DAK 1.01.03.1.01.03.01.24.125. 9.930.000,00 143.070.000,00 3.617.000.000,00 3.770.000.000,00 Rehabilitasi DIR Mumpa Kabupaten Indragiri Hilir DAK 1.01.03.1.01.03.01.24.126. 6.930.000,00 156.070.000,00 3.607.000.000,00 3.770.000.000,00 Rehabilitasi DIR Kedabu Rapat Kabupaten Bengkalis DAK 1.01.03.1.01.03.01.24.127. 6.190.000,00 104.400.000,00 2.371.610.000,00 2.482.200.000,00 Rehabilitasi DIR Simpang Kateman Kabupaten Indragiri Hilir DAK 1.01.03.1.01.03.01.24.128. 6.190.000,00 101.810.000,00 1.888.300.000,00 1.996.300.000,00 Rehabilitasi DIR Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir DAK 1.01.03.1.01.03.01.24.129. 135.660.000,00 644.741.000,00 7.820.000.000,00 8.600.401.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

1.01.03.1.01.03.01.26. 38.540.000,00

233.171.000,00 - 271.711.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air DSDA Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.26.008. 26.710.000,00 190.820.000,00 4.750.000.000,00 4.967.530.000,00 Pembangunan Waduk Air Baku Sei Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep Meranti 1.01.03.1.01.03.01.26.026. 19.220.000,00 101.720.000,00 835.000.000,00 955.940.000,00 Studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai WS Reteh Kewengan Provinsi 1.01.03.1.01.03.01.26.045. 25.220.000,00 92.460.000,00 835.000.000,00 952.680.000,00 Studi Penyusunan Rancangan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai WS Bengkalis - Meranti Kewengan Provinsi 1.01.03.1.01.03.01.26.048. 25.970.000,00 26.570.000,00 1.400.000.000,00 1.452.540.000,00 Pemeliharaan bangunan sungai, danau dan pantai Se Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.26.051. 613.304.000,00 2.709.854.000,00 41.706.000.000,00 45.029.158.000,00 Program Pengendalian Banjir

1.01.03.1.01.03.01.28. 37.060.000,00

286.940.000,00 7.130.000.000,00 7.454.000.000,00 Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi 1.01.03.1.01.03.01.28.004. 30.310.000,00 210.870.000,00 4.700.000.000,00 4.941.180.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec. Rupat 1.01.03.1.01.03.01.28.006. 234 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode †‡ˆ ‰Š ‰‹ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 30.310.000,00 219.690.000,00 4.750.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembuatan Bangunan Pengaman Pantai di Tanjung Motong Kab. Kep. Meranti 1.01.03.1.01.03.01.28.038. 30.310.000,00 219.690.000,00 4.750.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Meskom Kec. Bantan Kab. Bengkalis 1.01.03.1.01.03.01.28.053. 30.310.000,00 219.690.000,00 4.750.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Belitung Kab. Kep Meranti 1.01.03.1.01.03.01.28.081. 30.310.000,00 269.690.000,00 4.700.000.000,00 5.000.000.000,00 Pengaman Tebing Kuala Bukit Batu Kab. Bengkalis 1.01.03.1.01.03.01.28.092. 30.310.000,00 289.690.000,00 4.680.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Batu Panjang Kec. Rupat 1.01.03.1.01.03.01.28.190. 30.310.000,00 219.690.000,00 4.750.000.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Pengaman Pantai Tanah Merah Kec. Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti 1.01.03.1.01.03.01.28.198. 23.394.000,00 160.584.000,00 - 183.978.000,00 Pengendalian dan Monitoring Kegiatan Sungai, Danau dan Pantai WS Reteh, Bengkalis dan Meranti 1.01.03.1.01.03.01.28.213. 292.820.000,00 167.180.000,00 540.000.000,00 1.000.000.000,00 Revitalisasi dan Pemeliharaan Operasional Peralatan Pos Hidrologi dan Hidrometri Wilayah Sungai Provinsi Riau WS Reteh, Bengkalis dan Meranti 1.01.03.1.01.03.01.28.214. 19.220.000,00 74.780.000,00 656.000.000,00 750.000.000,00 Inventarisasi dan Pemodelan Pantai Wilayah Sungai Reteh, Bengkalis dan Meranti Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.28.215. 24.520.000,00 325.480.000,00 - 350.000.000,00 Survei dan Monitoring Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Air Permukaan Wilayah Sungai Bengkalis, Meranti dan Reteh 1.01.03.1.01.03.01.28.216. 4.120.000,00 45.880.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 Study Kajian Neraca Air Sungai-Sungai dan Pesisir Pantai pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi WS Reteh, Bengkalis dan Meranti 1.01.03.1.01.03.01.28.217. 924.090.000,00 5.149.410.000,00 1.776.500.000,00 7.850.000.000,00 Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Ke-PU-AN 1.01.03.1.01.03.01.31. 697.860.000,00 3.775.640.000,00 1.526.500.000,00 6.000.000.000,00 Pengelolaan UPT Air Minum Pekanbaru Selatan 1.01.03.1.01.03.01.31.001. 132.120.000,00 463.380.000,00 154.500.000,00 750.000.000,00 Pengelolaan UPT Gedung PIP2B 1.01.03.1.01.03.01.31.002. 17.700.000,00 132.300.000,00 - 150.000.000,00 Pengelolaan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.31.003. 1.460.000,00 3.040.000,00 95.500.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Fasilitas Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.31.005. 25.810.000,00 274.190.000,00 - 300.000.000,00 Publikasi informasi Permukiman dan Bangunan Gedung 1.01.03.1.01.03.01.31.008. 37.300.000,00 162.700.000,00 - 200.000.000,00 Pengelolaan Unit Kerja Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.31.009. 8.240.000,00 141.760.000,00 - 150.000.000,00 Sosialisasi PIP2B Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumberdaya Air 1.01.03.1.01.03.01.31.011. 3.600.000,00 196.400.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi 1.01.03.1.01.03.01.31.012. 166.200.000,00 83.800.000,00 - 250.000.000,00 Program Pengujian MaterialBahan Konstruksi 1.01.03.1.01.03.01.35. 166.200.000,00 83.800.000,00 - 250.000.000,00 Pengujian Kualitas Konstruksi 1.01.03.1.01.03.01.35.004. 169.010.000,00 2.881.460.000,00 102.149.530.000,00 105.200.000.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum 1.01.03.1.01.03.01.40. 64.400.000,00 1.508.970.000,00 78.426.630.000,00 80.000.000.000,00 Pembangunan Spam Regional 1.01.03.1.01.03.01.40.009. 75.900.000,00 1.204.100.000,00 22.720.000.000,00 24.000.000.000,00 Penyediaan Air Minum Pendukung Penyehatan PDAM 1.01.03.1.01.03.01.40.014. 28.710.000,00 168.390.000,00 1.002.900.000,00 1.200.000.000,00 Penyediaan Air Minum Kawasan Wisata 1.01.03.1.01.03.01.40.016. 27.220.000,00 472.780.000,00 - 500.000.000,00 ŒŽ   ‘ Œ ’ ’“”  “  “ •  –  —˜  “ 

1.01.03.1.01.03.01.42. 23.600.000,00

326.400.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupatenkota 1.01.03.1.01.03.01.42.021. 3.620.000,00 146.380.000,00 - 150.000.000,00 Sistem Informasi Penataan Ruang 1.01.03.1.01.03.01.42.025. 169.320.000,00 6.693.227.000,00 36.137.453.000,00 43.000.000.000,00 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.01.03.1.01.03.01.45. 69.660.000,00 2.302.487.000,00 17.627.853.000,00 20.000.000.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.03.1.01.03.01.45.243. 99.660.000,00 4.390.740.000,00 18.509.600.000,00 23.000.000.000,00 Pembangunan Rumah Ibadah Provinsi Riau 1.01.03.1.01.03.01.45.245. 282.450.000,00 4.717.550.000,00 - 5.000.000.000,00 Program Penataan Ruang 1.01.03.1.01.03.01.46. 27.330.000,00 972.670.000,00 - 1.000.000.000,00 Kajian Pengembangan Wilayah Kawasan Pekansikawan 1.01.03.1.01.03.01.46.028. 180.930.000,00 1.819.070.000,00 - 2.000.000.000,00 Penyusunan Siste Plan dan DED Kawasan Prioritas Pekan Sikawan 1.01.03.1.01.03.01.46.030. 27.330.000,00 972.670.000,00 - 1.000.000.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Prioritas Pekan Sikawan 1.01.03.1.01.03.01.46.031. 46.860.000,00 953.140.000,00 - 1.000.000.000,00 Kajian Investasi Pengembangan Pekan Sikawan 1.01.03.1.01.03.01.46.032. 274.950.000,00 4.891.220.000,00 36.962.000.000,00 42.128.170.000,00 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman 1.01.04.1.01.03.01.24. 76.850.000,00 2.461.150.000,00 29.462.000.000,00 32.000.000.000,00 Pembangunan Drainase Provinsi Riau 1.01.04.1.01.03.01.24.066 181.700.000,00 2.296.470.000,00 7.500.000.000,00 9.978.170.000,00 Pembangunan TPA Regional 1.01.04.1.01.03.01.24.069. 16.400.000,00 133.600.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Teknis Sektor Sanitasi 1.01.04.1.01.03.01.24.070. 7.550.000,00 192.450.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi 3.00.01.1.01.03.01.15. 7.550.000,00 192.450.000,00 - 200.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.01.03.01.15.006. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.345.026.500,00 160.439.205.460,00 184.920.476.040,00 347.704.708.000,00

1.01.04.01. 66.160.000,00

1.243.169.000,00 8.572.291.000,00 9.881.620.000,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1.01.03.1.01.04.01.29. 66.160.000,00

1.243.169.000,00 8.572.291.000,00 9.881.620.000,00 Peningkatan Kualitas PSU Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Riau Kewenangan Prov 1.01.03.1.01.04.01.29.019. 276.300.000,00 5.597.868.100,00 117.804.631.900,00 123.678.800.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaaan 1.01.03.1.01.04.01.30. 40.980.000,00 938.120.000,00 18.000.600.000,00 18.979.700.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman di Kabupaten Kampar kewenangan Prov 1.01.03.1.01.04.01.30.135. 23.480.000,00 420.020.000,00 8.342.200.000,00 8.785.700.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Kuantan Singingi Kewenagan Provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.136. 29.480.000,00 559.613.000,00 11.250.907.000,00 11.840.000.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hulu kewenangan Provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.137. 38.280.000,00 1.776.220.000,00 39.630.500.000,00 41.445.000.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Kewenangan Provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.138. 25.240.000,00 450.721.700,00 10.716.738.300,00 11.192.700.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Pelalawan kewenagan Provinsi Riau 1.01.03.1.01.04.01.30.139. 20.420.000,00 172.870.000,00 3.412.410.000,00 3.605.700.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Siak Kewenangan Provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.140. 21.180.000,00 217.823.200,00 4.354.746.800,00 4.593.750.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Kepulauan Meranti kewenangan provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.141. 35.480.000,00 607.020.000,00 12.557.500.000,00 13.200.000.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Bengkalis kewenangan provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.142. 21.180.000,00 111.120.000,00 2.267.700.000,00 2.400.000.000,00 PembangunanPeningkatan Kualitas PSU Permukiman Kabupaten Rokan Hilir kewenangan provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.143. 20.580.000,00 344.340.200,00 7.271.329.800,00 7.636.250.000,00 Peningkatan Kualitas PSU Permukiman Kab. Rokan Hulu kewenangan provinsi 1.01.03.1.01.04.01.30.144. 43.200.000,00 206.800.000,00 - 250.000.000,00 Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Ke-PU-AN 1.01.03.1.01.04.01.31. 43.200.000,00 206.800.000,00 - 250.000.000,00 Koordinasi dan Pengendalian Perencanaan Program Pembangunan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.01.03.1.01.04.01.31.014. 1.436.830.000,00 4.800.239.860,00 58.543.553.140,00 64.780.623.000,00 Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan

1.01.03.1.01.04.01.32. 194.880.000,00

945.694.000,00 11.359.426.000,00 12.500.000.000,00 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kawasan Kumuh Provinsi Riau 1.01.03.1.01.04.01.32.029. 235 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ™š› œ œž Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.151.000.000,00 1.741.863.860,00 5.590.927.140,00 8.483.791.000,00 Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau 1.01.03.1.01.04.01.32.030. 67.470.000,00 1.833.862.000,00 36.183.500.000,00 38.084.832.000,00 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kota Pekanbaru 1.01.03.1.01.04.01.32.068. 23.480.000,00 278.820.000,00 5.409.700.000,00 5.712.000.000,00 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kota Dumai 1.01.03.1.01.04.01.32.069. 94.561.500,00 1.485.998.500,00 - 1.580.560.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.04.1.01.04.01.01. 41.421.500,00 342.958.500,00 - 384.380.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.04.1.01.04.01.01.010. 820.000,00 163.360.000,00 - 164.180.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.04.1.01.04.01.01.011. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.04.1.01.04.01.01.015. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.04.1.01.04.01.01.017. - 660.000.000,00 - 660.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.04.1.01.04.01.01.018. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.01.04.1.01.04.01.01.022. 52.320.000,00 54.680.000,00 - 107.000.000,00 Penyediaan Profil SKPD 1.01.04.1.01.04.01.01.026. 6.000.000,00 693.000.000,00 - 699.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.02. 4.200.000,00 641.600.000,00 - 645.800.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.04.1.01.04.01.02.024. 1.800.000,00 51.400.000,00 - 53.200.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 1.01.04.1.01.04.01.02.030. 4.970.000,00 613.030.000,00 - 618.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.03. 4.970.000,00 503.030.000,00 - 508.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.04.1.01.04.01.03.002. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.03.006. 108.910.000,00 416.090.000,00 - 525.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.05. 5.200.000,00 119.800.000,00 - 125.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.01.04.1.01.04.01.05.002. 6.550.000,00 243.450.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.04.1.01.04.01.05.016. 97.160.000,00 52.840.000,00 - 150.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Melalui Sistem E-Monitoring 1.01.04.1.01.04.01.05.204. 185.210.000,00 845.603.000,00 - 1.030.813.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.04.1.01.04.01.06. 26.400.000,00

71.200.000,00 - 97.600.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.04.1.01.04.01.06.001. 21.760.000,00 11.240.000,00 - 33.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.01.04.1.01.04.01.06.002. 10.500.000,00 44.500.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.04.1.01.04.01.06.005. 4.000.000,00 292.517.000,00 - 296.517.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.01.04.1.01.04.01.06.006. 34.650.000,00 50.046.000,00 - 84.696.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.01.04.1.01.04.01.06.015. 40.800.000,00 159.200.000,00 - 200.000.000,00 Pendataan barang milik daerah 1.01.04.1.01.04.01.06.021. 47.100.000,00 216.900.000,00 - 264.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.01.04.1.01.04.01.06.120. 66.560.000,00 144.114.540.000,00 - 144.181.100.000,00 Program Pengembangan Perumahan 1.01.04.1.01.04.01.15. - 141.200.000.000,00 - 141.200.000.000,00 Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni RSLH Provinsi Riau 1.01.04.1.01.04.01.15.024. 66.560.000,00 2.914.540.000,00 - 2.981.100.000,00 Manajemen Persiapan pelaksanaan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni 1.01.04.1.01.04.01.15.027. 43.200.000,00 285.992.000,00 - 329.192.000,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.01.04.1.01.04.01.16. 43.200.000,00

285.992.000,00 - 329.192.000,00 Survey dan Perencanaan Program Bidang Permukiman dan Perumahan Provinsi Riau 1.01.04.1.01.04.01.16.003. 13.125.000,00 136.875.000,00 - 150.000.000,00 Ÿ ¡ ¢ £ ¤ Ÿ ¥¦¢ ¥¤ § £ ¦¢ £ ¦ ¨£ © £ ª « ¦ ¬ ¡ ¤ £ ­®

3.00.01.1.01.04.01.15. 13.125.000,00

136.875.000,00 - 150.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.01.04.01.15.006. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9.127.550.000,00 9.293.519.960,00 694.740.000,00 19.115.809.960,00

1.01.05.01. -

1.832.413.295,00 14.578.000,00 1.846.991.295,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01.05.1.01.05.01.01. -

65.905.295,00 - 65.905.295,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.05.1.01.05.01.01.001. - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.05.1.01.05.01.01.002. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.01.05.1.01.05.01.01.006. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.05.1.01.05.01.01.008. - 50.400.000,00 - 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.01.05.1.01.05.01.01.009. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.05.1.01.05.01.01.010. - 76.628.000,00 - 76.628.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.05.1.01.05.01.01.011. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.05.1.01.05.01.01.012. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.01.05.1.01.05.01.01.014. - 33.480.000,00 14.578.000,00 48.058.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.05.1.01.05.01.01.015. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.05.1.01.05.01.01.017. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.05.1.01.05.01.01.018. 6.300.000,00 140.130.000,00 616.570.000,00 763.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.01.05.1.01.05.01.02. 1.640.000,00 610.000,00 97.750.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.007. 1.240.000,00 - 248.760.000,00 250.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.009. 1.140.000,00 910.000,00 72.950.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.013. 1.140.000,00 98.860.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.022. - 21.000.000,00 - 21.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana penunjang kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.035. 1.140.000,00 750.000,00 97.110.000,00 99.000.000,00 Pengadaan Peralatan studio dan Komonikasi Kantor 1.01.05.1.01.05.01.02.081. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Khusus Lapangan 1.01.05.1.01.05.01.02.085. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Olahraga 1.01.05.1.01.05.01.02.086. 3.370.000,00 1.111.530.000,00 - 1.114.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.01.05.1.01.05.01.03. 1.560.000,00 345.440.000,00 - 347.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.05.1.01.05.01.03.002. 1.810.000,00 766.090.000,00 - 767.900.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1.01.05.1.01.05.01.03.003. 75.200.000,00 200.000.000,00 - 275.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.01.05.1.01.05.01.05. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.01.05.1.01.05.01.05.001. 75.200.000,00 100.000.000,00 - 175.200.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.05.1.01.05.01.05.012. 49.500.000,00 693.501.665,00 - 743.001.665,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.05.1.01.05.01.06. -

114.484.750,00 - 114.484.750,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.05.1.01.05.01.06.001. 6.000.000,00 42.159.315,00 - 48.159.315,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01.05.1.01.05.01.06.004. - 89.700.000,00 - 89.700.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.05.1.01.05.01.06.005. 236 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ¯°± ²³ ²´ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 16.800.000,00 152.296.600,00 - 169.096.600,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.01.05.1.01.05.01.06.006. 12.300.000,00 152.711.000,00 - 165.011.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.01.05.1.01.05.01.06.008. - 88.950.000,00 - 88.950.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.01.05.1.01.05.01.06.009. 14.400.000,00 53.200.000,00 - 67.600.000,00 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program 1.01.05.1.01.05.01.06.036. 8.298.550.000,00 1.172.075.000,00 - 9.470.625.000,00 Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

1.01.05.1.01.05.01.15. 8.190.000.000,00

5.850.000,00 - 8.195.850.000,00 Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 1.01.05.1.01.05.01.15.001. 11.650.000,00 183.750.000,00 - 195.400.000,00 Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.01.05.1.01.05.01.15.007. 3.600.000,00 311.400.000,00 - 315.000.000,00 Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1.01.05.1.01.05.01.15.008. 3.000.000,00 145.750.000,00 - 148.750.000,00 Pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting 1.01.05.1.01.05.01.15.009. 2.400.000,00 92.600.000,00 - 95.000.000,00 Pengamanan dan Pengawasan Tempat-tempat Penting dan GedungAset Pemrov 1.01.05.1.01.05.01.15.010. 3.000.000,00 167.625.000,00 - 170.625.000,00 Pengamanan Upacara dan Acara Penting Hari-hari Besar 1.01.05.1.01.05.01.15.011. 81.300.000,00 118.700.000,00 - 200.000.000,00 Operasi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1.01.05.1.01.05.01.15.012. 3.600.000,00 146.400.000,00 - 150.000.000,00 Kerjasama dengan Instansi Terkait dalam rangka Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 1.01.05.1.01.05.01.15.013. 3.000.000,00 425.400.000,00 - 428.400.000,00 µ¶· ¸¶ ¹ º µ »º »¼ ½¾ ¹ ¶ ¹ ¹ ¿ À ¹ ¿Á¶ ¹ ¿Á½Â º ¹ Ã Ä ¹ ¿ µ »¿Å » ¸ ¹ ¾ ¹ ¿ Æ ½ ¿ Ç ¹ È À ¶ ½º ½ ¿¹ ¼

1.01.05.1.01.05.01.16. -

224.000.000,00 - 224.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1.01.05.1.01.05.01.16.002. 3.000.000,00 201.400.000,00 - 204.400.000,00 Patroli Wilayah, TempatLokasi rawan Gangguan 1.01.05.1.01.05.01.16.006. 40.800.000,00 427.042.000,00 - 467.842.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

1.01.05.1.01.05.01.17. 20.000.000,00

151.700.000,00 - 171.700.000,00 Peningkatan Kapasitas Linmas dan Masyarakat Se-Provinsi Riau 1.01.05.1.01.05.01.17.002. 13.300.000,00 206.700.000,00 - 220.000.000,00 Pemberdayaan Satlinmas dan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa 1.01.05.1.01.05.01.17.005. 7.500.000,00 68.642.000,00 - 76.142.000,00 Penyiapan Anggota Linmas Dalam Pemilihan Kepala Daerah 1.01.05.1.01.05.01.17.008. 104.100.000,00 76.900.000,00 - 181.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat 1.01.05.1.01.05.01.18. 104.100.000,00 42.900.000,00 - 147.000.000,00 Pelaksanaan Penertiban dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau RaziaSidak 1.01.05.1.01.05.01.18.009. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat di Provinsi Riau 1.01.05.1.01.05.01.18.010. 18.250.000,00 276.750.000,00 - 295.000.000,00 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam 1.01.05.1.01.05.01.19. 18.250.000,00 276.750.000,00 - 295.000.000,00 Pelaksanaan Tim Reaksi Cepat TRC Satpol PP 1.01.05.1.01.05.01.19.005. 233.350.000,00 1.094.718.000,00 - 1.328.068.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum

1.01.05.1.01.05.01.20. 700.000,00

149.300.000,00 - 150.000.000,00 Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNIPOLRIKEJAKSAAN 1.01.05.1.01.05.01.20.001. 14.200.000,00 105.800.000,00 - 120.000.000,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Pengetahuan Peraturan Hukum bagi Anggota Satpol PP Provinsi Riau 1.01.05.1.01.05.01.20.003. 74.300.000,00 163.768.000,00 - 238.068.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan PPNS 1.01.05.1.01.05.01.20.006. 10.650.000,00 109.350.000,00 - 120.000.000,00 Bimbingan Manajemen Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Se-Provinsi Riau 1.01.05.1.01.05.01.20.010. 700.000,00 499.300.000,00 - 500.000.000,00 Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Se- Provinsi Riau 1.01.05.1.01.05.01.20.011. 132.800.000,00 67.200.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Tentang PPNS 1.01.05.1.01.05.01.20.012. 145.700.000,00 420.388.000,00 - 566.088.000,00 Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah 1.01.05.1.01.05.01.22. 3.200.000,00 111.800.000,00 - 115.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah 1.01.05.1.01.05.01.22.001. 96.300.000,00 239.788.000,00 - 336.088.000,00 Penegakan Peraturan Daerah 1.01.05.1.01.05.01.22.002. 46.200.000,00 68.800.000,00 - 115.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.01.05.1.01.05.01.22.003. - - - - Program Pengembangan DataInformasi

3.00.01.1.01.05.01.15. 149.430.000,00

1.422.672.000,00 63.592.000,00 1.635.694.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3.00.03.1.01.05.01.16. 76.080.000,00

23.920.000,00 - 100.000.000,00 Publikasi Secara Visual Kegiatan Kantor Satpol PP Melaui Media TV On Line 3.00.03.1.01.05.01.16.008. 600.000,00 299.400.000,00 - 300.000.000,00 Jambore Satuan Polisi Pamong Praja 3.00.03.1.01.05.01.16.009. 9.300.000,00 99.278.000,00 63.592.000,00 172.170.000,00 Peningkatan Teknis anggota TRC Satpol PP 3.00.03.1.01.05.01.16.011. 500.000,00 99.500.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Intel Satpol PP Provinsi Riau 3.00.03.1.01.05.01.16.012. 4.550.000,00 95.450.000,00 - 100.000.000,00 Pelatihan Petugas Tindak Internal PTI Satpol PP Provinsi Riau 3.00.03.1.01.05.01.16.013. 7.550.000,00 16.974.000,00 - 24.524.000,00 Pelatihan PHH Satpol PP Provinsi Riau 3.00.03.1.01.05.01.16.014. 36.300.000,00 292.700.000,00 - 329.000.000,00 Pembinaan dan Pelaksanaan Penampilan Marching Band Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 3.00.03.1.01.05.01.16.064. 3.850.000,00 146.150.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Grand Prix Marching Band GPMB 3.00.03.1.01.05.01.16.065. 10.300.000,00 289.700.000,00 - 300.000.000,00 Gelar Pasukan Satuan Polisi Pamong Praja 3.00.03.1.01.05.01.16.070. 400.000,00 59.600.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Tata Upacara Korps Musik ke Satuan Polisi Pamong Praja Se- Provinsi Riau 3.00.03.1.01.05.01.16.071. DINAS SOSIAL 6.064.940.000,00 23.946.167.900,00 7.383.982.000,00 37.395.089.900,00 1.01.06.01. 1.118.040.000,00 1.654.560.000,00 - 2.772.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.01.06.1.01.06.01.01. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.01.06.1.01.06.01.01.001. - 430.000.000,00 - 430.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.01.06.1.01.06.01.01.002. 225.840.000,00 51.760.000,00 - 277.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.01.06.1.01.06.01.01.008. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.01.06.1.01.06.01.01.010. - 43.700.000,00 - 43.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.01.06.1.01.06.01.01.011. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.01.06.1.01.06.01.01.012. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.01.06.1.01.06.01.01.015. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.01.06.1.01.06.01.01.017. - 497.600.000,00 - 497.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.01.06.1.01.06.01.01.018. 756.000.000,00 12.000.000,00 - 768.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.01.06.1.01.06.01.01.019. 64.800.000,00 135.200.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.01.06.1.01.06.01.01.022. 14.400.000,00 21.300.000,00 - 35.700.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur SKPD 1.01.06.1.01.06.01.01.030. 237 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ÉÊË ÌÍ ÌÎ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 57.000.000,00 241.200.000,00 - 298.200.000,00 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.01.036. 86.950.000,00 2.951.850.000,00 7.374.500.000,00 10.413.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.06.1.01.06.01.02. -

- 25.000.000,00 25.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah JabatanDinas 1.01.06.1.01.06.01.02.006. 3.000.000,00 - 47.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan Peralatan Rumah JabatanDinas 1.01.06.1.01.06.01.02.008. 17.100.000,00 21.400.000,00 900.500.000,00 939.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.01.06.1.01.06.01.02.010. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 1.01.06.1.01.06.01.02.020. - 223.800.000,00 - 223.800.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.022. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.01.06.1.01.06.01.02.023. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.01.06.1.01.06.01.02.024. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.026. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.028. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 1.01.06.1.01.06.01.02.029. 18.450.000,00 1.477.550.000,00 - 1.496.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana penunjang kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.035. 35.700.000,00 580.500.000,00 5.615.000.000,00 6.231.200.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.040. 12.700.000,00 9.600.000,00 787.000.000,00 809.300.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.01.06.1.01.06.01.02.080. 18.000.000,00 122.000.000,00 - 140.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.01.06.1.01.06.01.03. -

110.000.000,00 - 110.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.01.06.1.01.06.01.03.002. 18.000.000,00 12.000.000,00 - 30.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.01.06.1.01.06.01.03.006. - 49.000.000,00 - 49.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.01.06.1.01.06.01.05. -

49.000.000,00 - 49.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.01.06.1.01.06.01.05.001. 49.370.000,00 414.599.900,00 - 463.969.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.01.06.1.01.06.01.06. - 22.250.000,00 - 22.250.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.01.06.1.01.06.01.06.001. 8.400.000,00 6.600.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.01.06.1.01.06.01.06.002. 6.000.000,00 4.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.01.06.1.01.06.01.06.003. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.01.06.1.01.06.01.06.004. 15.600.000,00 33.600.000,00 - 49.200.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.01.06.1.01.06.01.06.005. 16.370.000,00 177.449.900,00 - 193.819.900,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.01.06.1.01.06.01.06.006. 3.000.000,00 162.700.000,00 - 165.700.000,00 Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan 1.01.06.1.01.06.01.06.098. 112.900.000,00 692.100.000,00 - 805.000.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat ÏÐ ÑÒÐ ÓÔ ÕÖ ×ØÙ Ï Ú ÛÜ Ó Ý Ð ÓÞ Ü Ó ß Ü Ó à á Ü âÜ Ö Ü ã Ø ÐâÐ ä Ü ãåÐ ÑÜ Ü Ó æ ç â ÕÜ Ö ×Ý á Ø æ Ú è Ü ÕÓÓÞ Ü

1.01.06.1.01.06.01.15. 14.700.000,00

55.300.000,00 - 70.000.000,00 Pelayanan dan Penyantunan bagi Perintis dan Janda Perintis Kemerdekaan 1.01.06.1.01.06.01.15.009. 42.600.000,00 257.400.000,00 - 300.000.000,00 Pengelolaan Data Fakir Miskin 1.01.06.1.01.06.01.15.032. 5.100.000,00 84.900.000,00 - 90.000.000,00 Validasi Data Kartu KKS 1.01.06.1.01.06.01.15.033. 50.500.000,00 294.500.000,00 - 345.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Fakir Miskin melalui Pembinaan Pendamping Sosial 1.01.06.1.01.06.01.15.034. 580.450.000,00 5.075.550.000,00 - 5.656.000.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é Ý Ð Ö Ü Þ Ü Ó Ü Ó ÛÜ Ó êÐ ã Ü ë ÕÖ Õå Ü â Õ ØÐ â Ð ä Ü ã åÐ Ñ Ü Ü Ó æ ç â ÕÜ Ö

1.01.06.1.01.06.01.16. 78.100.000,00

171.900.000,00 - 250.000.000,00 Pelayanan sosial adopsi anak 1.01.06.1.01.06.01.16.022. 21.850.000,00 104.150.000,00 - 126.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pengasuh Panti 1.01.06.1.01.06.01.16.035. 157.800.000,00 3.342.200.000,00 - 3.500.000.000,00 Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak dalam Panti se Provinsi Riau 1.01.06.1.01.06.01.16.037. 226.200.000,00 273.800.000,00 - 500.000.000,00 Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Trauma Center 1.01.06.1.01.06.01.16.038. 9.900.000,00 190.100.000,00 - 200.000.000,00 Kemitraan dalam Penanganan Pasung 1.01.06.1.01.06.01.16.039. 21.200.000,00 78.800.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kualitas Assesment dan Manajemen Kasus 1.01.06.1.01.06.01.16.040. 7.600.000,00 492.400.000,00 - 500.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Penyandang Disabilitas 1.01.06.1.01.06.01.16.041. 57.800.000,00 422.200.000,00 - 480.000.000,00 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan, Pengemis dan Pemulung 1.01.06.1.01.06.01.16.042. 553.910.000,00 1.153.090.000,00 - 1.707.000.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é Ý Ð é ë Ð Ñß Ü Þ Ü Ü Ó ØÐÖ Ðé ë Ü à Ü Ü Ó Ø ÐâÐä Ü ã åÐ ÑÜ Ü Ó æ ç â ÕÜ Ö

1.01.06.1.01.06.01.21. 18.020.000,00

121.980.000,00 - 140.000.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 1.01.06.1.01.06.01.21.003. 25.980.000,00 144.020.000,00 - 170.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna KT 1.01.06.1.01.06.01.21.006. 32.100.000,00 237.900.000,00 - 270.000.000,00 Penyuluhan Sosial Provinsi Riau 1.01.06.1.01.06.01.21.007. 22.650.000,00 104.350.000,00 - 127.000.000,00 Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat WKBSM 1.01.06.1.01.06.01.21.010. 16.820.000,00 123.180.000,00 - 140.000.000,00 Pemberdayaan Keluarga Piooner 1.01.06.1.01.06.01.21.016. 16.220.000,00 93.780.000,00 - 110.000.000,00 Pemberdayaan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.21.017. 422.120.000,00 327.880.000,00 - 750.000.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.21.018. 523.360.000,00 5.416.860.000,00 - 5.940.220.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é ì Ü Óå í Ü Ó ßÜ Ó î Ü é ÕÓ Ü Ó æ ç â Õ Ü Ö æ Ð Ñ å Ü Ý Ð Ñ Ö ÕÓ ß í Óà Ü Ó æ ç â ÕÜ Ö

1.01.06.1.01.06.01.22. 21.800.000,00

452.500.000,00 - 474.300.000,00 Pelayanan dan perlindungan Sosial bagi korban tindak kekerasan 1.01.06.1.01.06.01.22.004. 49.410.000,00 1.033.790.000,00 - 1.083.200.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 1.01.06.1.01.06.01.22.006. 13.410.000,00 86.590.000,00 - 100.000.000,00 Penertiban Izin Pengumpulan Sumbangan 1.01.06.1.01.06.01.22.013. 179.300.000,00 1.305.700.000,00 - 1.485.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana 1.01.06.1.01.06.01.22.014. 90.400.000,00 1.809.600.000,00 - 1.900.000.000,00 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Sandang dan Pangan Bagi Korban Bencana 1.01.06.1.01.06.01.22.015. 76.750.000,00 521.950.000,00 - 598.700.000,00 Pemulangan Warga Imigran, OT, KTK ke Daerah Asal 1.01.06.1.01.06.01.22.016. 92.290.000,00 206.730.000,00 - 299.020.000,00 Pelayanan Sosial Rumah Singgah 1.01.06.1.01.06.01.22.017. 2.442.410.000,00 4.906.108.000,00 9.482.000,00 7.358.000.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é Ý Ð Ö Ü Þ Ü Ó Ü Ó æ ç â ÕÜ Ö á Ð Ö Ü Ö í Õ ÝÜ Óå Õ

1.01.06.1.01.06.01.23. 804.420.000,00

1.580.580.000,00 - 2.385.000.000,00 Pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar melalui Panti 1.01.06.1.01.06.01.23.002. 495.820.000,00 1.474.698.000,00 9.482.000,00 1.980.000.000,00 Pelayanan sosial pengasuhan anak terlantar melalui panti 1.01.06.1.01.06.01.23.003. 740.030.000,00 752.970.000,00 - 1.493.000.000,00 Pelayanan Sosial Bagi Eks Psikotik 1.01.06.1.01.06.01.23.009. 402.140.000,00 1.097.860.000,00 - 1.500.000.000,00 Pelayanan Sosial bagi Anak Remaja Nakal di UPT Tengku Yuk 1.01.06.1.01.06.01.23.010. 282.350.000,00 517.650.000,00 - 800.000.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é Ý Ð Ó ßÕ ßÕ ï Ü Ó ßÜ Ó Ý Ð Ö Ü å Õ ãÜ Ó æ ç â ÕÜ Ö

1.01.06.1.01.06.01.24. 282.350.000,00

517.650.000,00 - 800.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial 1.01.06.1.01.06.01.24.001. 100.500.000,00 349.500.000,00 - 450.000.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é Ý Ð ÓàÐ é ë Ü Óà Ü Ó ÛÜ å Ü ð ñ Ó òç Ñ é Ü â Õ

3.00.01.1.01.06.01.15. 98.400.000,00

51.600.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Bahan Sosialisasi, Informasi dan Publikasi 3.00.01.1.01.06.01.15.030. 2.100.000,00 297.900.000,00 - 300.000.000,00 Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO dan HKSN Provinsi 3.00.01.1.01.06.01.15.067. 196.700.000,00 643.300.000,00 - 840.000.000,00 ÝÑ ç à ÑÜ é Ý Ð ÓàÐ é ë Ü Óà Ü Ó ó Ü ô Ü â Ü Ó Ø Ð ë Ü Óàâ Ü Ü Ó 3.00.05.1.01.06.01.22. 238 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode õö÷ øù øú Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 110.700.000,00 289.300.000,00 - 400.000.000,00 Pemugaran dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 3.00.05.1.01.06.01.22.024. 79.600.000,00 210.400.000,00 - 290.000.000,00 Pembinaan dan Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan 3.00.05.1.01.06.01.22.025. 6.400.000,00 143.600.000,00 - 150.000.000,00 Pelestarian Nilai-nilai Kejuangan Tokoh dan Pejuang Daerah 3.00.05.1.01.06.01.22.026. 41.309.040.400,00 266.001.603.369,60 52.297.143.850,00 359.607.787.619,60 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.02. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 4.809.941.500,00 35.839.196.900,00 3.256.185.600,00 43.905.324.000,00 1.02.01.01. 112.021.500,00 3.701.978.500,00 395.000.000,00 4.209.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.01.1.02.01.01.01. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.01.1.02.01.01.01.001. - 652.000.000,00 - 652.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.01.1.02.01.01.01.002. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.01.1.02.01.01.01.003. 750.000,00 399.250.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.01.1.02.01.01.01.008. 1.501.500,00 148.248.500,00 - 149.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.01.1.02.01.01.01.010. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.01.1.02.01.01.01.011. 1.500.000,00 2.750.000,00 395.000.000,00 399.250.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.01.1.02.01.01.01.013. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.01.1.02.01.01.01.017. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.01.1.02.01.01.01.018. 750.000,00 449.250.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.01.1.02.01.01.01.019. 9.600.000,00 2.600.000,00 - 12.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.02.01.1.02.01.01.01.023. - 953.800.000,00 - 953.800.000,00 Penyediaan Jasa Instruktur 1.02.01.1.02.01.01.01.047. 71.520.000,00 20.480.000,00 - 92.000.000,00 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi 1.02.01.1.02.01.01.01.048. 26.400.000,00 123.600.000,00 - 150.000.000,00 Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Provinsi Riau 1.02.01.1.02.01.01.01.110. 794.480.000,00 1.374.293.000,00 1.015.495.000,00 3.184.268.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.01.1.02.01.01.02. 1.500.000,00 558.500.000,00 - 560.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.01.1.02.01.01.02.022. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.01.1.02.01.01.02.024. 251.880.000,00 222.820.000,00 525.300.000,00 1.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah III 1.02.01.1.02.01.01.02.096. 301.340.000,00 282.733.000,00 490.195.000,00 1.074.268.000,00 Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah I 1.02.01.1.02.01.01.02.097. 239.760.000,00 110.240.000,00 - 350.000.000,00 Peningkatan Pelayanan UPT-LK Wilayah II 1.02.01.1.02.01.01.02.098. 1.500.000,00 178.250.000,00 - 179.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.01.1.02.01.01.03. 1.500.000,00 178.250.000,00 - 179.750.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.01.1.02.01.01.03.002. 72.020.000,00 102.480.000,00 - 174.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.01.1.02.01.01.05. 47.520.000,00 102.480.000,00 - 150.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.01.1.02.01.01.05.001. 24.500.000,00 - - 24.500.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.01.1.02.01.01.05.012. 85.200.000,00 596.340.000,00 - 681.540.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.01.1.02.01.01.06. 29.350.000,00

68.250.000,00 - 97.600.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.01.1.02.01.01.06.001. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.01.1.02.01.01.06.002. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.01.1.02.01.01.06.004. 29.350.000,00 68.250.000,00 - 97.600.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.01.1.02.01.01.06.005. 13.700.000,00 244.240.000,00 - 257.940.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.01.1.02.01.01.06.006. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.01.1.02.01.01.06.008. 12.800.000,00 35.600.000,00 - 48.400.000,00 Penyusunan Revisi Rencana Strategis Renstra SKPD 1.02.01.1.02.01.01.06.045. 2.128.870.000,00 13.614.790.000,00 1.755.690.000,00 17.499.350.000,00 ûüý þü ÿ P û þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ û üý ÿ ÿ þ ÿ ü K ÿ

1.02.01.1.02.01.01.15. 5.990.000,00

22.320.000,00 1.487.690.000,00 1.516.000.000,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 1.02.01.1.02.01.01.15.003. 35.700.000,00 377.650.000,00 - 413.350.000,00 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur BLK 1.02.01.1.02.01.01.15.004. 112.350.000,00 587.650.000,00 - 700.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas 1.02.01.1.02.01.01.15.011. 352.910.000,00 1.647.090.000,00 - 2.000.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah I Pelatihan Institusional 1.02.01.1.02.01.01.15.031. 359.110.000,00 1.540.890.000,00 - 1.900.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah I Pelatihan Non Institusional 1.02.01.1.02.01.01.15.032. 196.000.000,00 1.504.000.000,00 - 1.700.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah III Pelatihan Institusional Berbasis Kompetisi 1.02.01.1.02.01.01.15.033. 722.100.000,00 5.097.900.000,00 - 5.820.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah III Pelatihan Non Institusional 1.02.01.1.02.01.01.15.034. 57.850.000,00 674.150.000,00 268.000.000,00 1.000.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah II Pelatihan Teknis Pabrik Kelapa Sawit 1.02.01.1.02.01.01.15.035. 152.750.000,00 1.047.250.000,00 - 1.200.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Wilayah II Pelatihan Berbasis Kompetensi 1.02.01.1.02.01.01.15.036. 39.700.000,00 260.300.000,00 - 300.000.000,00 Pelatihan Assesor Sertifikasi Profesi 1.02.01.1.02.01.01.15.049. 94.410.000,00 855.590.000,00 - 950.000.000,00 Pelatihan Sertifikasi Uji Kompetensi Pada UPT-LK Wilayah I 1.02.01.1.02.01.01.15.050. 701.890.000,00 5.505.403.400,00 90.000.600,00 6.297.294.000,00 ûüý þü ÿ P û þ ÿ ÿ P ÿ ÿ ü K ÿ

1.02.01.1.02.01.01.16. 382.200.000,00

1.478.802.000,00 - 1.861.002.000,00 Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya 1.02.01.1.02.01.01.16.017. 264.200.000,00 2.935.800.000,00 - 3.200.000.000,00 Pembentukan Wirausaha Baru 1.02.01.1.02.01.01.16.018. 11.970.000,00 488.030.000,00 - 500.000.000,00 Pameran Bursa Kerja Job Fair 1.02.01.1.02.01.01.16.019. 33.520.000,00 316.480.000,00 - 350.000.000,00 PelatihanPemberdayaan Tenaga Kerja Muda Terdidik 1.02.01.1.02.01.01.16.020. 6.900.000,00 103.099.400,00 90.000.600,00 200.000.000,00 Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1.02.01.1.02.01.01.16.021. 3.100.000,00 183.192.000,00 - 186.292.000,00 Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Petugas Antar Kerja 1.02.01.1.02.01.01.16.024. 626.620.000,00 2.097.743.000,00 - 2.724.363.000,00 ûüý þü ÿ P û ü þ ÿ û þ P ÿ þ ÿ P ÿ þ ÿ ÿ þ ÿ ü K ÿ ÿ

1.02.01.1.02.01.01.17. 27.370.000,00

193.392.000,00 - 220.762.000,00 Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 1.02.01.1.02.01.01.17.010. 4.500.000,00 230.500.000,00 - 235.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial 1.02.01.1.02.01.01.17.011. 303.180.000,00 214.820.000,00 - 518.000.000,00 Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau 1.02.01.1.02.01.01.17.012. 14.480.000,00 142.520.000,00 - 157.000.000,00 Koordinasi dan Sinkonisasi Upah Minimum Bagi Dewan Pengupahan KabupatenKota se-Provinsi Riau 1.02.01.1.02.01.01.17.013. 229.350.000,00 155.650.000,00 - 385.000.000,00 Koordinasi dan Sinkonisasi LKS Tri Partit se Provinsi Riau 1.02.01.1.02.01.01.17.015. 28.190.000,00 345.836.000,00 - 374.026.000,00 Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Anggota P2K3 di Perusahaan se Provinsi Riau 1.02.01.1.02.01.01.17.017. 13.650.000,00 130.100.000,00 - 143.750.000,00 Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se-Provinsi Riau 1.02.01.1.02.01.01.17.021. 900.000,00 150.930.000,00 - 151.830.000,00 Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se-Indonesia 1.02.01.1.02.01.01.17.022. 239 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.000.000,00 533.995.000,00 - 538.995.000,00 Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Penegakan Hukum 1.02.01.1.02.01.01.17.023. 69.750.000,00 1.401.840.000,00 - 1.471.590.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.02.06.1.02.01.01.15. 7.500.000,00

494.750.000,00 - 502.250.000,00 Pembinaan kabupatenkota terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil DAK 1.02.06.1.02.01.01.15.040. 51.000.000,00 348.726.000,00 - 399.726.000,00 Bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan bagi aparat kabupatenkota DAK 1.02.06.1.02.01.01.15.041. 3.150.000,00 324.060.000,00 - 327.210.000,00 Fasilitasi pelaksanaan penerbitan KTP-el di kabupatenkota DAK 1.02.06.1.02.01.01.15.042. 7.100.000,00 107.318.000,00 - 114.418.000,00 Pengelolaan system informasi administrasi kependudukan SIAK DAK 1.02.06.1.02.01.01.15.043. 1.000.000,00 126.986.000,00 - 127.986.000,00 Koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan DAK 1.02.06.1.02.01.01.15.044. 105.700.000,00 3.783.180.000,00 - 3.888.880.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.15. 46.300.000,00 2.433.580.000,00 - 2.479.880.000,00 Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.15.003. 31.640.000,00 408.360.000,00 - 440.000.000,00 Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 2.00.08.1.02.01.01.15.005. 27.760.000,00 941.240.000,00 - 969.000.000,00 Penyediaan Lahan dan Legalitas Tanah Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.15.007. 105.690.000,00 3.414.099.000,00 - 3.519.789.000,00 Program Transmigrasi Lokal 2.00.08.1.02.01.01.16. 16.960.000,00 418.040.000,00 - 435.000.000,00 Pelatihan Transmigrasi di UPT-Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.16.005. 32.650.000,00 1.764.977.000,00 - 1.797.627.000,00 Pembinaan Sosial Budaya Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.16.006. 29.600.000,00 554.900.000,00 - 584.500.000,00 Pembinaan Ekonomi Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.16.007. 26.480.000,00 676.182.000,00 - 702.662.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi 2.00.08.1.02.01.01.16.008. 6.200.000,00 68.800.000,00 - 75.000.000,00

3.00.01.1.02.01.01.15. 6.200.000,00

68.800.000,00 - 75.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.02.01.01.15.006. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 965.669.200,00 6.314.382.565,60 1.300.616.000,00 8.580.667.765,60 1.02.02.01. 169.906.000,00 835.870.109,60 105.116.000,00 1.110.892.109,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.02.1.02.02.01.01. - 8.603.000,00 - 8.603.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.02.1.02.02.01.01.001. - 255.200.000,00 - 255.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.02.1.02.02.01.01.002. 84.480.000,00 23.140.000,00 - 107.620.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.02.1.02.02.01.01.008. - 60.221.000,00 - 60.221.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.02.1.02.02.01.01.010. - 51.618.000,00 - 51.618.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.02.1.02.02.01.01.011. - 17.206.000,00 - 17.206.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.02.1.02.02.01.01.012. 620.000,00 - 102.616.000,00 103.236.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.02.1.02.02.01.01.013. - 14.706.000,00 2.500.000,00 17.206.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02.02.1.02.02.01.01.014. - 26.634.888,00 - 26.634.888,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.02.1.02.02.01.01.015. - 32.409.221,60 - 32.409.221,60 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.02.1.02.02.01.01.017. - 236.758.000,00 - 236.758.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.02.1.02.02.01.01.018. 80.256.000,00 4.224.000,00 - 84.480.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.02.1.02.02.01.01.019. 4.550.000,00 105.150.000,00 - 109.700.000,00 Pameran Pembangunan Riau Expo 1.02.02.1.02.02.01.01.116. 1.860.000,00 135.986.500,00 1.195.500.000,00 1.333.346.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.02.1.02.02.01.02. 1.860.000,00 2.640.000,00 1.195.500.000,00 1.200.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor 1.02.02.1.02.02.01.02.003. - 103.236.000,00 - 103.236.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.02.02.1.02.02.01.02.023. - 30.110.500,00 - 30.110.500,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.02.1.02.02.01.02.028. 11.213.200,00 63.171.779,20 - 74.384.979,20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.02.1.02.02.01.05. - 36.531.779,20 - 36.531.779,20 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.02.1.02.02.01.05.001. 11.213.200,00 26.640.000,00 - 37.853.200,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.02.1.02.02.01.05.012. 58.000.000,00 191.535.176,80 - 249.535.176,80 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.02.1.02.02.01.06. 7.200.000,00

10.807.799,60 - 18.007.799,60 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.02.1.02.02.01.06.001. 3.600.000,00 8.323.758,00 - 11.923.758,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.02.1.02.02.01.06.002. 8.000.000,00 9.421.075,00 - 17.421.075,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.02.1.02.02.01.06.004. 24.000.000,00 29.646.587,40 - 53.646.587,40 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.02.1.02.02.01.06.005. 7.200.000,00 12.290.956,80 - 19.490.956,80 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.02.02.1.02.02.01.06.015. 8.000.000,00 121.045.000,00 - 129.045.000,00 Sinkronisasi Program dan Kegiatan 1.02.02.1.02.02.01.06.035. 44.000.000,00 111.000.000,00 - 155.000.000,00 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan 1.02.02.1.02.02.01.15. 27.700.000,00 52.300.000,00 - 80.000.000,00 Sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak 1.02.02.1.02.02.01.15.006. 16.300.000,00 58.700.000,00 - 75.000.000,00 Sosialisasi Perda Tentang Perlindungan Perempuan 1.02.02.1.02.02.01.15.012. 314.720.000,00 3.367.255.000,00 - 3.681.975.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 1.02.02.1.02.02.01.16. 24.600.000,00 251.214.000,00 - 275.814.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender PUG 1.02.02.1.02.02.01.16.011. 18.600.000,00 181.400.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Organisasi Perempuan 1.02.02.1.02.02.01.16.015. 146.050.000,00 2.353.950.000,00 - 2.500.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak 1.02.02.1.02.02.01.16.016. 26.400.000,00 53.431.000,00 - 79.831.000,00 Pemenuhan Hak Anak Bagi Guru BK dan Tenaga Penanganan Kasus Anak Provinsi Riau 1.02.02.1.02.02.01.16.019. 34.920.000,00 191.410.000,00 - 226.330.000,00 TOT Fasilitator Forum Anak Se- Provinsi Riau 1.02.02.1.02.02.01.16.022. 64.150.000,00 335.850.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan 1.02.02.1.02.02.01.16.023. 172.500.000,00 460.300.000,00 - 632.800.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 1.02.02.1.02.02.01.17. 20.400.000,00 119.600.000,00 - 140.000.000,00 Advokasi PTPPO KabKota se-Prov Riau 1.02.02.1.02.02.01.17.011. 152.100.000,00 340.700.000,00 - 492.800.000,00 Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan 1.02.02.1.02.02.01.17.023. 193.470.000,00 1.149.264.000,00 - 1.342.734.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan 1.02.02.1.02.02.01.18. 33.700.000,00 309.034.000,00 - 342.734.000,00 Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan 1.02.02.1.02.02.01.18.009. 118.170.000,00 681.830.000,00 - 800.000.000,00 Bimbingan Manejemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha 1.02.02.1.02.02.01.18.012. 41.600.000,00 158.400.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Kompetensi Napi di Lembaga Pemasyarakatan 1.02.02.1.02.02.01.18.013. DINAS KETAHANAN PANGAN 855.797.000,00 10.062.581.900,00 747.711.360,00 11.666.090.260,00 1.02.03.01. 240 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode + Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 232.320.000,00 961.088.600,00 - 1.193.408.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.03.1.02.03.01.01. - 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.03.1.02.03.01.01.001. - 249.250.000,00 - 249.250.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.03.1.02.03.01.01.002. 232.320.000,00 57.876.400,00 - 290.196.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.03.1.02.03.01.01.008. - 76.585.200,00 - 76.585.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.03.1.02.03.01.01.010. - 87.250.500,00 - 87.250.500,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.03.1.02.03.01.01.011. - 33.376.500,00 - 33.376.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.03.1.02.03.01.01.012. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.03.1.02.03.01.01.015. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.03.1.02.03.01.01.017. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.03.1.02.03.01.01.018. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.02.03.1.02.03.01.01.023. 4.025.000,00 224.550.000,00 293.111.360,00 521.686.360,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.03.1.02.03.01.02. 1.025.000,00 - 98.975.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.03.1.02.03.01.02.007. 1.025.000,00 - 97.161.360,00 98.186.360,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.03.1.02.03.01.02.009. 1.025.000,00 - 96.975.000,00 98.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.02.03.1.02.03.01.02.010. 950.000,00 99.050.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.03.1.02.03.01.02.022. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.02.03.1.02.03.01.02.023. - 75.500.000,00 - 75.500.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.03.1.02.03.01.02.030. 550.000,00 102.190.000,00 - 102.740.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.03.1.02.03.01.03. 550.000,00 52.250.000,00 - 52.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.03.1.02.03.01.03.002. - 49.940.000,00 - 49.940.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.03.1.02.03.01.03.006. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.03.1.02.03.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.03.1.02.03.01.05.001. 400.000,00 471.156.700,00 - 471.556.700,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.03.1.02.03.01.06. -

37.373.000,00 - 37.373.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.03.1.02.03.01.06.001. - 18.546.000,00 - 18.546.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.02.03.1.02.03.01.06.003. - 84.146.700,00 - 84.146.700,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.03.1.02.03.01.06.005. 400.000,00 299.600.000,00 - 300.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.03.1.02.03.01.06.006. - 31.491.000,00 - 31.491.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.02.03.1.02.03.01.06.009. 486.282.000,00 7.114.249.600,00 - 7.600.531.600,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15. 28.600.000,00 71.400.000,00 - 100.000.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok 1.02.03.1.02.03.01.15.001. 46.148.000,00 503.852.000,00 - 550.000.000,00 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15.002. 17.620.000,00 480.521.950,00 - 498.141.950,00 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau 1.02.03.1.02.03.01.15.003. 11.000.000,00 183.480.000,00 - 194.480.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat 1.02.03.1.02.03.01.15.004. 12.150.000,00 75.350.400,00 - 87.500.400,00 Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah 1.02.03.1.02.03.01.15.005. 6.350.000,00 140.896.200,00 - 147.246.200,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15.006. 7.350.000,00 190.546.500,00 - 197.896.500,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15.007. 52.430.000,00 195.492.400,00 - 247.922.400,00 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG 1.02.03.1.02.03.01.15.009. 11.700.000,00 138.300.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15.010. 19.354.000,00 1.917.810.000,00 - 1.937.164.000,00 Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman B2SA 1.02.03.1.02.03.01.15.011. 9.910.000,00 278.313.000,00 - 288.223.000,00 Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional 1.02.03.1.02.03.01.15.012. 6.400.000,00 133.510.000,00 - 139.910.000,00 Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk 1.02.03.1.02.03.01.15.013. 51.670.000,00 610.344.850,00 - 662.014.850,00 Pengelolaan Pemanfaatan PekaranganPeran Perempuan Dalam Ketahanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15.014. 17.300.000,00 132.617.500,00 - 149.917.500,00 Pengembangan Pangan Lokal 1.02.03.1.02.03.01.15.015. 5.250.000,00 94.010.000,00 - 99.260.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan PDRP 1.02.03.1.02.03.01.15.016. 38.850.000,00 137.627.000,00 - 176.477.000,00 Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau 1.02.03.1.02.03.01.15.017. 46.450.000,00 753.550.000,00 - 800.000.000,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai Pangan Alternatif 1.02.03.1.02.03.01.15.020. 6.600.000,00 135.161.900,00 - 141.761.900,00 Penguatan Jaringan Ketersidaan dan Distribusi Pangan antar Wilayah Lokal dan Regional 1.02.03.1.02.03.01.15.021. 59.500.000,00 240.500.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah PERDA Ketahanan Pangan Provinsi Riau 1.02.03.1.02.03.01.15.022. 10.050.000,00 330.826.700,00 - 340.876.700,00 Penghargaan Adikarya Pangan Nusantara 1.02.03.1.02.03.01.15.024. 2.650.000,00 190.289.200,00 - 192.939.200,00 Pengawasan Keamanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.15.028. 18.950.000,00 179.850.000,00 - 198.800.000,00 Sertifikasi Pangan Segar Buah dan Sayur 1.02.03.1.02.03.01.15.029. 9.070.000,00 90.930.000,00 - 100.000.000,00 Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.16. 9.070.000,00 90.930.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kompetensi SDM Keamanan Pangan 1.02.03.1.02.03.01.16.003. 123.150.000,00 1.048.417.000,00 454.600.000,00 1.626.167.000,00 ,-. - 0 1 , 23 21 4 0 3 0 3 50 6 0 7 8 3 9 . -1 :;

3.00.01.1.02.03.01.15. 10.400.000,00

342.470.000,00 - 352.870.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.02.03.01.15.006. 89.700.000,00 593.375.500,00 454.600.000,00 1.137.675.500,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan 3.00.01.1.02.03.01.15.013. 23.050.000,00 112.571.500,00 - 135.621.500,00 Penyusunan Statistik Pangan 3.00.01.1.02.03.01.15.014. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 4.997.015.000,00 30.425.987.333,00 5.483.707.800,00 40.906.710.133,00

1.02.05.01. 1.702.400.000,00

5.016.778.445,00 497.346.000,00 7.216.524.445,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.05.1.02.05.01.01. -

45.000.000,00 - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.05.1.02.05.01.01.001. - 1.268.839.015,00 - 1.268.839.015,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.05.1.02.05.01.01.002. 1.000.000,00 - 204.000.000,00 205.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.003. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.02.05.1.02.05.01.01.006. 246.000.000,00 - - 246.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.02.05.1.02.05.01.01.007. 549.120.000,00 100.852.000,00 - 649.972.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.008. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.02.05.1.02.05.01.01.009. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.010. 241 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode = ? ?A Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 2.000.000,00 98.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.05.1.02.05.01.01.011. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.012. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.05.1.02.05.01.01.015. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.05.1.02.05.01.01.017. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.05.1.02.05.01.01.018. - 469.800.000,00 - 469.800.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.05.1.02.05.01.01.019. 21.120.000,00 78.880.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.02.05.1.02.05.01.01.022. 14.400.000,00 185.600.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan Administrasi dan Pengelolaan Kepegawaian 1.02.05.1.02.05.01.01.044. 493.680.000,00 450.400.000,00 146.000.000,00 1.090.080.000,00 Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Model Minas Tahura 1.02.05.1.02.05.01.01.193. 76.280.000,00 276.374.000,00 147.346.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Benih Rehabilitasi dan Konservasi Hutan 1.02.05.1.02.05.01.01.194. 42.240.000,00 406.414.900,00 - 448.654.900,00 Peningakatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekis Lainnya UPT pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.02.05.1.02.05.01.01.195. 256.560.000,00 233.618.530,00 - 490.178.530,00 Peningakatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekis Lainnya UPT KPHT Model Tasik Besar Serkap 1.02.05.1.02.05.01.01.196. 6.890.000,00 3.192.710.000,00 194.400.000,00 3.394.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.02. 3.250.000,00 2.346.750.000,00 - 2.350.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.022. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.05.1.02.05.01.02.024. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.028. 2.730.000,00 541.270.000,00 - 544.000.000,00 Pemeliharaan rutinberkala sarana dan prasarana penunjang kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.035. 910.000,00 4.690.000,00 194.400.000,00 200.000.000,00 Penataan Ruang Gedung Kantor 1.02.05.1.02.05.01.02.048. 2.775.000,00 250.025.000,00 - 252.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.03. 2.775.000,00 50.025.000,00 - 52.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.05.1.02.05.01.03.002. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.03.006. 6.500.000,00 234.500.000,00 - 241.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.05.1.02.05.01.05. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.05.1.02.05.01.05.001. 6.500.000,00 59.500.000,00 - 66.000.000,00 Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Rohani 1.02.05.1.02.05.01.05.097. 104.590.000,00 1.380.410.000,00 - 1.485.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.05.1.02.05.01.06. -

340.000.000,00 - 340.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.05.1.02.05.01.06.001. 14.400.000,00 130.600.000,00 - 145.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.05.1.02.05.01.06.005. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.02.05.1.02.05.01.06.015. 28.800.000,00 171.200.000,00 - 200.000.000,00 Invetarisasi barang milik daerah dan sensus barang milik pemerintah Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.06.022. 28.800.000,00 71.200.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Laporan keuangan dan Asset Tahunan 1.02.05.1.02.05.01.06.023. 32.590.000,00 617.410.000,00 - 650.000.000,00 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program 1.02.05.1.02.05.01.06.036. 317.700.000,00 3.327.300.000,00 - 3.645.000.000,00 BCD EC F G B HIE HIJ F LM F I B HIN HG F C F I O F I B H C QRF SF I T MIE SQ IE F I U MJ Q V

1.02.05.1.02.05.01.16. 3.200.000,00

196.800.000,00 - 200.000.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan 1.02.05.1.02.05.01.16.003. 3.000.000,00 147.000.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan PROPER 1.02.05.1.02.05.01.16.009. 17.400.000,00 162.600.000,00 - 180.000.000,00 Koordinasi Pengelolaan ProkasihSuperkasih 1.02.05.1.02.05.01.16.010. 3.500.000,00 166.500.000,00 - 170.000.000,00 Pemantauan Kualitas Udara ambien di Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.16.019. 18.900.000,00 81.100.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.16.022. 16.110.000,00 133.890.000,00 - 150.000.000,00 Kampanye lingkungan hidup 1.02.05.1.02.05.01.16.023. 9.290.000,00 190.710.000,00 - 200.000.000,00 Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo 1.02.05.1.02.05.01.16.024. 1.600.000,00 98.400.000,00 - 100.000.000,00 Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.16.025. 16.800.000,00 83.200.000,00 - 100.000.000,00 Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL 1.02.05.1.02.05.01.16.026. 15.850.000,00 284.150.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca GRK Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.16.030. 18.000.000,00 282.000.000,00 - 300.000.000,00 Pengawasan Izin Lingkungan 1.02.05.1.02.05.01.16.033. 7.800.000,00 167.200.000,00 - 175.000.000,00 Asistensi KLHS KabupatenKota 1.02.05.1.02.05.01.16.052. 19.350.000,00 180.650.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.16.057. 11.450.000,00 188.550.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Penggunaan Bahan Perusak Ozon 1.02.05.1.02.05.01.16.058. 2.400.000,00 77.600.000,00 - 80.000.000,00 Penguatan Kelompok Kerja Monev Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman PPSP Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.16.059. 24.250.000,00 175.750.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Penilaian Kota Bersih 1.02.05.1.02.05.01.16.072. 1.800.000,00 88.200.000,00 - 90.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.02.05.1.02.05.01.16.073. 127.000.000,00 623.000.000,00 - 750.000.000,00 Koordinasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut 1.02.05.1.02.05.01.16.075. 134.650.000,00 765.350.000,00 - 900.000.000,00 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

1.02.05.1.02.05.01.17. 45.800.000,00

154.200.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat pesisir dalam pengendalian kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan laut 1.02.05.1.02.05.01.17.018. 5.400.000,00 94.600.000,00 - 100.000.000,00 Gerakan penyelamatan ekosistem danau 1.02.05.1.02.05.01.17.019. 27.300.000,00 122.700.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Kearifan lokal 1.02.05.1.02.05.01.17.020. 19.250.000,00 80.750.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rehabilitasi Kawasan Bekas Tambang 1.02.05.1.02.05.01.17.035. 20.400.000,00 129.600.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Mangrov Berbasis Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan 1.02.05.1.02.05.01.17.038. 16.500.000,00 183.500.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan Taman KEHATI 1.02.05.1.02.05.01.17.041. 153.990.000,00 1.286.483.100,00 - 1.440.473.100,00 Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

1.02.05.1.02.05.01.19. 16.800.000,00

63.673.100,00 - 80.473.100,00 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 1.02.05.1.02.05.01.19.002. 12.800.000,00 187.200.000,00 - 200.000.000,00 pengembangan pendidikan lingkungan hidup 1.02.05.1.02.05.01.19.007. 65.000.000,00 135.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah dan buku statistik lingkungan hidup daerah 1.02.05.1.02.05.01.19.008. 31.740.000,00 178.260.000,00 - 210.000.000,00 Sosialisasi Program 3R 1.02.05.1.02.05.01.19.010. 6.800.000,00 593.200.000,00 - 600.000.000,00 Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.19.013. 20.850.000,00 129.150.000,00 - 150.000.000,00 Rakornis Program Lingkungan Hidup 1.02.05.1.02.05.01.19.014. 95.050.000,00 404.950.000,00 - 500.000.000,00 Program Pengendalian Kebakaran Hutan 1.02.05.1.02.05.01.22. 34.250.000,00 165.750.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan desa bebas asap 1.02.05.1.02.05.01.22.010. 242 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode WXY Z[ Z\ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 52.950.000,00 147.050.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan Masyarakat Peduli Api MPA 1.02.05.1.02.05.01.22.012. 7.850.000,00 92.150.000,00 - 100.000.000,00 Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau 1.02.05.1.02.05.01.22.014. 77.190.000,00 1.454.542.000,00 582.000.000,00 2.113.732.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.00.04.1.02.05.01.15. 3.000.000,00 179.670.000,00 - 182.670.000,00 Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu 2.00.04.1.02.05.01.15.003. 7.500.000,00 92.500.000,00 - 100.000.000,00 Identifikasi Potensi Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jasa lingkungan dan Hasil Hutan KayuBukan Kayu pada areal UPT KPHP Model Tasik Besar Serkap Besar Serkap 2.00.04.1.02.05.01.15.016. 6.900.000,00 311.100.000,00 582.000.000,00 900.000.000,00 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum KPHP Model Minas Tahura 2.00.04.1.02.05.01.15.018. 35.640.000,00 164.360.000,00 - 200.000.000,00 Penguatan program Restorasi lahan gambut 2.00.04.1.02.05.01.15.019. 7.500.000,00 183.556.000,00 - 191.056.000,00 Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah GAS Rumah Kaca RAD-GRK 2.00.04.1.02.05.01.15.040. 13.050.000,00 136.950.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Kehutanan di Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.15.041. 3.600.000,00 386.406.000,00 - 390.006.000,00 Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD, HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan 2.00.04.1.02.05.01.15.044. 569.210.000,00 2.269.099.100,00 1.936.955.500,00 4.775.264.600,00 Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

2.00.04.1.02.05.01.16. 2.200.000,00

147.800.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi Dan Penghijauan Hutan 2.00.04.1.02.05.01.16.001. 4.550.000,00 43.770.000,00 259.729.000,00 308.049.000,00 Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Pusat Perbenihan Tanaman Hutan 2.00.04.1.02.05.01.16.009. 159.480.000,00 506.962.000,00 - 666.442.000,00 Pembibitan Tanaman Hutan untuk Kemasyarakatan 2.00.04.1.02.05.01.16.011. 48.120.000,00 151.566.700,00 - 199.686.700,00 Identifikasi calon areal sumber daya genetikSumber Benih 2.00.04.1.02.05.01.16.012. 80.440.000,00 125.502.000,00 - 205.942.000,00 Pembangunan Demplot pola Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.00.04.1.02.05.01.16.013. 12.600.000,00 224.850.000,00 1.536.550.000,00 1.774.000.000,00 Rehabilitasi Areal eks perambahan Kawasan dan Peningkatan Sarana Prasarana KPHP Model Minas Tahura Alokasi Dana DAK Bidang Kehutanan + Dana Pendamping 2.00.04.1.02.05.01.16.014. 26.300.000,00 98.700.000,00 - 125.000.000,00 Update data dan peta lahan Kritis di Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.16.015. 103.620.000,00 193.380.000,00 - 297.000.000,00 Identifikasi dan Pengayaan areal kurang produktif di wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap 2.00.04.1.02.05.01.16.016. 42.300.000,00 361.568.400,00 46.176.500,00 450.044.900,00 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.16.023. 2.400.000,00 102.200.000,00 94.500.000,00 199.100.000,00 Pengembangan Hutan Kota dan Ruang Terbuka Hijau 2.00.04.1.02.05.01.16.027. 87.200.000,00 312.800.000,00 - 400.000.000,00 Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.16.028. 1.401.160.000,00 7.210.322.188,00 1.802.228.000,00 10.413.710.188,00 Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

2.00.04.1.02.05.01.17. 37.640.000,00

2.183.131.685,00 1.629.228.000,00 3.849.999.685,00 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan 2.00.04.1.02.05.01.17.001. 825.120.000,00 774.880.000,00 - 1.600.000.000,00 Penanggulangan, Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan 2.00.04.1.02.05.01.17.007. 65.700.000,00 634.300.000,00 - 700.000.000,00 Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Hutan 2.00.04.1.02.05.01.17.008. 18.840.000,00 328.410.314,00 - 347.250.314,00 Pelatihan Regu Pemadaman Kebakaran Hutan 2.00.04.1.02.05.01.17.009. 21.600.000,00 260.418.000,00 - 282.018.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelestari Hutan 2.00.04.1.02.05.01.17.010. 4.000.000,00 168.000.000,00 - 172.000.000,00 Penanganan dan Penyelesaian perkarakasus Tindak Pidana Kehutanan 2.00.04.1.02.05.01.17.011. 7.400.000,00 214.275.600,00 - 221.675.600,00 Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura 2.00.04.1.02.05.01.17.012. 24.600.000,00 883.600.589,00 - 908.200.589,00 Operasi Pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan 2.00.04.1.02.05.01.17.013. 2.400.000,00 147.600.000,00 - 150.000.000,00 Pendampingan Dalam Proses Hukum Penyalahgunaan Kawasan Hutan di Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.17.014. 24.900.000,00 375.100.000,00 - 400.000.000,00 Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.17.017. 24.640.000,00 2.360.000,00 173.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Kehutanan PPNS 2.00.04.1.02.05.01.17.019. 263.440.000,00 236.560.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi, Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Perlindungan Hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dalam di areal KPHP Model Tasik Besar Serkap 2.00.04.1.02.05.01.17.020. 18.020.000,00 321.408.000,00 - 339.428.000,00 Diklat teknik pengamanan hutan partisipatif bersama masyarakat 2.00.04.1.02.05.01.17.023. 38.900.000,00 180.696.000,00 - 219.596.000,00 Fasilitasi, bimbingan teknis dan pengawasan perlindungan hutan pada hutan adathakdesa 2.00.04.1.02.05.01.17.024. 22.160.000,00 256.652.000,00 - 278.812.000,00 Pelatihan Masyarakat di Sekitar Kawasan KPHP Minas Tahura 2.00.04.1.02.05.01.17.028. 1.800.000,00 242.930.000,00 - 244.730.000,00 penanganan Konflik Areal Pada Wilayah KPHP Model Tasik Besar Serkap 2.00.04.1.02.05.01.17.040. 18.350.000,00 228.229.800,00 - 246.579.800,00 Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan

2.00.04.1.02.05.01.19. 18.350.000,00

228.229.800,00 - 246.579.800,00 Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP Sektor Kehutanan dan Dana Bagi Hasil DBH Daerah 2.00.04.1.02.05.01.19.008. 289.180.000,00 2.472.667.700,00 470.778.300,00 3.232.626.000,00 Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 2.00.04.1.02.05.01.20. 4.200.000,00 387.018.000,00 - 391.218.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan KPHPKPHL 2.00.04.1.02.05.01.20.014. 19.800.000,00 230.200.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2.00.04.1.02.05.01.20.017. 3.960.000,00 100.040.000,00 196.000.000,00 300.000.000,00 Pengembangan sarana dan prasarana KPHP Model Tasik Besar Serkap 2.00.04.1.02.05.01.20.022. 53.600.000,00 327.942.000,00 - 381.542.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Tasik Besar Serkap dan pemahaman para pihakmasyarakat 2.00.04.1.02.05.01.20.023. 10.420.000,00 99.520.000,00 68.000.000,00 177.940.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan KPHP Model Minas Tahura dan pemahaman para pihakmasyarakat 2.00.04.1.02.05.01.20.024. 20.020.000,00 167.547.600,00 - 187.567.600,00 Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Kawasan Hutan KPHP Model Minas Tahura 2.00.04.1.02.05.01.20.029. 59.680.000,00 318.952.000,00 95.000.000,00 473.632.000,00 Pengelolaan Wilayah Tertentu KPHP Model Tasik Besar Serkap 2.00.04.1.02.05.01.20.032. 15.600.000,00 227.136.000,00 - 242.736.000,00 Peningkatan Peran Penyuluh Swasta Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan 2.00.04.1.02.05.01.20.036. 12.340.000,00 136.028.000,00 - 148.368.000,00 Peningkatan Kompetensi Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat PKSM 2.00.04.1.02.05.01.20.037. 23.800.000,00 376.261.000,00 - 400.061.000,00 Bimbingan Teknis dan Pendampingan Intensif Usaha Masyarakat di dalam dan Sekitar Kawasan Hutan 2.00.04.1.02.05.01.20.038. 65.760.000,00 102.023.100,00 111.778.300,00 279.561.400,00 Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan 2.00.04.1.02.05.01.20.039. 111.780.000,00 788.220.000,00 - 900.000.000,00 Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan 2.00.04.1.02.05.01.23. 108.480.000,00 541.520.000,00 - 650.000.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Ekonomi Masyarakat di Sekitar Hutan 2.00.04.1.02.05.01.23.001. 3.300.000,00 246.700.000,00 - 250.000.000,00 Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan TJSP Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat 2.00.04.1.02.05.01.23.002. 5.600.000,00 144.400.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

3.00.01.1.02.05.01.15. 5.600.000,00

144.400.000,00 - 150.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan pameran tahunan 3.00.01.1.02.05.01.15.053. 243 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ]_ `a `b Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 DINAS KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 274.575.000,00 4.449.310.976,00 - 4.723.885.976,00 1.02.06.01. 1.500.000,00 752.934.976,00 - 754.434.976,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.06.1.02.06.01.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.06.1.02.06.01.01.001. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.06.1.02.06.01.01.002. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.06.1.02.06.01.01.003. 1.500.000,00 78.500.000,00 - 80.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.06.1.02.06.01.01.008. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.06.1.02.06.01.01.010. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.06.1.02.06.01.01.011. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.06.1.02.06.01.01.015. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.06.1.02.06.01.01.017. - 374.434.976,00 - 374.434.976,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.06.1.02.06.01.01.018. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.06.1.02.06.01.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.06.1.02.06.01.02.024. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.06.1.02.06.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.06.1.02.06.01.03.002. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.02.06.1.02.06.01.03.005. 14.400.000,00 115.600.000,00 - 130.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.06.1.02.06.01.06. -

40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.06.1.02.06.01.06.001. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.06.1.02.06.01.06.002. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.06.1.02.06.01.06.004. 14.400.000,00 45.600.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.06.1.02.06.01.06.005. 113.755.000,00 2.132.256.000,00 - 2.246.011.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.02.06.1.02.06.01.15. 8.960.000,00

124.725.000,00 - 133.685.000,00 Pelatihan Tenaga Pengelola Siak 1.02.06.1.02.06.01.15.002. 9.240.000,00 260.484.000,00 - 269.724.000,00 Pengembangan Data Base Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.009. 26.400.000,00 343.600.000,00 - 370.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil 1.02.06.1.02.06.01.15.011. 22.350.000,00 208.198.000,00 - 230.548.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.019. 2.000.000,00 148.000.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring dan Pelaporan Penerapan KTP-el 1.02.06.1.02.06.01.15.025. 2.870.000,00 147.130.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Lembaga Non Pemerintah 1.02.06.1.02.06.01.15.027. 11.440.000,00 233.904.000,00 - 245.344.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Adminduk 1.02.06.1.02.06.01.15.030. 6.975.000,00 143.025.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan Berbasis Database SIAK 1.02.06.1.02.06.01.15.032. 4.820.000,00 166.890.000,00 - 171.710.000,00 Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil 1.02.06.1.02.06.01.15.033. 18.700.000,00 356.300.000,00 - 375.000.000,00 Peningkatan Kebijakan Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.15.037. 5.140.000,00 279.300.000,00 - 284.440.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.16. 5.140.000,00 279.300.000,00 - 284.440.000,00 Peningkatan Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan 1.02.06.1.02.06.01.16.001. 81.400.000,00 701.200.000,00 - 782.600.000,00 cde fd g h ij kl g d f g m jdj no g n g

1.02.08.1.02.06.01.15. 23.120.000,00

137.880.000,00 - 161.000.000,00 Pelayanan KIE 1.02.08.1.02.06.01.15.002. 5.220.000,00 223.780.000,00 - 229.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana 1.02.08.1.02.06.01.15.005. 29.120.000,00 162.880.000,00 - 192.000.000,00 Sosialisasi Alat Kontrasepsi bagi pasangan usia subur 1.02.08.1.02.06.01.15.010. 23.940.000,00 176.660.000,00 - 200.600.000,00 Pelatihan Komunikasi Inter Personal KIPKonseling dengan menggunakan ABPK Alat Bantu Pengambilan Keputusan bagi Bidan Klinik KB 1.02.08.1.02.06.01.15.011. 40.840.000,00 262.960.000,00 - 303.800.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KBKR Yang Madiri

1.02.08.1.02.06.01.18. 15.370.000,00

109.630.000,00 - 125.000.000,00 Orientasi Masyarakat Peduli KB 1.02.08.1.02.06.01.18.003. 25.470.000,00 153.330.000,00 - 178.800.000,00 Orientasi Kader BKB 1.02.08.1.02.06.01.18.004. 17.540.000,00 135.060.000,00 - 152.600.000,00 cde fd g h cj nfj h p g nf g n cl q g r cj kg s g n g n t n u e dh g qv w g n i e n q j k v nf ixx

1.02.08.1.02.06.01.20. 17.540.000,00

135.060.000,00 - 152.600.000,00 TOT Kebijakan Program PKBR dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana GenRe 1.02.08.1.02.06.01.20.004. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.646.760.700,00 10.957.713.704,00 672.860.000,00 13.277.334.404,00 1.02.07.01. 547.920.000,00 2.296.263.596,00 3.960.000,00 2.848.143.596,00 cde fd g h cj kg s g n g n y zh v n v q r d g qv cj d{ g n r e d g n

1.02.07.1.02.07.01.01. -

10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.07.1.02.07.01.01.001. - 354.999.996,00 - 354.999.996,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.07.1.02.07.01.01.002. - 134.373.600,00 - 134.373.600,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.02.07.1.02.07.01.01.006. 352.320.000,00 60.680.000,00 - 413.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.07.1.02.07.01.01.008. - 370.000.000,00 - 370.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.07.1.02.07.01.01.010. - 75.500.000,00 - 75.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.07.1.02.07.01.01.011. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.07.1.02.07.01.01.012. - 32.040.000,00 3.960.000,00 36.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.07.1.02.07.01.01.015. - 157.000.000,00 - 157.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.07.1.02.07.01.01.017. - 897.050.000,00 - 897.050.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.07.1.02.07.01.01.018. 70.800.000,00 153.050.000,00 - 223.850.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.02.07.1.02.07.01.01.022. 124.800.000,00 15.570.000,00 - 140.370.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan KantorGedung 1.02.07.1.02.07.01.01.171. 2.300.000,00 59.000.000,00 668.900.000,00 730.200.000,00 cde fd g h cj n v n f{ g r g n | g d g n g z g n cd g q g d g n g y } g d g r ld

1.02.07.1.02.07.01.02. -

- 205.000.000,00 205.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.007. 900.000,00 - 265.950.000,00 266.850.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.009. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.022. - 36.000.000,00 - 36.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.028. 1.400.000,00 - 197.950.000,00 199.350.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 1.02.07.1.02.07.01.02.040. 400.700,00 122.199.300,00 - 122.600.000,00 cde fd g h cj n v n f{ g r g n w vqv } k v n y } g d g r ld

1.02.07.1.02.07.01.03. 199.700,00

63.600.300,00 - 63.800.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.07.1.02.07.01.03.002. 201.000,00 58.599.000,00 - 58.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.02.07.1.02.07.01.03.005. 4.800.000,00 150.200.000,00 - 155.000.000,00 cde fd g h cj n v n f{ g r g n ig } g qv r g q | lh p jd w g s g y } g d g r ld 1.02.07.1.02.07.01.05. 244 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ~€ ‚ ƒ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 137.000.000,00 - 137.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.07.1.02.07.01.05.001. 4.800.000,00 13.200.000,00 - 18.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.07.1.02.07.01.05.012. 84.500.000,00 1.076.869.550,00 - 1.161.369.550,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.07.1.02.07.01.06. -

48.000.000,00 - 48.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.07.1.02.07.01.06.001. 1.150.000,00 53.850.000,00 - 55.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.07.1.02.07.01.06.005. 21.000.000,00 251.522.550,00 - 272.522.550,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.07.1.02.07.01.06.006. - 37.000.000,00 - 37.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan Akhir Tahun 1.02.07.1.02.07.01.06.025. 62.350.000,00 686.497.000,00 - 748.847.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramKegiatan SKPD 1.02.07.1.02.07.01.06.093. 201.150.000,00 2.366.438.850,00 - 2.567.588.850,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.02.07.1.02.07.01.15. 20.600.000,00

379.400.000,00 - 400.000.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat BB-GRM Tk. Provinsi 1.02.07.1.02.07.01.15.007. 26.650.000,00 573.350.000,00 - 600.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TTG Nasional 1.02.07.1.02.07.01.15.032. 43.450.000,00 128.206.850,00 - 171.656.850,00 Peningkatan Pelayanan Unit Pengaduan Masyarakat UPM 1.02.07.1.02.07.01.15.033. 13.300.000,00 247.552.000,00 - 260.852.000,00 Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Riau 1.02.07.1.02.07.01.15.034. 82.600.000,00 902.160.000,00 - 984.760.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1.02.07.1.02.07.01.15.035. 14.550.000,00 135.770.000,00 - 150.320.000,00 Perlombaan Desa dan Kelurahan 1.02.07.1.02.07.01.15.036. 179.750.000,00 1.367.580.000,00 - 1.547.330.000,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1.02.07.1.02.07.01.16. 36.200.000,00

313.800.000,00 - 350.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar Desa se-Provinsi Riau 1.02.07.1.02.07.01.16.009. 143.550.000,00 1.053.780.000,00 - 1.197.330.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan BUMDes Se- Provinsi Riau 1.02.07.1.02.07.01.16.020. 535.340.000,00 2.636.724.307,00 - 3.172.064.307,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1.02.07.1.02.07.01.18. 467.620.000,00

2.097.423.000,00 - 2.565.043.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa se-Provinsi Riau 1.02.07.1.02.07.01.18.006. 67.720.000,00 539.301.307,00 - 607.021.307,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa 1.02.07.1.02.07.01.18.013. 90.600.000,00 882.438.101,00 - 973.038.101,00 „…† ‡… ˆ ‰ „ Š‹‡ Š‰ Œ ˆ ‹‡ ˆ ‹ ˆ Ž ˆ   ‹ ‘ † …‰ ˆ ’“

3.00.01.1.02.07.01.15. 90.600.000,00

882.438.101,00 - 973.038.101,00 Penyusunan Data dan Informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa 3.00.01.1.02.07.01.15.064. DINAS PERHUBUNGAN 1.588.629.000,00 12.770.164.894,00 12.111.730.000,00 26.470.523.894,00 1.02.09.01. 819.890.000,00 3.648.290.050,00 463.900.000,00 4.932.080.050,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.09.1.02.09.01.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.09.1.02.09.01.01.001. - 675.300.000,00 - 675.300.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.09.1.02.09.01.01.002. 1.560.000,00 450.750.000,00 - 452.310.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.09.1.02.09.01.01.008. 620.000,00 209.200.500,00 - 209.820.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.09.1.02.09.01.01.010. 620.000,00 228.963.250,00 - 229.583.250,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.09.1.02.09.01.01.011. - 112.593.300,00 - 112.593.300,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.09.1.02.09.01.01.012. - 195.965.000,00 - 195.965.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.09.1.02.09.01.01.017. - 1.286.600.000,00 - 1.286.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.09.1.02.09.01.01.018. 230.400.000,00 14.400.000,00 - 244.800.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.09.1.02.09.01.01.019. 58.560.000,00 316.548.000,00 - 375.108.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.02.09.1.02.09.01.01.022. 2.450.000,00 65.250.000,00 232.300.000,00 300.000.000,00 Penyediaan dan Pengadaan Barang Perlengkapan untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal 1.02.09.1.02.09.01.01.101. 1.520.000,00 66.880.000,00 231.600.000,00 300.000.000,00 Penyediaan dan Pengadaan Barang Perlengkapan untuk Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak 1.02.09.1.02.09.01.01.102. 349.440.000,00 560.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal 1.02.09.1.02.09.01.01.103. 174.720.000,00 280.000,00 - 175.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak 1.02.09.1.02.09.01.01.104. 5.460.000,00 1.189.530.000,00 667.410.000,00 1.862.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.09.1.02.09.01.02. 1.440.000,00 750.000,00 200.000.000,00 202.190.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.007. 3.600.000,00 1.440.000,00 467.410.000,00 472.450.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.009. 420.000,00 216.430.000,00 - 216.850.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.022. - 819.810.000,00 - 819.810.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.09.1.02.09.01.02.024. - 151.100.000,00 - 151.100.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.09.1.02.09.01.02.028. 21.620.000,00 344.930.000,00 - 366.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.09.1.02.09.01.03. 620.000,00 139.930.000,00 - 140.550.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.09.1.02.09.01.03.002. 21.000.000,00 205.000.000,00 - 226.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.09.1.02.09.01.03.006. 46.840.000,00 812.563.000,00 - 859.403.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.09.1.02.09.01.05. 6.720.000,00 632.129.000,00 - 638.849.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.09.1.02.09.01.05.001. 10.200.000,00 110.354.000,00 - 120.554.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.02.09.1.02.09.01.05.002. 29.920.000,00 70.080.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Kebijakan, Norma Standar Prosedur dan Kriteria di Bidang Perhubungan 1.02.09.1.02.09.01.05.202. 47.510.000,00 395.071.000,00 - 442.581.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.09.1.02.09.01.06. 28.800.000,00 21.200.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.09.1.02.09.01.06.001. - 50.355.000,00 - 50.355.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.09.1.02.09.01.06.005. 18.710.000,00 323.516.000,00 - 342.226.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.09.1.02.09.01.06.006. 41.200.000,00 300.740.000,00 - 341.940.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1.02.09.1.02.09.01.15. 36.000.000,00 105.940.000,00 - 141.940.000,00 Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.15.009. 5.200.000,00 194.800.000,00 - 200.000.000,00 Forum Kemaritiman Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.15.042. 15.530.000,00 1.199.440.000,00 - 1.214.970.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.16. 5.050.000,00

196.270.000,00 - 201.320.000,00 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Dumai dan Tanjung Kapal 1.02.09.1.02.09.01.16.008. 3.620.000,00 156.680.000,00 - 160.300.000,00 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Mengkapan dan Kampung Balak 1.02.09.1.02.09.01.16.009. - 128.350.000,00 - 128.350.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah I 1.02.09.1.02.09.01.16.017. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Operasional Pelabuhan Penyeberangan Wilayah II 1.02.09.1.02.09.01.16.018. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah I 1.02.09.1.02.09.01.16.019. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 Pelayanan Angkutan Penyeberangan Wilayah II 1.02.09.1.02.09.01.16.020. 245 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ”•– —˜ —™ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 3.180.000,00 146.820.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan fasilitas LLAJ pada ruas jalan Taluk Kuantan - Cerenti - Air Molek - Simpang Japura 1.02.09.1.02.09.01.16.027. 3.680.000,00 146.320.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan fasilitas LLAJ pada ruas jalan Minas - Perawang - Maredan - Simp Buatan - Buatan 1.02.09.1.02.09.01.16.028. 94.740.000,00 551.589.000,00 - 646.329.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 1.02.09.1.02.09.01.17. 5.690.000,00 109.641.000,00 - 115.331.000,00 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan SopirJuru MudiAwak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan 1.02.09.1.02.09.01.17.015. 77.130.000,00 103.868.000,00 - 180.998.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Angkutan Lebaran, natal dan tahun baru 1.02.09.1.02.09.01.17.018. 9.500.000,00 240.500.000,00 - 250.000.000,00 Wahana Tata Nugraha WTN 1.02.09.1.02.09.01.17.023. 2.420.000,00 97.580.000,00 - 100.000.000,00 Kampanye Keselamatan Pelayaran 1.02.09.1.02.09.01.17.027. 6.060.000,00 93.940.000,00 900.000.000,00 1.000.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 1.02.09.1.02.09.01.18. 6.060.000,00 93.940.000,00 900.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Halte Bus Trans Metro Pekanbaru 1.02.09.1.02.09.01.18.004. 96.830.000,00 1.155.140.000,00 10.080.420.000,00 11.332.390.000,00 Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 1.02.09.1.02.09.01.19. 14.310.000,00 150.490.000,00 1.835.200.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Marka Jalan 1.02.09.1.02.09.01.19.002. 6.060.000,00 87.340.000,00 656.600.000,00 750.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pangaraian - Dalu Dalu menggunakan Rambu tiang F 1.02.09.1.02.09.01.19.016. 6.060.000,00 60.540.000,00 683.400.000,00 750.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Pekanbaru - Pantai Cermin - Tapung - Smp Tandun menggunakan Rambu tiang F 1.02.09.1.02.09.01.19.017. 6.060.000,00 87.340.000,00 656.600.000,00 750.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Dumai - Pelintung - Sepahat - Sei Pakning menggunakan Rambu tiang F 1.02.09.1.02.09.01.19.018. 6.060.000,00 64.260.000,00 643.200.000,00 713.520.000,00 Pengadaan dan pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Minas - Perawang - Maredan - Simp Buatan - Buatan menggunakan Rambu tiang F 1.02.09.1.02.09.01.19.021. 2.120.000,00 26.320.000,00 172.480.000,00 200.920.000,00 Pengadaan dan pemasangan deliniator pada ruas jalan Minas - Perawang - Maredan - Simp Buatan - Buatan 1.02.09.1.02.09.01.19.022. 2.120.000,00 35.710.000,00 141.680.000,00 179.510.000,00 Pengadaan dan pemasangan delineator pada ruas jalan Taluk Kuantan - Cerenti - Air Molek - Simpang Japura 1.02.09.1.02.09.01.19.023. 9.460.000,00 70.400.000,00 899.360.000,00 979.220.000,00 Pengadaan dan pemasangan Guard rail pada ruas jalan Minas - Perawang - Maredan - Simp Buatan - Buatan 1.02.09.1.02.09.01.19.031. 6.060.000,00 92.760.000,00 880.400.000,00 979.220.000,00 Pengadaan dan pemasangan guard rail pada ruas jalan Rantau Berangin - Pasir Pangaraian - Dalu Dalu 1.02.09.1.02.09.01.19.032. 13.260.000,00 98.040.000,00 868.700.000,00 980.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan Zoss pada ruas jalan Taluk Kuantan - Cerenti - Air Molek - Simpang Japura 1.02.09.1.02.09.01.19.033. 1.920.000,00 25.380.000,00 172.700.000,00 200.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan Minas - Perawang - Maredan - Simp Buatan - Buatan 1.02.09.1.02.09.01.19.035. 1.920.000,00 25.380.000,00 172.700.000,00 200.000.000,00 Pengadaan dan pemasangan RPPJ pada ruas jalan Taluk Kuantan - Cerenti - Air Molek - Simpang Japura 1.02.09.1.02.09.01.19.037. 14.310.000,00 204.290.000,00 1.281.400.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ dalam Rangka Destinasi Pariwisata Riau 1.02.09.1.02.09.01.19.041. 7.110.000,00 126.890.000,00 1.016.000.000,00 1.150.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Tiang Gawang pada Koridor Jalan Provinsi 1.02.09.1.02.09.01.19.042. 160.444.000,00 789.556.000,00 - 950.000.000,00 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1.02.09.1.02.09.01.20. 116.300.000,00

483.700.000,00 - 600.000.000,00 Pelaksanaan operasi angkutan penumpang umum dan barang kendaraan bermotor di jalan 1.02.09.1.02.09.01.20.004. 4.920.000,00 95.080.000,00 - 100.000.000,00 Pemeriksaan Teknis dan laik jalan ram cek kendaraan angkutan penumpang umum di Terminal dan kesehatan pengemudi 1.02.09.1.02.09.01.20.005. 3.180.000,00 146.820.000,00 - 150.000.000,00 Perawatan dan Kalibrasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling dan Alat Timbangan Portable 1.02.09.1.02.09.01.20.007. 36.044.000,00 63.956.000,00 - 100.000.000,00 Bimbingan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ se Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.20.008. 220.005.000,00 2.186.875.844,00 - 2.406.880.844,00 Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 1.02.09.1.02.09.01.21. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Fasilitas Pelabuhan Laut 1.02.09.1.02.09.01.21.002. 14.400.000,00 135.600.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Penunjang Angkutan Laut 1.02.09.1.02.09.01.21.008. 28.800.000,00 121.200.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran 1.02.09.1.02.09.01.21.011. 18.060.000,00 731.940.000,00 - 750.000.000,00 Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapin RIP Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.21.012. 54.200.000,00 161.880.844,00 - 216.080.844,00 Forum LLAJ dan RSPA Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.21.026. 23.050.000,00 126.950.000,00 - 150.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Rel Kereta Api di Prov. Riau 1.02.09.1.02.09.01.21.029. 8.325.000,00 91.675.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Jalan Khusus di Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.21.030. 2.000.000,00 98.000.000,00 - 100.000.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Keselamatan LLAJ Pada Ruas Jalan dan Titik Daerah Rawan Kecelakaan DRK di Provinsi Riau 1.02.09.1.02.09.01.21.031. 53.120.000,00 246.880.000,00 - 300.000.000,00 Pembuatan SIG database infrastruktur Perhubungan Provinsi 1.02.09.1.02.09.01.21.033. 18.050.000,00 272.750.000,00 - 290.800.000,00 Pelaksanaan HARHUBNAS 1.02.09.1.02.09.01.21.035. 12.500.000,00 102.500.000,00 - 115.000.000,00 š›œ › ž Ÿ š ¡ Ÿ ¢ ž ¡ ž ¡ £ž ¤ ž ¥ ¦ ¡ § œ ›Ÿ ž ¨©

3.00.01.1.02.09.01.15. 12.500.000,00

102.500.000,00 - 115.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.02.09.01.15.006. £ ¦ ª « ¬ ­® ¯ °ª ¦ ­ « ¬ ¦ ± ¦ ª ² ® ³ ¯ « ´ ¦ ­ « £ « ª STATISTIK 2.706.550.100,00 19.879.881.610,00 10.972.194.356,00 33.558.626.066,00 1.02.10.01. 114.240.000,00 1.572.868.000,00 - 1.687.108.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.10.1.02.10.01.01. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.10.1.02.10.01.01.001. - 93.000.000,00 - 93.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.10.1.02.10.01.01.002. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.02.10.1.02.10.01.01.006. 42.240.000,00 75.000.000,00 - 117.240.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.10.1.02.10.01.01.008. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.10.1.02.10.01.01.010. - 173.600.000,00 - 173.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.10.1.02.10.01.01.011. - 107.000.000,00 - 107.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.10.1.02.10.01.01.012. - 66.800.000,00 - 66.800.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.10.1.02.10.01.01.015. - 142.188.000,00 - 142.188.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.10.1.02.10.01.01.017. - 474.880.000,00 - 474.880.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.10.1.02.10.01.01.018. 72.000.000,00 3.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.02.10.1.02.10.01.01.023. 67.990.000,00 1.080.760.000,00 1.065.150.000,00 2.213.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.10.1.02.10.01.02. 620.000,00

198.480.000,00 - 199.100.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.10.1.02.10.01.02.022. 620.000,00 193.180.000,00 - 193.800.000,00 Pemeliharaan rutinberkala peralatan dan perlengkapan kantor 1.02.10.1.02.10.01.02.030. 246 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode µ¶· ¸¹ ¸º Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 61.900.000,00 689.100.000,00 - 751.000.000,00 Pengamanan Jaringan Komunikasi Pemerintah Daerah 1.02.10.1.02.10.01.02.053. 4.850.000,00 - 1.065.150.000,00 1.070.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02.10.1.02.10.01.02.080. - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.10.1.02.10.01.03. - 165.000.000,00 - 165.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.10.1.02.10.01.03.002. 31.050.000,00 612.924.000,00 - 643.974.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.10.1.02.10.01.05. - 204.000.000,00 - 204.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.10.1.02.10.01.05.001. 5.500.000,00 264.500.000,00 - 270.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.10.1.02.10.01.05.012. 25.550.000,00 144.424.000,00 - 169.974.000,00 Peningkatan Jiwa Nasionalisme dan Kebangsaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.05.020. 101.820.000,00 548.419.100,00 - 650.239.100,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.10.1.02.10.01.06. 29.420.000,00

43.887.075,00 - 73.307.075,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.10.1.02.10.01.06.001. 29.420.000,00 14.830.000,00 - 44.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.10.1.02.10.01.06.002. 7.820.000,00 28.880.000,00 - 36.700.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.10.1.02.10.01.06.004. 15.020.000,00 62.753.500,00 - 77.773.500,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.10.1.02.10.01.06.005. 19.520.000,00 249.480.000,00 - 269.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.10.1.02.10.01.06.006. 620.000,00 148.588.525,00 - 149.208.525,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.10.1.02.10.01.06.008. 6.250.000,00 143.237.500,00 - 149.487.500,00 »¼½ ¾¼ ¿ À » Á¾ ÁÀ à ¿ ¾ ¿ Â Ä ½ À ÅÂÆ Ç¿ ÈÆ É ÊÂ˽ ¼À ¿ ÈÆ Ì¿ Â Í ÁÎÆ ¿ Í ¿ ÈÈ ¿

1.02.10.1.02.10.01.15. 6.250.000,00

143.237.500,00 - 149.487.500,00 Verifikasi faktual pra EDP dan EDP Evaluasi dengar pendapat 1.02.10.1.02.10.01.15.010. 180.360.000,00 1.048.000.670,00 - 1.228.360.670,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan ÊÂ˽ ¼À ¿ ÈÆ

1.02.10.1.02.10.01.17. 7.350.000,00

107.452.770,00 - 114.802.770,00 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi 1.02.10.1.02.10.01.17.001. 17.400.000,00 111.638.575,00 - 129.038.575,00 Diseminasi informasi ke daerah terisolir 1.02.10.1.02.10.01.17.002. 4.650.000,00 113.599.500,00 - 118.249.500,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat 1.02.10.1.02.10.01.17.003. 46.760.000,00 287.818.000,00 - 334.578.000,00 Pemantapan Pemahaman Aparatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di 12 KaupatenKota 1.02.10.1.02.10.01.17.006. 64.200.000,00 134.443.825,00 - 198.643.825,00 Literasi Media 1.02.10.1.02.10.01.17.009. 2.400.000,00 56.354.000,00 - 58.754.000,00 Pembinaan Media Center Daerah 1.02.10.1.02.10.01.17.013. 17.950.000,00 127.013.000,00 - 144.963.000,00 Workshop Jurnalistik Media Siaran Broadcasting Journalist 1.02.10.1.02.10.01.17.014. 19.650.000,00 109.681.000,00 - 129.331.000,00 Pembelajaran Teknologi Informasi Bagi Masyarakat 1.02.10.1.02.10.01.17.015. 36.070.000,00 822.130.000,00 - 858.200.000,00 »¼½ ¾¼ ¿ À Ä Á ¼ Ï¿ È ¿ À ¿ ÊÂ˽ ¼À ¿ ÈÆ Ì¿ Â Í ÁÎÆ ¿ Í ¿ ÈÈ¿

1.02.10.1.02.10.01.18. 22.000.000,00

386.200.000,00 - 408.200.000,00 Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi 1.02.10.1.02.10.01.18.007. 14.070.000,00 435.930.000,00 - 450.000.000,00 Dialog Interaktif Melalui Media Televisi Lokal 1.02.10.1.02.10.01.18.016. 82.590.000,00 2.701.789.000,00 8.008.189.556,00 10.792.568.556,00 »¼½ ¾¼ ¿ À » Á¾ ÁÀ à ¿ ¾ ¿  ÊÂ˼ ¿ È Ð ¼Å Ç Ð Å¼ Ä ½ ÀÅÂ Æ Ç¿ ÈÆ Î ¿  ÊÂ˽ ¼À ¿ Ð Æ Ç¿

1.02.10.1.02.10.01.19. 50.970.000,00

149.977.900,00 3.694.500.450,00 3.895.448.350,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Perangkat Jaringan Pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.19.001. 15.810.000,00 2.484.190.000,00 - 2.500.000.000,00 Pengelolaan Bandwidth Internetdan Teknologi VPN Pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.19.002. - 3.786.100,00 - 3.786.100,00 Pembangunan Command Centre Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.19.006. 15.810.000,00 63.835.000,00 4.313.689.106,00 4.393.334.106,00 Pembangunan Data Center Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.19.008. 52.070.100,00 4.389.503.300,00 241.701.600,00 4.683.275.000,00 »¼½ ¾¼ ¿ À » Á¾ ÁÀ à ¿ ¾ ¿ Â Ñ Ò Ó Æ Ç¿ ÈÆ ÊÂË ½ ¼ À ¿ Ð Æ Ç¿

1.02.10.1.02.10.01.20. 16.700.000,00

4.071.638.400,00 241.701.600,00 4.330.040.000,00 Pengembangan e-goverment Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.20.001. 30.490.000,00 64.007.000,00 - 94.497.000,00 Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian E-government di SKPD Pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.20.004. 4.880.100,00 253.857.900,00 - 258.738.000,00 Bimbingan Teknis Bagi Administrator Pengelola e-government Pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.20.006. 1.680.750.000,00 3.985.475.390,00 411.853.200,00 6.078.078.590,00 »¼½ ¾¼ ¿ À » Á¾ ÁÀ à ¿ ¾ ¿  ÊÂ˽ ¼À ¿ ÈÆ Î¿ Â Ä ½ À ÅÂÆ Ç¿ ÈÆ »Å Ã Ó Æ Ç

1.02.10.1.02.10.01.21. 4.350.000,00

204.258.000,00 - 208.608.000,00 Pengelolaan website riau.go.id 1.02.10.1.02.10.01.21.001. 3.600.000,00 71.150.000,00 - 74.750.000,00 Pengelolaan dan pengembangan website Dinas Kominfo Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.002. 6.550.000,00 193.450.000,00 - 200.000.000,00 Layanan PPID Provinsi Riau dan Dinas Kominfo Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.003. 55.560.000,00 203.333.075,00 163.750.000,00 422.643.075,00 Layanan Informasi melalui media center 1.02.10.1.02.10.01.21.006. 489.100.000,00 40.895.200,00 - 529.995.200,00 Newsroom pemerintah provinsi riau 1.02.10.1.02.10.01.21.007. 18.990.000,00 131.010.000,00 - 150.000.000,00 Pameran Pembangunan TIK Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.008. 6.290.000,00 408.776.500,00 - 415.066.500,00 Partisipasi dalam Pekan Informasi Nasional 1.02.10.1.02.10.01.21.009. 4.200.000,00 339.588.500,00 60.000.000,00 403.788.500,00 Peliputan acara dan dokumentasi kegiatan pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.010. 1.004.230.000,00 324.045.250,00 - 1.328.275.250,00 Layanan Kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.011. 3.620.000,00 158.987.640,00 - 162.607.640,00 Penyelesaian Sengketa Informasi Melalui Ajudikasi mediasi di luar pekanbaru 1.02.10.1.02.10.01.21.012. 4.350.000,00 102.236.800,00 65.503.200,00 172.090.000,00 Layanan Informasi Publik Melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Luar Ruangan 1.02.10.1.02.10.01.21.015. 38.810.000,00 250.732.300,00 - 289.542.300,00 Penguatan Kelembagaan KIP Serta Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah 1.02.10.1.02.10.01.21.017. 6.060.000,00 545.641.000,00 113.600.000,00 665.301.000,00 Pengembangan TV dan Radio Streaming Pemerintah Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.019. 2.400.000,00 678.475,00 - 3.078.475,00 Penguatan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.020. 5.020.000,00 250.921.200,00 5.000.000,00 260.941.200,00 Penyediaan Layanan Taman Pintar 1.02.10.1.02.10.01.21.021. 23.300.000,00 568.110.100,00 4.000.000,00 595.410.100,00 Identifikasi, Sinkronisasi dan Integrasi Data dan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah Se- Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.023. 4.320.000,00 187.667.600,00 - 191.987.600,00 Update dan Analisa Data Pembangunan Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.024. - 3.993.750,00 - 3.993.750,00 Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pos dan Telekomunikasi di KabupatenKota Se- Provinsi Riau 1.02.10.1.02.10.01.21.026. 10.800.000,00 138.616.350,00 - 149.416.350,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan 1.02.10.1.02.10.01.24. 10.800.000,00 138.616.350,00 - 149.416.350,00 Penguatan Organisasi KPID 1.02.10.1.02.10.01.24.001. 130.880.000,00 1.317.758.800,00 1.245.300.000,00 2.693.938.800,00 »¼½ ¾¼ ¿ À » ÁÂÆ ¾ Ç¿ Ð ¿ Â Ô Æ È Ð Á À Í ½ ÂÆ Ð ½ ¼Æ ¾ Î ¿ Â Õ Ö ¿ Ó Å ¿ ÈÆ

1.02.10.1.02.10.01.25. 1.800.000,00

121.985.100,00 - 123.785.100,00 Pengawasan perizinan TV dan Radio 1.02.10.1.02.10.01.25.001. 129.080.000,00 1.195.773.700,00 1.245.300.000,00 2.570.153.700,00 Pengawasan Langsung Siaran TV Kabel di 12 Kab Kota 1.02.10.1.02.10.01.25.003. 62.400.000,00 82.960.500,00 - 145.360.500,00 »¼½ ¾¼ ¿ À Ä Á ¼ Ï¿ È ¿ À ¿ Ñ Â Ð ¿ ¼ × Á À Ã ¿ ¾ ¿

1.02.10.1.02.10.01.26. 62.400.000,00

82.960.500,00 - 145.360.500,00 Diskusi Ahli 1.02.10.1.02.10.01.26.001. 37.320.000,00 112.680.000,00 - 150.000.000,00 »¼½ ¾¼ ¿ À » Á ¿ Ð ¿ ¿  » Á ¾ Å ¿ Ð ¿  Π¿  » Á ¾ Á À à ¿ ¾ ¿  ÄÁ Ó Á À à ¿ ¾ ¿ ¿  1.02.10.1.02.10.01.27. 247 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ØÙÚ ÛÜ ÛÝ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 37.320.000,00 112.680.000,00 - 150.000.000,00 Pembentukan dan pembinaan Kelompiok Masyarakat Cinta Siaran Indonesia KCSI 1.02.10.1.02.10.01.27.003. 111.960.000,00 1.157.759.000,00 - 1.269.719.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

3.00.01.1.02.10.01.15. -

5.000.000,00 - 5.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.02.10.01.15.006. 111.960.000,00 1.152.759.000,00 - 1.264.719.000,00 Penyusunan data statistik Provinsi Riau 3.00.01.1.02.10.01.15.019. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 479.052.000,00 6.253.859.100,00 417.380.454,00 7.150.291.554,00 1.02.12.01. 73.480.000,00 1.757.032.000,00 368.216.354,00 2.198.728.354,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.12.1.02.12.01.01. 30.000.000,00 12.200.000,00 - 42.200.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.12.1.02.12.01.01.001. 41.000.000,00 138.600.000,00 - 179.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.12.1.02.12.01.01.002. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.02.12.1.02.12.01.01.006. - 245.000.000,00 - 245.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.12.1.02.12.01.01.010. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.12.1.02.12.01.01.011. 2.480.000,00 - 333.316.354,00 335.796.354,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.12.1.02.12.01.01.013. - 60.120.000,00 34.900.000,00 95.020.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.12.1.02.12.01.01.015. - 405.675.000,00 - 405.675.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.12.1.02.12.01.01.017. - 670.437.000,00 - 670.437.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.12.1.02.12.01.01.018. - 393.935.400,00 - 393.935.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.12.1.02.12.01.02. -

180.000.000,00 - 180.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.02.12.1.02.12.01.02.023. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.12.1.02.12.01.02.026. - 173.935.400,00 - 173.935.400,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.12.1.02.12.01.02.028. 620.000,00 189.100.000,00 - 189.720.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.02.12.1.02.12.01.03. -

60.000.000,00 - 60.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.12.1.02.12.01.03.002. 620.000,00 129.100.000,00 - 129.720.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 1.02.12.1.02.12.01.03.005. 6.000.000,00 277.520.000,00 - 283.520.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.02.12.1.02.12.01.05. -

200.420.000,00 - 200.420.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.12.1.02.12.01.05.001. 6.000.000,00 48.100.000,00 - 54.100.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.12.1.02.12.01.05.012. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 Peningkatan kinerja aparatur pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan 1.02.12.1.02.12.01.05.024. 46.000.000,00 340.810.000,00 - 386.810.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.02.12.1.02.12.01.06. - 159.810.000,00 - 159.810.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.12.1.02.12.01.06.001. - 30.800.000,00 - 30.800.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.12.1.02.12.01.06.002. - 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.12.1.02.12.01.06.004. 46.000.000,00 118.400.000,00 - 164.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.12.1.02.12.01.06.005. 223.460.000,00 1.583.882.000,00 49.164.100,00 1.856.506.100,00 Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 1.02.12.1.02.12.01.15. 35.020.000,00 74.980.000,00 - 110.000.000,00 Peningkatan Sistem InformasiPublikasi tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi 1.02.12.1.02.12.01.15.013. 35.100.000,00 205.781.200,00 - 240.881.200,00 Sosialisasi, Promosi, dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.15.014. 21.200.000,00 44.674.900,00 - 65.874.900,00 Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.15.015. 23.320.000,00 98.080.000,00 - 121.400.000,00 Penerapan dan Pengendalian Manajemen Mutu Pelayanan 1.02.12.1.02.12.01.15.016. 17.400.000,00 97.000.000,00 - 114.400.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah 1.02.12.1.02.12.01.15.019. 3.420.000,00 92.741.000,00 - 96.161.000,00 Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal 1.02.12.1.02.12.01.15.020. 4.170.000,00 294.930.000,00 - 299.100.000,00 Promosi Luar Negeri 1.02.12.1.02.12.01.15.021. 5.750.000,00 168.984.000,00 - 174.734.000,00 Promosi Dalam Negeri 1.02.12.1.02.12.01.15.022. 2.400.000,00 97.600.000,00 - 100.000.000,00 Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi 1.02.12.1.02.12.01.15.023. 43.590.000,00 206.410.000,00 - 250.000.000,00 Riau Expo 1.02.12.1.02.12.01.15.024. 10.870.000,00 139.130.000,00 - 150.000.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang penanaman modal 1.02.12.1.02.12.01.15.025. 21.220.000,00 63.570.900,00 49.164.100,00 133.955.000,00 Pembuatan Data Survey Perizinan dan Non Perizinan berbasis SIG 1.02.12.1.02.12.01.15.030. 75.190.000,00 1.278.786.700,00 - 1.353.976.700,00 Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1.02.12.1.02.12.01.16. 2.000.000,00

89.768.000,00 - 91.768.000,00 Memfasilitasi Dan Koordinasi Kerjasama Di Bidang Investasi 1.02.12.1.02.12.01.16.002. 27.000.000,00 579.506.000,00 - 606.506.000,00 Peningkatan Kinerja Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.16.011. 23.000.000,00 277.820.400,00 - 300.820.400,00 Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan 1.02.12.1.02.12.01.16.013. 18.070.000,00 177.512.300,00 - 195.582.300,00 Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu se-Provinsi Riau 1.02.12.1.02.12.01.16.014. 2.100.000,00 57.900.000,00 - 60.000.000,00 Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal 1.02.12.1.02.12.01.16.018. 3.020.000,00 96.280.000,00 - 99.300.000,00 Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDNPMA 1.02.12.1.02.12.01.16.020. 54.302.000,00 432.793.000,00 - 487.095.000,00 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

1.02.12.1.02.12.01.17. 44.842.000,00

205.158.000,00 - 250.000.000,00 Pelaksanaan Warta Promosi Daerah 1.02.12.1.02.12.01.17.003. 3.020.000,00 38.180.000,00 - 41.200.000,00 Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah 1.02.12.1.02.12.01.17.004. 3.020.000,00 62.875.000,00 - 65.895.000,00 Pencetakan Bahan Publikasi dan promosi Daerah 1.02.12.1.02.12.01.17.005. 3.420.000,00 126.580.000,00 - 130.000.000,00 Penyusunan database potensi dan peluang investasi kabkota se Provinsi Riau 1.02.12.1.02.12.01.17.008. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 15.402.140.000,00 72.888.228.500,00 510.950.000,00 88.801.318.500,00 1.02.13.01. 448.960.000,00 3.969.340.000,00 223.700.000,00 4.642.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.13.1.02.13.01.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.13.1.02.13.01.01.001. - 2.750.200.000,00 - 2.750.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.13.1.02.13.01.01.002. 21.740.000,00 248.260.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.008. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.02.13.1.02.13.01.01.009. 900.000,00 149.100.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.010. 950.000,00 49.050.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.13.1.02.13.01.01.011. 950.000,00 34.050.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.012. 950.000,00 - 189.050.000,00 190.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.013. 950.000,00 - 34.050.000,00 35.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.02.13.1.02.13.01.01.014. - 44.400.000,00 600.000,00 45.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.13.1.02.13.01.01.015. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.016. 248 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Þßà áâ áã Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.13.1.02.13.01.01.017. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.13.1.02.13.01.01.018. 345.600.000,00 10.800.000,00 - 356.400.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.019. 50.400.000,00 - - 50.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 1.02.13.1.02.13.01.01.023. 26.520.000,00 38.480.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan Jasa Informasi dan Publikasi 1.02.13.1.02.13.01.01.048. 4.370.000,00 192.540.000,00 281.250.000,00 478.160.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.13.1.02.13.01.02. 950.000,00 - 69.050.000,00 70.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.13.1.02.13.01.02.007. 950.000,00 - 39.050.000,00 40.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.13.1.02.13.01.02.009. 950.000,00 - 74.050.000,00 75.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.02.13.1.02.13.01.02.010. - 63.160.000,00 - 63.160.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.02.13.1.02.13.01.02.023. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.13.1.02.13.01.02.024. 620.000,00 44.380.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.13.1.02.13.01.02.028. 900.000,00 - 99.100.000,00 100.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 1.02.13.1.02.13.01.02.040. 5.950.000,00 103.770.000,00 - 109.720.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.13.1.02.13.01.03. 950.000,00 92.770.000,00 - 93.720.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.13.1.02.13.01.03.002. 5.000.000,00 11.000.000,00 - 16.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.13.1.02.13.01.03.006. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.13.1.02.13.01.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.13.1.02.13.01.05.001. 138.470.000,00 192.930.000,00 - 331.400.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.13.1.02.13.01.06. 12.000.000,00

5.350.000,00 - 17.350.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.13.1.02.13.01.06.001. 7.200.000,00 5.250.000,00 - 12.450.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.13.1.02.13.01.06.002. 14.400.000,00 6.800.000,00 - 21.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.13.1.02.13.01.06.004. 44.000.000,00 11.400.000,00 - 55.400.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.13.1.02.13.01.06.005. 18.070.000,00 156.930.000,00 - 175.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.13.1.02.13.01.06.006. 8.000.000,00 2.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.02.13.1.02.13.01.06.009. 34.800.000,00 5.200.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Laporan Aset 1.02.13.1.02.13.01.06.029. 946.480.000,00 6.003.520.000,00 - 6.950.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.02.13.1.02.13.01.16. 51.570.000,00 248.430.000,00 - 300.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan 1.02.13.1.02.13.01.16.002. 22.470.000,00 677.530.000,00 - 700.000.000,00 Kegiatan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan 1.02.13.1.02.13.01.16.010. 30.670.000,00 139.330.000,00 - 170.000.000,00 Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Tingkat Provinsi dan Nasional 1.02.13.1.02.13.01.16.011. 198.140.000,00 1.431.860.000,00 - 1.630.000.000,00 Pelatihan dan Pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera pada HUT kemerdekaan RI 1.02.13.1.02.13.01.16.012. 167.140.000,00 1.232.860.000,00 - 1.400.000.000,00 Jambore dan Bhakti Pemuda Antar Daerah KabKota se Provinsi Riau 1.02.13.1.02.13.01.16.013. 22.950.000,00 77.050.000,00 - 100.000.000,00 Seleksi Calon Pertukaran Pemuda Antar Negara PPAN 1.02.13.1.02.13.01.16.014. 28.300.000,00 71.700.000,00 - 100.000.000,00 Seleksi Calon Peserta Kapal Pemuda Nusantara 1.02.13.1.02.13.01.16.015. 65.240.000,00 84.760.000,00 - 150.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi Pemuda Berprestasi dan Pelopor Pembangunan 1.02.13.1.02.13.01.16.016. 20.250.000,00 129.750.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan Satuan Tugas Pramuka Peduli 1.02.13.1.02.13.01.16.017. 56.170.000,00 343.830.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Ketahanan Nasional Kepemudaan - TANASDA 1.02.13.1.02.13.01.16.018. 220.720.000,00 1.229.280.000,00 - 1.450.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan dan Kemandirian Pemuda 1.02.13.1.02.13.01.16.019. 26.570.000,00 73.430.000,00 - 100.000.000,00 Seleksi Pemuda Pelopor 1.02.13.1.02.13.01.16.021. 18.570.000,00 131.430.000,00 - 150.000.000,00 PelatihanPembinaFasilitator Relawan Indonesia 1.02.13.1.02.13.01.16.024. 17.720.000,00 132.280.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Kompetensi Pelatih Pasukan Pengibar Bendera 1.02.13.1.02.13.01.16.025. 303.120.000,00 2.296.880.000,00 - 2.600.000.000,00 äåæ çå è é ä êëìë ç íè î è ë ïð è ñ è ä êëòé ó òô è ë õ êöì å è ò÷ è ô è è ë øè ë õ ê ù è íè ð è ë ú ì û òð ä ê éò û è

1.02.13.1.02.13.01.17. 188.550.000,00

1.411.450.000,00 - 1.600.000.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda 1.02.13.1.02.13.01.17.001. 114.570.000,00 885.430.000,00 - 1.000.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Wirausaha Muda 1.02.13.1.02.13.01.17.003. 95.220.000,00 854.780.000,00 - 950.000.000,00 äåæ çå è é ïð è ñ è ä ê ë ù ê ç è ô è ë ä êëñ è ü è ô çòë è è ë ý è å í æ ó è

1.02.13.1.02.13.01.18. 95.220.000,00

854.780.000,00 - 950.000.000,00 Sosialiasi dan Penyuluhan Bahaya Narkoba, HIVAIDS 1.02.13.1.02.13.01.18.002. 6.598.510.000,00 58.114.592.500,00 - 64.713.102.500,00 äåæ çå è é ä êé ó ìë è è ë øè ë ä ê é è ÷ñ è å è íè î è ë þ üè ôå è ç è

1.02.13.1.02.13.01.20. 34.970.000,00

115.030.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Identifikasi Bakat Dan Potensi Pelajar Dalam Olahraga 1.02.13.1.02.13.01.20.001. 56.350.000,00 288.194.000,00 - 344.544.000,00 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat 1.02.13.1.02.13.01.20.007. 20.810.000,00 279.190.000,00 - 300.000.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi 1.02.13.1.02.13.01.20.008. 12.210.000,00 137.790.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan Dan Tingkat Daerah 1.02.13.1.02.13.01.20.015. 68.850.000,00 2.433.045.500,00 - 2.501.895.500,00 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaraan Nasional Antar PPLP 1.02.13.1.02.13.01.20.018. 60.220.000,00 303.780.000,00 - 364.000.000,00 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Kejuaraan Nasional Antar PPLM 1.02.13.1.02.13.01.20.019. 113.050.000,00 2.386.950.000,00 - 2.500.000.000,00 Pusat Pembibitan dan Pembinaan Olahraga 1.02.13.1.02.13.01.20.020. 138.100.000,00 1.061.900.000,00 - 1.200.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Cabang Olahraga Renang 1.02.13.1.02.13.01.20.021. 135.620.000,00 1.136.980.000,00 - 1.272.600.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Atletik 1.02.13.1.02.13.01.20.022. 110.660.000,00 2.111.635.000,00 - 2.222.295.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Dayung 1.02.13.1.02.13.01.20.023. 110.660.000,00 990.910.000,00 - 1.101.570.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Pencak Silat 1.02.13.1.02.13.01.20.024. 101.060.000,00 1.171.139.000,00 - 1.272.199.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Panahan 1.02.13.1.02.13.01.20.025. 110.660.000,00 1.065.506.000,00 - 1.176.166.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Tinju 1.02.13.1.02.13.01.20.026. 110.660.000,00 1.082.030.000,00 - 1.192.690.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Gulat 1.02.13.1.02.13.01.20.027. 101.210.000,00 956.990.000,00 - 1.058.200.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Senam 1.02.13.1.02.13.01.20.028. 110.810.000,00 1.150.820.000,00 - 1.261.630.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Angkat Besi 1.02.13.1.02.13.01.20.029. 107.210.000,00 713.348.000,00 - 820.558.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Renang 1.02.13.1.02.13.01.20.030. 106.760.000,00 1.034.650.000,00 - 1.141.410.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Golf 1.02.13.1.02.13.01.20.031. 107.210.000,00 1.099.905.000,00 - 1.207.115.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Taekwando 1.02.13.1.02.13.01.20.032. 249 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode ÿP Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 100.760.000,00 760.870.000,00 - 861.630.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Tenis Lapangan 1.02.13.1.02.13.01.20.033. 101.210.000,00 692.009.000,00 - 793.219.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Judo 1.02.13.1.02.13.01.20.034. 101.210.000,00 729.220.000,00 - 830.430.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Karate 1.02.13.1.02.13.01.20.035. 110.810.000,00 1.761.521.000,00 - 1.872.331.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Sepak Bola 1.02.13.1.02.13.01.20.036. 101.060.000,00 895.992.000,00 - 997.052.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Angkat Besi 1.02.13.1.02.13.01.20.037. 101.060.000,00 652.380.000,00 - 753.440.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Atletik 1.02.13.1.02.13.01.20.038. 101.210.000,00 987.057.000,00 - 1.088.267.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Sepak Takraw 1.02.13.1.02.13.01.20.039. 101.060.000,00 642.152.000,00 - 743.212.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Panahan 1.02.13.1.02.13.01.20.040. 101.060.000,00 553.500.000,00 - 654.560.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Taekwando 1.02.13.1.02.13.01.20.041. 101.060.000,00 742.923.000,00 - 843.983.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Gulat 1.02.13.1.02.13.01.20.042. 100.460.000,00 612.242.000,00 - 712.702.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Golf 1.02.13.1.02.13.01.20.043. 79.940.000,00 598.918.000,00 - 678.858.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Tinju 1.02.13.1.02.13.01.20.044. 101.060.000,00 552.500.000,00 - 653.560.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Pencak Silat 1.02.13.1.02.13.01.20.045. 101.060.000,00 775.138.000,00 - 876.198.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa PPLM Cabang Dayung 1.02.13.1.02.13.01.20.046. 564.860.000,00 4.335.140.000,00 - 4.900.000.000,00 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Nasional POPNAS 1.02.13.1.02.13.01.20.049. 421.650.000,00 1.578.350.000,00 - 2.000.000.000,00 Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Pelajar Nasional 1.02.13.1.02.13.01.20.050. 107.520.000,00 642.480.000,00 - 750.000.000,00 Pengiriman Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional PEPARPENAS 1.02.13.1.02.13.01.20.051. 153.220.000,00 446.780.000,00 - 600.000.000,00 Pemusatan Latihan Pekan Paralympic Pelajar Nasional PEPARPENAS 1.02.13.1.02.13.01.20.052. 71.040.000,00 317.668.000,00 - 388.708.000,00 Penyelenggaraan Invitasi Olahraga Tradisional Provinsi Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.054. 46.220.000,00 303.780.000,00 - 350.000.000,00 Pengiriman Peserta Invitasi Olahraga Tradisional Tingkat Nasional 1.02.13.1.02.13.01.20.055. 53.900.000,00 346.100.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Mahasiswa Cabang Olahraga Bola Volly 1.02.13.1.02.13.01.20.056. 51.100.000,00 198.900.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Mahasiswa Cabang Olahraga Sepak Takraw 1.02.13.1.02.13.01.20.057. 53.900.000,00 346.100.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Bola Volly 1.02.13.1.02.13.01.20.058. 28.300.000,00 371.700.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Futsal 1.02.13.1.02.13.01.20.059. 51.100.000,00 198.900.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw 1.02.13.1.02.13.01.20.060. 47.500.000,00 202.500.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Pelajar Cabang Olahraga Tenis Meja 1.02.13.1.02.13.01.20.061. 110.810.000,00 1.464.361.000,00 - 1.575.171.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Bulu Tangkis 1.02.13.1.02.13.01.20.066. 101.810.000,00 1.663.459.000,00 - 1.765.269.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Bola Voli 1.02.13.1.02.13.01.20.067. 101.210.000,00 1.035.360.000,00 - 1.136.570.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Tenis Meja 1.02.13.1.02.13.01.20.068. 101.210.000,00 1.590.270.000,00 - 1.691.480.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar PPLP Cabang Basket 1.02.13.1.02.13.01.20.069. 22.150.000,00 97.850.000,00 - 120.000.000,00 Rapat Kerja Teknis Sinkronisasi Keolahragaan Provinsi Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.082. 29.440.000,00 100.560.000,00 - 130.000.000,00 Penyusunan Data Base Keolahragaan Provinsi Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.083. 83.500.000,00 616.500.000,00 - 700.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Antar PPLP 1.02.13.1.02.13.01.20.084. 28.300.000,00 371.700.000,00 - 400.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaran Daerah Tingkat Mahasiswa Cabang Olahraga Futsal 1.02.13.1.02.13.01.20.092. 47.500.000,00 202.500.000,00 - 250.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tingkat Mahasiswa Cabang Olahraga Tenis Meja 1.02.13.1.02.13.01.20.093. 72.000.000,00 1.128.000.000,00 - 1.200.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Tradisional Boat Race Piala Gubernur Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.094. 319.150.000,00 2.180.850.000,00 - 2.500.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Sepak Bola Piala Gubernur Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.096. 64.850.000,00 435.150.000,00 - 500.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Bola Volly Piala Gubernur Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.097. 58.270.000,00 1.941.730.000,00 - 2.000.000.000,00 Pembinaan dan Fisik Atlet PPLP dan PPLM 1.02.13.1.02.13.01.20.117. 385.100.000,00 3.319.270.000,00 - 3.704.370.000,00 Pengiriman Kontingen Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 1.02.13.1.02.13.01.20.120. 239.950.000,00 1.065.270.000,00 - 1.305.220.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional POMNAS 1.02.13.1.02.13.01.20.121. 62.850.000,00 1.137.150.000,00 - 1.200.000.000,00 Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional Renang Piala Gubernur Riau 1.02.13.1.02.13.01.20.122. 6.659.460.000,00 1.096.476.000,00 6.000.000,00 7.761.936.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 1.02.13.1.02.13.01.21. 21.300.000,00 28.700.000,00 - 50.000.000,00 Pendataan dan Penyusunan Indeks Sarana Prasarana Olahraga Provinsi Riau 1.02.13.1.02.13.01.21.007. 438.480.000,00 29.520.000,00 - 468.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Gelanggang Remaja 1.02.13.1.02.13.01.21.008. 360.960.000,00 39.040.000,00 - 400.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Basket Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.009. 474.600.000,00 368.269.800,00 - 842.869.800,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Kolam Renang Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.010. 388.560.000,00 30.440.000,00 6.000.000,00 425.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Senam Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.011. 422.880.000,00 22.120.000,00 - 445.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Atletik Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.012. 285.120.000,00 19.380.000,00 - 304.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Kaharuddin Nasution Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.013. 215.280.000,00 42.220.000,00 - 257.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Venue Dayung Danau Kebun Nopi 1.02.13.1.02.13.01.21.014. 325.440.000,00 19.060.000,00 - 344.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan GOR Tribuana 1.02.13.1.02.13.01.21.015. 252.000.000,00 17.500.000,00 - 269.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Menembak 1.02.13.1.02.13.01.21.016. 294.600.000,00 25.400.000,00 - 320.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Base Ball 1.02.13.1.02.13.01.21.017. 252.000.000,00 38.000.000,00 - 290.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Soft Ball 1.02.13.1.02.13.01.21.018. 346.560.000,00 2.940.000,00 - 349.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Sepak Takraw 1.02.13.1.02.13.01.21.019. 248.160.000,00 191.340.000,00 - 439.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Panahan 1.02.13.1.02.13.01.21.020. 187.200.000,00 800.000,00 - 188.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hall Volly Indoor 1.02.13.1.02.13.01.21.021. 371.040.000,00 53.460.000,00 - 424.500.000,00 Pemeliharaan dan Perawatan Kawasan Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.022. 528.480.000,00 22.020.000,00 - 550.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Asrama Atlit Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.023. 187.200.000,00 17.300.000,00 - 204.500.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Arena Panjat Tebing 1.02.13.1.02.13.01.21.024. 193.200.000,00 800.000,00 - 194.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UIR Venue Gulat 1.02.13.1.02.13.01.21.025. 193.200.000,00 16.800.000,00 - 210.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan PKM UNILAK Venue Anggar 1.02.13.1.02.13.01.21.026. 250 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 285.120.000,00 19.380.000,00 - 304.500.000,00 Pengelolaan Hall Bela Diri Sport Centre Rumbai 1.02.13.1.02.13.01.21.031. 388.080.000,00 91.986.200,00 - 480.066.200,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Utama Riau 1.02.13.1.02.13.01.21.061. 201.600.000,00 38.400.000,00 - 240.000.000,00 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan

1.02.13.1.02.13.01.22. 201.600.000,00

38.400.000,00 - 240.000.000,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan Bumi Perkemahan Kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasym 1.02.13.1.02.13.01.22.002. DINAS KEBUDAYAAN 5.902.830.900,00 46.602.695.887,00 16.393.678.280,00 68.899.205.067,00 1.02.16.01. 320.660.000,00 1.489.340.000,00 25.000.000,00 1.835.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.16.1.02.16.01.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.16.1.02.16.01.01.001. - 330.000.000,00 - 330.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.16.1.02.16.01.01.002. 120.000.000,00 35.600.000,00 - 155.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.16.1.02.16.01.01.008. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.16.1.02.16.01.01.010. 660.000,00 89.340.000,00 - 90.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.16.1.02.16.01.01.011. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.16.1.02.16.01.01.012. - - 25.000.000,00 25.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.16.1.02.16.01.01.015. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.16.1.02.16.01.01.017. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.16.1.02.16.01.01.018. 188.000.000,00 6.400.000,00 - 194.400.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.16.1.02.16.01.01.019. 12.000.000,00 88.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 1.02.16.1.02.16.01.01.022. 34.820.000,00 302.123.800,00 853.056.200,00 1.190.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.02.16.1.02.16.01.02. 24.200.000,00 - 75.800.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.16.1.02.16.01.02.007. 1.650.000,00 180.000,00 123.170.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.16.1.02.16.01.02.009. 950.000,00 200.000,00 148.850.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.02.16.1.02.16.01.02.010. 8.020.000,00 61.743.800,00 505.236.200,00 575.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.16.1.02.16.01.02.022. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.02.16.1.02.16.01.02.023. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.16.1.02.16.01.02.024. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 1.02.16.1.02.16.01.02.028. 27.220.000,00 117.780.000,00 - 145.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.16.1.02.16.01.03. 10.220.000,00 99.780.000,00 - 110.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.16.1.02.16.01.03.002. 17.000.000,00 18.000.000,00 - 35.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 1.02.16.1.02.16.01.03.006. 27.520.000,00 292.480.000,00 - 320.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.16.1.02.16.01.05. 18.000.000,00 52.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.16.1.02.16.01.05.001. 9.520.000,00 240.480.000,00 - 250.000.000,00 Pelatiahan Motivasi Berprestasi Achievment Motivation Training - AMT 1.02.16.1.02.16.01.05.184. 52.850.000,00 497.150.000,00 - 550.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.16.1.02.16.01.06. 11.300.000,00

28.700.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.16.1.02.16.01.06.001. 10.800.000,00 29.200.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.16.1.02.16.01.06.004. 3.600.000,00 126.400.000,00 - 130.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.16.1.02.16.01.06.005. 19.950.000,00 280.050.000,00 - 300.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 1.02.16.1.02.16.01.06.006. 7.200.000,00 32.800.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 1.02.16.1.02.16.01.06.015. 5.431.360.900,00 43.802.222.087,00 15.515.622.080,00 64.749.205.067,00 Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya

1.02.16.1.02.16.01.20. 62.880.000,00

157.120.000,00 - 220.000.000,00 Dialog Budaya di Televisi dan Radio 1.02.16.1.02.16.01.20.002. 8.870.000,00 191.130.000,00 - 200.000.000,00 Digitalisasi Naskah Kuno 1.02.16.1.02.16.01.20.003. 20.260.000,00 579.740.000,00 - 600.000.000,00 Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu 1.02.16.1.02.16.01.20.004. 50.399.000,00 748.901.000,00 - 799.300.000,00 Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.005. 21.000.000,00 779.000.000,00 - 800.000.000,00 Ekskavasi Cagar Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.006. 631.530.000,00 5.195.630.000,00 172.840.000,00 6.000.000.000,00 Festival Lancang Kuning 1.02.16.1.02.16.01.20.008. 633.560.000,00 9.362.440.000,00 4.000.000,00 10.000.000.000,00 Festival Seni Budaya Melayu 1.02.16.1.02.16.01.20.010. 92.690.000,00 307.310.000,00 - 400.000.000,00 Forum Dialog Seni Taman Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.012. 72.000.000,00 228.000.000,00 - 300.000.000,00 Gita Bahana Nusantara 1.02.16.1.02.16.01.20.013. 266.800.000,00 428.516.000,00 - 695.316.000,00 Hari Seni Taman Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.014. 7.360.000,00 109.000.000,00 16.640.000,00 133.000.000,00 Inventarisasi KomunitasKelompokSanggarGroup Budaya Melayu se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.016. 125.760.000,00 1.861.320.000,00 - 1.987.080.000,00 Kajian Budaya di Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.017. 20.100.000,00 411.695.400,00 118.204.600,00 550.000.000,00 Konservasi Cagar Budaya Bergerak 1.02.16.1.02.16.01.20.019. 20.100.000,00 394.415.600,00 585.484.400,00 1.000.000.000,00 Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak 1.02.16.1.02.16.01.20.020. 35.270.000,00 314.730.000,00 - 350.000.000,00 Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.021. 35.270.000,00 314.730.000,00 - 350.000.000,00 Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan 1.02.16.1.02.16.01.20.022. 75.370.000,00 224.630.000,00 - 300.000.000,00 Lomba Pantun Dikalangan Pelajar 1.02.16.1.02.16.01.20.023. 18.150.000,00 281.100.000,00 - 299.250.000,00 Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.024. 105.450.000,00 21.956.800,00 72.593.200,00 200.000.000,00 Media Center Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.025. 53.650.000,00 446.350.000,00 - 500.000.000,00 Parade Tari 1.02.16.1.02.16.01.20.031. 461.463.000,00 638.537.000,00 - 1.100.000.000,00 Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.032. 71.750.000,00 528.250.000,00 - 600.000.000,00 Pawai Budaya Nasional 1.02.16.1.02.16.01.20.034. 133.240.000,00 166.760.000,00 - 300.000.000,00 Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar 1.02.16.1.02.16.01.20.036. 138.950.000,00 161.050.000,00 - 300.000.000,00 Pelatihan Pemandu Museum Daerah 1.02.16.1.02.16.01.20.037. 112.790.000,00 187.210.000,00 - 300.000.000,00 Pelatihan Tenaga Teknis KonservasiPreparasi Museum 1.02.16.1.02.16.01.20.038. 22.400.000,00 40.030.200,00 4.937.569.800,00 5.000.000.000,00 Pemagaran Zona Inti Situs Cagar Budaya Candi Muara Takus 1.02.16.1.02.16.01.20.039. 17.270.000,00 182.730.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum 1.02.16.1.02.16.01.20.044. 17.120.000,00 332.880.000,00 - 350.000.000,00 Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum 1.02.16.1.02.16.01.20.045. 23.700.000,00 137.687.500,00 838.612.500,00 1.000.000.000,00 Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.046. 8.400.000,00 7.350.000,00 184.250.000,00 200.000.000,00 Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama 1.02.16.1.02.16.01.20.047. 17.850.000,00 597.734.000,00 - 615.584.000,00 Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama 1.02.16.1.02.16.01.20.048. 11.700.000,00 140.062.420,00 613.495.580,00 765.258.000,00 Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage 1.02.16.1.02.16.01.20.049. 251 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 25.450.000,00 874.550.000,00 - 900.000.000,00 Pementasan Teater Bangsawan 1.02.16.1.02.16.01.20.050. 18.450.000,00 481.550.000,00 - 500.000.000,00 Pemetaan Situs Cagar Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.052. 57.450.000,00 442.550.000,00 - 500.000.000,00 Pemilihan Duta Museum se Provinsi Riau dan Nasional 1.02.16.1.02.16.01.20.053. 21.900.000,00 103.473.300,00 2.074.626.700,00 2.200.000.000,00 Pemugaran Cagar Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.054. 18.900.000,00 131.100.000,00 - 150.000.000,00 Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka 1.02.16.1.02.16.01.20.055. 54.200.000,00 770.800.000,00 - 825.000.000,00 Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.056. 16.600.000,00 733.400.000,00 - 750.000.000,00 Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu 1.02.16.1.02.16.01.20.057. 15.480.000,00 534.520.000,00 - 550.000.000,00 Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.058. 25.563.000,00 1.074.437.000,00 - 1.100.000.000,00 Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.059. 18.350.000,00 837.360.900,00 394.289.100,00 1.250.000.000,00 Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.061. 11.150.000,00 840.092.300,00 398.757.700,00 1.250.000.000,00 Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.062. 28.250.000,00 2.171.750.000,00 - 2.200.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian 1.02.16.1.02.16.01.20.063. 12.020.000,00 109.742.600,00 469.901.400,00 591.664.000,00 Pengadaan Koleksi Museum 1.02.16.1.02.16.01.20.064. 7.400.000,00 52.600.000,00 240.000.000,00 300.000.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Museum Daerah Sang Nila Utama 1.02.16.1.02.16.01.20.066. 16.170.000,00 59.830.000,00 94.000.000,00 170.000.000,00 Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum 1.02.16.1.02.16.01.20.067. 19.050.000,00 283.066.000,00 209.700.000,00 511.816.000,00 Pengelolaan Museum Sang Nila Utama 1.02.16.1.02.16.01.20.068. 14.250.000,00 310.630.000,00 1.078.344.000,00 1.403.224.000,00 Pengelolaan Taman Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.069. 20.510.000,00 254.490.000,00 - 275.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pamong Budaya se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.070. 31.550.000,00 218.450.000,00 - 250.000.000,00 Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama 1.02.16.1.02.16.01.20.072. 19.250.000,00 168.436.900,00 1.312.313.100,00 1.500.000.000,00 Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.077. 69.923.900,00 463.278.100,00 - 533.202.000,00 Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.078. 20.330.000,00 517.426.067,00 - 537.756.067,00 Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.081. 50.520.000,00 199.480.000,00 - 250.000.000,00 Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama 1.02.16.1.02.16.01.20.082. 24.210.000,00 375.790.000,00 - 400.000.000,00 Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.084. 14.600.000,00 235.400.000,00 1.700.000.000,00 1.950.000.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya 1.02.16.1.02.16.01.20.087. 21.900.000,00 189.687.000,00 - 211.587.000,00 Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik 1.02.16.1.02.16.01.20.088. 123.770.000,00 326.666.000,00 - 450.436.000,00 Pusat Seni Anak 1.02.16.1.02.16.01.20.089. 28.950.000,00 171.050.000,00 - 200.000.000,00 Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum 1.02.16.1.02.16.01.20.091. 332.000.000,00 1.318.000.000,00 - 1.650.000.000,00 Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik 1.02.16.1.02.16.01.20.093. 72.230.000,00 377.770.000,00 - 450.000.000,00 Penyelenggaraan Silaturahim Nusantara Pantun dan Puisi II 1.02.16.1.02.16.01.20.094. 142.742.000,00 367.258.000,00 - 510.000.000,00 Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil KAT se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.095. 170.810.000,00 1.414.690.000,00 - 1.585.500.000,00 Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.097. 127.740.000,00 172.260.000,00 - 300.000.000,00 Workshop Musik 1.02.16.1.02.16.01.20.101. 146.730.000,00 678.270.000,00 - 825.000.000,00 Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provinsi Riau 1.02.16.1.02.16.01.20.102. 82.250.000,00 792.750.000,00 - 875.000.000,00 Workshop Seni Rupa 1.02.16.1.02.16.01.20.103. 135.020.000,00 144.212.000,00 - 279.232.000,00 Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja 1.02.16.1.02.16.01.20.104. 22.590.000,00 127.410.000,00 - 150.000.000,00 Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional 1.02.16.1.02.16.01.20.105. 8.400.000,00 101.600.000,00 - 110.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi 3.00.01.1.02.16.01.15. 8.400.000,00 101.600.000,00 - 110.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.1.02.16.01.15.006. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1.680.080.000,00 9.557.600.000,00 430.130.000,00 11.667.810.000,00 1.02.17.01. 608.920.000,00 4.718.420.000,00 - 5.327.340.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.02.17.1.02.17.01.01. - 18.940.000,00 - 18.940.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.02.17.1.02.17.01.01.001. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.02.17.1.02.17.01.01.002. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.02.17.1.02.17.01.01.005. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 1.02.17.1.02.17.01.01.006. 520.000,00 999.480.000,00 - 1.000.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.02.17.1.02.17.01.01.008. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.02.17.1.02.17.01.01.009. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.02.17.1.02.17.01.01.010. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.02.17.1.02.17.01.01.011. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 1.02.17.1.02.17.01.01.012. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 1.02.17.1.02.17.01.01.015. - 240.000.000,00 - 240.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 1.02.17.1.02.17.01.01.017. - 325.000.000,00 - 325.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.02.17.1.02.17.01.01.018. 608.400.000,00 870.000.000,00 - 1.478.400.000,00 Penyediaan Jasa Layanan dan Keamanan Kantor 1.02.17.1.02.17.01.01.098. 8.460.000,00 607.010.000,00 224.380.000,00 839.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.02.17.1.02.17.01.02. -

- 125.000.000,00 125.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.02.17.1.02.17.01.02.009. 620.000,00 - 99.380.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 1.02.17.1.02.17.01.02.010. 620.000,00 174.230.000,00 - 174.850.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 1.02.17.1.02.17.01.02.022. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 1.02.17.1.02.17.01.02.023. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 1.02.17.1.02.17.01.02.024. 620.000,00 174.380.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.02.17.1.02.17.01.02.026. 6.600.000,00 93.400.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Infrastruktur Perangkat IT di UPT Layanan Perpustakaan Soeman HS 1.02.17.1.02.17.01.02.032. 620.000,00 203.000.000,00 - 203.620.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.02.17.1.02.17.01.03. 620.000,00 203.000.000,00 - 203.620.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.02.17.1.02.17.01.03.002. 86.460.000,00 1.253.540.000,00 - 1.340.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.02.17.1.02.17.01.05. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.02.17.1.02.17.01.05.001. 22.050.000,00 177.950.000,00 - 200.000.000,00 Bimtek Pengelola Perpustakaan Perpustakaan khusus dan Perpustakaan Sekolah 1.02.17.1.02.17.01.05.006. 8.700.000,00 16.300.000,00 - 25.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 1.02.17.1.02.17.01.05.007. 10.050.000,00 89.950.000,00 - 100.000.000,00 Lomba Perpustakaan Khusus 1.02.17.1.02.17.01.05.091. 252 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 5.740.000,00 214.260.000,00 - 220.000.000,00 Publikasi Perpustakaan 1.02.17.1.02.17.01.05.093. 10.500.000,00 264.500.000,00 - 275.000.000,00 Rapat Koordinasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 1.02.17.1.02.17.01.05.094. 9.000.000,00 11.000.000,00 - 20.000.000,00 Pembinaan Olah Raga, Seni Budaya dan Rohani 1.02.17.1.02.17.01.05.098. 20.420.000,00 279.580.000,00 - 300.000.000,00 Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli 1.02.17.1.02.17.01.05.108. 30.250.000,00 381.750.000,00 - 412.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.02.17.1.02.17.01.06. 18.000.000,00

60.500.000,00 - 78.500.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.02.17.1.02.17.01.06.001. 4.500.000,00 20.500.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.02.17.1.02.17.01.06.002. 4.750.000,00 30.250.000,00 - 35.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1.02.17.1.02.17.01.06.004. 3.000.000,00 70.500.000,00 - 73.500.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.02.17.1.02.17.01.06.005. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.02.17.1.02.17.01.06.008. 656.960.000,00 1.037.290.000,00 205.750.000,00 1.900.000.000,00 Program Pengembangan Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.19. 35.060.000,00

159.190.000,00 205.750.000,00 400.000.000,00 Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Soeman HS 1.02.17.1.02.17.01.19.001. 36.600.000,00 13.400.000,00 - 50.000.000,00 Pengolahan Bahan Pustaka Hibah 1.02.17.1.02.17.01.19.002. 12.550.000,00 87.450.000,00 - 100.000.000,00 Preservasi Bahan Pustaka Perawatan dan Perbaikan Bahan Pustaka 1.02.17.1.02.17.01.19.003. 17.000.000,00 133.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyelenggaraan Lomba Minat Baca 1.02.17.1.02.17.01.19.005. 519.800.000,00 330.200.000,00 - 850.000.000,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca Layanan Ekstra 1.02.17.1.02.17.01.19.011. 18.400.000,00 181.600.000,00 - 200.000.000,00 Promosi Perpustakaan dan Pemutaran Film Pameran 1.02.17.1.02.17.01.19.012. 17.550.000,00 132.450.000,00 - 150.000.000,00 Workshop Gemar Membaca dan Menulis 1.02.17.1.02.17.01.19.019. 18.540.000,00 131.460.000,00 - 150.000.000,00 Program Pembinaan Perpustakaan

1.02.17.1.02.17.01.20. 10.800.000,00

39.200.000,00 - 50.000.000,00 Revitalisasi Pelayanan TerhantarEkstensi Perpustakaan Keliling 1.02.17.1.02.17.01.20.003. 7.740.000,00 92.260.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Kerjasama Perpustakaan Yang di Akreditasi 1.02.17.1.02.17.01.20.009. 82.800.000,00 92.200.000,00 - 175.000.000,00 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

1.02.18.1.02.17.01.15. 28.350.000,00

46.650.000,00 - 75.000.000,00 Pengolahan Arsip Inaktif SKPD 1.02.18.1.02.17.01.15.009. 54.450.000,00 45.550.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Daftar Arsip 1.02.18.1.02.17.01.15.010. 32.400.000,00 142.600.000,00 - 175.000.000,00 Program Penyelamatan Dan Pelestarian DokumenArsip Daerah

1.02.18.1.02.17.01.16. 10.200.000,00

89.800.000,00 - 100.000.000,00 Penataan dokumenarsip daerah 1.02.18.1.02.17.01.16.007. 22.200.000,00 52.800.000,00 - 75.000.000,00 Penyelamatan arsipdokumen hasil kegiatan 1.02.18.1.02.17.01.16.009. 48.250.000,00 101.750.000,00 - 150.000.000,00 Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan 1.02.18.1.02.17.01.17. 17.650.000,00 57.350.000,00 - 75.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah 1.02.18.1.02.17.01.17.002. 30.600.000,00 44.400.000,00 - 75.000.000,00 Alih Media Arsip Statis 1.02.18.1.02.17.01.17.004. 96.800.000,00 398.200.000,00 - 495.000.000,00

1.02.18.1.02.17.01.18. 31.950.000,00

93.050.000,00 - 125.000.000,00 Mobilisasi Informasi Pelayanan Kearsipan 1.02.18.1.02.17.01.18.007. 35.750.000,00 164.250.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Pedoman Tata Kearsipan 1.02.18.1.02.17.01.18.008. 29.100.000,00 140.900.000,00 - 170.000.000,00 Peningkatan Pengetahuan Kearsipan Bagi Aparatur 1.02.18.1.02.17.01.18.015. 9.620.000,00 490.380.000,00 - 500.000.000,00 1.02.18.1.02.17.01.19. 3.000.000,00 197.000.000,00 - 200.000.000,00 Kerjasama dokumentasi antar instansi Provinsi Riau Riau dan KabKota 1.02.18.1.02.17.01.19.005. 6.620.000,00 293.380.000,00 - 300.000.000,00 Publikasi dan Sosialisasi Dokumenasi 1.02.18.1.02.17.01.19.006. 35.914.309.300,00 241.834.247.493,00 77.306.464.792,00 355.055.021.585,00 URUSAN PILIHAN 2.00. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.402.525.000,00 26.943.928.500,00 6.494.275.900,00 36.840.729.400,00 2.00.01.01. 5.050.000,00 280.917.000,00 - 285.967.000,00 + , -

1.01.03.2.00.01.01.42. 5.050.000,00

280.917.000,00 - 285.967.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1.01.03.2.00.01.01.42.023. 93.300.000,00 579.185.000,00 - 672.485.000,00 .

1.02.05.2.00.01.01.17. 49.300.000,00

235.055.000,00 - 284.355.000,00 Penyusunan Pecadangan Kawasan Konservasi 1.02.05.2.00.01.01.17.042. 44.000.000,00 344.130.000,00 - 388.130.000,00 Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove 1.02.05.2.00.01.01.17.043. 393.740.000,00 2.170.190.000,00 349.020.000,00 2.912.950.000,00 2.00.01.2.00.01.01.01. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00.01.2.00.01.01.01.001. - 750.000.000,00 - 750.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.01.2.00.01.01.01.002. 147.840.000,00 99.660.000,00 - 247.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.01.2.00.01.01.01.008. - 107.800.000,00 - 107.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.01.2.00.01.01.01.010. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.01.2.00.01.01.01.011. - 55.500.000,00 - 55.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.00.01.2.00.01.01.01.012. 1.400.000,00 203.635.000,00 349.020.000,00 554.055.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.00.01.2.00.01.01.01.013. - 44.495.000,00 - 44.495.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2.00.01.2.00.01.01.01.015. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.01.2.00.01.01.01.017. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.01.2.00.01.01.01.018. 144.000.000,00 22.800.000,00 - 166.800.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.01.2.00.01.01.01.019. 100.500.000,00 183.300.000,00 - 283.800.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.00.01.2.00.01.01.01.022. 38.400.000,00 531.100.000,00 314.650.000,00 884.150.000,00 0 1

2.00.01.2.00.01.01.02. -

244.000.000,00 314.650.000,00 558.650.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.00.01.2.00.01.01.02.009. 38.400.000,00 61.600.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2.00.01.2.00.01.01.02.022. - 124.800.000,00 - 124.800.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.01.2.00.01.01.02.024. - 100.700.000,00 - 100.700.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.00.01.2.00.01.01.02.026. 27.640.000,00 251.477.000,00 - 279.117.000,00 1 1

2.00.01.2.00.01.01.03. 640.000,00

181.160.000,00 - 181.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.00.01.2.00.01.01.03.005. 27.000.000,00 70.317.000,00 - 97.317.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.01.2.00.01.01.03.006. 38.400.000,00 461.600.000,00 - 500.000.000,00 1 1

2.00.01.2.00.01.01.05. 38.400.000,00

461.600.000,00 - 500.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.01.2.00.01.01.05.001. 226.750.000,00 556.568.000,00 - 783.318.000,00 1 C 1 2

2.00.01.2.00.01.01.06. -

39.600.000,00 - 39.600.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00.01.2.00.01.01.06.001. 169.200.000,00 8.900.000,00 - 178.100.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.00.01.2.00.01.01.06.004. 253 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 345 67 68 Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 14.400.000,00 33.370.000,00 - 47.770.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.01.2.00.01.01.06.005. 20.400.000,00 128.548.000,00 - 148.948.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.01.2.00.01.01.06.006. 6.250.000,00 114.750.000,00 - 121.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.00.01.2.00.01.01.06.008. 16.500.000,00 231.400.000,00 - 247.900.000,00 Supervisi dan statistik 2.00.01.2.00.01.01.06.017. 195.600.000,00 1.370.417.000,00 1.415.480.000,00 2.981.497.000,00 Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

2.00.01.2.00.01.01.17. 16.800.000,00

311.348.000,00 - 328.148.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Serta Penilaian POKMASWAS 2.00.01.2.00.01.01.17.003. 174.150.000,00 588.850.000,00 - 763.000.000,00 Gelar Operasi dan Pengawasan Terpadu 2.00.01.2.00.01.01.17.004. 900.000,00 378.182.000,00 - 379.082.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 2.00.01.2.00.01.01.17.005. 900.000,00 31.620.000,00 167.480.000,00 200.000.000,00 Pembangunan Pos Pengawas 2.00.01.2.00.01.01.17.006. 2.850.000,00 60.417.000,00 1.248.000.000,00 1.311.267.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DAK 2.00.01.2.00.01.01.17.014. 873.260.000,00 14.815.299.500,00 2.608.225.900,00 18.296.785.400,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.20. 19.940.000,00 176.670.000,00 - 196.610.000,00 Pengembangan Bibit Ikan Unggul 2.00.01.2.00.01.01.20.001. 27.700.000,00 754.464.000,00 - 782.164.000,00 Revitalisasi kawasan budidaya air laut, payau dan tawar 2.00.01.2.00.01.01.20.011. 2.510.000,00 22.490.000,00 145.000.000,00 170.000.000,00 Peningkatan Sistem dan Cara Pengelolaan Laboratorium UPT Pembenihan 2.00.01.2.00.01.01.20.015. 13.820.000,00 400.180.000,00 116.000.000,00 530.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.20.016. 52.800.000,00 1.298.401.500,00 370.025.900,00 1.721.227.400,00 Pembenihan Ikan LangkaLokal yang mempunyai Nilai Ekonomis Tinggi 2.00.01.2.00.01.01.20.024. 40.020.000,00 387.450.000,00 - 427.470.000,00 Pengembangan Teknologi Anjuran Perikanan Budidaya 2.00.01.2.00.01.01.20.042. 28.600.000,00 9.058.610.000,00 - 9.087.210.000,00 Pengembangan Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya 2.00.01.2.00.01.01.20.045. 29.830.000,00 200.424.000,00 - 230.254.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Penerima Bantuan PUMP PB 2.00.01.2.00.01.01.20.046. 48.370.000,00 401.080.000,00 50.550.000,00 500.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Serta Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan 2.00.01.2.00.01.01.20.047. 33.990.000,00 366.010.000,00 - 400.000.000,00 Peringkatan Kapasitas Pelayangan dan Kinerja UPTD Se- Provinsi Riau 2.00.01.2.00.01.01.20.051. 12.250.000,00 279.200.000,00 - 291.450.000,00 Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pembenihan Ikan 2.00.01.2.00.01.01.20.052. 20.640.000,00 221.490.000,00 - 242.130.000,00 Monitoring dan Evaluasi Budidaya Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.20.054. 486.660.000,00 701.690.000,00 261.650.000,00 1.450.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT. Pembenihan 2.00.01.2.00.01.01.20.055. 47.780.000,00 320.490.000,00 - 368.270.000,00 Pengelolaan Perizinan Perikanan Budidaya di Provinsi Riau 2.00.01.2.00.01.01.20.059. 8.350.000,00 226.650.000,00 1.665.000.000,00 1.900.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan DAK 2.00.01.2.00.01.01.20.060. 494.885.000,00 1.670.725.000,00 - 2.165.610.000,00 Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.00.01.2.00.01.01.21. 227.700.000,00 47.975.000,00 - 275.675.000,00 Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan tanjung samak 2.00.01.2.00.01.01.21.010. 50.730.000,00 149.270.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan operasional Forum KUB Perikanan Tangkap 2.00.01.2.00.01.01.21.012. 21.175.000,00 435.800.000,00 - 456.975.000,00 Pemulihan Sumberdaya Ikan di Perairan Umum 2.00.01.2.00.01.01.21.015. 88.600.000,00 374.690.000,00 - 463.290.000,00 Pengembangan Usaha Perikanan Melalui Investasi Permodalan Perikanan Tangkap 2.00.01.2.00.01.01.21.029. 37.230.000,00 257.620.000,00 - 294.850.000,00 Pengelolaan Perairan Teritorial di WPP 2.00.01.2.00.01.01.21.031. 69.450.000,00 405.370.000,00 - 474.820.000,00 Pengelolaan Perizinan Perikanan Tangkap di Provinsi Riau 2.00.01.2.00.01.01.21.053. 301.850.000,00 2.567.800.000,00 18.400.000,00 2.888.050.000,00 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

2.00.01.2.00.01.01.23. 17.000.000,00

253.000.000,00 - 270.000.000,00 Lomba dan Penilaian Unit Pengolahan Ikan UPI dan UMKM terbaik se Provinsi Riau 2.00.01.2.00.01.01.23.005. 125.400.000,00 289.920.000,00 18.400.000,00 433.720.000,00 Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau 2.00.01.2.00.01.01.23.009. 24.250.000,00 325.750.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Nilai Produk Pengelohan Hasil Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.23.035. 17.050.000,00 182.950.000,00 - 200.000.000,00 Pendampingan Usaha UMKM Pengolahan Hasil Perikanan Dengan Pengusaha Pemasaran 2.00.01.2.00.01.01.23.039. 16.650.000,00 183.350.000,00 - 200.000.000,00 Pembinaan dan Pelayanan Kelengkapan Sertifikat Pendukung Bagi UMKM Pengolahan Hasil Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.23.041. 42.500.000,00 457.500.000,00 - 500.000.000,00 PameranBazar Produk Pengolahan Hasil Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.23.044. 46.200.000,00 679.130.000,00 - 725.330.000,00 Lomba Cipta Menu Pengolahan Hasil Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.23.045. 12.800.000,00 196.200.000,00 - 209.000.000,00 Sosialisasi GEMARIKAN Melalui Media Elektronik dan Cetak 2.00.01.2.00.01.01.23.046. 713.650.000,00 1.688.650.000,00 1.788.500.000,00 4.190.800.000,00 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan

2.00.01.2.00.01.01.27. 30.200.000,00

369.800.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Penerapan Teknologi Perikanan Budidaya Air Payau 2.00.01.2.00.01.01.27.005. 21.290.000,00 690.210.000,00 1.788.500.000,00 2.500.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan 2.00.01.2.00.01.01.27.009. 662.160.000,00 628.640.000,00 - 1.290.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Kinerja UPT Pelatihan Perikanan 2.00.01.2.00.01.01.27.017. DINAS PARIWISATA 5.305.418.200,00 32.257.586.843,00 799.269.040,00 38.362.274.083,00

2.00.02.01. 2.024.150.000,00

3.571.206.270,00 1.919.040,00 5.597.275.310,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.00.02.2.00.02.01.01. -

29.897.900,00 - 29.897.900,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00.02.2.00.02.01.01.001. - 641.880.000,00 - 641.880.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.02.2.00.02.01.01.002. 753.600.000,00 155.094.000,00 - 908.694.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.02.2.00.02.01.01.008. - 269.500.000,00 - 269.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.02.2.00.02.01.01.010. - 216.062.000,00 - 216.062.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.02.2.00.02.01.01.011. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.00.02.2.00.02.01.01.012. - 30.400.000,00 1.919.040,00 32.319.040,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2.00.02.2.00.02.01.01.015. - 238.800.000,00 - 238.800.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.02.2.00.02.01.01.017. - 1.459.522.370,00 - 1.459.522.370,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.02.2.00.02.01.01.018. 1.041.600.000,00 93.100.000,00 - 1.134.700.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.02.2.00.02.01.01.019. 228.950.000,00 366.950.000,00 - 595.900.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.00.02.2.00.02.01.01.022. 35.800.000,00 977.766.600,00 797.350.000,00 1.810.916.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.00.02.2.00.02.01.02. 22.550.000,00

- 177.450.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.00.02.2.00.02.01.02.007. 1.350.000,00 - 430.650.000,00 432.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.00.02.2.00.02.01.02.009. 10.750.000,00 - 189.250.000,00 200.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.00.02.2.00.02.01.02.010. 1.150.000,00 529.750.000,00 - 530.900.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2.00.02.2.00.02.01.02.022. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.02.2.00.02.01.02.024. - 248.016.600,00 - 248.016.600,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.02.2.00.02.01.02.028. 4.950.000,00 332.650.000,00 - 337.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.00.02.2.00.02.01.03. 950.000,00

88.450.000,00 - 89.400.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.00.02.2.00.02.01.03.002. 254 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode 9:; = Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 4.000.000,00 244.200.000,00 - 248.200.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.02.2.00.02.01.03.006. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.00.02.2.00.02.01.05. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.02.2.00.02.01.05.001. 141.090.000,00 590.691.423,00 - 731.781.423,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.02.2.00.02.01.06. 29.300.000,00

60.467.260,00 - 89.767.260,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00.02.2.00.02.01.06.001. 50.200.000,00 42.474.672,00 - 92.674.672,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.00.02.2.00.02.01.06.002. 32.720.000,00 59.879.496,00 - 92.599.496,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.02.2.00.02.01.06.005. 28.870.000,00 427.869.995,00 - 456.739.995,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.02.2.00.02.01.06.006. 1.512.648.200,00 9.650.969.450,00 - 11.163.617.650,00 ?A B D E ? FGB FE H D GB D G ? FE D I D D G ? D JK JI D L D

2.00.02.2.00.02.01.15. 27.600.000,00

275.465.000,00 - 303.065.000,00 Analisa Pasar Untuk Promosi Dan Pemasaran Objek Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.15.001. 15.970.000,00 295.747.000,00 - 311.717.000,00 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Daerah Farmtrip oleh Tour Operator dan Penulis 2.00.02.2.00.02.01.15.003. 623.810.000,00 3.597.417.000,00 - 4.221.227.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri 2.00.02.2.00.02.01.15.005. 31.450.000,00 1.303.610.000,00 - 1.335.060.000,00 Exploring Tour Pariwisata Riau 2.00.02.2.00.02.01.15.013. 46.350.000,00 751.562.000,00 - 797.912.000,00 Pengadaan Bahan Promosi 2.00.02.2.00.02.01.15.016. 9.900.000,00 285.448.000,00 - 295.348.000,00 Asistensi Pengembangan Pasar Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.15.019. 202.510.000,00 1.645.721.650,00 - 1.848.231.650,00 Pemilihan Bujang dan Dara Provinsi Riau 2.00.02.2.00.02.01.15.020. 11.800.000,00 328.636.000,00 - 340.436.000,00 Promosi Pariwisata Riau Melalui Media 2.00.02.2.00.02.01.15.023. 10.320.000,00 286.886.000,00 - 297.206.000,00 Penyusunan Statistik Pariwisata DaerahNeraca Satelit Pariwisata Daerah 2.00.02.2.00.02.01.15.025. 418.718.200,00 187.661.800,00 - 606.380.000,00 Peningkatan dan Pemantapan Kegiatan Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.15.036. 21.500.000,00 487.775.000,00 - 509.275.000,00 Riau International Marathon 2.00.02.2.00.02.01.15.040. 92.720.000,00 205.040.000,00 - 297.760.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Cerita Baru Center Pusat Promosi Pariwisata Terpadu 2.00.02.2.00.02.01.15.050. 17.620.000,00 153.973.000,00 - 171.593.000,00 ?A B D E ? FGB FE H D GB D G MF IL JG D I J ? D JK JI D L D

2.00.02.2.00.02.01.16. 17.620.000,00

153.973.000,00 - 171.593.000,00 DED Riau Creative Center 2.00.02.2.00.02.01.16.055. 870.100.000,00 9.585.703.100,00 - 10.455.803.100,00 ?A B D E ? FGB FE H D GB D G N O A G A E J Q FD L J R S F H D IJI T FG J Budaya 2.00.02.2.00.02.01.19. 87.400.000,00 218.076.000,00 - 305.476.000,00 Parade Lagu Daerah dan Nasional 2.00.02.2.00.02.01.19.001. 109.720.000,00 250.936.000,00 - 360.656.000,00 Parade Tari Daerah dan Nasional 2.00.02.2.00.02.01.19.003. 84.040.000,00 141.023.000,00 - 225.063.000,00 Pameran Seni Rupa Provinsi Riau 2.00.02.2.00.02.01.19.004. 101.100.000,00 878.323.100,00 - 979.423.100,00 Partisipasi pada Pameran Ekonomi Kreatif 2.00.02.2.00.02.01.19.005. 36.270.000,00 464.440.000,00 - 500.710.000,00 Pawai Seni dan Budaya Kreatif Tingkat Nasional 2.00.02.2.00.02.01.19.011. 53.360.000,00 3.171.240.000,00 - 3.224.600.000,00 Pembinaan Seni Pertunjukan di Provisi Riau 2.00.02.2.00.02.01.19.012. 65.120.000,00 1.862.554.000,00 - 1.927.674.000,00 Riau Food Festival 2.00.02.2.00.02.01.19.015. 55.150.000,00 120.919.000,00 - 176.069.000,00 Peningkatan SDM Seni Pertunjukan 2.00.02.2.00.02.01.19.021. 16.870.000,00 526.170.000,00 - 543.040.000,00 Pengembangan Seni Pertunjukan Bandar Serai 2.00.02.2.00.02.01.19.022. 20.020.000,00 280.459.000,00 - 300.479.000,00 Riau Orkestra Performance 2.00.02.2.00.02.01.19.028. 19.720.000,00 251.408.000,00 - 271.128.000,00 Bono Jazz Festival 2.00.02.2.00.02.01.19.029. 110.770.000,00 536.484.000,00 - 647.254.000,00 Pelatihan Pembuatan Kerajinan Souvenir Khas Riau 2.00.02.2.00.02.01.19.033. 34.320.000,00 329.701.000,00 - 364.021.000,00 Riau Hitam Putih Internasional 2017 2.00.02.2.00.02.01.19.034. 36.120.000,00 219.056.000,00 - 255.176.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Laman Bujang Mat Sam 2.00.02.2.00.02.01.19.035. 40.120.000,00 334.914.000,00 - 375.034.000,00 Pasar Tari Kontemporer 2.00.02.2.00.02.01.19.036. 78.840.000,00 1.230.560.000,00 - 1.309.400.000,00 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK

2.00.02.2.00.02.01.20. 45.070.000,00

796.796.000,00 - 841.866.000,00 Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek 2.00.02.2.00.02.01.20.003. 33.770.000,00 433.764.000,00 - 467.534.000,00 Pembinaan Arsitektur Provinsi Riau 2.00.02.2.00.02.01.20.005. 223.410.000,00 2.917.606.000,00 - 3.141.016.000,00 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata

2.00.02.2.00.02.01.21. 34.810.000,00

1.147.564.000,00 - 1.182.374.000,00 Lomba Sapta Pesona 2.00.02.2.00.02.01.21.004. 61.600.000,00 777.064.000,00 - 838.664.000,00 Lomba Sadar Wisata 2.00.02.2.00.02.01.21.007. 71.050.000,00 454.736.000,00 - 525.786.000,00 Pengembangan Homestay di Lokasi Kawasan Wisata 2.00.02.2.00.02.01.21.009. 55.950.000,00 538.242.000,00 - 594.192.000,00 Pembinaan Objek WisataPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang terdapat di Daerah Tujuan Wisata 2.00.02.2.00.02.01.21.010. 396.810.000,00 2.946.461.000,00 - 3.343.271.000,00 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.23. 61.670.000,00 408.213.000,00 - 469.883.000,00 Pembinaan Pengusaha Jasa RekreasiHiburanOlahraga di Provinsi Riau 2.00.02.2.00.02.01.23.002. 82.310.000,00 491.598.000,00 - 573.908.000,00 Peningkatan SDM di Bidang Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.23.004. 39.510.000,00 417.598.000,00 - 457.108.000,00 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Objek Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.23.005. 97.110.000,00 862.068.000,00 - 959.178.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Tenaga Pemandu Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.23.006. 17.150.000,00 593.044.000,00 - 610.194.000,00 Pembinaan Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Pariwisata 2.00.02.2.00.02.01.23.008. 99.060.000,00 173.940.000,00 - 273.000.000,00 Pembinaan Asosiasi Pariwisata se Provinsi Riau 2.00.02.2.00.02.01.23.012. DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 10.780.856.000,00 95.385.096.300,00 7.671.775.200,00 113.837.727.500,00

2.00.03.01. 2.072.980.000,00

6.671.877.500,00 1.006.190.000,00 9.751.047.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.00.03.2.00.03.01.01. -

180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00.03.2.00.03.01.01.001. - 2.500.000.000,00 - 2.500.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.03.2.00.03.01.01.002. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.003. 72.000.000,00 728.000.000,00 - 800.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 2.00.03.2.00.03.01.01.006. 234.000.000,00 1.000.000,00 - 235.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.00.03.2.00.03.01.01.007. 910.320.000,00 229.427.500,00 - 1.139.747.500,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.008. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.00.03.2.00.03.01.01.009. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.010. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.03.2.00.03.01.01.011. - 240.000.000,00 - 240.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.012. 31.300.000,00 20.510.000,00 948.190.000,00 1.000.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.013. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.00.03.2.00.03.01.01.014. 255 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode UVW XY XZ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 36.000.000,00 4.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2.00.03.2.00.03.01.01.015. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.016. - 355.000.000,00 - 355.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.03.2.00.03.01.01.017. - 1.283.350.000,00 - 1.283.350.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.03.2.00.03.01.01.018. 748.800.000,00 89.150.000,00 - 837.950.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.03.2.00.03.01.01.019. 76.560.000,00 234.440.000,00 24.000.000,00 335.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.00.03.2.00.03.01.01.022. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 penyediaan administrasi kepegawaian 2.00.03.2.00.03.01.01.115. 14.320.000,00 2.906.175.000,00 1.559.505.000,00 4.480.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.00.03.2.00.03.01.02. 3.660.000,00 9.045.000,00 517.295.000,00 530.000.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.01.02.009. - - 350.000.000,00 350.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.00.03.2.00.03.01.02.010. 520.000,00 249.480.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Jabatan 2.00.03.2.00.03.01.02.020. 1.040.000,00 6.750.000,00 692.210.000,00 700.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.01.02.022. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mobil Jabatan 2.00.03.2.00.03.01.02.023. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.03.2.00.03.01.02.024. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.01.02.026. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.01.02.028. 420.000,00 249.580.000,00 - 250.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Dinas 2.00.03.2.00.03.01.02.039. 8.680.000,00 991.320.000,00 - 1.000.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.01.02.043. 12.700.000,00 1.239.100.000,00 - 1.251.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.00.03.2.00.03.01.03. 2.600.000,00 197.400.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan Pakaian Korpri 2.00.03.2.00.03.01.03.004. - 227.800.000,00 - 227.800.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.03.2.00.03.01.03.006. 2.600.000,00 197.400.000,00 - 200.000.000,00 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya 2.00.03.2.00.03.01.03.008. 7.500.000,00 616.500.000,00 - 624.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas PDH Beserta Perlengkapannya 2.00.03.2.00.03.01.03.024. 229.938.000,00 716.204.000,00 - 946.142.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.00.03.2.00.03.01.05. 50.900.000,00 258.500.000,00 - 309.400.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.03.2.00.03.01.05.001. 41.396.000,00 45.346.000,00 - 86.742.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2.00.03.2.00.03.01.05.002. 29.250.000,00 120.750.000,00 - 150.000.000,00 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 2.00.03.2.00.03.01.05.007. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.03.2.00.03.01.05.012. 108.392.000,00 191.608.000,00 - 300.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2.00.03.2.00.03.01.05.018. 234.600.000,00 1.069.892.400,00 - 1.304.492.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.03.2.00.03.01.06. 25.950.000,00

89.696.000,00 - 115.646.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00.03.2.00.03.01.06.001. 15.200.000,00 19.934.000,00 - 35.134.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.00.03.2.00.03.01.06.002. 20.550.000,00 77.042.400,00 - 97.592.400,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.00.03.2.00.03.01.06.004. 67.800.000,00 188.320.000,00 - 256.120.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.03.2.00.03.01.06.005. 105.100.000,00 694.900.000,00 - 800.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.03.2.00.03.01.06.006. 1.648.260.000,00 8.296.224.000,00 - 9.944.484.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.00.03.2.00.03.01.15. 374.300.000,00

1.925.700.000,00 - 2.300.000.000,00 Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.15.006. 178.550.000,00 1.831.450.000,00 - 2.010.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan Petani Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.15.007. 69.300.000,00 230.700.000,00 - 300.000.000,00 Penilaian Kelompok Tani Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.15.008. 424.150.000,00 1.775.850.000,00 - 2.200.000.000,00 Peningkatan SDM Petani, Petugas dan Pelaku Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.15.011. 535.820.000,00 1.464.180.000,00 - 2.000.000.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2.00.03.2.00.03.01.15.012. 22.140.000,00 512.344.000,00 - 534.484.000,00 Pembinaan Kelembagaan Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.15.013. 44.000.000,00 556.000.000,00 - 600.000.000,00 Pengembangan Kelembagaan Diklat 2.00.03.2.00.03.01.15.014. 75.820.000,00 1.324.180.000,00 - 1.400.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan PertanianPerkebunan 2.00.03.2.00.03.01.16. 75.820.000,00 1.324.180.000,00 - 1.400.000.000,00 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat 2.00.03.2.00.03.01.16.050. 393.140.000,00 4.756.860.000,00 50.000.000,00 5.200.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan

2.00.03.2.00.03.01.17. 51.200.000,00

448.800.000,00 - 500.000.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Pengolahan Produk Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.17.014. 114.450.000,00 585.550.000,00 - 700.000.000,00 Pembinaan Pascapanen Produk Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.17.015. 31.150.000,00 668.850.000,00 - 700.000.000,00 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.17.019. 95.260.000,00 554.740.000,00 50.000.000,00 700.000.000,00 Pemasaran dan Promosi Hasil Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.17.021. 40.180.000,00 209.820.000,00 - 250.000.000,00 Pembinaan sistem pembiayaan, manajemen usaha dan kemitraan usaha 2.00.03.2.00.03.01.17.024. 30.000.000,00 720.000.000,00 - 750.000.000,00 Fasilitasi Sarana Pengolahan hasil 2.00.03.2.00.03.01.17.026. 18.600.000,00 681.400.000,00 - 700.000.000,00 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.17.027. 12.300.000,00 887.700.000,00 - 900.000.000,00 Promosi Produk Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.17.029. 2.990.860.000,00 12.131.853.800,00 4.846.080.200,00 19.968.794.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan

2.00.03.2.00.03.01.18. 39.300.000,00

440.700.000,00 - 480.000.000,00 Penyediaan Agensia Pengendali Hayati untuk Pengendalian OPT Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.18.009. 65.390.000,00 128.610.000,00 6.000.000,00 200.000.000,00 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada Pemeliharaan 2.00.03.2.00.03.01.18.010. 33.000.000,00 167.000.000,00 - 200.000.000,00 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 2.00.03.2.00.03.01.18.011. 46.500.000,00 453.500.000,00 - 500.000.000,00 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.18.014. 40.200.000,00 1.405.630.000,00 - 1.445.830.000,00 Pembinaan dan Pengadaan Alat Pasca Panen Tanaman Pangan 2.00.03.2.00.03.01.18.016. 97.510.000,00 239.490.000,00 567.000.000,00 904.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.017. 131.640.000,00 399.902.000,00 418.458.000,00 950.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Mekanisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.018. 6.700.000,00 301.700.000,00 191.600.000,00 500.000.000,00 Pengembangan Pusat Inkubator Agribisnis PIA Pertanian 2.00.03.2.00.03.01.18.019. 188.040.000,00 193.160.000,00 592.300.000,00 973.500.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.020. 810.920.000,00 241.180.000,00 497.900.000,00 1.550.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Benih TPH, BBI dan Labor Kultur Jaringan 2.00.03.2.00.03.01.18.021. 78.760.000,00 2.147.693.800,00 2.136.822.200,00 4.363.276.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.022. 41.860.000,00 695.140.000,00 113.000.000,00 850.000.000,00 Rekayasa Teknologi mekanisasi Alsintan Tanaman Pangan dan hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.023. 256 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode [\] _ ` Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 104.730.000,00 2.895.270.000,00 - 3.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Mesin Pertanian Serta Pembinaan Kelembagaan UPJA Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.025. 91.900.000,00 648.288.000,00 - 740.188.000,00 Penilainan Kultivar dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.027. 66.840.000,00 158.160.000,00 - 225.000.000,00 Pembangunan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.18.030. 196.010.000,00 292.990.000,00 138.000.000,00 627.000.000,00 Pengembangan Kawasan BBI Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.031. 747.030.000,00 527.970.000,00 185.000.000,00 1.460.000.000,00 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 2.00.03.2.00.03.01.18.032. 204.530.000,00 795.470.000,00 - 1.000.000.000,00 Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.18.033. 3.018.358.000,00 50.904.205.000,00 210.000.000,00 54.132.563.000,00 Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan

2.00.03.2.00.03.01.19. 50.260.000,00

399.740.000,00 - 450.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2.00.03.2.00.03.01.19.006. 285.250.000,00 5.744.190.000,00 - 6.029.440.000,00 Peremajaan Kebun Karet Rakyat 2.00.03.2.00.03.01.19.007. 147.240.000,00 2.008.352.000,00 - 2.155.592.000,00 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat 2.00.03.2.00.03.01.19.008. 22.600.000,00 1.152.400.000,00 - 1.175.000.000,00 Divesifikasi Tanaman Kakao pada Perkebunan Rakyat 2.00.03.2.00.03.01.19.010. 555.190.000,00 1.944.810.000,00 - 2.500.000.000,00 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao 2.00.03.2.00.03.01.19.011. 63.900.000,00 636.100.000,00 - 700.000.000,00 Pembinaan Usaha Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.013. 22.200.000,00 227.800.000,00 - 250.000.000,00 Penertiban Izin Usaha Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.014. 69.320.000,00 430.680.000,00 - 500.000.000,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman OPT Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.015. 65.200.000,00 234.800.000,00 - 300.000.000,00 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu SL-PHT Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.017. 182.950.000,00 517.050.000,00 - 700.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun 2.00.03.2.00.03.01.19.019. 17.120.000,00 282.880.000,00 - 300.000.000,00 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida untuk Penanganan Darurat 2.00.03.2.00.03.01.19.020. 58.340.000,00 291.660.000,00 - 350.000.000,00 Pembinaan Penangkar Benih dan Sosialisasi Pemberantasan Bibit Unggul Palsu 2.00.03.2.00.03.01.19.021. 34.960.000,00 440.040.000,00 - 475.000.000,00 Koordinasi Pembangunan Perkebunan antara Provinsi Riau dengan KabKota 2.00.03.2.00.03.01.19.022. 33.000.000,00 367.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta Penyusunan Profil Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.024. 85.520.000,00 8.014.480.000,00 - 8.100.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Produksi 2.00.03.2.00.03.01.19.025. 46.200.000,00 2.713.800.000,00 - 2.760.000.000,00 Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat 2.00.03.2.00.03.01.19.027. 65.920.000,00 384.080.000,00 - 450.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan PupukPestisida 2.00.03.2.00.03.01.19.028. 27.660.000,00 472.340.000,00 - 500.000.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan melalui Pemanfaatan GIS 2.00.03.2.00.03.01.19.029. 105.760.000,00 6.311.778.000,00 - 6.417.538.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Padi 2.00.03.2.00.03.01.19.035. 49.818.000,00 2.501.682.000,00 - 2.551.500.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Jagung 2.00.03.2.00.03.01.19.036. 35.550.000,00 2.364.450.000,00 - 2.400.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Aneka Kacang dan Umbi-umbian 2.00.03.2.00.03.01.19.037. 172.070.000,00 2.132.930.000,00 195.000.000,00 2.500.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias 2.00.03.2.00.03.01.19.038. 60.620.000,00 939.380.000,00 - 1.000.000.000,00 Penumbuhan dan Pengembangan Kawasan Produksi Sayur-sayuran dan Tanaman Obat-obatan 2.00.03.2.00.03.01.19.039. 263.660.000,00 733.833.000,00 - 997.493.000,00 Peningkatan Kapasitas Brigade Proteksi Tanaman, Cadangan Pestisida dan Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.19.041. 109.000.000,00 591.000.000,00 - 700.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Serta Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit TPH 2.00.03.2.00.03.01.19.042. 65.000.000,00 435.000.000,00 - 500.000.000,00 Pembinaan, Pengawasan,Pemantauan Pupuk dan Pestisida Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.19.043. 6.600.000,00 728.400.000,00 15.000.000,00 750.000.000,00 Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.19.059. 27.000.000,00 223.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyebaran Informasi Pertanian dan Peternakan 2.00.03.2.00.03.01.19.060. 52.820.000,00 648.180.000,00 - 701.000.000,00 Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.19.063. 91.900.000,00 408.100.000,00 - 500.000.000,00 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2.00.03.2.00.03.01.19.064. 56.320.000,00 4.693.680.000,00 - 4.750.000.000,00 Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.067. 42.660.000,00 477.340.000,00 - 520.000.000,00 Intensifikasi Tanaman Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.068. 20.950.000,00 1.179.050.000,00 - 1.200.000.000,00 Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.069. 25.800.000,00 274.200.000,00 - 300.000.000,00 Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan 2.00.03.2.00.03.01.19.072. 89.880.000,00 5.368.524.600,00 - 5.458.404.600,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan PertanianPerkebunan Lapangan

2.00.03.2.00.03.01.20. 2.400.000,00

225.929.000,00 - 228.329.000,00 Rapat Koordinasi antara Provinsi, KabKota dan Pusat KabKota Pusat 2.00.03.2.00.03.01.20.005. 3.950.000,00 160.510.600,00 - 164.460.600,00 Mimbar Sarasehan KTNA se-Provinsi Riau 2.00.03.2.00.03.01.20.007. 5.770.000,00 394.230.000,00 - 400.000.000,00 Pelatihan Teknis teknologi perkebunan bagi penyuluh PertanianPerkebunan 2.00.03.2.00.03.01.20.017. 3.770.000,00 153.230.000,00 - 157.000.000,00 Bintek penyusunan angka kredit bagi penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan se-Provinsi Riau 2.00.03.2.00.03.01.20.018. 8.370.000,00 303.410.000,00 - 311.780.000,00 Temu Tugas Penyuluh se-Provinsi Riau 2.00.03.2.00.03.01.20.019. 1.500.000,00 363.500.000,00 - 365.000.000,00 Penilaian tenaga penyuluh pertanian 2.00.03.2.00.03.01.20.021. 2.700.000,00 191.135.000,00 - 193.835.000,00 Penyusunan Program Penyuluhan Tingkat Provinsi 2.00.03.2.00.03.01.20.023. 7.300.000,00 342.700.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan dan Penyebaran bahan Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2.00.03.2.00.03.01.20.024. 36.100.000,00 538.900.000,00 - 575.000.000,00 Penyelenggaraan Demfarm Padi Sawah 2.00.03.2.00.03.01.20.026. 5.070.000,00 624.930.000,00 - 630.000.000,00 Pelatihan Teknis Teknologi Padi 2.00.03.2.00.03.01.20.032. 7.450.000,00 1.335.550.000,00 - 1.343.000.000,00 Pekan Nasional 2.00.03.2.00.03.01.20.033. 5.500.000,00 734.500.000,00 - 740.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penyuluh 2.00.03.2.00.03.01.20.034. DINAS PERTERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN 8.218.220.100,00 51.075.452.979,00 13.419.427.652,00 72.713.100.731,00 2.00.03.02. 414.960.000,00 1.747.140.000,00 - 2.162.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.00.03.2.00.03.02.01. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00.03.2.00.03.02.01.001. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.03.2.00.03.02.01.002. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 2.00.03.2.00.03.02.01.006. 44.400.000,00 5.600.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.00.03.2.00.03.02.01.007. 168.960.000,00 81.040.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.03.2.00.03.02.01.008. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.03.2.00.03.02.01.010. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.03.2.00.03.02.01.011. 257 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode abc de df Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.00.03.2.00.03.02.01.012. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2.00.03.2.00.03.02.01.015. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.03.2.00.03.02.01.017. - 700.000.000,00 - 700.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.03.2.00.03.02.01.018. 201.600.000,00 - - 201.600.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.03.2.00.03.02.01.019. - 141.000.000,00 - 141.000.000,00 Pameran Pembangunan Riau Expo 2.00.03.2.00.03.02.01.116. 1.540.000,00 916.930.000,00 368.030.000,00 1.286.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.00.03.2.00.03.02.02. 720.000,00 - 368.030.000,00 368.750.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.02.02.009. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.03.2.00.03.02.02.024. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.02.02.028. 820.000,00 746.930.000,00 - 747.750.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor 2.00.03.2.00.03.02.02.043. 12.000.000,00 149.849.974,00 - 161.849.974,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2.00.03.2.00.03.02.03. - 109.849.974,00 - 109.849.974,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.00.03.2.00.03.02.03.002. 12.000.000,00 40.000.000,00 - 52.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.03.2.00.03.02.03.006. 44.400.000,00 155.600.000,00 - 200.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.00.03.2.00.03.02.05. 44.400.000,00 155.600.000,00 - 200.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.03.2.00.03.02.05.001. 232.400.000,00 475.300.000,00 - 707.700.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.03.2.00.03.02.06. 36.500.000,00

13.500.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00.03.2.00.03.02.06.001. 36.500.000,00 13.500.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2.00.03.2.00.03.02.06.002. 10.200.000,00 39.800.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.03.2.00.03.02.06.005. 58.150.000,00 188.850.000,00 - 247.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.00.03.2.00.03.02.06.008. 29.100.000,00 20.900.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2.00.03.2.00.03.02.06.015. 61.950.000,00 198.750.000,00 - 260.700.000,00 Supervisi dan statistik 2.00.03.2.00.03.02.06.017. 66.970.000,00 1.272.770.000,00 - 1.339.740.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.00.03.2.00.03.02.15. 50.680.000,00

289.060.000,00 - 339.740.000,00 Pengembangan Kelembagaan Agribisnis Peternakan SMD 2.00.03.2.00.03.02.15.017. 16.290.000,00 983.710.000,00 - 1.000.000.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Limbah Ternak Sapi 2.00.03.2.00.03.02.15.018. - - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan

2.00.03.2.00.03.02.18. 1.609.380.100,00

6.448.205.900,00 976.500.000,00 9.034.086.000,00 ghi jh k l g mno m j k pk n qk n g m n k nj j rs k nj k n g mnt k u v w x mhn k u

2.00.03.2.00.03.02.21. 165.300.000,00

285.950.000,00 - 451.250.000,00 Pendataan Masalah Peternakan 2.00.03.2.00.03.02.21.001. 793.710.000,00 206.290.000,00 - 1.000.000.000,00 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2.00.03.2.00.03.02.21.002. 72.160.000,00 327.840.000,00 - 400.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2.00.03.2.00.03.02.21.005. 27.320.100,00 1.453.729.900,00 - 1.481.050.000,00 Pengadaan Obat Hewan 2.00.03.2.00.03.02.21.007. 21.040.000,00 465.320.000,00 - 486.360.000,00 Penanggulangan Rabies dan SE 2.00.03.2.00.03.02.21.008. 24.000.000,00 968.500.000,00 7.500.000,00 1.000.000.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Puskeswan 2.00.03.2.00.03.02.21.009. 6.860.000,00 1.024.140.000,00 969.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. UPT LVKH 2.00.03.2.00.03.02.21.010. 53.620.000,00 496.380.000,00 - 550.000.000,00 Pelayanan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Klinik UPT LVKH 2.00.03.2.00.03.02.21.011. 417.130.000,00 582.870.000,00 - 1.000.000.000,00 Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewan dan Pengamatan Produksi Hasil Hewan 2.00.03.2.00.03.02.21.012. 28.240.000,00 637.186.000,00 - 665.426.000,00 Penanggulangan Gangguan dan Penyakit Reproduksi Asal Hewan 2.00.03.2.00.03.02.21.013. 5.344.330.000,00 38.425.693.657,00 11.271.656.100,00 55.041.679.757,00 ghi jh k l g mnvn j uk w k n ghi y ruz v { k z v s g m w mhn k uk n

2.00.03.2.00.03.02.22. 261.880.000,00

1.812.120.000,00 2.164.000.000,00 4.238.000.000,00 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak 2.00.03.2.00.03.02.22.001. 278.500.000,00 452.262.900,00 171.237.100,00 902.000.000,00 Pembibitan Dan Perawatan Ternak 2.00.03.2.00.03.02.22.002. 96.620.000,00 5.803.616.000,00 - 5.900.236.000,00 Pengembangan Agribisnis Pertenakan 2.00.03.2.00.03.02.22.008. 126.500.000,00 573.500.000,00 - 700.000.000,00 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2.00.03.2.00.03.02.22.009. 411.400.000,00 1.142.989.000,00 75.611.000,00 1.630.000.000,00 Pengembangan Produksi Semen Beku 2.00.03.2.00.03.02.22.015. 15.200.000,00 380.177.757,00 - 395.377.757,00 Monitoring dan Evaluasi Straw UPT BIBD 2.00.03.2.00.03.02.22.016. 1.195.550.000,00 4.450.000,00 - 1.200.000.000,00 Pendamping Teknis Ternak yang Didistribusikan Pada Masyarakat 2.00.03.2.00.03.02.22.017. 273.200.000,00 526.800.000,00 - 800.000.000,00 Pengembangan Inseminasi Buatan IB 2.00.03.2.00.03.02.22.019. 179.200.000,00 2.106.136.000,00 - 2.285.336.000,00 Pengembangan budidaya ternak ruminansia 2.00.03.2.00.03.02.22.020. 29.160.000,00 294.390.000,00 - 323.550.000,00 Pengembangan Budidaya Ternak Non Ruminansia 2.00.03.2.00.03.02.22.021. 68.800.000,00 569.096.000,00 - 637.896.000,00 Peningkatan Kelembagaan Peternak dan Kelompok Peternakan 2.00.03.2.00.03.02.22.022. 109.800.000,00 134.240.000,00 - 244.040.000,00 Indentifikasi Lokasi dan Kelompok Penyebaran Ternak Peternakan 2.00.03.2.00.03.02.22.023. 187.140.000,00 130.750.000,00 - 317.890.000,00 Pemutakhiran Data Teknis Peternakan dan Keswan 2.00.03.2.00.03.02.22.024. 69.600.000,00 2.388.720.000,00 - 2.458.320.000,00 Peningkatan Pemanfaatan Sumber Pakan Lokal 2.00.03.2.00.03.02.22.025. 18.320.000,00 7.964.065.000,00 - 7.982.385.000,00 Pengembangan Usaha Sapi Potong 2.00.03.2.00.03.02.22.026. 171.190.000,00 5.968.920.000,00 - 6.140.110.000,00 Pendistribusian Bibit Ternak Sapi kepada Masyarakat 2.00.03.2.00.03.02.22.028. 19.340.000,00 384.160.000,00 - 403.500.000,00 Pendistribusian Ternak Kerbau 2.00.03.2.00.03.02.22.029. 871.350.000,00 3.020.030.000,00 6.509.500.000,00 10.400.880.000,00 Pembangunan Areal Peternakan di Kabupaten Kampar 2.00.03.2.00.03.02.22.033. 26.900.000,00 788.100.000,00 185.000.000,00 1.000.000.000,00 Pengembangan dan Penyediaan Pakan Ternak 2.00.03.2.00.03.02.22.035. 705.000.000,00 1.259.956.000,00 - 1.964.956.000,00 Pengembangan Kawasan Peternakan 2.00.03.2.00.03.02.22.036. 30.480.000,00 1.469.520.000,00 - 1.500.000.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan 2.00.03.2.00.03.02.22.037. 25.940.000,00 564.420.000,00 - 590.360.000,00 Pendistribusian Ternak Kambing 2.00.03.2.00.03.02.22.039. 173.260.000,00 687.275.000,00 2.166.308.000,00 3.026.843.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan Iseminasi Buatan 2.00.03.2.00.03.02.22.042. 492.240.000,00 1.483.963.448,00 803.241.552,00 2.779.445.000,00 ghi jh k l g mnvn j uk w k n g m l k zk h k n { k z v s ghi y r uz v g m w m hn k uk n

2.00.03.2.00.03.02.23. 257.780.000,00

266.422.000,00 325.798.000,00 850.000.000,00 Pemeliharaan NutinBerkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Petemakan 2.00.03.2.00.03.02.23.005. 56.450.000,00 479.675.000,00 - 536.125.000,00 Pengawasan Hygiene Sanitasi Produk Asal Hewan 2.00.03.2.00.03.02.23.017. 105.910.000,00 501.476.448,00 477.443.552,00 1.084.830.000,00 Pengadaan SaranaPrasarana Plaza Ternak 2.00.03.2.00.03.02.23.024. 72.100.000,00 236.390.000,00 - 308.490.000,00 Peningkatan Pelayanan UPT Plaza Ternak 2.00.03.2.00.03.02.23.028. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.288.240.000,00 14.472.345.494,00 46.778.515.400,00 62.539.100.894,00 2.00.05.01. 621.240.000,00 3.587.904.694,00 579.120.000,00 4.788.264.694,00 ghi jh k l g m sk t k n k n | yl vnv z wh k z v g mh uk nwi h k n

2.00.05.2.00.05.01.01. -

10.400.000,00 - 10.400.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00.05.2.00.05.01.01.001. 258 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode }~ € €‚ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 - 430.000.000,00 - 430.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.05.2.00.05.01.01.002. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.003. - 377.400.000,00 - 377.400.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 2.00.05.2.00.05.01.01.006. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.00.05.2.00.05.01.01.007. 147.840.000,00 60.920.000,00 - 208.760.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.008. 620.000,00 249.380.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.010. 620.000,00 152.420.000,00 - 153.040.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.05.2.00.05.01.01.011. - 30.250.000,00 - 30.250.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.012. 1.760.000,00 1.340.000,00 572.250.000,00 575.350.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.013. - 58.800.000,00 6.870.000,00 65.670.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2.00.05.2.00.05.01.01.015. - 558.024.500,00 - 558.024.500,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.05.2.00.05.01.01.017. - 1.486.370.194,00 - 1.486.370.194,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.05.2.00.05.01.01.018. 350.400.000,00 3.800.000,00 - 354.200.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.019. 120.000.000,00 28.800.000,00 - 148.800.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.00.05.2.00.05.01.01.023. 86.340.000,00 1.036.580.000,00 - 1.122.920.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.00.05.2.00.05.01.02. -

300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor 2.00.05.2.00.05.01.02.022. - 47.920.000,00 - 47.920.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.05.2.00.05.01.02.028. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur 2.00.05.2.00.05.01.02.029. 84.480.000,00 65.520.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Teman, Tempat Parkir dan Halaman 2.00.05.2.00.05.01.02.031. 1.860.000,00 548.140.000,00 - 550.000.000,00 Rehabilitasi SedangBerat Rumah Gedung Kantor 2.00.05.2.00.05.01.02.040. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Rumah Tangga 2.00.05.2.00.05.01.02.083. 1.240.000,00 321.265.000,00 - 322.505.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.00.05.2.00.05.01.03. 1.240.000,00

321.265.000,00 - 322.505.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.00.05.2.00.05.01.03.002. 2.100.000,00 1.001.174.000,00 - 1.003.274.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.00.05.2.00.05.01.05. -

45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.05.2.00.05.01.05.001. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.05.2.00.05.01.05.012. - 204.524.000,00 - 204.524.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2.00.05.2.00.05.01.05.018. 2.100.000,00 451.650.000,00 - 453.750.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.00.05.2.00.05.01.05.019. 57.600.000,00 733.083.400,00 - 790.683.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.05.2.00.05.01.06. 4.800.000,00

25.120.000,00 - 29.920.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.05.2.00.05.01.06.005. 14.800.000,00 159.173.000,00 - 173.973.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.05.2.00.05.01.06.006. 36.200.000,00 63.800.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2.00.05.2.00.05.01.06.052. 1.800.000,00 484.990.400,00 - 486.790.400,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ProgramKegiatan SKPD 2.00.05.2.00.05.01.06.093. 45.450.000,00 1.437.077.200,00 - 1.482.527.200,00 ƒ„… †„ ‡ ˆ ƒ ‰ˆ Š ‹ Œ‡ ‡ Œ ‡ Œ ƒ ‰Œ † ‡ Ž ‡ ‡ Œ  ‹ ‘ ‡ Œ † ƒ ‰ „ ’ ‡ ˆ Š ‡ Œ † ‡ Œ

2.00.05.2.00.05.01.15. 1.800.000,00

208.200.000,00 - 210.000.000,00 Pengawasan Keselamatan Operasi, K3 dan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.15.007. 2.100.000,00 322.900.000,00 - 325.000.000,00 Pengawasan, Pembinaan dan Pendataaan Reklamasi Tambang dan Pasca Tambang 2.00.05.2.00.05.01.15.008. 5.850.000,00 394.150.000,00 - 400.000.000,00 Evaluasi dan Sinkronisasi PNBP Sektor Pertambangan Umum 2.00.05.2.00.05.01.15.009. 13.800.000,00 199.971.500,00 - 213.771.500,00 Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Tambang Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.15.010. 21.900.000,00 311.855.700,00 - 333.755.700,00 Pembinaan dan Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat WPR di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.15.011. 150.450.000,00 2.365.079.000,00 17.794.155.600,00 20.309.684.600,00 ƒ„… †„ ‡ ˆ ƒ ‰ˆ Š ‹ Œ‡ ‡ Œ ‡ Œ ƒ ‰Œ † ‰ ˆ Š ‡ Œ † ‡ Œ  ‹ ‘‡ Œ † “ ‰ ’ ‰ Œ‡ † ‡ ”‹  ’„‹ • ‡ Œ

2.00.05.2.00.05.01.17. 20.200.000,00

460.700.000,00 1.999.600.000,00 2.480.500.000,00 Pengadaan dan pemasangan Genset beserta jaringannya 2.00.05.2.00.05.01.17.002. 9.300.000,00 278.862.000,00 - 288.162.000,00 PengawasanInspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan K2 se-Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.17.003. 65.450.000,00 176.550.000,00 - 242.000.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Ketenagalistrikan dan Energi 2.00.05.2.00.05.01.17.004. 36.700.000,00 1.265.977.000,00 15.794.555.600,00 17.097.232.600,00 Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan 2.00.05.2.00.05.01.17.005. 18.800.000,00 182.990.000,00 - 201.790.000,00 Inventarisasi Pengusahaan Ketenagalistrikan di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.17.006. 93.270.000,00 1.346.758.600,00 27.540.697.400,00 28.980.726.000,00 ƒ„… †„ ‡ ˆ ƒ ‰ˆ Š ‹ Œ‡ ‡ Œ ‘ ‡ Œ ƒ ‰ Œ † ‰ ˆ Š ‡ Œ † ‡ Œ – Œ‰ „ †‹  ‡ „ — ‘ ‡ Œ “… Œ‰ „ ˜ ‡  ‹ – Œ‰ „† ‹

2.00.05.2.00.05.01.18. 9.300.000,00

231.560.000,00 16.260.000,00 257.120.000,00 Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.18.002. 13.550.000,00 118.620.000,00 1.367.830.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System SHS di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.18.003. 14.850.000,00 130.202.000,00 5.229.749.000,00 5.374.801.000,00 Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.18.004. 18.350.000,00 172.419.000,00 5.756.915.000,00 5.947.684.000,00 Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro PLTMH 2.00.05.2.00.05.01.18.005. 12.870.000,00 287.285.000,00 199.845.000,00 500.000.000,00 Pengadaan Pembangkit Tenaga Bio GasBio MassAngin dan Energi Terbarukan lainnya 2.00.05.2.00.05.01.18.006. 11.570.000,00 116.877.800,00 2.371.552.200,00 2.500.000.000,00 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro PLTMH di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.18.007. 12.780.000,00 289.794.800,00 12.598.546.200,00 12.901.121.000,00 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Terpusat di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.18.008. 76.870.000,00 785.880.000,00 - 862.750.000,00 ƒ„… †„ ‡ ˆ ƒ ‰ˆ Š ‹ Œ‡ ‡ Œ ‘ ‡ Œ ƒ ‰ Œ † ‡ Ž ‡  ‡ Œ ™ ‰ … ”… † ‹ ‘ ‡ Œ š ‹ † ‡ 

2.00.05.2.00.05.01.19. 66.800.000,00

489.200.000,00 - 556.000.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Pengambilan Air Tanah di Provinsi Riau 2.00.05.2.00.05.01.19.003. 10.070.000,00 296.680.000,00 - 306.750.000,00 Inventarisasi dan Evaluasi Geologi Lingkungan Skala 1 : 100.000 2.00.05.2.00.05.01.19.006. 147.480.000,00 1.713.743.600,00 864.542.400,00 2.725.766.000,00 ƒ„… †„ ‡ ˆ ƒ ‰ Œ † ‰”… ” ‡ ‡ Œ ‘ ‡ Œ › ‡  ‹” ‹’ ‡  ‹ š ‹ Œ‰„ ‡ ” œ  ‡ ’ —Š ‡ „ ‡ ‘ ‡ Œ – Œ‰„†‹

2.00.05.2.00.05.01.20. 13.500.000,00

111.500.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Eksplorasi 2.00.05.2.00.05.01.20.001. 8.700.000,00 91.300.000,00 - 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Laboratorium 2.00.05.2.00.05.01.20.002. 9.000.000,00 105.820.000,00 - 114.820.000,00 Pengujian Sampel-Sampel Batuan, Mineral, Batu Bara dan Air 2.00.05.2.00.05.01.20.003. 12.380.000,00 627.217.000,00 720.303.000,00 1.359.900.000,00 Persiapan Akreditasi Laboratorium Pengujian 2.00.05.2.00.05.01.20.006. 25.560.000,00 174.440.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Data Potensi dan Statistik Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral 2.00.05.2.00.05.01.20.009. 52.140.000,00 351.937.000,00 - 404.077.000,00 Penyajian Informasi dan Publikasi Sektor ESDM Melalui Media Cetak dan Elektronik 2.00.05.2.00.05.01.20.010. 26.200.000,00 251.529.600,00 144.239.400,00 421.969.000,00 Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis SIG untuk Fasilitasi Dukungan Data dan Pemetaan 2.00.05.2.00.05.01.20.011. 259 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode žŸ ¡ ¢ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 6.200.000,00 143.800.000,00 - 150.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi 3.00.01.2.00.05.01.15. 6.200.000,00 143.800.000,00 - 150.000.000,00 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan 3.00.01.2.00.05.01.15.006. DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 5.426.600.000,00 10.911.363.877,00 1.114.641.600,00 17.452.605.477,00

2.00.06.01. 37.000.000,00

611.301.500,00 - 648.301.500,00 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

1.02.11.2.00.06.01.15. 9.900.000,00

227.558.500,00 - 237.458.500,00 Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah 1.02.11.2.00.06.01.15.002. 19.700.000,00 180.300.000,00 - 200.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi dan Diseminasi terhadap KUMKM Penerima Dana Bergulir 1.02.11.2.00.06.01.15.012. 7.400.000,00 203.443.000,00 - 210.843.000,00 Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat 1.02.11.2.00.06.01.15.032. 38.620.000,00 476.980.000,00 400.000,00 516.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 1.02.11.2.00.06.01.17. 14.280.000,00 235.720.000,00 - 250.000.000,00 Pameran dalam rangka Hari Koperasi Tingkat Nasional 1.02.11.2.00.06.01.17.012. 24.340.000,00 241.260.000,00 400.000,00 266.000.000,00 Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau Riau Expo 1.02.11.2.00.06.01.17.013. 4.109.050.000,00 2.909.427.600,00 1.440.000,00 7.019.917.600,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.02.11.2.00.06.01.18. 3.527.350.000,00

512.650.000,00 - 4.040.000.000,00 Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan PPKL 1.02.11.2.00.06.01.18.013. 6.800.000,00 188.710.000,00 960.000,00 196.470.000,00 Monitoring, Evaluasi data keragaan Koperasi Kabupaten Kota se Provinsi Riau 1.02.11.2.00.06.01.18.016. 1.200.000,00 260.941.000,00 480.000,00 262.621.000,00 Penilaian, Penghargaan Koperasi Berprestasi dan Pembina Koperasi Berprestasi 1.02.11.2.00.06.01.18.017. 11.300.000,00 110.610.000,00 - 121.910.000,00 Peningkatan Kualitas Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 1.02.11.2.00.06.01.18.019. 12.600.000,00 337.400.000,00 - 350.000.000,00 Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM 1.02.11.2.00.06.01.18.020. 11.600.000,00 188.400.000,00 - 200.000.000,00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam 1.02.11.2.00.06.01.18.023. 110.950.000,00 545.597.600,00 - 656.547.600,00 Diklat Perkoperasian 1.02.11.2.00.06.01.18.027. 39.450.000,00 152.919.000,00 - 192.369.000,00 Diklat Pengawas Koperasi 1.02.11.2.00.06.01.18.028. 387.800.000,00 612.200.000,00 - 1.000.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DAK 1.02.11.2.00.06.01.18.032. 34.700.000,00 259.343.200,00 - 294.043.200,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM

1.02.11.2.00.06.01.25. 11.500.000,00

144.190.000,00 - 155.690.000,00 Temu Konsolidasi data Pemberdayaan UKM 1.02.11.2.00.06.01.25.012. 23.200.000,00 115.153.200,00 - 138.353.200,00 Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau 1.02.11.2.00.06.01.25.030. 372.000.000,00 1.538.782.565,00 - 1.910.782.565,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.00.06.2.00.06.01.01. - 16.573.000,00 - 16.573.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.00.06.2.00.06.01.01.001. - 53.003.670,00 - 53.003.670,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.06.2.00.06.01.01.002. - 246.235.780,00 - 246.235.780,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.06.2.00.06.01.01.010. - 166.910.170,00 - 166.910.170,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.06.2.00.06.01.01.011. - 24.904.000,00 - 24.904.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 2.00.06.2.00.06.01.01.012. - 27.507.195,00 - 27.507.195,00 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 2.00.06.2.00.06.01.01.015. - 13.485.575,00 - 13.485.575,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.06.2.00.06.01.01.017. - 639.888.000,00 - 639.888.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.06.2.00.06.01.01.018. 44.000.000,00 242.000.000,00 - 286.000.000,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.00.06.2.00.06.01.01.022. 225.600.000,00 10.675.175,00 - 236.275.175,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.00.06.2.00.06.01.01.023. 102.400.000,00 97.600.000,00 - 200.000.000,00 Vertifikasi, Evaluasi dan Monitoring Penerima Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial 2.00.06.2.00.06.01.01.036. 309.280.000,00 691.036.220,00 363.601.600,00 1.363.917.820,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.00.06.2.00.06.01.02. -

191.198.220,00 - 191.198.220,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.06.2.00.06.01.02.024. - 96.952.000,00 - 96.952.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.06.2.00.06.01.02.028. 132.820.000,00 248.384.000,00 160.796.000,00 542.000.000,00 Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM 2.00.06.2.00.06.01.02.045. 176.460.000,00 154.502.000,00 202.805.600,00 533.767.600,00 Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu 2.00.06.2.00.06.01.02.046. - 233.642.192,00 - 233.642.192,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.00.06.2.00.06.01.03. -

48.667.825,00 - 48.667.825,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 2.00.06.2.00.06.01.03.002. - 51.646.250,00 - 51.646.250,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.00.06.2.00.06.01.03.005. - 81.681.867,00 - 81.681.867,00 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur 2.00.06.2.00.06.01.03.006. - 51.646.250,00 - 51.646.250,00 Pengadaan Pakaian Melayu dan Perlengkapannya 2.00.06.2.00.06.01.03.008. 1.800.000,00 221.980.000,00 - 223.780.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.00.06.2.00.06.01.05. 1.800.000,00

33.200.000,00 - 35.000.000,00 Penataan arsip umum dan kepegawaianDUK 2.00.06.2.00.06.01.05.014. - 188.780.000,00 - 188.780.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 2.00.06.2.00.06.01.05.018. 17.900.000,00 169.220.000,00 - 187.120.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.00.06.2.00.06.01.06. 6.000.000,00 30.402.000,00 - 36.402.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.00.06.2.00.06.01.06.001. 10.000.000,00 60.718.000,00 - 70.718.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.06.2.00.06.01.06.005. 1.900.000,00 78.100.000,00 - 80.000.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.06.2.00.06.01.06.006. 105.400.000,00 1.418.496.000,00 - 1.523.896.000,00 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

2.00.06.2.00.06.01.15. 24.000.000,00

291.644.000,00 - 315.644.000,00 Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 2.00.06.2.00.06.01.15.001. 10.400.000,00 388.016.000,00 - 398.416.000,00 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa 2.00.06.2.00.06.01.15.003. 19.800.000,00 223.640.000,00 - 243.440.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur 2.00.06.2.00.06.01.15.009. 7.000.000,00 352.362.000,00 - 359.362.000,00 Bimbingan dan Penyuluh Terhadap Pelaku Usaha, Konsumen dan Aparatur KabupatenKota 2.00.06.2.00.06.01.15.010. 44.200.000,00 162.834.000,00 - 207.034.000,00 Penyelesaian Permasalahan-Permasalahan Pengaduan Konsumen 2.00.06.2.00.06.01.15.013. 340.720.000,00 1.741.284.600,00 749.200.000,00 2.831.204.600,00 Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor

2.00.06.2.00.06.01.17. 230.840.000,00

674.104.000,00 749.200.000,00 1.654.144.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB 2.00.06.2.00.06.01.17.016. 3.600.000,00 328.744.000,00 - 332.344.000,00 Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB 2.00.06.2.00.06.01.17.018. 44.800.000,00 360.966.600,00 - 405.766.600,00 Sosialisasi Kegiatan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di KabupatenKota 2.00.06.2.00.06.01.17.019. 35.680.000,00 253.270.000,00 - 288.950.000,00 Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang EksporImpor 2.00.06.2.00.06.01.17.021. 260 Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Kode £¤¥ ¦§ ¦¨ Barang dan Jasa Jumlah Jenis Belanja Modal 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 25.800.000,00 124.200.000,00 - 150.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau 2.00.06.2.00.06.01.17.022. 60.130.000,00 639.870.000,00 - 700.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.00.06.2.00.06.01.18. 28.430.000,00 221.570.000,00 - 250.000.000,00 Pengambangan Pasar Lelang Daerah 2.00.06.2.00.06.01.18.005. 13.450.000,00 186.550.000,00 - 200.000.000,00 Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan Bersubsidi 2.00.06.2.00.06.01.18.011. 18.250.000,00 231.750.000,00 - 250.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi 2.00.06.2.00.06.01.18.030. DINAS PERINDUSTRIAN 1.492.450.000,00 10.788.473.500,00 1.028.560.000,00 13.309.483.500,00

2.00.07.01. 526.350.000,00

2.429.491.500,00 4.000.000,00 2.959.841.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.00.07.2.00.07.01.01. -

350.000.000,00 - 350.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.00.07.2.00.07.01.01.002. 84.480.000,00 - - 84.480.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.008. 520.000,00 149.280.000,00 - 149.800.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.010. 520.000,00 149.280.000,00 - 149.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.00.07.2.00.07.01.01.011. 520.000,00 149.280.000,00 - 149.800.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.016. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman 2.00.07.2.00.07.01.01.017. - 900.000.000,00 - 900.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.00.07.2.00.07.01.01.018. 259.200.000,00 - - 259.200.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.019. 15.450.000,00 323.231.500,00 4.000.000,00 342.681.500,00 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD 2.00.07.2.00.07.01.01.022. 152.400.000,00 22.430.000,00 - 174.830.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2.00.07.2.00.07.01.01.023. 13.260.000,00 135.990.000,00 - 149.250.000,00 Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan Publikasi 2.00.07.2.00.07.01.01.088. 1.640.000,00 750.000.000,00 247.560.000,00 999.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.00.07.2.00.07.01.02. 1.640.000,00

- 247.560.000,00 249.200.000,00 Pengadaan Mebeleur 2.00.07.2.00.07.01.02.010. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional 2.00.07.2.00.07.01.02.024. - 600.000.000,00 - 600.000.000,00 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 2.00.07.2.00.07.01.02.028. 720.000,00 199.080.000,00 - 199.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

2.00.07.2.00.07.01.03. 720.000,00

199.080.000,00 - 199.800.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 2.00.07.2.00.07.01.03.005. 9.600.000,00 211.340.000,00 - 220.940.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

2.00.07.2.00.07.01.05. 9.600.000,00

211.340.000,00 - 220.940.000,00 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2.00.07.2.00.07.01.05.001. 122.750.000,00 754.326.000,00 - 877.076.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.00.07.2.00.07.01.06. 76.800.000,00

34.800.000,00 - 111.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.00.07.2.00.07.01.06.003. 13.400.000,00 93.416.000,00 - 106.816.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2.00.07.2.00.07.01.06.005. 8.850.000,00 314.834.000,00 - 323.684.000,00 Rapat Koordinasi pada setiap SKPD 2.00.07.2.00.07.01.06.006. 7.350.000,00 242.650.000,00 - 250.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.00.07.2.00.07.01.06.008. 16.350.000,00 68.626.000,00 - 84.976.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja PENJA, Rencana Kinerja Tahunan RKT, Laporan Ekuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2.00.07.2.00.07.01.06.009. 114.700.000,00 885.665.000,00 - 1.000.365.000,00 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 2.00.07.2.00.07.01.15. 47.920.000,00 406.970.000,00 - 454.890.000,00 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi 2.00.07.2.00.07.01.15.006. 19.080.000,00 162.620.000,00 - 181.700.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna TTG Nasional 2.00.07.2.00.07.01.15.008. 20.910.000,00 183.735.000,00 - 204.645.000,00 Sosialisasi Penilaian Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri P3DN se Provinsi Riau 2.00.07.2.00.07.01.15.009. 26.790.000,00 132.340.000,00 - 159.130.000,00 Pelatihan Teknologi pelapisan logam bagi Industri logam yang ramah lingkungan di Pekanbaru 2.00.07.2.00.07.01.15.010. 319.180.000,00 3.682.271.000,00 777.000.000,00 4.778.451.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 2.00.07.2.00.07.01.16. 23.770.000,00 430.934.000,00 - 454.704.000,00 Pembinaan Industri Kecil Dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri 2.00.07.2.00.07.01.16.002. 22.220.000,00 214.480.000,00 - 236.700.000,00 Pelatihan CEFE bagi IKM yang sudah di Diagnosa Oleh UPL di Pekanbaru 2.00.07.2.00.07.01.16.013. 7.500.000,00 92.500.000,00 - 100.000.000,00 Diagnosis KUB di 12 Kab Kota 2.00.07.2.00.07.01.16.015. 46.910.000,00 1.021.661.000,00 - 1.068.571.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengrajin IKM 2.00.07.2.00.07.01.16.022. 8.940.000,00 109.608.000,00 - 118.548.000,00 Partisipasi PFPP Pada Konvensi GKM Tingkat Nasional 2.00.07.2.00.07.01.16.023. 7.500.000,00 117.348.000,00 - 124.848.000,00 Pendampingan Langsung PFPP Bagi IKM KabupatenKota di Provinsi Riau 2.00.07.2.00.07.01.16.024. 27.340.000,00 421.810.000,00 - 449.150.000,00 Pemanfaatan Sumber Daya Bagi Industri Kecil dan Menengah 2.00.07.2.00.07.01.16.040. 20.450.000,00 155.996.000,00 - 176.446.000,00 Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Swasta 2.00.07.2.00.07.01.16.041. 26.240.000,00 673.760.000,00 - 700.000.000,00 Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Pameran Promosi Produk IKM 2.00.07.2.00.07.01.16.042. 128.310.000,00 444.174.000,00 777.000.000,00 1.349.484.000,00 Pengembangan Rumah Kemasan Produk IKM Potensial 2.00.07.2.00.07.01.16.044. 380.120.000,00 1.343.690.000,00 - 1.723.810.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.00.07.2.00.07.01.17. 53.580.000,00 1.070.230.000,00 - 1.123.810.000,00 Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri 2.00.07.2.00.07.01.17.001. 326.540.000,00 273.460.000,00 - 600.000.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PPI 2.00.07.2.00.07.01.17.019. 11.290.000,00 188.710.000,00 - 200.000.000,00 Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi

2.00.07.2.00.07.01.20. 11.290.000,00

188.710.000,00 - 200.000.000,00 Peningkatan Kerjasama, Promosi dan Investasi Industri 2.00.07.2.00.07.01.20.005. 6.100.000,00 343.900.000,00 - 350.000.000,00 Program Pengembangan DataInformasi

3.00.01.2.00.07.01.15. 6.100.000,00

343.900.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Data dan Informasi Bidang Industri dan Perdagangan 3.00.01.2.00.07.01.15.066. 33.399.565.000,00 138.251.145.116,00 32.846.422.150,00 204.497.132.266,00 PENUNJANG URUSAN

3.00. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.999.720.000,00 24.683.800.700,00 4.533.183.700,00 32.216.704.400,00

3.00.01.01. 30.000.000,00

970.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang

1.01.03.3.00.01.01.42. 30.000.000,00

970.000.000,00 - 1.000.000.000,00 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang 1.01.03.3.00.01.01.42.016. 1.071.520.000,00 7.904.364.500,00 1.123.320.000,00 10.099.204.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.00.01.3.00.01.01.01. -

203.643.000,00 - 203.643.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.00.01.3.00.01.01.01.001. - 946.166.000,00 - 946.166.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.00.01.3.00.01.01.01.002. - 525.745.000,00 - 525.745.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.003. - 568.800.000,00 - 568.800.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 3.00.01.3.00.01.01.01.006. 482.400.000,00 204.365.000,00 - 686.765.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.008. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.010. - 571.400.000,00 - 571.400.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.00.01.3.00.01.01.01.011. - 445.000.000,00 - 445.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor 3.00.01.3.00.01.01.01.012. 261