LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015
Page 35
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO
No. ProgramKegiatan
Realisasi Keterangan
Alokasi Anggaran Rp
Penyerapan Rp
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
1 2
3 4
5 6
7
I. Urusan Wajib
A. Lingkungan Hidup
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
655.885.000,00 574.461.314,00
87,59
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000,00 1.350.140,00
90,01 100
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 15.800.000,00
12.437.487,00 78,72
100 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional
11.700.000,00 5.757.500,00
49,21 100
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
227.175.000,00 224.470.000,00
98,81 100
5 Penyediaan PeralatanBahan dan Jasa Kebersihan
Kantor 35.900.000,00
27.824.200,00 77,50
100 6
Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000,00
11.389.750,00 94,91
100 7
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.025.000,00
10.199.650,00 63,65
100 8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000,00 565.000,00
28,25 100
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
77.000.000,00 71.580.250,00
92,96 100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8.400.000,00 6.060.000,00
72,14 100
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
15.210.000,00 8.216.250,00
54,02 100
LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015
Page 36
No. ProgramKegiatan
Realisasi Keterangan
Alokasi Anggaran Rp
Penyerapan Rp
Realisasi Keuangan
Realisasi Kegiatan
1 2
3 4
5 6
7
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 146.740.000,00
115.232.261,00 78,53
100 12
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
17.460.000,00 15.732.000,00
90,10 100
13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
49.975.000,00 45.091.133,00
90,23 100
14 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum
19.000.000,00 18.555.693,00
97,66 100
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 60.860.000,00
52.374.061,00 86,06
1 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas
Operasional 53.360.000,00
44.904.061,00 84,15
100 2
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
7.500.000,00 7.470.000,00
99,60 100
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
8.500.000,00 7.800.000,00
91,76
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
8.500.000,00 7.800.000,00
91,76 100
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya