Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Peningkatan Disiplin Aparatur

LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015 Page 35 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOJONEGORO No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Penyerapan Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7

I. Urusan Wajib

A. Lingkungan Hidup

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

655.885.000,00 574.461.314,00 87,59 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,00 1.350.140,00 90,01 100 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.800.000,00 12.437.487,00 78,72 100 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional 11.700.000,00 5.757.500,00 49,21 100 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 227.175.000,00 224.470.000,00 98,81 100 5 Penyediaan PeralatanBahan dan Jasa Kebersihan Kantor 35.900.000,00 27.824.200,00 77,50 100 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000,00 11.389.750,00 94,91 100 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.025.000,00 10.199.650,00 63,65 100 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 565.000,00 28,25 100 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.000.000,00 71.580.250,00 92,96 100 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8.400.000,00 6.060.000,00 72,14 100 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 15.210.000,00 8.216.250,00 54,02 100 LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015 Page 36 No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Penyerapan Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 146.740.000,00 115.232.261,00 78,53 100 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 17.460.000,00 15.732.000,00 90,10 100 13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 49.975.000,00 45.091.133,00 90,23 100 14 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum 19.000.000,00 18.555.693,00 97,66 100

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 60.860.000,00 52.374.061,00 86,06 1 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional 53.360.000,00 44.904.061,00 84,15 100 2 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.470.000,00 99,60 100

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.500.000,00 7.800.000,00 91,76 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.500.000,00 7.800.000,00 91,76 100

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya