Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH Program Perlindungan dan Konservasi SDA 1.092.043.500,00

LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015 Page 36 No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Penyerapan Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 146.740.000,00 115.232.261,00 78,53 100 12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 17.460.000,00 15.732.000,00 90,10 100 13 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 49.975.000,00 45.091.133,00 90,23 100 14 Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum 19.000.000,00 18.555.693,00 97,66 100

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 60.860.000,00 52.374.061,00 86,06 1 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas Operasional 53.360.000,00 44.904.061,00 84,15 100 2 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor 7.500.000,00 7.470.000,00 99,60 100

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

8.500.000,00 7.800.000,00 91,76 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.500.000,00 7.800.000,00 91,76 100

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 13.000.000,00 1.613.048,00 12,41 LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015 Page 37 No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Penyerapan Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 13.000.000,00 1.613.048,00 12,41 20 Sebagian besar diklat melalui BKD

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12.295.000,00 11.199.000,00 91,09 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12.295.000,00 11.199.000,00 91,09 100

VI. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 74.170.000,00 60.280.000,00 81,27 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 74.170.000,00 60.280.000,00 81,27 100

VII. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH

898.926.500,00 732.323.116,00 81,47 1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat ADIPURA 299.680.000,00 244.693.652,00 81,65 100 2 Pemantauan Kualitas Lingkungan 14.510.000,00 12.330.000,00 84,98 100 3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 219.606.500,00 136.279.100,00 62,06 100 4 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 25.000.000,00 22.506.500,00 90,03 100 5 Koordinasi Penyusunan AMDAL 40.000.000,00 39.417.200,00 98,54 100 LPPD BLH Kab. Bojonegoro Tahun 2015 Page 38 No. ProgramKegiatan Realisasi Keterangan Alokasi Anggaran Rp Penyerapan Rp Realisasi Keuangan Realisasi Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 6 Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 300.130.000,00 277.096.664,00 92,33 100

VII. Program Perlindungan dan Konservasi SDA 1.092.043.500,00

701.625.121,00 64,25 1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air 705.729.500,00 445.106.721,00 63,07 67 Adanya perubahan aturan ttg hibah kpd masyarakat sehingga pengadaan Alat Biopori tdk bisa dilaksanakan 2 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA 47.953.000,00 18.060.500,00 37,66 22 3 Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 338.361.000,00 238.457.900,00 70,47 100

IX. Program Peningkatan Kualitas dan Akses