Perbandingan capaian kinerja Saran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya : Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan secara kumulatif.

2. Perbandingan capaian kinerja Saran tahun yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya :

NO . SASARAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN 2013 2014 II. Meningkatnya Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal 1. Pe Penerimaan PAD Pe Persentase PBB yang Lunas Tepat W Kenaiakan Realisasi Persentase PBB Tahun 2014 terhadap Tahun 2013 141, 96 128,88 128,88 130,13 122,82 122,82 3. Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan dengan target tahun terakhir RESNTRA: NO. SASARAN INDIKATOR CAPAIAN KINERJA SASARAN 2014 2015 II. Meningkatnya Pengelolaan Sumber- Sumber Pendapatan Asli Daerah Secara Optimal 1. Pe Penerimaan PAD Pe Persentase PBB Ya yang Lunas Tepat Waktu Ers Kenaikan Realisasi Persentase PBB Tahun 2014 terhadap Tahun 2013 Rp. 62.383.843.304,39 128,88 122,82 Rp. 53.257.963.600,00 100 10

4. Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun yang dilaporkan secara kumulatif.

Pencapaian kinerja sacara kumulatif atas 1 sasaran yang ditetapkan pada tahun 2014 mencapai 100 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penerimaan PAD pada Tahun 2014 mencapai 130,13 pada tahun 2014. Persentase PBB yang lunas tepat waktu pada Tahun 2014 sebesar 122,82. Kenaikan Realisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Dinas Pendapatan Derah Kab. OKUT Tahun 2014 37 Persentase PBB dari Tahun 2013 terhadap Tahun 2014 sebesar 122,82. B. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2014 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran dihubungkan dengan Pencapaian Kinerja Sasaran Dalam mencapai sasaran dibutuhkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran tersebut. Alokasi dan realisasi anggaran yang dihubungkan dengan pencapaian kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut: NO. SASARAN TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN CAPAIAN ANGGARAN CAPAIAN KINERJA II. Mewujudkan Peningkatan Pengelolaan sumber-sumber Pendapatn Asli Daerah yang optimal Rp. 1.127.407.000,- Rp. 859.001.800 76,19 100 Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran dan realisasi anggaran untuk 1 satu sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2014, sebesar Rp. 1.127.407.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 859. 001.800,- atau terealisasi 76,19. Namun demikian untuk capaian kinerja mencapai 100.

2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014