13
Tabel. 2.4 Sarana Prasarana Kantor Kecamatan Sidoharjo
No Sarpras
Jumlah Satuan
Harga Rp
1 Tanah Kantor
1 bidang
500.000.000 2
Kantor 5
bidang 921.620.000
3 Mobil
1 buah
125.000.000 4
Sepeda Motor 5
buah 58.510.558
5 Komputer
8 buah
70.438.707 6
Laptop 5
Buah 34.281.700
7 AC
3 buah
8.924.000 8
Meja kursi kerja 18
unit 15.625.000
9 Meja rapat
7 buah
7.450.000 10
Kursi lipat 141
buah 23.650.000
11 Almari arsip
4 buah
6.500.000 12
Filing kabinet 9
Buah 8.157.400
13 Televisi
4 buah
13.836.000 14
Meja kursi tamu 3
unit 11.400.000
15 Wireless
1 Buah
3.812.500 16
Sound system 1
buah 2.622.000
17 Pesawat faximilie
1 Buah
1.755.000 18
Kamera 1
buah 1.650.000
19 Handycam
- Buah
- 20
Proyektor 1
Buah 3.690.000
Jumlah 219
1.264.157.503
2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidoharjo
Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka
pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan permasalahannya.
14
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Sidoharjo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai kepmendagri Nomor 09 Tahun 2007 pada unit
kerja setingkat eselon IIISKPDunit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator pengeluaran.
Sehubungan dengan hal tersebut indikator kinerja diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan
demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusanprogram tahun 2016 – 2021
yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Sidoharjo mengggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya dengan mengacu pada Lkj-Ip Kantor Kecamatan
Sidoharjo Tahun 2015. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sidoharjo didukung dengan
anggaran berbasis kinerja, yaitu setiap unit kerja mengelola anggaran untuk mendanai program kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perkembangan Anggaran dari APBD Kabupaten
Wonogiri yang dialokasikan untuk Kecamatan Sidoharjo dari Tahun 2010 – 2015, sebagaimana
tabel berikut :
Perkembangan APBD Kecamatan Sidoharjo TA.2010-2015 No.
Tahun Pagu Anggaran
Rp Realisasi APBD
Belanja Pegawai BTL
Jumlah Belanja Langsung BL
Rp 1
2010 1.727.706.000
1.494.800.986 87,00
1.432.892.867 61.908.118
2 2011
2.064.245.000 1.976.009.285
95,70 1.903.919.285
72.090.000 3
2012 2.350.833.000
2.115.822.778 90,00
1.999.794.778 116.028.000
4 2013
2.668.706.000 2.292.841.521
85,92 1.628.047.113
664.794.408 5
2014 2.668.706.000
2.292.841.521 92,73
2.003.045.000 745.340.000
6 2015
3.505.449.500 3.203.387.452
91,38 2.264.341.455
939.045.997
Terinci sebagaimana pada tabel 2.5 terlampir .
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sidoharjo
Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator kinerja Kecamatan Sidoharjo serta analisis terhadap Lkj-Ip Tahun 2015 dapat dikemukakan beberapa kendala dan
hambatan pelaksanaan tugas Kecamatan Sidoharjo, sebagai berikut : 1. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu
2. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan