Program Peningkatan Program Peningkatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 1.20.6

6. Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; NON CG 14. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal NON CG DKI Jakarta; Kantor Perwakila n Pemerinta h Provinsi Jawa Barat Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen Kesesuaian pelaporan perencanaa n, evaluasi, pelaporan keuangan dan kinerja Kantor Perwakilan 1. dokumen Lakip, Renja, LKPJ, RKADPA, LPPD 2. dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran , neraca, LRA 3. dokumen data aset dan arsip Kantor Perwakilan tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 5.00 dokumen 5.00 dokumen 2.00 dokumen 100.00 Kegiatan Rutin OPD Provinsi Jumlah Total 4.700.000 40.351.234 4.700.000 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Ribuan Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20

1. Wajib

1.17 Komunikasi dan

Informatika 1.17.5

3. Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi NON CG 1. Peningkatan Pemahaman Literasi Media Penyiaran 265.000 265.000 291.500 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 4.00 KabKota -Meningkatn ya kualitas Isi siaran di Jawa Barat -Peningkata n pemahaman literasi Media penyiaran kepada lembaga pendidikan Meningkatn ya pelayanan Informasi kepada masyarakat dan stake holder pembangun an 4.00 -kali di KabKota di Jawa Barat 100.00 Persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi NON CG 2. Diseminasi Informasi melalui Media 200.000 200.000 220.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 -persen -Meningkatt nya kualitas isi siaran -Terselengg aranya Diseminasi informasi melalui media -Meningkatn ya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stake holder pembangun an 100.00 -Persen 100.00 -Persen Kegiatan Inovasi OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 3. Gerakan Masyarakat Jawa Barat Peduli Media Sehat dan Pemirsa Cerdas GEMAS PEDAS 185.000 185.000 203.500 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 4.00 Wilayah -Meningkatn ya kualitas isi siaran di Jawa Barat -Terselengg aranya Gerakan Masyarakat Jawa Barat Peduli Media Sehat dan Pemirsa Cerdas -Meningkatn ya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stake holder pembangun an 4.00 Wilayah 100.00 -Persen Kegiatan Tahunan NON CG 4. Pengawasan dan Penertiban Lembaga Penyiaran 250.000 250.000 275.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 27.00 KabKota -Terlaksana nya Pengawasa n dan Penertiban Lembaga Penyiaran -Terselengg aranya Pengawasa n dan Penertiban Lembaga Penyiaran -Meningkatn ya mutu isi siaran lembaga penyiaran 27.00 KabKota 27.00 -KabKota Kegiatan Tahunan NON CG 5. Workshop Lembaga Penyiaran 190.000 190.000 209.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 500.00 Orang -Terlaksana nya Workshop Lembaga Penyiaran -Terselengg arnya Workshop Lembaga Penyiaran -Meningkatn ya Kualitas SDM Penyiaran 500.00 Orang 500.00 Orang Kegiatan Tahunan NON CG 6. Penganugerahan KPID Award 350.000 350.000 385.000 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 1.00 Kali Terlaksanan ya Penganuger ahan KPID Award- -Terselengg aranya Penganuger ahan KPID Award -Meningkatn ya mutu isi siaran lembaga Penyiaran 1.00 Kali 1.00 Kali Kegiatan Tahunan NON CG 7. Dukungan Peningkatan Standarisasi Penyiaran 320.000 320.000 352.000 NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 Persen Cakupan jangkauan siaran lembaga penyiaran- Terselengga ranya fasilitasi peningkatan standarisasi penyiaran- -Meningkatn ya jumlah perizinan lembaga penyiaran 100.00 Persen 27.00 KabKota Pelayana n Dasar OPD Provinsi NON CG 8. Pemantauan Media Media Watch NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Baru Non Fixed Cost 1.00 -Kegiatan -Terlaksana nya Pemantauan media media watch -Terselengg aranya pemantauan media Media Watch -Meningkatn ya mutu isi siaran Lembaga Penyiaran 1.00 Kegiatan 1.00 Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 9. Perpustakaan OPD NON CG Kab.Kota Seluruh Jawa Barat; Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Baru Non Fixed Cost 1.00 Kegiatan -Terlaksana nya perpustaka an OPD- -Terselengg aranya perpustaka an OPD -Meningkatn ya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder penyiaran 1.00 Kegiatan 1.00 -Kegiatan Kegiatan Inovasi OPD Provinsi

1.20 Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi 1.20.5

9. Program Peningkatan

Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; NON CG 10. Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur KPID Jawa Barat 145.000 145.000 159.500 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 100.00 Persen -Terlaksana nya peningkatan kesejahtera an aparatur -Terselengg aranya peningkatan kesejahtera an aparatur Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahtera an sesuai standar Daerah 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 0.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 11. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran KPID Jaw Barat 2.550.000 2.550.000 2.805.000 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen -Terlaksana nya Administrasi Perkantoran KPID Jawa Barat -Terselengg aranya Administrasi perkantoran KPID Jawa Barat Persentase unit kerja SKPDBalai UPTUPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya 12.00 Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 1.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; NON CG 12. Kegiatan Rehabilitasi Kantor KPID Jawa Barat 235.000 235.000 258.500 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 100.00 -Persen -Terwujudn ya sarana dan prasarana kantor KPID Provinsi Jawa Barat yang memadai -Terehabilita sinya kantor KPID Jawa Barat -Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah 1.00 Kegiatan 100.00 Persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi NON CG 13. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor KPID Jawa Barat 600.000 600.000 660.000 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Non Fixed Cost 1.00 Kegiatan -Terpenuhin ya Sarana dan prasarana penunjang kegiatan KPID Jawa Barat -Terlaksana nya pengadaan sarana dan prasarana perlengkapa n kantor Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur 1.00 -Kegiatan 80.00 -Persen Pelayana n Dasar OPD Provinsi

1.20.6 2.

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 NON CG 14. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran KPID Jawa Barat 550.000 550.000 605.000 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 12.00 Bulan -Terwujudn ya pemeliharaa n sarana dan prasarana kantor KPID Jawa Barat -Terselengg aranya pemeliharaa n sarana dan prasarana perkantoran KPID Jawa Barat Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaa n rutin di setiap OPDBalaiU PTUPTDUP TB 12.00 -Bulan 12.00 Bulan Kegiatan Rutin OPD Provinsi

1.20.6 6.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; NON CG 15. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal KPID Jawa Barat 100.000 100.000 110.000 NON CG Kota Bandung; Sekretaria t Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lanjutan Fixed Cost 100.00 persen - Meningkatn ya perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal KPID Jawa Barat -Terselengg aranya perencanaa n, evaluasi dan pelaporan internal KPID Jawa Barat tingkat kesesuaian pelaporan kinerja sesuai dengan standar akuntansi 1.00 Tahun 100.00 Persen Kegiatan Rutin OPD Provinsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20 Jumlah Total 5.940.000 6.534.000 5.940.000 PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT KATEGORI BELANJA LANGSUNG DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi KabupatenKota KecamatanDesa Kelurahan Indikator Kinerja Pagu Indikatif Ribuan Prakiraan Maju Ribuan Keterangan OPD Pengusu l Jenis Kegiatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan APBD Kab.Kota APBD Provinsi APBN PHLN Sumber Dana Lainnya Total Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kategori Kegiatan 20 Kriteria 20

1. Wajib